SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T2: 2011 - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten, - Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen - Fortsatt hög andel som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet - Fortsatt hög andel som är nöjda med socialtjänstens handläggning - Årsprognos indikerar i nuläget 1144,3 mkr, vilket är 20,1 mkr eller 1,8% sämre än budget - Årskostnadstakt i augusti, 1138,3 mkr, vilket är 13,2 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 1124,2 mkr) -Bedömningen är att beslut är välgrundade, korrekta och rättssäkra -Arbete med förändrade arbetssätt, rutiner och riktlinjer
IFO- BARN OCH UNGDOM T2: 2011 - Antalet utredningar fortsätter att öka - Antalet barn med biståndsbedömda insatser fortsätter att minska pga att ; resurser i barnets nätvek tillvaratas, familjer och barn får hjälp via VSS samt noggranna och frekventa uppföljningar som minskar insatstiderna - Arbetet pågår för att utveckla insatser på hemmaplan - Projektet med intensiv utredningar har slagit väl ut och inga utredningsplaceringar har gjorts sedan senvåren -Antalet barn inom dygnsvård minskar - Arbetet pågår för att stärka placerade barns kontakt med det biologiska nätverket - Årskostnadstakt, 79,7 mkr, vilket är 7,5 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 87,2 mkr) - Den positiva avvikelsen beror på nätverksarbete, alternativa lösningar, noggranna uppföljningar samt ett minskat antal placeringar. Aktiviteter som bedöms vara såväl kostnadseffektivas som kvalitetshöjande - Chefer och medarbetare arbetar medvetet för att hitta kostnadseffektiva lösningar utan att reducera kravet på kvalitet - Antalet barn i kommunen har ökat med 11% mellan 2005-2010 - Antalet barn med diagnoser som Asperger och ADHD tenderar att öka inom HVB-vården - Antalet inkomna uppdrag från domstol gällande vårdnads- boende- och umgängesutredningar ökar
IFO- FÖRSÖRJNINGSSTÖD T2: 2011 - Totalt antal unika hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd på årsbasis minskar ; 1059 st, vilket kan jämföras med motsvarande 2010; 1103 -Genomsnittliga bidragstidens längd ökar jmf med helåret 2010 ( 6,26 månader jämfört 5, 84 månader) -Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader,utfall=64 % jmf med målvärdet <57 %, ej uppfyllt. Målet innebär att antalet hushåll måste minska med 25% eller 170 st - Kartläggning av ledtiderna i handläggningsarbetet genomfört, genomsnittlig tid 14 dagar från första samtal till en fullständig ansökan inkommit - Det pågår en omorganisation och arbetsomställning utifrån Socialtjänstens reviderade uppdrag genom Arbetsföretagsnämndens tillkomst. Samtidigt sker en översyn av bemanningssituationen - Samordningsförbundet kommer att prioritera 0-klassade, ung med aktivitetsstöd och unga i utanförskap under året - 29 ensamkommande barn finns i boenden tillhörande i Nacka kommun. Nytt boende, Torehäll har öppnats med plats för 16 barn - Årskostnadstakt,57,1 mkr, vilket är 12,7 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 44,4 mkr) -Årskostnadstakten ökar för utbetalt ekonomiskt bistånd, 60,2 mkr jämfört med budget 53 mkr - Den negativa kostnadsutvecklingen beror bl.a. på att det finns mångas klienter som är bostadslösa och placerade på hotell. Ca. 26% av de som är långtidsberoende av försörjningsstöd är också sjukskrivna - Hushåll med bidragsmånader > 11 månader svarar för 33 mkr eller 54% av totalt utbetalt försörjningsstöd - En ny kartläggning och en genomgång av alla ärenden ska göras under hösten, detta bl.a. för att se om de som är aktuella har rätt bistånd och rätt insats - Ett genomgångsboende startas upp i september, vilket minskar kostnaderna för boende
IFO- UTREDNING VUXEN T2: 2011 - Olika boendealternativ alternativ boendekedja saknas för samtliga av Utredning Vuxens målgrupper - Antal våldsutsatta personer som är i behov av stöd och ökar kraftigt jämfört med motsvarande period 2010. Placeringar i skyddat boende har därmed ökat till 16 hittills 2011 jämfört med 7 placeringar för hela 2010 - Klienter utan beroende är en kostsam målgrupp som ökar kraftigt - Något fler aktualiseringar på beroende jämfört med 2010. Av aktualiseringar var det fler anmälningar och färre ansökningar jämfört med 2010 - Årskostnadstakt, 25,2 mkr, vilket är 4,1 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 21,1 mkr) - Ett flertal klienter bor kvar på stödboende och skyddat boende till höga kostnader - Utvecklingsarbete kring volym och kostnadskontroll pågår tillsammans med ekonomienheten - Kundvalet inom beroende har påbörjats men ännu inte fått något genomslag - Förändringar i arbetsrutiner och metoder har lett till bättre planerade placeringar, ökad rättssäkerhet samt - En kartläggning och genomgång av alla klienter inom Utredning Vuxen har genomförts och analyseras för vidare åtgärder
HANDIKAPP T2: 2011 - Antalet brukare 771 med 1436 beviljade insatser under 2011 dvs. 1,84 insats per brukare. Detta är en ökning av antalet brukare med 76 st och antalet insatser med 270 st jämfört med 2010 - Fler brukare med omfattande stödbehov - Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 3 mån, uppfyllt - Problem att tillgodose behovet av boende i gruppbostad pga. att planerade byggen fördröjts - Kundval inom korttidsvistelse infört - Kundval inom daglig verksamhet påbörjat - Kartläggning av anhörigstöd för yngre - Årskostnadstakt, 291,3 mkr, vilket är 4,3 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 287 mkr) - Ökade kostnader för platser i gruppboenden - Ökade kostnader för LSS personlig assistent och hemtjänst i form av personligt utformat stöd - Antalet barn och ungdomsplaceringar ökar - Försäkringskassans striktare bedömning påverkar enhetens kostnader negativt - Uppföljningsverktyg möjliggör att följa varje brukare, insatser och kostnader samt ökad prognossäkerhet
SOCIALPSYKIATRI T2: 2011 - Volymer ligger på en stabil oförändrad nivå, 233 aktuella personer med 371 insatser - Handläggningstid från ansökan till beslut; 3mån,uppfyllt - Ökat stöd i öppenvårdsinsatser - Kundval inom boendestöd och sysselsättning infört - Träfflokalerna har utökat sin verksamhet och öppettider - Ökad grad av nöjdhet i brukarenkäten. Lättare att få kontakt med handläggare samt ökad delaktighet vid beslut om insats - Samverkan med Landstinget och Carema - Årskostnadstakt, 38,6 mkr, vilket är 7,1 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 45,7 mkr) - Hög kostnadsmedvetenhet - Stöd i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än HVB placeringar - Statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård - Statsbidrag för köp av sysselsättning - Fortsatt statsbidrag för kompetensutveckling av personal inom psykiatri Sydost
ÄLDRE T2: 2011 - Fortsatt hög andel nöjdhet bland brukare med insats, handläggning och handläggningstid, målen uppfyllda - Mål om erbjudande om plats i särskilt boende och förstahandsval, uppfyllt. Köande i augusti 23 varav 16 är erbjudna plats -Läget är stabilt avseende särskilt boende platser. - Antal boende plaster inom särskilt boende ökar med 41 platser mellan dec 2010 och augusti 2011 (från 550 till 591) - Fortsatt ökning av att antalet utförda hemtjänsttimmar, årstakt; 5,7 %-ökning jämfört med 2010 - Årskostnadstakt, 516,3 mkr, vilket är 3,9 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnadsomslutning 520,2 mkr) - Bedömningsinstrument och checkbelopp ses över med fokus på demensplatser - Större ekonomisk medvetenhet hos biståndshandläggare med återkommande genomgångar - Översyn av rättsäkerhet, uppföljningar och myndighetsutövning pågår inom hemtjänst - Korttidsplatser utnyttjas med 41 platser. Behovet förväntas öka p.g.a stora omvårdnadsbehov i hemmet