Möjliga åtgärder för ekonomi i balans

Relevanta dokument
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Program för uppföljning och insyn

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll

Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar.

Handlingsplan för ekonomi i balans

Introduktion ny mandatperiod

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan

Styrmodell för Vingåkers kommun

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Protokollsutdrag. 219 Svar revisionsrapport Kommunens styrmodell Dnr KS/2018:240. Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

Plats och tid Sammanträdesrum Trollhollmen, Henån :15-14:00

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Agenda 2030-arbetet i Härryda

Program för uppföljning av privata utförare

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Planera, göra, studera och agera

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

strategi modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa för mål- och resultatstyrning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens budgetdokument 2010

Program för uppföljning av privata utförare samt egen regi

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Banvägen 28, Lindesberg. Pär-Ove Lindqvist, v ordf Kurt Scharnke. Roger Sixtensson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Stefan Eriksson, vice VD

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Introduktion ny mandatperiod

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Lina Pennlert KS 2017/0380

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Internbudget 2019 med plan Kommunens revisorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan

Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Verksamhetsplan Skolna mnden

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 30 april med prognos för helår 2019

Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Hearing om kommunstyrelsens hantering av budgetprocessen. Skurups kommun

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november (7)

Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsmarknadsförvaltningen

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

styrning i Västra Götalandsregionen

Rapport, förslag politisk organisation

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

KS , 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Protokollsutdrag. 1. Godkänna svaret på revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och överlämna det till revisionen.

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Plan- Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Ekonomi & strategiberedningen

Protokollsutdrag. 1. Avge yttrande till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag.

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Riktlinje. Våga vilja växa! Riktlinje för kommunövergripande styrdokument. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar DIARIENUMMER: KS 28/

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Styrning, ledning och uppföljning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation

105 Dnr 2011/ KS

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, fredag 10 mars. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-6 Sara Wiik

Transkript:

Möjliga åtgärder för ekonomi i balans Projekt 20 miljoner kronor Utifrån uppdraget från kommunfullmäktige i juni 2018 April 2019

Dagens agenda Inledning och bakgrund Vad är projekt 20 miljoner kronor? Genomförande Resultat Vad händer nu?

Kommunfullmäktige 26 juni 2018, 69 Kommunfullmäktiges beslut 1.Anta budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 2020 2021 enligt upprättat förslag 2.Uppdra åt kommunchefen att senast i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021

Bakgrund och strategier. 1. Problemet: Gapet mellan politiska förväntningar och tilldelade resurser 2. Skyldighet att nå balans mellan intäkter och utgifter 3. Fullmäktiges beslut öppnar nya möjligheter 4. Öppen dialog och prövning av alternativ 5. Tydligt redovisade prioriteringar 6. Binda samman den ekonomiska strategin med målstyrningen och den nya visionen

Uppdraget till förvaltningar och bolag Föreslå åtgärder som ger lägre kostnadsnivå motsvarande 25-30 miljoner kronor: Varje budgetansvarig ska föreslå åtgärder som ger 1% i lägre nettokostnad Respektive bolags VD ska föreslå åtgärder som ger 3% i lägre kostnad i kommunala uppdrag Vilka verksamheter kan samordnas och därmed ge lägre kostnader? Utgångspunkter: Uppvidinge är EN kommun där kommundelarna kompletterar varandra alla delar kan inte ha alla verksamheterna! Utgå från budgeterad nivå och tänk långsiktigt! Hur förhåller sig våra ambitionsnivåer till lagstiftarens intentioner? Är det möjligt att minska kostnaderna såväl för lagstadgad som icke lagstadgad verksamhet? Genom effektivisering? Genom digitalisering? Finns det verksamheter som bättre kan drivas i extern eller i egen regi? Ex gymnasieskola, LOV, IT-verksamhet, räddningstjänst, lönehantering, lokalvård osv

Förslag på möjliga åtgärder Uppgår till närmare 40 miljoner kronor Översyn och samordning gällande kommunövergripande funktioner - helhetsperspektiv Alla har lämnat förslag på 1% Uppgår tillsammans till närmare 10 miljoner kronor Både osthyvel och effektivisering av olika slag Bolagens åtgärdsplan hanteras först i budgetarbetet Många förslag på strukturella förändringar Allt har inte kostnadsberäknats

Samhällsserviceförvaltningen Strukturella åtgärder beräknad effekt cirka 4 miljoner kronor Kostutredningen Två tillagningskök. Biblioteken Två bemannade bibliotek, övriga med automatutlåning Arbetsmarknad och Etablering Ändrad organisationstillhörighet

Barn- och utbildningsförvaltningen Strukturella åtgärder ej beräknat ännu Översyn av förvaltningsstruktur Lednings- och stödfunktioner Översyn över skolstrukturen Skapa förutsättningar för utveckling och höjd kvalitet Antalet enheter inom skola och förskola Gymnasieskola Grundskola Förskola

Socialförvaltningen strukturella åtgärder effekt cirka 24 miljoner kronor Översyn av antalet gruppboende för att möta framtida behov och utveckling Översyn av antalet särskilda boenden för att möta framtida behov och utveckling Omvandling av Storgården till demensboende Omvandling av Solgården till trygghetsboende Översyn av hemgångsstödjande teamets funktion och storlek Omvandla LOV (lag om valfrihetssystem) till LOU (lag om offentlig upphandling) i särskilt boende

Vad händer nu? 1. Arbetet redovisas till de politiska partierna, fackliga organisationerna, personalen och media 2. Politiken funderar och tar ställning 3. Förvaltningarna arbetar vidare med utredningar efter politikernas ställningstagande 4. Kommunens budgetberedning påbörjar arbete med budgetförutsättningar i slutet av april 5. Kommunfullmäktige beslutar om budgetförutsättningar 2020 2022 beslutas i juni 6. Förvaltningarna arbetar vidare med genomförande, utredningar och budgetarbete 7. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2020 2022 i november