Underlag till reinvesteringsprojekt



Relevanta dokument
Kollektivavtal och jämställda löner. Kurt Eriksson

Budgetförslag Kommunledningskontoret

Dnr Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

Tilläggsbudget bilaga förslag till KS 6 april

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Genomförandeplan. för papperslösa sammanträden. i Piteå kommun

Sammanfattning på lättläst svenska

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494)

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN

Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov.

Rapport om läget i Stockholms skolor

Landstingets IT-Service Helårsbedömning

Energieffektivisering vattenverk. Peder Häggström (Stockholm Vatten)

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

IT-Systemförvaltningspolicy

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

Sammanträdesdatum Kultur- och utbildningsnämndens (18) arbetsutskott

Motion, utbildningsutskottet

Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007

CSN-rapportering, gymnasiet

Utförarstyrelsen Budget med plan för

Uppgifter talmönster & följder

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Riktlinjer för investeringar

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Övergångar från gymnasium till högskola 2014

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

KAA Socioekonomisk kalkyl

IT-plan Bo SKOLA

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning

Ärende 13. Svar på motion: Sluta anställa med allmän visstid (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA. a t t besvara motionen.

Motion om att införa en Läsa skriva räkna garanti i lågstadiet

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

Beredningen för integritetsfrågor

Din tjänstepension i Alecta

Vision och Värdegrund Nyköpings Ungdomsfullmäktige

Rapportering till FORA 2016

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för medborgare

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004

ERTMS finansiering av ombordutrustning

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Användbarhet vem bryr sig?

Likvärdig skola med hög kvalitet

Yttrande över remiss om att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg (KSKF/2015:566)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0%

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

Verksamhetsberättelse kortversion. Produktionen

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Brukarundersökning 2010 Särvux

Nämndernas budget 2016 VP Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS

Bakåt -nu -framåt. En rad av år ca 30 st varav hälften barn/unga och 5 ensamkommande. Asylboenden ? Etablerade ?

Semester och arbetstidsförkortning

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut Kvalitetsuppföljning ht 2014

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Personalplan. avseende perioden

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Bokslut Överförmyndarnämnden

S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. 1 bilaga

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Riktlinjer för investeringar

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Miljökontoret Miljönämnden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

ÅLDRINGSVÅRDEN OCH HUVUDMANNAsKAPET

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38

Cirkulärnr: 2001:122 Diarienr: 2001/2047 Gymnasieelevers resor, inackordering

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Verksamhetsplan 2014

Krav på leasingavtal en konsekvens av åtstramad investeringsbudget

Välkomna till Härryda kommun.

Godkända kostnader och godkänd motfinansiering

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN

Transkript:

Bilaga 2:1 Underlag till reinvesteringsprojekt Reinvesteringsprojekt: Reinvestering av verksamhetsdatorer: Omfattar samtliga datorer förutom gymnasiets elevdatorer (1:1) Plan enl VEP 2016-2018 2016: 4 400 tkr 4 400 tkr 3 200 tkr Reinvesteringsbehov 2017-19 - 5 100 tkr - 6 700 tkr 2019: - 6 600 tkr Komplettering utifrån plan 2016-18 600 tkr 3 500 tkr Av praktiska skäl föreslår vi en övergång från en schabloniserad volym av datorer till faktiskt antal datorer. Separering av gymnasieskolans elevdatorsatsning (ett till ett) som beskrivs i bilaga 2:2. Utbyte av persondatorer som uppnått 4- (bärbara) respektive 5- (stationära) års ålder. Observera beroendet av bifall till separat investeringsprojekt för dessa elevdatorer enligt bilaga 2:2. - Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) Datorerna som byts ut finns inom alla nämnder. Utbyteshanteringen är avgörande för att nya funktioner ska kunna införas och att teknikutvecklingen skall kunna stödjas. Ny dator ger bibehållen eller snabbare funktion och bibehållen eller bättre teknikstöd och är en förutsättning i den allmänna teknikutvecklingen. Målet är att alla datorer ska bytas ut vid uppnådda 4 respektive 5 års ålder. Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system. - Investering (beräkningsgrunder) Bärbar dator byts vart fjärde år och beräknas kosta 7 500 kr per st. Stationär dator byts vart femte år och beräknas kosta 5 600 kr per st. Antal datorer av resp typ och modell får man fram via inventering i kommunens katalogtjänst (register). För överblick om totalkostnaden för investering och reinvestering i persondatorer redovisas även gymnasiets investeringsbehov från bilaga 2:2 i tabellen nedan. De ökade kostnaderna kan härledas till förändrad valutakurs och tidigare utökningar inom verksamheterna. Utbytesbehov per År 2017 2018 2019 Bärbara datorer EJ 1:1 361 st 741 st 859 st Stationära datorer EJ 1:1 424 st 196 st 34 st Reinvesteringsbehov EJ 1:1 (tkr) 5 100 6 700 6 600 Bärbara datorer 1:1 bilaga 2:2 539 st 513 st 544 st Investeringsbehov 1:1 bilaga 2:2 (tkr) 4 000 3 900 4 100 Totalt Re/investeringsbehov datorer 9 100 10 600 10 700 Plan VEP 2016-2018 8 500 8 400 Diff mot plan (VEP 2016-18) 600 2 200

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna. Indirekt kan snabbare dator, bättre teknik, höja effektiviteten men denna effekt är svår att mäta. En uppdaterad datorpark förutsätts av systemleverantörerna och avsteg genererar ofta merkostnader. 2019: - Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) Ingen påverkan Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar till fortsatt goda förutsättningar att uppnå utbildningsmål. Utbildning arbete och näringsliv Bra teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun. Bra utrustning bibehåller nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör en effektiv handläggning och hög tillgänglighet till stödjande system. Bidrar till målet attraktiv arbetsgivare.

Bilaga 2:2 Underlag till investeringsprojekt Investeringsprojekt: 2017 2018 2019 Persondatorer åk 1 elever gymnasiet 1:1 4 000 tkr 3 900 tkr 4 100 tkr Elevdatorsatsningen på gymnasiet med en dator per elev föreslås hanteras som ett separat investeringsprojekt. Det är ett investeringsprojekt och inte ett reinvesteringsprojekt då det handlar om nya datorer till nya gymnasieelever. Osäkerhet i elevprognoser och risker i valutaförändringar kopplat till det faktum att varje ny elev skall erhålla en egen dator gör det omöjligt att sätta ett exakt belopp för denna investering. I tabellen nedan presenteras aktuell elevprognos för perioden 2017-19. I investeringsäskandet enligt ovan ingår 15 extra datorer för att kunna hantera service och ev tillkommande elever. Observera även beroendet av bifall till förslag i bilaga 2:1. Elevprognos 2017 2018 2019 Antal 524 498 529 - Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) Datorerna som köps in avser gymnasieskolan. Alla elever i årskurs 1 ska erhålla en elevdator som hjälpmedel i sin skolgång med funktionalitet enligt tidigare behov. Med denna investeringsmodell undviker man negativ påverkan på övriga verksamheter av de positiva elevprognoserna. Målet är att alla elever i årskurs 1 ska erhålla en personlig dator för sina studier på gymnasieskolan. Syftet är att bidra till gymnasieskolans och elevernas måluppfyllelse. - Investering (beräkningsgrunder) Varje elev erhåller en dator vid start i Åk 1 som behålls av eleven under studietiden. Antal datorer motsvarar elevantalet som tillhandahålls via gymnasieskolans elevregister. Observera ökningen kommande period i tabellen Elevprognos ovan. Inköpskostnad per dator är 7500 kr. - Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) Avstämning med gymnasieskolan sker en gång per. Driftmedel interndebiteras utifrån det totala antalet elevdatorer på gymnasieskolan med 2100 kr per dator och år enligt överenskommelse med Utbildningsförvaltningen. 2016: - Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) BUN påverkas då faktisk driftkostnad debiteras dem utifrån antal elevdatorer på gymnasieskolan. Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar till ökade förutsättningar att uppnå utbildningsmål.

Utbildning arbete och näringsliv Bra teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun. Bra utrustning ökar nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör nyttjande av moderna läromedel samt högre tillgänglighet till stödjande system. Bidrar till målet attraktiv arbetsgivare.

Bilaga 2:3 Underlag till reinvesteringsprojekt Reinvesteringsprojekt: Reinvestering av teknisk infrastruktur 800 tkr 800 tkr 2019: 800 tkr För att leva upp till uppdraget att se till att kommunen och dess verksamheter är Uppkopplade och tillgängliga genomförs utbyten av servrar, lagringsutrustning, nätverksutrustning och annan utrustning i ITavdelningens datainfrastruktur som uppnått 5 års ålder. - Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) Tekniken som byts ut finns inom alla verksamheter. Utbyteshanteringen är avgörande för att nya funktioner ska kunna införas och att teknikutvecklingen skall kunna stödjas. Ny teknik ger snabbare funktion och bättre teknikstöd. Målet är att all teknik ska bytas ut vid uppnådda 5 års ålder. Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system. - Investering (beräkningsgrunder) Servrar, lagringsutrustning Nätverksswitchar Trådlösa accesspunkter 400 tkr 100 tkr 300 tkr Hotbilden från bl a internet innebär att tekniska lösningar behövs för att övervaka, logga och hindra otillbörlig tillgång till kommunens infrastruktur. Detta är ett ständigt växande behov. Utbredningen av många nya typer av enheter som kopplas mot vår IT-infrastruktur medför att våra nät behöver vidareutvecklas för att kunna hantera dessa enheter säkert och med minsta möjliga störningar hos ordinarie verksamhet. Vi ska kunna hantera internet of things. Även en ogynnsam dollarkurs påverkar prisbilden på utrustning och licenser. - Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna. Indirekt kan snabbare server, bättre teknik höja effektiviteten men denna effekt är svår att mäta. 2019: - Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) Ingen påverkan

Många datorer finns inom utbildningsförvaltningen och nya datorer upplevs positivt. Bra teknikstöd bidrar till fortsatt goda förutsättningar att uppnå utbildningsmål. Tillgång till fortsatt fungerande trådlösa nät är en förutsättning för att bedriva undervisning. Utbildning arbete och näringsliv Bra teknik i bl a skolor bidrar till målet attraktiv kommun. Bra utrustning bibehåller nöjdheten bland medarbetarna och möjliggör en fortsatt effektiv handläggning och hög tillgänglighet till stödjande system.

Bilaga 2:4 Underlag till investeringsprojekt Investeringsprojekt: Datorer och tillbehör pga garantitids utgång efter 3 år 500 tkr 500 tkr 2019: 500 tkr För att kunna hantera akuta utbytes- eller reparationsbehov efter garantitidens utgång. Utrustning köps med tre års garanti. Utbytescykeln är på 4- (bärbara) resp 5- (stationära) år. Utrustning som är 4 resp 5 år gamla omfattas alltså inte av garanti och de kostnader som uppstår vid utbyte av dessa täcks med dessa medel. Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) Datorerna som byts ut finns inom alla verksamheter. Dessa medel minskar skada och produktionsbortfall i verksamheterna. Målet är att alla verksamhetsdatorer ska bytas ut vid uppnådda 4- respektive 5 års ålder. Syftet är att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och tillgänglighet till utrustning och system. När datorerna går sönder efter garantitidens slut uppstår kostnader för att reparera eller ersätta trasiga enheter. Viktigt att snabbt reparera eller ersätta utrustning så att produktionsbortfall minimeras. Investering (beräkningsgrunder) Summan har legat på samma nivå sedan den erhölls första gången och baseras på erfarenheter. ITavdelningen byter ut och reparerar utrustning i denna omfattning årligen utanför garanti. Motsvarar ca: 2% av totala värdet på alla datorer. Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) Ersättning av gammal utrustning påverkar inte de direkta driftkostnaderna. Indirekt kan snabbare dator, bättre teknik höja effektiviteten i berörd verksamhet men denna effekt är svår att mäta. 2019: Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) Ingen påverkan - Utbildning arbete och näringsliv - Fungerande utrustning förväntas och är en förutsättning för våra verksamheter att utföra sitt uppdrag. Bibehåller nöjdheten bland personalen.