Uppföljningsrapport

Relevanta dokument
Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

DIARIENUMMER DN PS Verksamhetsplan 2013 PSYKIATRIN HALLAND

Diarienummer: DN PS140011

Diarienummer: DN PS Psykiatrin Halland. Preliminär rapport till RK UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, Nämnd: Driftnämnd Psykiatri

Verksamhetsplan 2014

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Balanserat styrkort 2012

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland

PRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Psykiatri och habilitering Maj 2014

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Ledningsrapport april 2018

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Mål och inriktning 2013 Psykiatrin Halland

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Verksamhetsplan 2014 uppföljning januari - mars

Uppföljningsrapport 2, 2014

Resultat per maj 2017

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Övergripande mål och fokusområden

Uppföljningsrapport, september 2018

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Psykiatri och habilitering Oktober 2014

Vårdproduktionsutskottet

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Verksamhetsplan Psykiatrin Halland 2012

Ekonomiskt utfall och prognos

Månadssammanställning Januari - April 2017

Månadsrapport Hallands sjukhus

Närsjukvårdsberedningen

Mål och inriktning 2014

Uppföljningsrapport 2011:1, Psykiatrin Halland

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Ledningsrapport april 2017

Uppföljningsrapport, juni 2018

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

Månadsrapport oktober 2017

Bokslutskommuniké 2017

Åtgärder för en ekonomi i balans

Fördjupad analys och handlingsplan

INNEHÅLL. Vårdval Halland Plus... 4

Uppföljningsrapport, juli 2018

Nationell överenskommelse Psykisk hälsa

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hallands Sjukhus: januari - september 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Intern kontroll Psykiatrin i Halland.

Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting

Ledningsrapport december 2017

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Resultat september 2017

Uppföljningsrapport, november 2018

Bokslut Patientnämnden

Verksamhetsplan 2014 redovisning januari - december

Uppföljningsrapport, april 2018

Ekonomisk rapport efter november

Ledningsrapport december 2018

Uppföljningsrapport 2011:2, Psykiatrin Halland

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Förslag på en ny modern Psykiatri

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Socialstyrelsens patientregister för f

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8)

bokslutskommuniké 2013

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad

Kvartalsuppföljning, 3:e kvartalet 1 januari-30 september, respektive år

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

Presentation av rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Ledningsrapport september 2018

15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Utveckling av psykosvården i Halland

Antagen av Samverkansnämnden

Månadsrapport mars 2013

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Transkript:

Diarienummer DN Uppföljningsrapport 2 2013 PSYKIATRIN HALLAND

Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige 4 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård 4 Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården 9 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet 10 Personal 14 Ekonomi 17 Bilaga 1 22 Bilaga 2 24 1

Sammanfattning Ett intensivt arbete har genomförts under årets första åtta månader för att nå regionfullmäktiges mål, förvaltningens uppdrag samt erbjuda en god, säker och tillgänglig psykiatrisk vård och behandling för våra patienter. Tillgänglighetsmålen inom BUP nås gällande nybesök inom 30 dagar. Målet för påbörjade utredningar och behandlingar nås inte. Åtgärder är vidtagna för att skapa förutsättningar för att säkerställa måluppfyllelse. Inom BUP påvisas tydliga undanträngningseffekter relaterat till behov inom det neuropsykiatriska diagnospanoramat. Inom vuxenpsykiatrin är tillgänglighetsproblematiken större och målen nås inte på ett tillfredsställande sätt. Åtgärdsplan med aktiviteter är upprättad och arbete pågår för att nå målen. En analys av de två senaste årens ökade flöden inom vuxenpsykiatrin till såväl öppen som slutenvård i södra länsdelen behöver göras i samverkan med kommunerna. För att öka patienters och närståendes delaktighet i vården behöver omfattande arbete göras för att öka andelen vårdplaner inom förvaltningens egna verksamheter och också med de så kallade samordnade vårdplanerna tillsammans med kommuner och övriga vårdgrannar. Intensivt arbete internt samt i samverkan med kommunerna har präglat verksamheten inom ramen för PRIO planen. Detta exemplifieras genom ökad registrering och verksamhetsutveckling utifrån kvalitetsregister inom psykiatrisk vård och med genombrottsprojekt bättre vård mindre tvång i vår heldygnsvård. Ytterligare exempel är arbetet med ökad integrering med kommunernas verksamheter för att nå en bättre livskvalitet och helhetssyn runt vård och omsorg. För att tydligt fokusera på de olika strategiska områden som kräver utveckling inom vuxenpsykiatrins öppen- respektive slutenvård kommer från oktober verksamheten för vuxenpsykiatri att ledas av en verksamhetschef för öppenvård och en för slutenvård. Planering och aktiviteter för måluppfyllse i relation till PRIO planen och omställning av öppenvården för vårdval Halland + är avgörande för denna organisatoriska förändring. För arbetet med patientsäkerhet och kvalitet har en tydlig handlingsplan och ledningsstruktur upprättats. Aktiviteter och uppföljning pågår i samtliga verksamheter. Sedan september 2012 har antalet anställda ökat i förvaltningen. Ökning utgörs av skötare och sjuksköterskor i vuxenpsykiatrins heldygnsvård. Denna ökning motsvaras inte av förändring i uppdraget och kommer att hanteras i genomförandet av effektiv bemanning och schemaläggning utifrån genomförd bemanningsöversyn. Sjukfrånvaron har minskat under 2013. Under första kvartalet 2013 minskade kostnaderna för hyrläkare väsentligt jämfört samma period 2012. Under april beslutades att öka bemanningen något för att säkerställa den medicinska säkerheten och arbetsmiljön. Semesterperioden ökade ytterligare kostnaderna för hyrläkare. Totalt ligger dock kostnaderna för hyrläkare ca 2,0 mkr lägre jämfört samma period 2012. Psykiatrin i Halland redovisar ett resultat för perioden på, +1,5 Mkr, (2012-1,9 Mkr), och en negativ avvikelse mot budget motsvarande -4,9 Mkr inkl. köpt LRV vård. Exklusive köpt LRV vård redovisar förvaltningen ett budgetunderskott på -2,2 Mkr. Helårsprognosen bedöms till negativt resultat motsvarande 8,0 Mkr. Egen drift och remitterad vård förväntas ge ett budgetunderskott motsvarande 3,0 Mkr, en försämring gentemot tidigare prognoser. Försämringen beror på ökade personalkostnader inom vuxenpsykiatrin, ökade kostnader för hyrläkare och utöver detta minskade intäkter. 2

De upparbetade kostnaderna för att nå beslutade PRIO planens mål har ännu inte omförts från regionen till förvaltningen. Åtgärdsplan för att bromsa kostnadsutveckling och verka för budget i balans är framtagen. Denna verkställs nu och redovisas nedan. Bengt Eliasson Eva Osvald-Gustafsson Ordf. Driftnämnden psykiatri Förvaltningschef 3

Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Psykiatrin ska bedriva ett hälsofrämjande arbete för att fånga upp sambandet mellan patientens hälsa och levnadsvanor. Målet för 2013 är att kartlägga antal hälsosamtal, sjukdomsförebyggande insatser och motiverande samtal. Under årets första 8 månader har kartläggningen av registrerade KVÅ-koder inletts. Koder för hälso-/livsstilssamtal har KVÅ registrerats hos 345 (26,4 %) av de 1304 patienter som registrerats som nybesök vid psykiatrins mottagningar. Kartläggningen fortsätter av sjukdomsförebyggande åtgärder och motiverande samtal. Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Uppföljning tillgänglighet och kömiljarden 2013 Tabellerna visar uppföljning av kömiljarden 2013 för BUP och vuxenpsykiatrin, samt tillgänglighet utifrån Region Hallands egna mål för vuxenpsykiatrin. Mål kömiljarden 2013: medel utdelas till de landsting som uppnår målet att minst 70 procent av patienterna har fått ett nybesök/påbörjad utredning/påbörjad behandling inom 60 dagar. Ytterligare medel utdelas om minst 80 procent av patienterna erhåller det samma. Tillgänglighetsmål Region Halland: 80 procent av patienterna har fått ett nybesök/påbörjad utredning/påbörjad behandling inom 60 dagar Vuxenpsykiatrin norr* Påbörjade utredningar 264 48 Påbörjade behandlingar Nybesök 546 224 139 8 Inom mål 0-60dgr Över mål >60dgr 0% 20% 40% 60% 80% 100% *OBS. särskilt vårdkrävande team ÖV är exkluderade i måttet "utförda behandlingar" p.g.a. felaktig indataregistrering. 4

Vuxenpsykiatrin söder Påbörjade utredningar 147 214 Påbörjade behandlingar Nybesök 256 484 132 124 Inom mål 0-60dgr Över mål >60dgr 0% 20% 40% 60% 80% 100% BUP (inklusive ätstörningsvård) Påbörjade utredningar 178 59 Påbörjade behandlingar Nybesök 246 671 22 63 Inom mål 0-60dgr Över mål >60dgr 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uppföljning BUP: tillgänglighet samt BUP-stimulansmedel Tabellen visar uppföljning av Region Hallands egna tillgänglighetsmål för BUP (inklusive ätstörningsvården), samt uppföljning av BUP-stimulansmedel 2013. Mål BUP-stimulansmedel/tillgänglighetsmål Region Halland: Medel utdelas till de landsting som uppnår målet att minst 90 % av patienterna har fått ett nybesök inom 30 dagar. Medel utdelas till de landsting som uppnår målet att minst 80 % av patienterna har fått påbörjad utredning eller behandling inom 30 dagar. BUP+ÄT utförda utredningar 1301-1308 100 53 BUP+ÄT utförda behandlingar 1301-1308 BUP+ÄT utförda nybesök 1301-1308 136 463 30 36 Inom mål 0-30dgr Över mål >30dgr 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5

Patientflöden januari augusti 2013 Tabellen visar patientflöden för januari augusti, fördelat på 2011, 2012 samt 2013. Patientflödet är uppdelat på unika patienter, antal nybesök samt antal remisser. Patientflöden januari - augusti Unika patienter 2011 2012 2013 ökning 2012-2013 ökning 2011-2013 Bup inkl ätstörning 2 754 2 938 3 012 3 % 9 % Norr 3 791 3 804 3 748-1 % -1 % Söder 2 887 3 040 3 370 11 % 17 % Totalt 9 227 9 499 9 896 4 % 7 % Antal nybesök 2011 2012 2013 ökning 2012-2013 ökning 2011-2013 Bup inkl ätstörning 916 872 827-5 % -10 % Norr 1 040 1 042 1 076 3 % 3 % Söder 751 934 1 169 25 % 56 % Totalt 2 707 2 848 3 072 8 % 13 % Antal remisser 2011 2012 2013 ökning 2012-2013 ökning 2011-2013 Bup inkl ätstörning 1 143 1 173 1 155-2 % 1 % Norr 1 691 1 761 1 823 4 % 8 % Söder 1 325 1 434 1 495 4 % 13 % Totalt 4 159 4 368 4 473 2 % 8 % Antal väntande Tabellen visar en ögonblicksbild den 31 augusti 2013, fördelat på hur många som väntar på nybesök, behandling respektive utredning. Antal väntade Vuxenpsykiatrin Nybesök 173 Behandling 61 Utredning 182 Totalt: 416 BUP (inkl. ätstörning) Antal väntande Nybesök 60 Behandling 66 Utredning 70 Totalt: 196 6

BUP: Målet att 90 % av de sökande ska tas emot för ett nybesök inom 30 dagar uppnås. Målet för påbörjade utredningar och behandlingar nås inte. Flera olika åtgärder genomförs för att öka tillgängligheten till utredning och behandling: gemensamma enhetliga definitioner av vad som är utredning och behandling anställa länspsykologer med uppdrag att öka antalet utredningar fortsatt arbete med implementeringen av kliniska vårdriktlinjer påbörjat en gemensam dialog med den medicinskt ledningsansvarige läkaren hur prioriteringar ska göras vid t.ex. o fullbelagt på enheterna hur säkras patientsäkerheten hur säkras en bra arbetsmiljö aktivt arbete att stödja de enheter med störst problem med tillgängligheten t.ex. genom att: o utvärdera organisationen för att komma tillrätta med stor personalomsättning o inventera aktuella patienter på mottagningen och försöka hitta effektivare vägar för behandling Vuxenpsykiatrin: Regionens mål för nybesök, påbörjade utredningar och behandlingar nås inte. Orsaker till detta är: ökat antal remisser brist på läkare brist på psykologer bemanningen ser olika ut vid de olika mottagningarna remisser och patienter kommer till fel mottagning, vilket påverkar tilden till nybesök Åtgärder för att påverka tillgängligheten pågår genom att ta fram nyckeltal när det gäller bemanningen, vilket kan leda till omfördelning av resurser mellan mottagningarna arbeta med dokumentation, bokningar och kodning. rekrytering av läkare Flöden och processer Vuxenpsykiatrin och BUP ska kartlägga flödet och omfattningen av personer med ADHD problematik för att synliggöra om/hur detta påverkar tillgängligheten för andra patientgrupper. BUP visar tydliga undanträngningseffekter, vilket påverkar andra patientgrupper. Inom det neuropsykiatriska området, patienter med autism, ses också en ökning. Ökningen av dessa båda grupper får undanträngningseffekter på andra patientgrupper. Preliminära siffror visar att 77 % av prestationerna på BUP i Halmstad kan hänföras till dessa båda grupper. 7

Åtgärder: behov av nytt samverkansavtal med habiliteringen följsamhet till kliniska vårdriktlinjer arbeta på samma sätt i regionen effektivisering av bedömningsrutiner undersöka möjligheter att utveckla och få information från skolan via BCFPIformuläret undvika att ta över ansvar från skolan och elevhälsovården planerar en ADHD dispensär för effektivare möten med patienter som har en välfungerande medicinering och hög funktionsnivå i vardagen. Vuxenpsykiatrin: Inflödet av patienter som behöver utredas för misstänkt ADHD eller som redan har fått diagnos på BUP och som överflyttas till vuxenpsykiatrin ökar och ger undanträngningseffekter för andra patientgrupper både när det gäller läkarbesök och behandlingar. Åtgärder: erbjuda gruppbehandlingar och minska antalet individuella kontakter/behandlingsformer till vuxna patienter med ADHD utan annan samsjuklighet finns möjlighet att ordinera ett läkemedel som inte kräver förskrivning av specialist i psykiatri. Vård och behandling kan då erbjudas inom närsjukvården. Hanteringen behöver regleras i handläggningsöverenskommelsen med närsjukvården. 8

Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Vårdplaner Vuxenpsykiatri Samtliga patienter i behov av en vårdplan ska ha en sådan. En kartläggning ska genomföras av rutiner och processer i arbetet med vårdplaner och hur dessa används i vård och behandling. Vårdplaner UR1 UR2 Vuxenpsykiatrin norr 28 % 24 % Vuxenpsykiatrin söder 32 % 31 % Andelen vårdplaner har sjunkit mellan mätningarna i mars och augusti. Arbetet behöver intensifieras i verksamheten när det gäller utformningen av rutiner och efterlevnaden av dessa så att alla patienter i behov av en vårdplan också har en sådan. BUP Samtliga patienter i behov av vårdplan ska ha en sådan. Vårdplaner UR1 UR2 BUP 28 % 27 % Vuxenpsykiatrin söder Ungefär samma resultat som vid mätningen i mars, att 27 % av patienter i behov av en vårdplan har en sådan. Behöver medvetandegöra verksamheten om resultatet så att åtgärder vidtas så att alla patienter som har behov av en vårdplan också har en sådan. Tvångsvård Samtliga patienter som tvångsvårdas ska ha en påbörjad vårdplan inom 24 timmar efter inskrivning i heldygnsvården. Det går fortfaranade inte att få fram uppgifter om att en vårdplan är påbörjad inom 24 timmar efter det att patienten skrivits in i heldygnsvården. Arbete fortsätter med att ta fram underlag för en rapport. Information Information till patienter och närstående ska vara lättillgänglig och begriplig. Psykiatrin ska bidra till att sprida information om 1177 samt Mina vårdkontakter. 9

Mina vårdkontakter. Vuxenpsykiatrin: Statistik visar på långa handläggningstider vid vissa mottagningar. Brister i hanteringen av ärenden i mina vårdkontakter behöver rättas till. Verksamheten ska arbeta med att information att mina vårdkontakter finns tillgänglig och att patienter till exempel kan erbjudas hjälp att ansöka om ett konto då de besöker mottagningen. Rutiner behöver tas fram för hanteringen av ärenden i mina vårdkontakter. Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Öppna jämförelser Utifrån analys av öppna jämförelser har kvalitetsindikatorer identifierats som är speciellt viktiga för att följa vårdkvaliteten. Indikatorerna är minskat antal suicid, och minskad andel återinskrivna patienter i heldygnsvården. Under perioden januari augusti har fem patienter suiciderat jämfört med nio under samma period 2012. I förvaltningens styrgrupp för patientsäkerhet och kvalitet har en redovisning gjorts av alla lex Maria ärenden 2012 och 2013 i syfte att undersöka vilka åtgärder som föreslagits till förbättringar och vilka som faktiskt genomförts. Suicidpreventivt arbete bedrivs bland annat genom regelbunden utbildning BUP arbetar för att förhindra suicidförsök genom att säkerställa att alla medarbetare har kunskap om suicidriskbedömning och suicidprevention/säkerhetsplaner. Detta dokumenteras i ett suicidkörkort. Andel återinskrivna patienter i heldygnsvården inom 14 till 28 dagar respektive 3 till 6 månader ska minskas. Det är idag inte möjligt att redovisa återinskrivningar i psykiatrin specifikt. Den rapport som finns tillgänglig visar återinskrivningar oberoende av verksamhet. En beställning är gjord för att ta fram en rapport där vi kan följa uppgifterna för psykiatrin. 10

Kvalitetsregister Psykiatrins verksamheter ska rapportera i relevanta kvalitetsregister Uppföljning av vårdkvalitet Fråga BUP Vuxenpsykiatrin norr Vuxenpsykiatrin söder 1. Andel patienter med schizofreni som erhållit årlig läkaruppföljning 75% 77% 2. Totalt antal patienter med diagnosen schizofreni 307 306 3. Andel patienter med bipolära sjukdomstillstånd som erbjudits att delta i patient- och närståendeutbildning* x x x 4. Totalt antal patienter med bipolära tillstånd 11 362 474 5. Andel patienter med psykos eller bipolär diagnos som haft livsstilssamtal 0%** 14% 28% 6. Totalt antal patienter med psykos eller bipolär diagnos 16 666 778 * Kan finnas siffror på hur många som genomgått dessa utbildningar, men siffror på hur många som erbjudits dem är sannolikt mycket osäkra, om dessa skulle tas ut. 7. Totalt antal registrerade patienter samt ökning av registrerade patienter i nedan nationella kvalitetsregister sedan den 1 januari 2013 (jan t.o.m. mars). Totalt Varav nyregistreringar a. BipoläR 111 97 b. RIKSÄT 158 86 c. PsykosR 33 32 d. Kvalitetsregister ECT 95 63 e. (förslag) BUSA adhd register 136 136 f. (förslag) LAROS. substitutionsbehandlingsregister 14 14 Som del i Prio-satsningen 2013 har vuxenpsykiatrins kvalitetsregister (utom SveDem för demens) en målnivå uppsatt av Socialstyrelsen för att Region Halland skall få del av Priomedel. Registren ECT, Riksät och Rättspsykiatri har fungerat väl under en längre tid och har utgjort majoriteten av de registreringar som gjorts tidigare år. Utmaningarna har främst varit inom öppenvården där det finns register för stora patientgrupper och patienter med omfattande psykiatrisk problematik (Psykos-registret, BUSA-registret för ADHD, Bipolär-registret och LAROS-registret för substitutionsbehandling). Registrerandet är relativt tidsödande och det har inte varit självklart för medarbetarna vilken nytta som registrerandet tillför patienterna eller verksamheten. För att klara målet görs omprioriteringar bland patientbesöken, i vissa fall utökad bemanning och nedprioritering av andra utvecklingsområden. Efter en trög start redovisar KCP totalt 610 registreringar för Halland (2013-09-20) för perioden januari augusti. Ytterligare minst 265 registreringar beräknas ha tillkommit under de två första veckorna i september utifrån data ur journalsystemet VAS, vilket innebär att vi redan nu med marginal passerat Socialstyrelsens gräns på 760 registreringar. Förvaltningens beräknade mål på 1520 registreringar kvarstår som ett mål för hela året 2013. 11

Patientsäkerhet Psykiatrin ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete för att undvika vårdskador. Förvaltningen ska skapa en ledningsorganisation för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. En förvaltningsgemensam styrgrupp för patientsäkerhet och kvalitet har bildats och börjat arbeta. En handlingsplan har tagits fram för arbetet. En systematisk genomgång av alla lex Maria ärenden och klagomål till Socialstyrelsen för åren 2012 och 2013 har genomförts bland annat i syfte att i följa upp de åtgärder som föreslagits av verksamheterna. Gruppen arbetar också med att ta fram indikatorer för att mäta kvalitet inom den psykiatriska vården i Halland Högt deltagande i nationella vård- och hälsosatsningar Psykiatrins verksamheter ska delta i de nationella PPM mätningarna såväl som regionens egna mätningar av följsamheter till basala hygienrutiner och klädregler. Vuxenpsykiatri : från tre mätningar finns tillgängligt Andel rapporterande avdelningar 83 % (mål 100 %) Följsamhet till klädregler 60 % (mål 100 %) Följsamhet till hygienrutiner 29 % Följsamhet till hygienrutiner och klädregler 44 % (mål 70 %) en från de nationella punktprevalensmätningarna av trycksår och vårdrelaterade infektioner i mars visar att vid mätningen av trycksår deltog 50 % av avdelningarna. 38 patienter observerades vid mätningen av vårdrelaterade infektioner i mars. Andelen vårdrelaterade infektioner inom psykiatrin i landet var 1,4 %. Vikten av att följa hygienrutiner och klädregler och rapportera följsamheterna har diskuterats vid uppföljningsmöten med förvaltningens avdelningschefer i syfte att identifiera problemområden och diskutera hur följsamheterna till basala hygienrutiner och klädregler ska förbättras. Läkemedelsanvändning (patienter över 75 år med mer än 5 läkemedel) Dokumenterade rutiner för utskrivningsinformation i form av läkemedelsberättelse inklusive aktuell läkemedelslista ska införas. Arbetet med att ta fram rutinen har startat i styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitet och beräknas vara färdigt under hösten. Nationella riktlinjer 12

Psykiatrin ska anpassa arbetssätt så att dessa överensstämmer med de nationella riktlinjerna. Detta arbete är en del i PRIO-satsningen för 2013. Taktisk Grupp för Programområde Psykiatri - Personer med psykisk funktionsnedsättning, har tagit fram mål och handlingsplan för arbetet 2013. Handlingsplanen består av fyra delar, en länsgemensam kompetensutveckling, satsningar gemensamma för kommun och region, satsningar som berör en eller flera kommuner och satsningar som berör regionen. Vårdprocesser, effektiva och sammanhållna vårdkedjor Psykiatrin ska i samverkan etablera effektiva vårdkedjor för patienter med psykos och schizofreni genom att ta fram dokumenterade rutiner för samverkan och att öka antalet samordnade individuella vårdplaner. Samverkan och effektiva vårdkedjor ingår som en del i handlingsplanen för PRIO satsningen 2013. Vårdkedjan för beroendevård, avseende avgiftning, tillnyktring och samsjuklighet kartläggs under året med målet att ett inriktningsbeslut ska fattas för fortsatt utveckling i relation till nationella riktlinjer. Kartläggningen av beroendevården med förslag till åtgärder har presenterats. Samordnade individuella vårdplaner Antal unika patienter Antal journalanteckningar Vuxenpsykiatrin norr 3 5 Vuxenpsykiatrin söder 5 5 BUP 50 63 Ätstörningsvården 2 3 Psykiatrin i Halland 59 76 13

Personal Medarbetare AiD Grupp Snittanställda 201207 Snittanställda 201307 Administration-Ledning 45 45 HoS sjuksköterskor mfl 206 216 HoSundersköterskor mfl 151 179 Läkare 71 76 Medicinsk sekreterare 61 60 Rehab/Paramed 124 127 Teknisk personal 1 1 Övrig personal 14 11 Totalt 673 714 Fördelning kvinnor och män i procent 2012 07 201307 Kvinnor 75% 74,90% Män 25% 25,10% Sedan september 2012 har antalet snittanställda successivt ökat inom förvaltningen. Ökningen är i stort helt hänförbar till vuxenpsykiatrin. Ökningen fram till maj 2013 kan inte härledas till några större förändringar av uppdraget utan får ses som en anpassning till den verksamhet som bedrivs. De grupper som ökat är framförallt undersköterskor och sjuksköterskor. Från maj 2013 och framåt ökar antalet snittanställda markant inom heldygnsvården. Orsaken är att förvaltningen månadsanställt vikarier istället för att timanställa dem. Motsvarande minskning har skett vad gäller timtid. De grupper som månadsanställts är undersköterskor och sjuksköterskor. Månadsanställning av vikarier i maj 2013 var ett sätt att förbereda och säkra drift inom heldygnsvårdens verksamheter med anledning av det konfliktvarsel som hade lagts under våren och dels för att klara semesterbemanning. En utvärdering av att ha semestervikarier månadsanställda istället för timanställda håller på att sammanställas. Det som hittills framkommit är att sommaren upplevts som bra bemanningsmässigt. Till följd av vakanser vad gäller läkare beslutade nämnden att utfasningen av bemanningsföretag flyttades framåt. Det har medfört att även denna grupp upplevt en tillfredställande bemanning under sommaren. Förvaltningen har en god ålderstruktur med ca 59 % av medarbetarena fördelade inom åldersintervallet 40 till 59 år. De nyanställda återfinns framför allt inom åldersgrupperna 20 49 år vilket ger en fortsatt positiv utveckling. Fördelningen mellan kvinnor och män är ojämn men varierar mellan enheter. Det är glädjande att andelen män ökat jämfört med tidigare år men andelen behöver fortsätta att öka. Att attrahera fler män att söka utbildningar inom hela vårdsektorn är en utmaning. 14

Kompetensförsörjning Möjlighet att rekrytera den kompetens som efterfrågas varierar mellan olika orter och verksamheter. Generellt kan sägas att det är svårare att rekrytera till de verksamheter som finns i södra delarna av regionen och till mindre orter. Det gäller till exempel grupperna läkare. För att klara läkarbemanning används bemanningsföretag. Att fortsätta använda bemanningsföretag tills en den egna kompetensförsörjningen av läkare är säkrad bedöms vara nödvändigt för att klara verksamhetens behov och för att inte riskera att redan anställda läkare slutar. För närvarande är bedömningen att förvaltningen behöver anlita bemanningsföretag under resten av 2013. Rekryteringsinsatser görs löpande och under september kommer Psykiatrin Halland tillsammans med Närsjukvården att delta i en rekryteringsmässa i Danmark för att undersöka möjligheterna att rekrytera därifrån. Ett arbete med att identifiera vad som kan attrahera fler läkare till de verksamheter där det är störst svårigheter att bemanna kommer att inledas tillsammans med representanter för läkarna. Att få balans i kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för förvaltningen Inom heldygnsvården pågår ett projekt med att se över schema och bemanning. Syftet är att få en större enhetlighet kring bemanning, identifiera behov av kompetenser och på så sätt få en mer långsiktig plan över framtida behov. För att klara kortare bemanningsbehov finns två interna bemanningspooler. Förvaltningen har sedan några år tillbaka arbetat framgångsrikt med traineeprogram för specialistsjuksköterskor i psykiatri, vilket uppmärksammats nationellt. Traineeperioden är planerad så att traineesjuksköterskorna är en del av förvaltningens sommarbemanning. Satsningen är positiv för verksamheten och traineerna och flera har kunnat erbjudas tillsvidareanställningar. Som tidigare nämnts har kompetensförsörjningen under sommaren varit tillfredställande. Arbetstidens användning Tidsanvändning i procent 201207 201201-07 201307 201301-07 Närvaro 52,10% 73,30% 51,60% 72,20% Sjukfrånvaro 4,10% 5,30% 3,70% 4,90% Semester 34,50% 10,10% 35,20% 10,60% OBS tabellen visar 3 av 7 grupper Generellt kan sägas att under 2013 har den arbetade tiden minskat liksom sjukfrånvaron medan semesteruttag och annan ledighet (lagstadgad, komp tid mm) har ökat. En reflektion är att en högre bemanning har möjliggjort uttag av semester och till exempel inarbetad komp tid. Det kan ha bidragit till en minskad sjukfrånvaro. Om det är tillfälligheter eller en trend återstår att se. Men en ökad bemanning och en god framförhållning inför sommaren har inneburit bättre möjlighet att planera semesterledighet. 15

Mellan kvinnor och män finns skillnader i tidsanvändning. Män har högre grad av arbetad tid (54,7%) än kvinnor (50,5%) medan kvinnor i genomsnitt tar ut mer semester och annan lagstadgad ledighet. Att sjukfrånvaron minskat är glädjande och kommentarer till det finns nedan. Hälsa och delaktighet Sjukfrånvaron visar en tydligt sjunkande trend inom förvaltningen, något som är mycket positivt (se tabell ovan). Under året finns stora variationer och det finns variationer mellan könen. För juli månad 2013 visar sjukfrånvaron dock ett positivt trendbrott. Då är sjukfrånvaron lika mellan kvinnor och män (3,7%) vilket både är ett lågt värde och ovanligt då gruppen kvinnor brukar ha en högre sjukfrånvaro än män. Samtliga enheter arbetar med aktiviteterna i de handlingsplaner som togs fram efter medarbetarenkäten. Till det kommer andra aktiviteter som ska bidra till ett hälsofrämjande arbetsliv. Enheter inom heldygnsvård har arbetat med att bemanna utifrån den kunskap om som finns om vad som främjar hälsa. Det gäller hur olika pass läggs vid rotationstjänst och lunchrastens betydelse. Flera av verksamheterna har Time Care som möjliggör att önska arbetspass. Mellan vissa enheter följs bemanning med hjälp av nyckeltal. Syftet är att ha ett gemensamt mått som resurser kan fördelas efter. På motsvarande sätt arbetar avdelningscheferna med att ta fram enhetliga förutsättningar vid schemaläggning. Det gäller till exempel arbetspassens längd, krav på kompetenser under arbetspass, överlappningstider mm. En större enhetlighet kommer att innebära att det blir lättare att arbeta på flera avdelningar. Det underlättar särskilt arbetet för de som är anställda i de gemensamma bemanningspolerna som finns på respektive sjukhus. 16

Ekonomi Öppen vård Totalt redovisar förvaltningen knappt 68 000 besök, vilket är en liten ökning jämfört med 2012 men en minskning jämfört med 2011. Barn- och ungdomspsykiatrin har minskat med 2 % och vuxenpsykiatrin har ökat med 2 % jämfört med 2012. Uppgången inom vuxenpsykiatrin har skett på mottagningarna i södra Halland och samma utveckling ser vi i antalet unika patienter, nybesök och antalet inkommande remisser. Redovisade besök jan-aug Utfall Utfall Utfall % föränd % föränd 2011 2012 2013 2012-2013 2011-2013 Antal läkarbesök 13 525 13 313 12 842-4% -5% varav Vux 10 928 10 307 9 775-5% -11% varav Bup 2 597 3 006 3 067 2% 18% *Antal sjukvårdande behandlingar 55 779 53 959 54 800 2% -2% varav Vux 39 129 36 736 38 001 3% -3% varav Bup 16 650 17 223 16 799-2% 1% Totalt antal besök 69 304 67 272 67 642 1% -2% varav Vux 50 057 47 043 47 776 2% -5% varav Bup 19 247 20 229 19 866-2% 3% * inkl dagsjukvård 2011 2012 2013 Unika patienter ökn ökn 12-13 11-13 Bup inkl ätstörning 2 754 2 938 3 012 3% 9% Norr 3 791 3 804 3 748-1% -1% Söder 2 887 3 040 3 370 11% 17% Totalt 9 227 9 499 9 896 4% 7% Antal nybesök ökn ökn 12-13 11-13 Bup inkl ätstörning 916 872 827-5% -10% Norr 1 040 1 042 1 076 3% 3% Söder 751 934 1 169 25% 56% Totalt 2 707 2 848 3 072 8% 13% Antal inremisser ökn ökn 12-13 11-13 Bup inkl ätstörning 1 143 1 173 1 155-2% 1% Norr 1 691 1 761 1 823 4% 8% Söder 1 325 1 434 1 495 4% 13% Totalt 4 159 4 368 4 473 2% 8% 17

Heldygnsvård Antalet redovisade vårddagar och vårdtillfällen har minskat något inom vuxenpsykiatrin. Medelbeläggningen inom Vuxenpsykiatrin ligger på drygt 90 %, vilket är en marginell minskning jämfört med åren 2011 och 2012. Inom barn- och ungdomspsykiatrin redovisas en minskning, både av antalet vårdtillfällen och av antalet vårddagar, vilket har lett till att medelbeläggningen knappt har kommit upp till 50 % under årets åtta första månader. Medelvårdstiden har ökat på alla avdelningar i Varberg förutom på avdelning 21 som är rättspsyk. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har både medelvårdstiden och medianvårdstiden minskat jämfört med 2012. Prestationer jan-aug Utfall Utfall Utfall % föränd % föränd 2011 2012 2013 2012-2013 2011-2013 Antal vårdtillfällen 1 630 1 593 1 554-2% -5% varav Vux Norr 1 562 1 526 1 495-2% -4% varav Bup 68 67 59-12% -13% Antal vårddagar (exkl permissioner) 18 721 19 392 18 556-4% -1% varav Vux Norr 17 952 18 432 17 852-3% -1% varav Bup 769 960 704-27% -8% Medelbeläggning varav Vux 92% 94% 91% -3% -2% varav Bup 42% 76% 48% -37% 14% Mediantid MediantidMedelvårdtid Medelvårdtid 2012 2013 2012 2013 Norr exkl avd 21 4 4 10,7 12,5 Söder 3 3 7,8 7,6 Bup 10 5 27,8 20,6 18

Budgetavräkning jan-aug 2013 inkl. prognos Utfall Utfall Budget Budget Prognos 2012 2013 2013 2013 avvikelse jan-aug jan-aug jan-aug diff jan-dec Barn- och ungdomspsykiatri 69,5 71,1 70,7-0,3 108,9-2,0 Vuxenpsykiatri 208,3 210,8 204,5-6,3 313,5-6,0 Summa egen drift 277,8 281,9 275,2-6,7 422,4-8,0 Regionvård vuxenpsykiatri, ej Lrv 5,9 4,5 7,2 2,7 12,7 Regionvård barn- och ungdomspsykiatrin 0,8 0,8 1,3 0,5 1,9 Vårdgaranti 0,0 0,5 0,0-0,5 0,0 Summa köpt vård 6,7 5,8 8,5 2,7 12,7 2,5 Gemensamt 16,3 17,0 18,8 1,9 28,1 2,5 Nettokostnad exkl. Lrv Vux 300,8 304,7 302,6-2,2 463,2-3,0 Regionvård vuxenpsykiatri Lrv 25,5 24,6 21,9-2,7 32,8-5,0 HSU-ersättning -324,5-330,7-330,7 0,0-496,1 0,0 inkl. vuxenpsykiatri Lrv 1,8-1,4-6,3-4,8 0,0-8,0 Kommentarer till resultatet Psykiatrinämnden redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,5 mkr (2012-1,9 mkr) och en negativ avvikelse mot budget med 4,9 mkr inkl. köpt Lrv-vård. Bortsett från köpt Lrv-vård redovisar nämnden ett budgetunderskott på 2,2 mkr, vilket till största delen beror på att utvecklingen av ökande personalkostnader inom vuxenpsykiatrin inte har bromsats upp och att kostnaderna för hyrläkare ökar. Detta vägs dock upp något genom att intäkterna varit 5,5 mkr högre än budgeterat Att månadsanställa semestervikarier istället för att timanställa kan ha inneburit en högre kostnad men kan ha gett andra positiva effekter. Den kostnadsökning som kan uppstå är att behov av bemanning måste förutspås och inte kan anpassas efter det faktiska behovet. För både chefer och medarbetare är det däremot positivt att kunna planera verksamhet och privatliv mer långsiktigt, något som kan bidra till att stärka Psykiatrin Halland som en attraktiv arbetsgivare. Erfarenheterna av att ha månadsanställda sommarvikarier istället för att timanställda kommer att utvärderas. Kostnaderna för mertid och övertid visar en positiv utveckling (minskande) jämfört med föregående år, något som kan kopplas till de månadsanställningar som gjordes i maj 2013. Prognos Helårsprognosen för psykiatrinämnden är ett underskott på 8 mkr varav egen drift och remitterad vård prognosticeras ge ett budgetunderskott på 3 mkr. Detta är en försämring jämfört 19

med tidigare prognoser och beror till största delen på den negativa utvecklingen av personalkostnader inom vuxenpsykiatrin. Köpt Lrv-vård beräknas bli 5 mkr dyrare än budget. Intäkterna beräknas generera ett budgetöverskott på cirka 8,4 mkr. Överskottet kommer främst från såld vård avseense asylsökande (+2,6 mkr), patientavgifter (+0,8 mkr) och övriga intäkter (5,0 mkr). Under övriga intäkter redovisas intäkter från SKL (PRIO-pengar), momskompensation från staten och ersättningar till verksamheten för insatser i diverse projekt, utbildningar, konferenser mm. Personalkostnader beräknas ge en negativ budgetavvikelse på 9 mkr. vilket motsvarar en kostnadsökning på knappt 5 % jämfört med 2012. Större delen av det prognosticerade underskottet hittar vi inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård där trycket är stort på verksamheten, vilket visar sig genom en hög beläggning och många extravak. Vidare har man inom barnoch ungdomspsykiatrins område gjort personalsatsningar som saknar finansiering i årets budget. Under åren 2010-2012 så finansierades dessa tjänster genom såld vård till andra landsting till skillnad mot 2013 då all köpt och såld valfrihetsvård redovisas regiongemensamt. I prognosframräkningen finns flera osäkerhetsfaktorer så som asylintäkter, läkarbemanning, antalet patienter som döms till Lrv-vård och kostnadsutvecklingen när det gäller vårdgarantin. Det återfinns också en osäkerhet kring hur SKL:s satsning på PRIO-medel kommer tillfalla förvaltningen, under årets åtta månader har detta från förvaltningen varit en självklarhet utifrån att vi nått målen för 2012 och har vidtagit åtgärder som är förenade med ökade kostnader för måluppfyllelse 2013. Strategiska gruppen, i samverkan med kommuner och region, har godkänt förvaltningens plan för att nå målen i PRIO planen. Kostnader för insatser för att nå målen i PRIO planen har under året bokförts och redovisats separat och ersättning för kostnaderna har bejakats i dialogmöten med HSS-au. Eftersom ersättning ännu inte omförts finns ökade kostnader som väsentligt påverkar vår årsprognos. Övriga kostnader inkl. köpt vård och bemanningsföretag prognosticeras generera ett underskott på 8 mkr, varav köpt Lrv-vård står för -5 mkr och övrig drift förväntas ge ett underskott på 3 mkr. Hyrläkare förväntas stå för hela underskottet. Kostnaden för hyrläkare minskat med knappt 2,0 mkr jämfört med samma tid 2012, dock har kostnaderna ökat under de senaste månaderna, se diagram nedan. 20

Tkr [Skriv text] Ackumulerade kostnader för hyrläkare 2012-2013 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 8 037 7 149 6 179 6 189 5 035 4 149 4 668 2 566 2 727 3 244 814 1 672 1 977 1 305 833 534 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Ack 2012 Ack 2013 Ack bu 2013 Åtgärdsplan för ekonomi i balans Förvaltningen vidtar följande åtgärder för att bromsa kostnader och förbättra resultatet för 2013: Inköpsstopp, undantag endast inköp gällande medicinsk säkerhet samt arbetsmiljö. Stopp för internat eller konfererande i externa lokaler. Stopp för ännu ej beslutade utbildningsinsatser och minskade kostnader för resor, konferensavgifter samt ev. logi. Minskning av kostnader för timanställda, mertid samt övertid. För att komma i balans med budgeterade personalresurser har förvaltningen påbörjat ett arbete med att inventera och strukturera schema/bemanningsprocessen inom heldygnsvården. Förhoppningen är att användning av timanställda och övertidtimmar skall reduceras. Strikt anställningsprövning, detta innebär i princip anställningsstopp, undantag medicinsk säkerhet samt arbetsmiljö. Fortsatt intensiv rekrytering av specialist läkare i psykiatri, gäller vuxenpsykiatrin. 21

Tvångsåtgärder Bilaga 1 Vuxenpsykiatrin Norr Avdelning Mottagning KVÅ_OP text Antal åtgärder Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 8 Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Fastspänning upp till och med 4 timmar 2 Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Avskiljande upp till och med 8 timmar 2 Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 14 Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård 3 Avd 22 Vuxenpsykiatrisk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 2 Avd 22 Vuxenpsykiatrisk avd Fastspänning upp till och med 4 timmar 14 Avd 22 Vuxenpsykiatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 12 Avd 22 Vuxenpsykiatrisk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 2 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 31 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Fastspänning upp till och med 4 timmar 6 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar 1 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Avskiljande upp till och med 8 timmar 13 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Inskränkande av elektronisk kommunikation vid tvångsvård 2 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 24 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård 16 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 3 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 7 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Fastspänning upp till och med 4 timmar 9 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Avskiljande upp till och med 8 timmar 4 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 10 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård 1 Summa: 186 22

Vuxenpsykiatrin Söder Avdelning Mottagning KVÅ_OP text Antal åtgärder Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 4 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Fastspänning upp till och med 4 timmar 3 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar 1 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Avskiljande upp till och med 8 timmar 1 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Övervakning av försändelser vid tvångsvård 1 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 14 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 2 Avd 26 Vuxenspykiatrisk avd Avskiljande upp till och med 8 timmar 1 Avd 26 Vuxenspykiatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 1 Avd 26 Vuxenspykiatrisk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 1 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 14 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Fastspänning upp till och med 4 timmar 17 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar 1 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Avskiljande upp till och med 8 timmar 13 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 27 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård 1 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 4 Summa: 106 BUP Avdelning Mottagning KVÅ_OP text Antal åtgärder Avd 25 A Barn/Ungdomspsyk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 2 Avd 25 B Barn/Ungdomspsyk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 1 Avd 25 B Barn/Ungdomspsyk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 2 Avd 25 B Barn/Ungdomspsyk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 1 Summa: 6 23

Ekonomi Bilaga 2 (mnkr) Psykiatrin i Halland Period.budget Avvikelse månad aug aug aug aug 2012 2013 2013 2013 3,8 4,9 4,8 0,1 Period.budget Avvikelse ack. jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2012 2013 2013 2013-1,9 1,4 6,3-4,9 Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån aug budg avvik 2012 resultat 2013 2013-10,8-7,5-8,0-8,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-aug aug jan-aug jan-aug jan-aug 2013 2013 2013 2013 2013 (4-7) (40-43) (40-43) (50) -0,9% 3,4% 6,9% -20,0% 0,5 24

RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 8 MÅN Psykiatrinämnden 2012 2013 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 8 8 8 8 (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård 340 917 339 883 337 163 2 720 Övriga intäkter 4 023 4 540 1 714 2 826 Verksamhetens intäkter 344 940 344 423 338 877 5 546 därav externt 0 9 726 6 544 3 182 därav internt region 0 334 696 332 333 2 363 Personalkostnader -226 773-239 226-233 281-5 945 Köp av verksamhet -40 232-30 229-30 877 648 Läkemedel -2 208-2 187-2 098-89 Tekniska hjälpmedel, material -16 568-13 829-8 206-5 623 Fastighetskostnader, leasing -26 710-25 744-25 950 206 Övriga verksamhetskostnader -31 021-28 147-28 778 631 Avskrivningar -2 847-3 280-2 845-435 Verksamhetens kostnader -346 359-342 642-332 035-10 607 därav externt 0 0 0 0 därav internt region 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnad -1 419 1 781 6 842-5 061 Regionbidrag m m -435-375 -515 140 Summa regionbidrag m m -435-375 -515 140 därav externt 0 0 0 0 därav internt region 0 0 0 0-1 854 1 406 6 327-4 921 25

RESULTATPROGNOS: 2013 8 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrinämnden Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2013 2013 2013 2012 Intäkter såld vård 509 378 505 978 3 400 513 482 Övriga intäkter 7 570 2 570 5 000 9 857 Verksamhetens intäkter 516 948 508 548 8 400 523 339 därav externt 15 262 9 962 5 300 0 därav internt region 500 686 498 586 2 100 0 Personalkostnader -368 677-359 677-9 000-352 766 Köp av verksamhet -46 713-46 313-400 -61 872 Läkemedel -3 144-3 144 0-3 744 Tekniska hjälpmedel, material -20 705-12 305-8 400-23 624 Fastighetskostnader, leasing -38 319-38 919 600-40 489 Övriga verksamhetskostnader -41 856-43 156 1 300-46 528 Avskrivningar -4 964-4 264-700 -4 451 Verksamhetens kostnader -524 378-507 778-16 600-533 474 därav externt -444 218-438 018-6 200 0 därav internt region -78 160-69 760-8 400 0 Verksamhetens nettokostnad -7 430 770-8 200-10 135 Regionbidrag m m -570-770 200-686 Summa regionbidrag m m -570-770 200-686 därav externt 0 0 0 0 därav internt region 570-770 1 340 0 Årets resultat -8 000 0-8 000-10 821 26

PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer 2011-2013 Verksamhetsstatistik Utfall Utfall Utfall % föränd % föränd Period: januari-aug 2011 2012 2013 2012-2013 2011-2013 VUXENPSYKIATRI Antal vårdtillfällen 1 562 1 526 1 495-2% -4% Norra Halland 930 844 825-2% -11% Södra Halland 632 682 670-2% 6% Antal vårddagar exkl perm 17 952 18 432 17 852-3% -1% Norra Halland 12 700 12 532 11 907-5% -6% Södra Halland 5 252 5 900 5 945 1% 13% Medelbeläggning exkl perm 92% 94% 91% -3% -2% Norra Halland 101% 99% 94% -5% -6% varav exkl avd 21 102% 103% 96% -7% -6% Södra Halland 77% 84% 84% 0% 9% Antal läkarbesök 10 928 10 307 9 775-5% -11% Norra Halland 6 474 5 435 5 056-7% -22% Södra Halland 4 454 4 872 4 719-3% 6% Dagsjukvård 1 405 536 522-3% -63% Norra Halland 974 401 391-2% -60% Södra Halland 431 135 131-3% -70% Antal sjukvårdande behandlingar 37 724 36 200 37 479 4% -1% Norra Halland 20 077 19 161 18 773-2% -6% Södra Halland 17 647 17 039 18 706 10% 6% Totalt antal besök 50 057 47 043 47 776 2% -5% Norra Halland 27 525 24 997 24 220-3% -12% Södra Halland 22 532 22 046 23 556 7% 5% 27

Verksamhetsstatistik Utfall Utfall Utfall % föränd % föränd Period: januari-april 2011 2012 2013 2012-2013 2011-2013 BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal vårdtillfällen 68 67 59-12% -13% Antal vårddagar exkl perm 769 960 704-27% -8% Antal läkarbesök 2 597 3 006 3 067 2% 18% Dagsjukvård 1403 1495 1408-6% 0% Antal sjukvårdande behandlingar 15 247 15 728 15 391-2% 1% Totalt antal besök 19 247 20 229 19 866-2% 3% FÖRVALTNING TOTALT Antal vårdtillfällen 1 630 1 593 1 554-2% -5% Antal vårddagar exkl perm 18 721 19 392 18 556-4% -1% Antal läkarbesök 13 525 13 313 12 842-4% -5% Dagsjukvård 2 808 2 031 1 930-5% -31% Antal sjukvårdande behandlingar 52 971 51 928 52 870 2% 0% Totalt antal besök 69 304 67 272 67 642 1% -2% 28