SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)

Relevanta dokument
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

Tertialbokslut T social- och äldrenämnden

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3)

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Socialnämnden Budget med plan för

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

Fastställd av socialnämnden , SN 193

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka Annika Lindstrand

Årsrapport Samrehabnämnden 2014

inspektionen för vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Försörjningsstöd Utredning Vuxen

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Presentation av budget KS Medborgarnämnd

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Revisionsrapport Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T1 för 2010 enligt nedanstående.

Verksamhetsplan med budget Individ- och familjeomsorg

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående.

Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan.

IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)


PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

Granskning av socialnämndens verksamhet

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Handlingsplan utifrån rapporten En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv, LSS - Mellannyckeln

Delårsrapport tertial

Uppföljningsrapport, juli 2018

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik

KOSTNADSANALYS AV ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Uppföljningsrapport, november 2018

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) SOCIALNÄMNDEN

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Granskning av ekonomiskt bistånd

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport Delas ut vid mötet. 3. Träff med enhetschefer inom OA. 4. Internbudget Delas ut vid mötet

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

Månadsrapport. Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Arbetstagarorganisationernas svar på remiss beträffande organisationsförändring

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående.

Verksamhetsplan med budget Social- och äldrenämnden

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Ekonomirapport efter juli 2014

Månadsrapport maj 2014

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2016

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Månadsrapport maj 2015

Uppföljningsrapport, september 2018

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Semesterplaner Ingela Gabrielsson Privatekonom

YTTRANDE. Socialdepartementet Stockholm

Kollektivavtal och jämställda löner. Kurt Eriksson

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN Dnr.

Verksamhetsplan Bäckebro korttidshem

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Månadsrapport oktober

Riktlinjer för anhörigstöd

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Individ- och myndighetsnämnden

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Verksamhetsplan för perioden

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN STOCKHOLM TELEFON

Nämndens ansvarsområde

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Granskning av missbruksvården

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Transkript:

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T2: 2011 - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten, - Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen - Fortsatt hög andel som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet - Fortsatt hög andel som är nöjda med socialtjänstens handläggning - Årsprognos indikerar i nuläget 1144,3 mkr, vilket är 20,1 mkr eller 1,8% sämre än budget - Årskostnadstakt i augusti, 1138,3 mkr, vilket är 13,2 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 1124,2 mkr) -Bedömningen är att beslut är välgrundade, korrekta och rättssäkra -Arbete med förändrade arbetssätt, rutiner och riktlinjer

IFO- BARN OCH UNGDOM T2: 2011 - Antalet utredningar fortsätter att öka - Antalet barn med biståndsbedömda insatser fortsätter att minska pga att ; resurser i barnets nätvek tillvaratas, familjer och barn får hjälp via VSS samt noggranna och frekventa uppföljningar som minskar insatstiderna - Arbetet pågår för att utveckla insatser på hemmaplan - Projektet med intensiv utredningar har slagit väl ut och inga utredningsplaceringar har gjorts sedan senvåren -Antalet barn inom dygnsvård minskar - Arbetet pågår för att stärka placerade barns kontakt med det biologiska nätverket - Årskostnadstakt, 79,7 mkr, vilket är 7,5 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 87,2 mkr) - Den positiva avvikelsen beror på nätverksarbete, alternativa lösningar, noggranna uppföljningar samt ett minskat antal placeringar. Aktiviteter som bedöms vara såväl kostnadseffektivas som kvalitetshöjande - Chefer och medarbetare arbetar medvetet för att hitta kostnadseffektiva lösningar utan att reducera kravet på kvalitet - Antalet barn i kommunen har ökat med 11% mellan 2005-2010 - Antalet barn med diagnoser som Asperger och ADHD tenderar att öka inom HVB-vården - Antalet inkomna uppdrag från domstol gällande vårdnads- boende- och umgängesutredningar ökar

IFO- FÖRSÖRJNINGSSTÖD T2: 2011 - Totalt antal unika hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd på årsbasis minskar ; 1059 st, vilket kan jämföras med motsvarande 2010; 1103 -Genomsnittliga bidragstidens längd ökar jmf med helåret 2010 ( 6,26 månader jämfört 5, 84 månader) -Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader,utfall=64 % jmf med målvärdet <57 %, ej uppfyllt. Målet innebär att antalet hushåll måste minska med 25% eller 170 st - Kartläggning av ledtiderna i handläggningsarbetet genomfört, genomsnittlig tid 14 dagar från första samtal till en fullständig ansökan inkommit - Det pågår en omorganisation och arbetsomställning utifrån Socialtjänstens reviderade uppdrag genom Arbetsföretagsnämndens tillkomst. Samtidigt sker en översyn av bemanningssituationen - Samordningsförbundet kommer att prioritera 0-klassade, ung med aktivitetsstöd och unga i utanförskap under året - 29 ensamkommande barn finns i boenden tillhörande i Nacka kommun. Nytt boende, Torehäll har öppnats med plats för 16 barn - Årskostnadstakt,57,1 mkr, vilket är 12,7 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 44,4 mkr) -Årskostnadstakten ökar för utbetalt ekonomiskt bistånd, 60,2 mkr jämfört med budget 53 mkr - Den negativa kostnadsutvecklingen beror bl.a. på att det finns mångas klienter som är bostadslösa och placerade på hotell. Ca. 26% av de som är långtidsberoende av försörjningsstöd är också sjukskrivna - Hushåll med bidragsmånader > 11 månader svarar för 33 mkr eller 54% av totalt utbetalt försörjningsstöd - En ny kartläggning och en genomgång av alla ärenden ska göras under hösten, detta bl.a. för att se om de som är aktuella har rätt bistånd och rätt insats - Ett genomgångsboende startas upp i september, vilket minskar kostnaderna för boende

IFO- UTREDNING VUXEN T2: 2011 - Olika boendealternativ alternativ boendekedja saknas för samtliga av Utredning Vuxens målgrupper - Antal våldsutsatta personer som är i behov av stöd och ökar kraftigt jämfört med motsvarande period 2010. Placeringar i skyddat boende har därmed ökat till 16 hittills 2011 jämfört med 7 placeringar för hela 2010 - Klienter utan beroende är en kostsam målgrupp som ökar kraftigt - Något fler aktualiseringar på beroende jämfört med 2010. Av aktualiseringar var det fler anmälningar och färre ansökningar jämfört med 2010 - Årskostnadstakt, 25,2 mkr, vilket är 4,1 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 21,1 mkr) - Ett flertal klienter bor kvar på stödboende och skyddat boende till höga kostnader - Utvecklingsarbete kring volym och kostnadskontroll pågår tillsammans med ekonomienheten - Kundvalet inom beroende har påbörjats men ännu inte fått något genomslag - Förändringar i arbetsrutiner och metoder har lett till bättre planerade placeringar, ökad rättssäkerhet samt - En kartläggning och genomgång av alla klienter inom Utredning Vuxen har genomförts och analyseras för vidare åtgärder

HANDIKAPP T2: 2011 - Antalet brukare 771 med 1436 beviljade insatser under 2011 dvs. 1,84 insats per brukare. Detta är en ökning av antalet brukare med 76 st och antalet insatser med 270 st jämfört med 2010 - Fler brukare med omfattande stödbehov - Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 3 mån, uppfyllt - Problem att tillgodose behovet av boende i gruppbostad pga. att planerade byggen fördröjts - Kundval inom korttidsvistelse infört - Kundval inom daglig verksamhet påbörjat - Kartläggning av anhörigstöd för yngre - Årskostnadstakt, 291,3 mkr, vilket är 4,3 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 287 mkr) - Ökade kostnader för platser i gruppboenden - Ökade kostnader för LSS personlig assistent och hemtjänst i form av personligt utformat stöd - Antalet barn och ungdomsplaceringar ökar - Försäkringskassans striktare bedömning påverkar enhetens kostnader negativt - Uppföljningsverktyg möjliggör att följa varje brukare, insatser och kostnader samt ökad prognossäkerhet

SOCIALPSYKIATRI T2: 2011 - Volymer ligger på en stabil oförändrad nivå, 233 aktuella personer med 371 insatser - Handläggningstid från ansökan till beslut; 3mån,uppfyllt - Ökat stöd i öppenvårdsinsatser - Kundval inom boendestöd och sysselsättning infört - Träfflokalerna har utökat sin verksamhet och öppettider - Ökad grad av nöjdhet i brukarenkäten. Lättare att få kontakt med handläggare samt ökad delaktighet vid beslut om insats - Samverkan med Landstinget och Carema - Årskostnadstakt, 38,6 mkr, vilket är 7,1 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 45,7 mkr) - Hög kostnadsmedvetenhet - Stöd i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än HVB placeringar - Statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård - Statsbidrag för köp av sysselsättning - Fortsatt statsbidrag för kompetensutveckling av personal inom psykiatri Sydost

ÄLDRE T2: 2011 - Fortsatt hög andel nöjdhet bland brukare med insats, handläggning och handläggningstid, målen uppfyllda - Mål om erbjudande om plats i särskilt boende och förstahandsval, uppfyllt. Köande i augusti 23 varav 16 är erbjudna plats -Läget är stabilt avseende särskilt boende platser. - Antal boende plaster inom särskilt boende ökar med 41 platser mellan dec 2010 och augusti 2011 (från 550 till 591) - Fortsatt ökning av att antalet utförda hemtjänsttimmar, årstakt; 5,7 %-ökning jämfört med 2010 - Årskostnadstakt, 516,3 mkr, vilket är 3,9 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 520,2 mkr) - Bedömningsinstrument och checkbelopp ses över med fokus på demensplatser - Större ekonomisk medvetenhet hos biståndshandläggare med återkommande genomgångar - Översyn av rättsäkerhet, uppföljningar och myndighetsutövning pågår inom hemtjänst - Korttidsplatser utnyttjas med 41 platser. Behovet förväntas öka p.g.a stora omvårdnadsbehov i hemmet