2017 Klart Avstämt med FC i berörd organisation

Relevanta dokument
Lägesrapport april Socialnämnd

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

MÖTESPROTOKOLL. Social- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum

Uppföljning av placerade barns utbildning

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Uppföljningsrapport, april 2018

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Resultat september 2017

Ändringsförslag delegationsbestämmelser

Uppföljningsrapport, september 2018

AB 25, föräldraledighetslagen, studiestödslagen studieledighetslagen, semesterlagen

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Projektplan En skola för alla Mariestad

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun

Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn.

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Sammanträdesprotokoll Sida

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019, Sociala omsorgsnämnden

Uppföljningsrapport, november 2018

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Ekonomisk handlingsplan Fokusområden 2018 Socialförvaltningen -uppdatering kvartal 1

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Ekonomisk rapport efter september 2015

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN ) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Myndighetsgemensam plattform i Skellefteå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Uppföljningsrapport, mars 2017

Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Omstä llningsbehov i hänteringen äv ensämkommände bärn

63 Dnr ON ON

Behov och prioriteringar 2019 och framåt. Socialnämnden

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Månadsrapport oktober

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria

Socialtjänsten. Lena Petrisi och Sandra Jansson Perälä

Ekonomisk handlingsplan Fokusområden Hemtjänst i Kommunal regi

Månadsrapport. Socialförvaltningen September 2015

BUP Socialnämnden

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Månadsprognos per februari 2013

Risk- och konsekvensanalys personalrelaterade frågor

TJÄNSTESKRIVELSE. Handlingsplan för en ekonomi i. balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Intern kontroll Individ- och familjeomsorgen 2016 resultat och analys

Fastställd av socialnämnden , SN 193

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag Psykisk Hälsa. Stress, sjukskrivning och psykisk ohälsa

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

Delårsrapport 2018 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Beskriv hälso-/olycksrisk Risk Aktiviteter/Åtgärd Ansvarig Utfört när Uppföljning när Allvarli ghet

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gav den 18 oktober 2017, Barnoch utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

Statusrapport strategi etablering ensamkommande barn och unga

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Införande av vikariepool i Norrtälje kommuns förskoleverksamheter

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Bidrag till måluppfyllelse

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Uppföljningsrapport, augusti 2016

Revidering BON:s delegationsordning

Tidiga insatser för minskad sjukfrånvaro. Informationsmaterial

Granskning av handläggning och boendelösningar avseende asylsökande barn

Ekonomisk rapport efter november

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.

Verksamhetsplan 2015

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Riktlinjer för Bemanningscentrum. En rekryteringsbas för samtliga verksamheter i Leksands Kommun

Underlag budgetuppföljning till BUN

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Samverkansnämndens handlingsplan budget i balans SMN-2016/20

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Månadsrapport september

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Framtidens vakansprocess

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Transkript:

Åtgärd Effekt helår Konsekvens Status: Vad har gjorts? Vad återstår? Uppnådd effekt per rapportda tum 180831 Prognos Kommentar till uppnådd effekt och om effekt 2018 planerad effekt 2018 kommer att kunna nås. Om helårseffekten avviker från den ursprungliga uppskattningen så förklara varför (positiv såväl som negativ avvikelse). 1 Att inte bidra till Barnoch skolnämndens kostnad för SIV - Stöd i vardagen motsvarande 1 tjänst. 700 000 Om tjänsten inte finansieras på annat sätt innebär det minskade förutsättningar att bryta långvarig skolfrånvaro hos barn. Närvaro i skolan är en förutsättning för godkända betyg vilket i sin tur är en skyddsfaktor mot framtida psykisk ohälsa. 2017 Klart Avstämt med FC i berörd organisation 700 000 700 000 2 KAA Att inte bidra till Utbildningsnämndens kostnad för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) motsvarande 1 tjänst på Ung Arena. 500 000 Om tjänsten inte finansieras på annat sätt innebär det minskade förutsättningar att driva det lagstadgade uppsökande arbetet på Ung Arena för att motivera ungdomar som inte fullföljt gymnasiet att återuppta och fullfölja sina studier. Det uppsökande arbetet som riktar sig till ungdomar över 20 år får lösas inom befintliga resurser. Klar Avstämt med förvaltningschef i berörd organisation 500 000 500 000

3 Neddragning 3 chefstjänst 1 800 000 För två av tjänsterna - anpassning av chefsorganisationen till minskade volymer inom Integration ingen påtaglig effekt. Medför i en övergångsperiod ett större ansvarsområde för vissa chefer, mindre möjlighet till ett nära ledarskap samt visst kompetensglapp. Planering klar Enhetschef boende går över till daglig verksamhet 1/ 1 på 20%. Stigande grad succesivt under våren. Enhetschef Integrationsenhe ten övergår 1/3. Boendeschef boendestöd slutar 31/12. 625 000 700 000 Besparingen blir större för 2018 än prognosen då en enhetschef boende flyttats snabbare till daglig verksamhet än planerat från början. 4 Administration Minska med en administratör/ekonomis k handläggare 250 000 Mindre förutsättningar till helhetssyn och chefsstöd vad gäller styrning/ledning/uppföljning saknas controllerfunktion verksamhet/ekonomi. Kräver snabb omställning till en gemensam mottagningsfunktion. Innebär ökat krav på OC och EC Tillsätts inte 167 000 250 000 Avvaktar tillsättning

5 Integration 3 socialsekreterare färre på området 1 500 000 När det sker stora förändringar inom boendeverksamheterna innebär det dels att det blir oroligare bland ungdomarna men också att det vid varje omflyttning ska inledas en utredning. Flyttas till vakanta tjänster BoU 882 000 1 200 000 En socialsekreterare har gått över till annan enhet i januari, ytterligare en i februari och ytterligare en i mars. 6 1 färre löpartjänst (vikarie) + minskad tjänst på 30% 500 000 Kan bli svårare för personal att få ledigt. Risk för ökad användning av timanställda. Mindre flexibilitet till brukarna i bokningarna Klar fr.o.m 1/1 500 000 180 000 7 Minskning med 0,75 tjänst på Lillängen 375 000 Kan bli svårare för personal att få ledigt. Risk för ökad användning av timanställda. Mindre individuell tid med brukarna. Klar fr.o.m 1/1 375 000 375 000 8 Minska vår boendesamordning med 0,5 tjänst 0 Större sårbarhet vid sjukdom/semester. Mindre stöd till verksamheterna, vilket innebär mer jobb för socialsekreterarna Omfördelning i organisationen 0 0 Om vi inte hade gjort förändringen hade det medfört en ytterligare kostnad för boendesamordning

9 Nerdragning av 1 tjänst på 500 000 Mindre tid för familjehemsrekrytering. Mindre tid för Skolfam arbetet. Arbetsbelastningen för personalen kommer öka men rimlig. klar 500 000 500 000 10 Ek.bistånd/AME 7 tjänster färre 3 100 000 Vi lägger ner vår ÅK(A) verksamhet. Det får konsekvenser för de brukare som kommer från Försäkringskassan, eftersom ÅK(A) främst har varit till för dem. Vi minskar antal socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulenter och arbetshandledare på AME. Det tar tid innan den nya organisationen fungerar tillfredställande igen efter en förändring. E- ansökan innebär att vi frigör tid till det sociala förändringsarbetet. Utveckling av nya metoder bidrar till bättre resursutnyttjande. Våra brukare skall få ett bättre stöd för att få rätt försörjning. Ett välutvecklat samarbete med det privata näringslivet kommer att krävas för ett lyckat resultat. Planerat inför 2018 (våren, med start feb) 1 400 000 2 100 000 E-ansökan införs från februari. Nya arbetssätt införs. Minskade kostnader tack vare att vi både förändrar vårt arbetssätt och gör justeringar inom bemanningen. Januari två tjänster. Februari tre tjänster.

11 Lokalhyra Lunden 500 000 Avtal uppsagt, 9 månaders uppsägningstid men eftersom lokalen ska återställas till lägenheter utifrån ursprungsskick kommer hyran utgå från troligtvis mars/april. Klart 0 375 000 12 Bevara Annagatan HVB, Ställa om Nimbus till Stödboende och stänga Sirius HVB 13 000 000 Verksamheten ser i dag behov av Plan klar HVB-insats för minst tre ungdomar som är inskrivna i våra verksamheter. Möjligheten att akutplacera ungdomar via socialjour försvinner inte utan kan genomföras vid mån av plats. Om vi gör omställningen i början av 2018 kommer det vara hög beläggning på våra stödboenden några månader. Möjligheten finns kvar att erbjuda HVB placering vid ny anvisning. Vi måste undersöka möjligheten att enbart bedriva stödboende i Broholmsskolans fastighet. Eventuell svårighet med att hitta ny hyresgäst till Sirius lokaler. 7 000 000 11 000 000 Ingen linjär besparing - beror på utfall av varslet. Många anställningar avslutas senare i vår. Nitton slutat i januari och ytterligare en i februari. Ytterligare en i april. Alla avslutade sista juli..

13 Ta över externa familjehem integration 14 IT/Datorer Förlänga användningstiden ett år i utbytesplan 1 200 000 Klart 1 200 000 1 200 000 150 000 Något långsammare datorer för alla medarbetare och för vissa specialistfunktioner kan undantag behöva göras om det begränsar arbetet utifrån prestandakrav från specifika program Beslutat 24 075 000 13 849 000 19 230 000 150 000 Ingen linjär besparing 2018 Anställningsprövning vid behov rekrytering av personal ska anställningsprövning göras i samråd med överordnad chef och HR konsult. Verksamheterna bedrivs med vakanta tjänster, kan medföra ökad arbetsbelastning för befintlig personal. Nya arbetsätt genom samordning ger positiva synnergieffekter. 1 - Ej tillsatt Områdeschefstj änst - Ej tillsatt tjänst samordnare KOMJOBB - Brottsoffer/med ling-fält 845 000 Risk och konsekvensanalys gjord i samverkan 514 000 280 000 Beslutad Beslutad Beslutad 285 000 570 000 150 000 300 000 70 000 280 000

1 639 000 505 000 1 150 000