Uppföljningsrapport Bollebygds kommun, februari 2019

Relevanta dokument
Uppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun

Uppföljningsrapport per april 2019

Uppföljningsrapport april 2019, Bollebygds kommun

Uppföljningsrapport per april 2018

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Månadsuppföljning april 2016

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport oktober 2018, Bollebygds kommun

Månadsuppföljning februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Uppföljningsrapport per oktober 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Uppföljningsrapport per oktober 2017

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Ändring av Kommunplan

Tertialuppföljning Januari april 2014

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Månadsrapport februari

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Bokslutsprognos

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Ekonomisk rapport april 2019

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Boksluts- kommuniké 2007

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Uppföljningsrapport per april 2017

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning per

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport februari 2018

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Årets resultat och budgetavvikelser

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

1 September

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

Periodrapport OKTOBER

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Ekonomisk rapport per

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Periodrapport Maj 2015

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Resultat september 2017

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Årets resultat och budgetavvikelser

Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Bokslutsprognos

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Delårsuppföljning augusti 2016

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Bokslutsprognos

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Granskning av delårsrapport 2016

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk månadsrapport oktober 2016

Bokslutsprognos

Granskning av delårsrapport 2016

Månadsrapport september 2015

Bokslutskommuniké 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019

Månadsrapport Januari-april 2013

Granskning av delårsrapport 2016

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Bokslutsprognos

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Månadsrapport mars 2013

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Transkript:

Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-03-12 Dnr : 1 (13) Uppföljningsrapport Bollebygds kommun, februari 2019 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se

Omvärld Enligt senaste prognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting) pekar det mesta på att den inbromsning av skatteunderlags-tillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även i år (diagram 1). Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar allt långsammare. Men delvis beror det också på att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs, vilket betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt är 0,7 procentenheter lägre än den underliggande. Detta kompenseras landstingen för genom höjningar av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Nästa år räknar vi med att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar, vilket endast till en mindre del motverkas av att lönehöjningarna väntas bli större. Följden blir att skatteunderlaget både i år och nästa år ökar mindre än det gjort något år sedan 2010. Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter Kommunens ekonomiska situation Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se

3 (13) I likhet med de allra flesta andra kommuner går även Bollebygd in i en betydligt kärvare ekonomisk situation än de senaste åren. Den ekonomiska obalans inom främst grundskolan som inleddes under hösten -18 fortsätter enligt den prognos som redovisas inom utbildningssektorn. Redovisad personalstatistik visar att antalet tillsvidareanställda ökat med 55 personer eller drygt 9 % de senaste året, även om en del av dessa tidigare redovisades som visstidsanställda är detta en ökningstakt som inte är hållbar. Det är därför mycket viktigt att de nämnder som i denna rapport visar på underskott arbetar intensivt med att bromsa den allt snabbare kostnadsökningen. Alarmerade är också att sjukfrånvaron fortsätter att öka, såväl inom samtliga ålderskategorier som lång- och korttidsfrånvaron. Övergripande kommunen Personalstatistik Sjukfrånvaro, nämnder Jan - feb 2019 Jan - feb 2018 Kvinnor Män Totalt Totalt Utbildning- och socialnämnden 8,5 3,9 7,8 7,3 Kommunstyrelseförvaltningen 0,7 0,7 5,5 Samhällsbyggnadsförvaltningen 10,3 1,5 7,5 6,0 Kommunen totalt 8,4 3,2 7,4 7,0 Kommunen totalt Jan-feb 2019 Jan-feb 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Total t Antal tillsvidareanställda 544 104 648 497 96 593 Andel tillsvidareanställda (%) 84 16 100 84 16 100 Antal visstidsanställda 55 32 87 69 28 96 Andel visstidsanställda (%) 63 37 100 71 29 100 Antal timavlönade (timmar)* 12 264 5 899 18 163 10 893 6 657 17 550 Övertid/fyllnad/mertid (tim) 854 381 1 235 1 960 237 2 198 Andel tillsvidare m. heltid (%) 89,0 94,2 89,8 86,3 93,8 87,5 Sjukfrånvaro (%) 8,4 3,2 7,4 7,6 4,5 7,0 Sjukfrånvaro 60 dagar (%) 43,7 24,7 42,2 42,1 41,0 41,9 Sjukfrånvaro 29 år (%) 7,6 2,9 6,2 5,7 4,7 5,5 Sjukfrånvaro 30-49 år (%) 8,0 3,3 7,2 7,2 5,6 6,9

4 (13) Sjukfrånvaro 50 år (%) 9,2 3,2 8,2 9,0 4,5 7,9 *Inklusive timmar arbetade på PAN-avtalet Anställda Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 55 personer sedan samma period 2018. Ökningen har framförallt skett inom Bildning- och omsorgsförvaltningen. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har det dock minskat med 1 person. Inom kommunen som helhet har det skett en förskjutning mot en högre andel kvinnliga tillsvidareanställda. Inom Bildning- och omsorgsförvaltningen ligger fördelningen på 87/13 medan det på Ks och SHB ligger på ca 70/30 (74/26 resp. 71/29). Visstidsanställningarna minskar, vilket kan ha ett samband med att tillsvidareanställningarna har ökat. Värt att notera är att visstidsanställningar av män har ökat inom samtliga förvaltningar. Arbetade timmar Mer- och övertidstimmar har drastiskt minskat med ca 50 %, framför allt för kvinnor. Minskningen har framför allt skett inom Personlig assistans, Hemtjänsten och Hemsjukvård och korttidsboende. Jämförelsevis med samma period förra året har antalet arbetade timmar ökar med ca 600 st. Ökningen har skett hos kvinnor, medan det hos män har minskat. Tillsvidareanställda på heltid Ökningen av tillsvidareanställda på heltid har ökat jämfört med samma period förra året. Vi är nu uppe på 89,8%, vilket är en ökning med 2,3 procentenheter. Jämfört med samma period förra året har skillnaden mellan könen minskat med 2 procentenheter och ligger nu på 5,2 procentenheter. Ökningen kan eventuellt härledas till en ökad medvetenhet kring kollektivavtalet med Kommunal kring detta. Dock ska påpekas att det inte finns något politiskt beslut kring detta. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har ökat med 0,4 procentenheter jämfört med samma period 2018. Långtidssjukskrivningarna har ökat med 0,3 procentenheter. Värt att notera är att långtidssjukskrivningar för män har minskat markant. Sammantaget

5 (13) har kvinnor en ökning i sjukfrånvaro i alla ålderskategorier medan männen har minskat i motsvarande. Ökningen är tydligast inom Samhällsbyggnadsförvaltningen där sjukfrånvaron ökat med 1,5 procentenheter totalt. Mycket av denna ökning ligger inom långtidssjukskrivningar. Framför allt har ökningen skett inom Bygg och miljö, VA/gata och lokalvården.

6 (13) Ekonomi 2019 2018 Prognos Budget Avvikelse Belopp i mnkr Jan - feb Helår prognos et Verksamhetens intäkter 9,2 125,0 120,0 121,9 Verksamhetens kostnader -93,4-645,6-631,9-597,4 Avskrivningar -4,0-24,0-24,2-24,6 Jämförelsestörande post Verksamhetens er -88,2-544,6-536,1-9,5-500,1 Skatteintäkter 77,1 456,6 458,2-1,4 432,3 Generella statsbidrag och utjämning 15,6 95,8 91,8 3,8 89,1 Finansiella intäkter 0 0,5 0 0,5 7,7 Finansiella kostnader -0,4-2,7-1,5-2,0 Resultat efter skatteint och finansnetto 4,1 5,6 12,2-6,6 27,0 Resultat 4,1 5,6 12,2-6,6 27,0 Resultaträkning totalt hela kommunen Resultatet till och med februari är 4,1 mnkr, emellertid saknas ännu en del poster på såväl intäkts- som på kostnadssidan, bedömningen i nuläget är att resultatet för et kommer ligga i intervallet 5-7 mnkr.

7 (13) Sveriges kommuner och landsting i sina senaste prognoser nedreviderat förväntade skatteintäkter 2019 2021, enligt SKL tror man på en dämpad löneutveckling och fortsatt lågt inflationstryck vilket innebär lägre ökningstakt av skatteintäkterna. Detta kompenseras dock av högre generella statsbidrag och utjämningsbidrag än förväntat, bland annat extra medel när kommunen vuxit mer än 1,2 % i genomsnitt de senaste fyra åren Totalt förväntas skatteintäkter och generella statsbidrag bli 3,8 mnkr högre än budgeterat. Medel avsatta för löneökningar 2019 (9,0 mnkr) är ännu inte utfördelade per nämnd/verksamhet. I prognosen ingår reavinster vid tomtförsäljningar på Tyftet med 5,0 mnkr. Vilket framgår under respektive nämnd förväntas underskott inom utbildningsnämnden och socialnämnden överskott inom kommunstyrelsen ett nollresultat för samhällsbyggnadsnämnden. Det totala resultatet för nämnderna förväntas i nuläget hamna runt -14,5 mnkr. Nämnd jan-feb Budget 2019 Prognos Avvikelse progn-budget Kommunfullmäktige -614-3 263-3 263 0 Kommunstyrelsen -7 458-55 342-55 342 0 Utbildningsnämnden -35 785-258 907-271 407-12 500 Socialnämnden -27 927-165 478-167 478-2 000 Samhällsbyggnadsnämnden -8 642-36 602-36 602 0 Summa nämnder -80 426-519 592-534 092-14 500 Belopp i tkr

8 (13) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens prognos för et är ett resultat enligt budget. Kostnader för färdtjänst väntas visa underskott mot budgeten med ca 200 tkr medan fackliga kostnader och gemensamt väntas visa överskott med 100 tkr vardera. Övriga verksamheter följer budgeten. Det finns i nuläget inga vakanta tjänster. Tabell med detaljerad prognos presenteras i apriluppföljningen.

9 (13) Utbildningsnämnden tkr 2019 Budget Prognos Verksamhet Jan - feb 2018 Förskola -7 642-63 452-63 452 0-59 371 Fritidshem -2 410-19 767-19 767 0-19 760 Grundskola F-9-19 613-120 888-129 888-9 000-118 504 Gymnasieskola -5 698-38 989-43 489-4 500-38 138 Vuxenutbildning -248-2 770-2 770 0-2 555 Fritid/kultur +98-10 285-10 285 0-10 187 Gemensamt -118-1 796-796 1 000-416 Nämnden -154-960 -960 0-901 Totalt -35 785-258 907-271 407-12 500-249 832 Tabellen ovan visar i tur och ordning: erna för perioden, budgeten för et efter tilläggsanslaget samt det prognostiserade sresultatet. Sista kolumnen visar den totala en föregående år. Förskola Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för et. Verksamheten har på vissa delar för höga personalkostnader. Det finns samtidigt en volymbuffert centralt för prestationer. Sett till antalet barn i februari, januari och det antal som står på kö till Nolåns förskola kommer del av bufferten ligga kvar som ett överskott för året. Fritidshem Verksamheten fritidshem prognostiserar ett nollresultat för et. Personalkostnaderna för verksamheten går minus men precis som för förskolan finns en volymbuffert centralt och enligt prognosen på prestationer kommer medel att ligga kvar som överskott. Grundskola F-9 Verksamheten grundskola prognostiserar ett negativt resultat på -9 000 tkr på et. Personalkostnaderna för verksamheten är allt för höga jämfört med budget.

10 (13) Detta beror till stora delar på antalet anställda för barn med omfattande stödbehov. Verksamheten har också sedan ht18 utökat personalmässigt för språkval i åk 6. Gymnasieskola Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett negativt resultat på -4 500 tkr för et. Prognosen baseras på sammanställda kostnader för köpt gymnasieverksamhet för januari som då antagits för et. Det är en osäker sprognos utifrån utfall januari. Gemensamt Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat på 1 000 tkr främst beroende på den buffert för utbildning som placerats här. Bufferten skall ses som en del av den totala prognos. Om det prognostiserade elevantalet för grundskolan faller ut så kan bufferten komma att fördelas ut till verksamheten. Socialnämnden tkr 2019 Budget Verksamhet Prognos Jan - feb Äldreboende -5 440-36 364-36 789-425 Hemtjänst -4 056-17 213-18 167-954 Hemsjukvård -3 267-17 347-17 438-91 Funktionsnedsättning -8 670-41 535-41 073 462 IFO* -3 095-25 040-26 038-998 Admin ÄO,FN, IFO** -3 399-26 999-26 993 6 Nämnden 0-980 -980 0 2018 Totalt -27 927-165 478-167 478-2 000-160 880 * Inkl flykting ** Löner verksamhetschefer, enhetschefer, systemansvariga, utvecklingsledare, administrativ personal. Hyror och övriga lokalkostnader Bollegården, Vårdcentalen, Krafthuset, Stationshuset, Gula huset, Vinkelvägen och Köpmansvägen 4 a-b. Licenser, avskrivningar och räntekostnader.

11 (13) Äldreboende Äldreboende består av demensavdelning, somatisk boende och bemanning. Verksamheten äldreboende prognostiserar ett negativt resultat -425 tkr för et. Verksamheten på demens har högre personalkostnader än budgeterat. Demensenheten arbetar med att anpassa bemanningen vidare. Bemanningsenheten har från 2019 all nattpersonal. Hemtjänst Verksamheten hemtjänst prognostiserar ett negativt resultat -954 tkr för et. Verksamheten har högre personalkostnader än budgeterat. Beslutade timmar och HSL timmar ökar med 7 procent jämfört med samma period 2018. Dubbelbemanning minskar jämfört med samma period 2018. Antal timmar vårdtagare under 65 år ökar med 34 procent jämfört med samma period 2018. Hemsjukvård Hemsjukvård består av hemsjukvård, korttid och rehab. Verksamheten hemsjukvård prognostiserar ett negativt resultat på -91 tkr på et. Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning består av boende funktionsnedsatta, personlig assistans och daglig verksamhet. Verksamheten funktionsnedsättning prognostiserar ett positivt resultat 462 tkr för et. IFO IFO består av myndighetsteam vuxna, myndighetsteam barn och unga, resursteam och flykting. Verksamheten IFO prognostiserar ett negativt resultat på -998 tkr på et. Ekonomiskt bistånd över budget.

12 (13) Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhet 2019 2018 jan-feb Budget Prognos Avvikelse prognbudget Nettokostnad Nämnden -203-973 -973 0-859 Fys. teknisk planering -1 199-10 402-10 402 0-6 612 Gator och vägar -1 706-8 188-8 188 0-8 538 Parker -617-3 659-3 659 0-3 133 Idrottsanläggningar, -18-210 -210 0-236 bad Miljö- och hälsoskydd -504-2 835-2 835 0-2 457 Bostadsanpassning -434-1 505-1 505 0-2 471 VA -1 631-2 168-2 168 0-2 498 Avfall -1 412 0 0 0-56 Gemensamt, fastighet -424-3 388-3 388 0-3 470 Gemensamt, övrigt inkl -589-3 275-3 275 0-3 724 fordon Kost och lokalvård 95 0 0 349 Summa -8 642-36 602-36 602 0-33 706 : Till och med februari saknas alltjämt en hel del poster, t ex har ännu inga intäkter i form av avgifter bokförts inom Va eller avfall. Kost och lokalvård är intäktsfinansierad genom intäkter från främst f.d. bildnings- och omsorgsnämnden, de budgeterade kostnaderna är för kost 18 400 tkr och för lokalvård 7 850 tkr. Prognos: I nuläget görs ingen annan bedömning än att verksamheten förväntas inrymmas inom befintlig budgetram. Den totala ramen på 36,6 mnkr är 8,6 % högre än erna 2018 vilket innebär relativt goda förutsättningar. Inom verksamheten bostadsanpassning har ett antal ärenden som påbörjades 2018 slutförts, prognosen för et bygger på ett normalläge, badrum/ hissar kan innebära högre kostnader. Inom VA förs resultatet till nästkommande år oavsett ifall det blir över- eller underskott vilket innebär att resultatet för året blir noll.

13 (13)