Grupper Gruppmöte M, Fp, rum Filmsalen kl. 16:30. Gruppmöte S i rum Verkstaden (2:a vån) kl. 17:00 Gruppmöte Sd rum Café Nell Walden kl.

Relevanta dokument
Kallelse Fritidsnämndens sammanträde

Dagordning Upprop 1. Ekonomisk rapport bilaga 2. Internbudget 2011 bilaga Bifogas: Protokoll från

Kallelse Fritidsnämndens sammanträde

Grupper Gruppmöte Treklövern, Plantan 17:00 Gruppmöte Sd, Plantan 17:00

Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) Kl. 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan). 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan).

Göran N. Protokoll från samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas.

Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 601 (rött plan) Kl. 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan). 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan).

Kallelse. Fritids- och kulturförvaltningen Göran Nyström. Fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Grupper Gruppmöte Treklövern, Stadshuset rum :00 Gruppmöte S, Stadshuset rum 520 kl. 17:00 Gruppmöte Sd, Stadshuset rum 322 kl.

Nämndernas verksamhetsberättelse Fritidsnämnd

Grupper Gruppmöte M, Fp, rum 604 kl. 16:30 Gruppmöte S i rum 520 kl. 17:00 Gruppmöte Sd rum 322 kl. 17:00

Kallelse Fritidsnämndens sammanträde

Grupper Gruppmöte Treklövern, Stadshuset rum :00 Gruppmöte S, Stadshuset rum 420 A kl. 17:00 Gruppmöte Sd, Stadshuset rum 322 kl.

Grupper Gruppmöte M, Fp, Plantan kl. 16:30 Gruppmöte Sd Plantan kl. 17:00 Gruppmöte S i Plantan kl. 17:00

OBS att anmälan om deltagande är nödvändig för planering av förplägnaden senast 30/11 12:00!!! Kallelse Fritidsnämndens sammanträde

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Kallelse. Fritidsnämnden Göran N. Fritidsnämndens ledamöter och ersättare. Fritidsnämndens sammanträde

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Göran Nyström. 11. Delegationsbeslut: (se pärmen) Bifogas: Protokoll från

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Grupper Gruppmöte Treklövern, Bibliotekets hörsal 17:00 Gruppmöte S, Bibliotekets sammanträdesrum 17:00 Gruppmöte Sd, Café Ruth Oscar 17:00

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

PERSTORPS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Gruppmöten på Kungsgården vid behov. 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman

Kultur- och fritidsnämnden

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Söderslättshallen. Anläggningsbesök. Nr Ärende Föredragande Tid

uplinla Nya idrottsanläggningar i Gunsta Förslag till beslut Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00

Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen. Kommunstyrelsen kallas att sammanträda

Månadsrapport per maj 2018

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

Kvartalsrapport mars med prognos

Kallelse Fritidsnämndens sammanträde

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Jens Billeskolans samlingssal, onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18:30-20:25 Beslutande

Framtidsplan för Skrylle

Månadsrapport per februari 2017

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Månadsrapport per februari 2015

Inhyrning av Liljeholmshallarna

Tekniska nämndens arbetsutskott

Revidering av styrdokumentet - Fördelningsprinciper av tider och uthyrningsprinciper idrottsanläggningar i Kalmar kommun

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl Beslutande

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

Granskning av delårsrapport 2014

Bidragsregler Ljungby kommun

Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende badplatsen

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kallelse och föredragningslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

Aktiv Fritid Vallentuna

Granskning av delårsrapport 2014

Borås Energi och Miljö AB

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Kallelse/Li nderrättelse

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare Inge Digrell (S), ersättare

Teknik- och fritidsnämnden

Anders Ingmarsson (C), ej tjg ersättare Christian Lövquist, områdeschef, 1-14 Tommy Nilsson, områdeschef, 1-14 Kent Kruuse, sekr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Granskning av delårsrapport 2016

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Månadsrapport per september 2012

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Internbudget 2018 för miljönämnden Förslag

Bytesavtal avseende tomt för skolvillor och mark tillhörande golfbana i Häljarp

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Revidering av föreningsstöd

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Bidragsregler. Regler för bidrag till föreningslivet i Alingsås Kommun

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Kommunkontoret måndag , kl

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Transkript:

Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2012-06-12 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 27 juni 2012 Tid 18:00 Plats Landskrona museum Grupper Gruppmöte M, Fp, rum Filmsalen kl. 16:30 Gruppmöte S i rum Verkstaden (2:a vån) kl. 17:00 Gruppmöte Sd rum Café Nell Walden kl. 17:00 Före det formella sammanträdet visas utställningen En flip i solnedgången och producenterna berättar om arbetet bakom utställlningen. Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Information om förslaget till fördjupad översiktsplan 4. Ekonomisk rapport för april och maj - bilaga 5. Upphandling av ny brygga för Lill-Olas strand 6. Förslag till medarbetar- och lönekriterier - bilaga 7. Rapporter Utveckling av fritids- och strandområde i Borstahusen - bilaga Simkunnighet årskurs 2 2011/12 bilaga Antagande av entreprenör för kiosk i Idrottshallen- bilaga 600-års jubileet och idrotten - bilaga Diarielista 8. Övrigt Protokoll från 2012-04-25 finns tillgängligt på kommunens hemsida. OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson tel 473 013 eller e-mail: louise.jonsson@landskrona.se senast tisdagen den 26:e juni kl. 12. Birgitta Persson Ordförande Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 30 17 fritidochkultur@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

Nämndernas verksamhetsberättelse tertial 1 2012 Fritidsnämnd

1 Sammanfattning Landskrona har ett rikt utbud av fritids- och idrottsaktiviteter. För en stad av Landskronas storlek har vi en stor bredd i aktiva föreningar inom olika idrotter. Landskrona har tre Blå-flagg klassade stränder vilket är unikt i landet och välbesökta under sommaren. Det finns två utomhus badanläggningar, men besökarantalet sjunker. Det finns en klar tendens till att besökarna föredrar stränderna. Från 2010 övergick ansvaret för den särskilda barn- och ungdomssatsningen i centrum från Landskrona BoIS till LISA (Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation). Projektet, som kallas CityIdrott, har varit verksam 2011. Den 1 december 2011 övertog LISA ansvaret för projektledarna för Cityidrott. Avtal har tecknats mellan fritidsförvaltningen och LISA. Nämnden beslöt 2010 om en förändring av föreningsbidragen vilket innebär lättnader i redovisning och ansökningar för föreningarna, en större rättvisa mellan de som nyttjar kommunens anläggningar och de som hyr eller äger sina anläggningar samt en prioritering av de expansiva föreningarna. Nytt för i år är att Landskrona simsällskap ska driva utomhusbaden Citadellet och i Härslöv. Syftet är att ändra huvudinriktningen av verksamheten på Citadellbadet till tränings- och tävlingsbad med kortare öppettider för allmänheten medan Härslövsbadet skall drivas som tidigare. Karlslundsbadet kommer att ha öppet 26 juni - 5 augusti med kortare öppettider samt stängt 4 juni - 24 juni och 6 augusti - 26 augusti för underhåll och service av badet. Fritidsnämnden har sedan 2009 ansvaret för att samordna folkhälsoarbetet i Landskrona. Man har tagit fram en Folkhälsostrategi 2012-2015 som har godkänts av fritidsnämnden och skall behandlas i Kommunfullmäktige för slutligt beslut. Tkr 2 Ekonomi 2.1 Resultaträkning Redovisat 30/4 Budget 30/4 Avvikelse 30/4 Prognos 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Intäkter 1 988 2 223-235 6 000 6 045-45 Kostnader -13 411-14 663 1 252-46 690-46 773 83 Avskrivningar -2 949-3 242 293-9 730-9 730 0 Internränta -1 297-1 453 156-4 360-4 360 0 Nettokostnader -15 669-17 135 1 466-54 780-54 818 38 2.2 Driftsredovisning Nettokostnad per verksamhet Verksamhet, tkr Politisk verksamhet Redovisat 30/4 Budget 30/4 Avvikelse 30/4 Prognos 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012-83 -80-3 -240-240 0 Semesterby -0,3 0-0,3 0 0 0 Camping 0 0 0 0 0 0 Lägergård 31 12 19 36 36 0 Offentliga -104-360 256-1 080-1 080 0 Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial 1 2012 2(6)

toaletter Föreningsstöd -1 868-2 729 861-8 165-8 191 26 Arrangemang -16,1-50 33,9-150 -150 0 Idrott -8 513-8 183-330 -24 585-24 585 0 Friluft -463-657 194-2 363-2 363 0 Bad -3 289-3 473 184-13 395-13 398 3 Fastighetsskötsel -2,6 0-2,6 0 0 0 Gemensam verksamhet -1 361-1 615 254-4 838-4 847 9 Nettokostnader -15 669,0-17 135 1 466,0-54 780-54 818 38 Nämnd och styrelse har en liten avvikelse från budgetens ramar. Semesterbyn och Campingen består av personalkostnader och kapitalkostnader som faktureras stugbybolaget. Lägergård består av kapitalkostnader vilka faktureras Borstahusens camping. Offentliga toaletter har hittills belastats med underhålls- och kapitalkostnader. När man tog över ansvaret helt från Servicenämnden har anslaget utökats med 830 tkr. För verksamheten föreningsstöd gjordes uppbokning innan årsbokslutet 2011 på 700 tkr. Anslag som kommer att betalas ut till våren 2012 men avser 2011. Det har gjorts en utbetalning till LISA som avser en fjärdedel av Cityidrottens anslag för 2012. De övriga kostnader följer de budgeterade riktlinjerna. Verksamheten arrangemang har kostnaderna inom budgetens ramar. Underskottet i verksamheten idrott beror på att intäkterna är lägre än budgeterat. Intäkterna för perioden har blivit fakturerade i nästa period. Personal- och de övriga kostnader följer budgetens ramar förutom elkostnaderna som avviker 387 tkr.. Badets intäkter är högre än budgeterat. De andra kostnaderna följer budgeten förutom elkostnaden som avviker. Fastighetsskötseln övergick 12-01-01 till Teknik och servicekontoret men telefonkostnaderna har FoK blivit belastade vilka Teknik- och servicekontoret blivit fakturerade för. Gemensamma verksamheten följer intäkterna och kostnaderna enligt budget. Man har haft en projektanställd tom februari 2012 som utredde anläggningarna i Nordvästra Skåne. De medverkande kommunerna blev fakturerade för projektets omkostnader. 2.3 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Redovisat 30/4 Prognos 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 IT-utbyte -80-100 -100 0 Ståplatsläktare -133-200 -200 0 Fordon och maskiner -185-200 -200 0 Maskiner och fordon -186-250 -250 0 Glumslövs IP, omklädnad Glumslövs IP, konstgräsplan Idrottsh,styr/belys/entrè 0-1 100-1 100 0 0-800 -800 0-26 -895-899 4 Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial 1 2012 3(6)

Ishallen,styrutr kylmask 0-500 -500 0 Nytt klubbhus IF Lejonet Ridhus brandlarm,viarpvkr -4-4 0-4 0-151 -151 0 Läktarbadet 0-200 -200 0 Förnyelse brygg/stränder -105-5 075-5 075 0 Offleader friluft och hav 0-475 -475 0 Ishallen, utomhusisbana -16-1 900-1 900 0 Karlslundsbadet-UV etapp4 0-250 -250 0 Summa -735-12 100-12 100 0 Investeringsplanen följer budget förutom klubbhuset IF Lejonet som hade resterande kostnader och därför belastar 2012. 3 Verksamhetsredovisning 3.1 Årets verksamhet 3.1.1 Föreningsstöd Två större bidrag har betalts ut; stöd till LISA och driftsbidrag till Viarps kör- och ridklubb. Ett och annat utbildningsbidrag har också betalts ut. Tio föreningar medverkade med aktiviteter under vårvinterlovet. Tillsammans fick de en ersättning på 19 740 kr. Många gånger är det samma föreningar som erbjuder aktiviteter men i år deltog 261 Landskrona Handbollsklubb som en nyhet. De nya bidragsreglerna fokuserar på aktivitetsstödet och det kan vi se om man jämför 2010 med 2011. Utbetalningen av aktivitetsstöd har nästan tredubblats. 3.1.1.1 Idrott i centrum Under första delen av 2012 har vi fått in 260 medlemmar till cityidrotten. Cityidrotten har arrangerat totalt 185 ordinarie aktiviteter för barn och ungdomar i Landskrona stad. Cityidrott har haft 2 400 besökare på sina ordinarie verksamheter. Utöver detta har cityidrott arrangerat 7 lovaktiviteter. Under loven har totalt 287 barn besökt oss. Cityidrott har arrangerat två skoldiscon som har haft totalt 370 besökare. I vår har cityidrotten haft praktikanter från skolorna i Landskrona. Under vecka 12 och vecka 13 praktiserade två tjejer från Dammhagskolan och under vecka 15 en kille från Montessoriskolan. 3.1.2 Arrangemang Ännu så länge har få arrangemang genomförts. Detta är huvudsakligen en sommar- och höstföreteelse. En landskamp i bordtennis genomfördes i arrangemang av BTK Scania. 3.1.3 Idrottsanläggningar Vintern har varit förhållandevis gynnsam och utomhusanläggningarna är i bra skick. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial 1 2012 4(6)

Inomhus görs vissa större underhållsåtgärder under året såsom byte av innertak i Idrottshallen och bygge av nya omklädningsrum i Glumslöv. 3.1.4 Friluftsliv och stränder Kusten och stränderna har drabbats hårt av vinterns stormar och erosionsskadorna är ett allt allvarligare hot. På vissa platser i Borstahusen var omfattningen 3-4 meter, inklusive rekordstora mängder tång. Arbetet startade redan i mars för att hinna återställa stränderna till badsäsongen, och när det avslutas har tvåtusen ton ny sand lagts ut. Samtidigt påbörjades arbetet med att återställa den befintliga vågbrytaren för att bättre skydda de underminerade betongfundamenten längs Per Albin-linjen vid Halvmånen. Insatserna är också förebyggande inför Idrottsfesten till jubileumsåret, där en större sandyta planeras för beachaktiviteter. 3.1.5 Badanläggningar Avtal har efter upphandling träffats med Landskrona Simsällskap om drift av utomhusbaden i Härslöv och vid Citadellet.. Avtalet inleds under maj månad. Ansvaret för anläggning och teknik kvarstår inom förvaltningen. Verksamheten på Karlslundsbadet har utvecklats bra med en intäktsnivå över budget. Diskussioner har förts med utbildningsförvaltningen om förbättrad undervisning för skolbarnen. 3.1.6 Folkhälsa Folkhälsoutskottet har tagit fram ett förslag på en folkhälsostrategi som är en revidering av det folkhälsopolitiska principprogrammet (2001). Detta förslag har bearbetats utifrån inkomna remissvar, Ernst & Youngs granskningsrapport (2011) av stadens folkhälsoarbete och samtal med kommunledningen. Vid remissbehandlingen överlämnades en folkhälsostrategi och ett folkhälsopolitiskt program baserat på en kartläggning av hälsoläget i kommunen (2010), en inventering över pågående arbete, samt dokumentation från två utbildningsdagar som anordnades år 2011. Strategin och programmet har sammanställts till ett dokument, Folkhälsostrategi 2012-2015, och ska revideras vart fjärde år. Förslaget har godkänts av Fritidsnämnden och ska upp till Kommunfullmäktige för slutligt beslut. 4 Redovisning av måluppfyllelse 4.1 Den arbetande staden 4.1.1 Nämndsmål Mål Indikatorer Prognostiserad måluppfyllelse Fritids- och kulturförvaltningen ska aktivt medverka i stadens kompetenshöjande verksamhet riktat mot försörjningsstödstagare i den omfattning som verksamheten klarar Antalet praktikplatser Delvis uppnått Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial 1 2012 5(6)

Analys 4.2 Den trygga staden 4.2.1 Nämndsmål Mål Indikatorer Prognostiserad måluppfyllelse Alla idrottsanläggningar skall ha säkra dörrar med elektronisk passagekontroll till entréer och omklädningsrum för att, minimera risken för inbrott och stölder. Utomhusmiljön vid alla idrottsanläggningar skall uppfattas som trygg och säker året runt. Motionsspåren i Lillolas och Karlslundsparken. Belysning, utegym, cykelparkering med mera Fritids- och kulturförvaltningen skall, i samarbete med City idrott och föreningslivet, genomföra minst fem utomhusarrangemang Antalet anmälda skador, inbrott och stölder på förvaltningens anläggningar via skaderapporteringssystemet Flexite Antalet kända incidenter, skador och stölder som registreras i skaderapporteringssystemet Flexite Antal registrerade besök via elektronisk personräknare Antal registrerade besökare vid respektive arrangemang Analys 4.3 Övriga verksamhetsmål 5 Förvaltningschefens redovisning av produktivitetsåtgärder Åtgärd Ekonomisk konsekvens Det är ännu för tidigt att rapportera den här typen av effekter. 6 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen anslaget för skolbarns transporter till simskolorna på 205 tkr förs över till utbildningsförvaltningen att godkänna rapporten Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse tertial 1 2012 6(6)

Budgetuppföljning maj Fritidsnämnd

1 Uppföljning driftbudget Verksamhet, tkr Politisk verksamhet Budget 2012-05 Utfall 2012-05 Avvikelse 2012-05 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse 2012-100 -105-5 -240-252 -12 Semesterby 0 0 0 0 0 0 Camping 0 0 0 0 0 0 Lägergård 15 29 14 36 36 0 Offentliga toaletter Föreningsst öd Övr turistvhet (arrangeman g) -450-167 283-1 080-1 000 80-3 412-2 481 931-8 191-7 550 641-62 -29 33-150 -150 0 Idrott -10 232-10 680-448 -24 585-25 631-1 046 Friluft -873-623 250-2 363-2 363 0 Bad -4 998-5 060-62 -13 398-13 398 0 Fastighetssk ötsel Gemensam verksamhet 0-2 -2 0 0 0-2 019-1 699 320-4 847-4 500 347 Summa -22 131-20 817 1 314-54 818-54 808 10 Nämnd och styrelse överstiger kostnaderna med 5 tkr. Semesterbyn och Campingen består av personalkostnader och kapitalkostnader som faktureras stugbybolaget. Lägergård består av kapitalkostnader vilka faktureras Borstahusens camping. Offentliga toaletter har kostnader i lokalhyra, städning av toaletterna, el, vatten, avskrivningar och intern ränta. Verksamheten föreningsstöd har betalat ut 852 tkr i stöd till föreningar en ökning med 286 tkr jämfört med 2011. Underhållsarbetena är högre än budgeterat vilket beror på uppfräschning av Plantan. Personal- och de egna omkostnaderna avviker inte särskilt från budgetens ramar. Verksamheten arrangemang följer de budgeterade ramarna. Underskottet i verksamheten idrott beror att för samma period 2011 så är intäkterna nästan 50 tkr lägre. Underhållet avviker 217 tkr från budgeten medan personalkostnaderna håller budgetens ramar. Men elkostnaden avviker 474 tkr. Friluft och stränder har precis påbörjat sin säsong med skötsel av stränder. Vecka 13 öppnade put-and-take fiske i Citadellets vallgrav med intäkter och kostnader enligt förväntat. Personal- och de egna omkostnaderna följer de angivna ramarna. Badet har 143 tkr högre intäkter än motsvarande period 2011. Landskrona simsällskap har tagit över driften av Citadell- och Härslövsbadet för vilket förvaltningen har betalat ut driftbidrag. Personal- och de övriga kostnaderna avviker inte. Karlslundsbadet kommer att hålla stängt 4 juni - 25 juni. Fastän fastighetsskötseln övergick 12-01-01 till Teknik och servicekontoret har FoK Fritidsnämnd, Budgetuppföljning maj 2(3)

blivit belastade telefonikostnaderna vilka Teknik- och servicekontoret bli fakturerade för. Gemensamma verksamheten följer intäkterna och kostnaderna enligt budget. 1.1 Framskrivning av prognos Händelser/effekter av Period Belopp tkr varav personalkostnader Utfall 1201-1205 -20 816-6 971 Framskrivning av resultatet Justering av operiodiserade poster Ökade kostnader högsäsong Minskade kostnader högsäsong 1206-1212 -29 142,4-9 759,4 1201-1205 1206-1212 -4 849,6 1206-1212 Verksamhetsförändringar 1206-1212 Ändrad lagstiftning 1206-1212 Nya politiska beslut 1206-1212 Prognos 1201-1212 -54 808,0-16 730,4 Nämndens budget 2012-54 818 Budgetavvikelse mot framskrivning 2012 10,0 Kommentarer Löneförhandlingarna är försenade. Löneökningen kommer att betalas ut retroaktivt. 2 Uppföljning investeringsbudget Nettoinves teringar, tk r Utfall 2012-05 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse 2012-1 237-12 100-12 100 0 Summa -1 237-12 100-12 100 0 Investeringsplanen följer budget. Uppgradering till Windows 7 har medfört investering i nya datorer. På Idrottsplatsen har man påbörjat åtgärd av läktarräcket. Man har köpt två nya fordon som går på fordonsgas. Man har installerat ny kortläsare på Västervångskolan Idrottshall som är kopplad till Integrasystemet. Vidare har man införskaffat begagnad kylmaskin för utomhusisbana. 3 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten Fritidsnämnd, Budgetuppföljning maj 3(3)

Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2012-06-05 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Förslag till medarbetar- och lönekriterier för personal inom Fritidsoch kulturförvaltningen. Nya medarbetar- och lönekriterier har diskuterats fram inom förvaltningens ledningsgrupp. Kriterierna skall vara en grund för medarbetarsamtal och för den individuella lönesättningen. Kriterierna skall påvisa den önskvärda utvecklingen av medarbetarnas och förvaltningens förhållningssätt till sitt uppdrag. Förslag: Utgångspunkt: Landskrona stads värdegrund - BRA Förvaltningen arbete skall kännetecknas av att ge medborgare och besökare god och personlig service, bra upplevelser och möjlighet till personlig utveckling inom sina intresseområden. Förvaltningens institutioner och verksamheter skall vara i framkant jämfört med motsvarigheter på andra orter. Förvaltningens verksamhet är inriktad på aktiviteter under medborgarnas fritid. Det innebär att förvaltningens utbud och personalens arbetstid måste anpassas till verksamhetens behov och när våra tjänster efterfrågas. Ett viktigt mål är att överträffa besökarnas förväntningar. Kriterier Den anställdes samlade kompetens i förhållande till dennes uppgift i organisationen. Den anställdes förmåga till öppet och generöst bemötande av brukare och kollegor i det vardagliga arbetet Den anställdes ansvar för verksamhetens resultat genom engagemang, initiativförmåga, god hushållning med pengar och tid, flexibel inställning till arbetet och vilja att samverka med kollegor och externa partners. Den anställdes eget ansvar för sin förmåga genom att ha god omvärldskunskap, sträva efter att utveckla sin kompetens och lära sig nya färdigheter. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0709-470582 Goran.nystrom@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Fritidsnämnden Lägesrapport om utveckling av infrastruktur i kustområdet vid Borstahusen och norr ut.. Klart fram till år 2012 Fontän på Cement. Reparation efter stormskada pågår. Rutschbanor på Cement. Nya utomhusduschar på Cement. Väderstation på Cement med digital skylt. Förnyelse av lekplatser vid Cement och Lill-Olas. Ny rastplats på utsiktspunkt vid Sandbergen. Nya omklädningshytter på samtliga bryggor. Permanenta beachplaner vid Borstahusens camping och Lill-Olas. Ny cykel- och gångbro över bäcken söder om Lill-Olas. Nya belysta orienteringstavlor vid Cement, Borstahusens camping och Lill-Olas. Omläggning av cykelväg genom Lill-Olas skog. Djupare och bredare sandstrand vid Lill-Olas med 3000 ton ny sand 2010-2012. Ny rastplats för vandringsleden på kustvärn norr om Lill-Olas. Ny grillplats i Sundvik. Utomhusgym vid Lill-Olas motionsspår. Offentliga toaletter öppna året runt. Förebyggande åtgärder mot stranderosion med stenbarriär vid Cement och tillfällig beachplan för Samba cup. Ber5äknas vara klart under 2012 Centrala källsorteringsstationer och avfallskärl för engångsgrillar med informationsskylt, placerade vid Cement, Borstahusens camping och Lill-Olas. Väderstation på Lill-Olas med digital skylt. Ny pollarbelysning från campingen till Lill-Olas brygga, cirka 400 meter. Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 30 17 xxx@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

2(2) Upphandling av ny brygga i Lill-Olas (bastu?) med byggstart i augusti. Ny cykelled i landskapet Landskrona norr, som ansluter till cykelns Blå band längs kusten, framtagen av Cykelfrämjandet. Nationell skyltning enligt överenskommelse med Trafikverket. Byte till samma skyltar på cykelns Blå band. Skyltade ridleder i landskapet norr om Landskrona ridklubb med ny övergång vid Säbybäcken samt, ridstig till Lill-Olas och längs kusten mot Sandbergen. Diskussioner med Parkavdelningen och MEX pågår. Angöring med parkering och mindre rasthage för hästar vid Lill-Olas norr. Projektering av cykelled I Tychos hjulspår via Borstahusen. (HUBS) Projektering av ridled i anslutning till Viarps kör- och ridklubb Samverkan med utbildningsförvaltningen, Cityidrott och SEA U om utveckling av marint fritidscentrum i anslutning till barnkolonin. Projektering av klätter/äventyrspark från 7 år i Lill-Olas skog. Projektera samt, ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om ny badplats i Sundvik/Ålabodarna. Plan för 2013 Ny belyst brygga i Lill-Olas, öppen året runt. Påbörja byte av badtrappor på Cement Cykelled 2 framtagen av Cykelfrämjandet. Ny cykelled I Tychos hjulspår via Borstahusen. (HUBS) Skyltad ridled i anslutning till Viarps kör- och ridklubb. Uppstart av marint fritidscentrum med exkursioner, snorkelled m.m. i anslutning till barnkolonin samt, ny klätter/äventyrspark i Lill-Olas skog. Etablera ny badplats i Sundvik/Ålabodarna med toalett och lekplats. Tom Sörensson Utrvecklingsstrateg

Simskola årk. 2- HT-11 & VT-12 Barnen har blivit godkända efter skolans mål som är 25 m. Många utav dessa har även klarat mer! Skola: Antal Barn: Uppnått målet Andel Termin: Albanoskolan 1 15 10 67% HT-11 & VT-12 Albanoskolan 2 16 8 50% HT-11 & VT-12 Alléskolan 1 23 19 83% HT-11 & VT-12 Alléskolan 2 24 20 83% HT-11 & VT-12 Asmundtorpskolan 1 22 21 95% HT-11 & VT-12 Asmundtorpskolan 2 23 21 91% HT-11 & VT-12 Damhagskolan 22 17 77% HT-11 & VT-12 Emiliaskolan 1 18 13 72% HT-11 Emiliaskolan 2 21 20 95% VT-12 Glumslövskolan 1 16 16 100% HT-11 Glumslövskolan 2 16 14 88% HT-11 Pilängskolan 36 28 78% HT-11 Semenarieskolan 1 25 10 40% HT-11 Semenarieskolan 2 25 24 96% HT-11 & VT-12 Semenarieskolan 3 22 10 45% VT-12 SäbyMontessoriskolan 20 19 95% VT-12 Tallskolan 22 22 100% VT-12 Tusenskönan 13 9 69% VT-12 Uranieborgskolan 2 2 100% VT-12 Västervångskolan 1 18 17 94% HT-11 Västervångskolan 2 19 16 84% HT-11 Öresundsparken 15 10 67% VT-12 Under höstterminen 2011 var statistiken på 25m, 67% godkända Under vårterminen 2012 var statistiken på 25m, 82% godkända Totalt under Ht-11 & Vt-12: Antal barn: 433 st Antal godkända barn: 346 st %: 80%

Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2012-06-20 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Upphandling av kioskverksamhet i Landskrona Idrottshall Fritidsnämnden beslöt vid sammanträde den 25/4 41 att lämna ut kioskverksamheten i Idrottshallen för anbud. Förfrågningsunderlaget annonserades och skickades ut till fyra tänkbara intressenter. Ett anbud lämnades in av IBK Landskrona Falcons. Avtal har nu tecknats med föreningen. Avtalet innebär att Falcons betalar 11% av bruttoomsättningen i hyra till förvaltningen eller som ersättning till en arrangerande förening. Om förvaltningen eller en arrangerande förening bemannar kioskförsäljningen gäller en ersättningsnivå på 26%. Fritidsnämnden föreslås godkänna rapporten. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0709-470582 Goran.nystrom@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

Fritids- och kulturförvaltningen Fritidsnämnden Rapport om planerade jubileumsarrangemang 2013 Bakgrund I kontakter med LISA och enskilda föreningar, har Fritids- och kulturförvaltningen sökt arrangörer för ungdomsinriktade idrottsarrangemang inför jubileumsåret 2013. Förutom nedanstående planerade arrangemang diskuteras även mindre arrangemang som ansökts av lokala idrottsföreningar via jubileumskommittén och som, i huvudsak, samordnas med fokus på Idrottsfesten och övriga jubileumsarrangemang. Idrottsfesten LISA står som huvudarrangör av Idrottsfesten med stöd av Fritids- och kulturförvaltningen, och bygger på att, besökarna ska få lust att prova på och uppleva så många idrotter som möjligt, både traditionella och nyare. Arrangemangsområdet startar på Kasernplan, där ett ridcenter kommer att etableras för uppvisningar, prova på-aktiviteter, utställning av hästar m.m. Vidare in i parkområdet finns flera idrotter representerade med allt från kampsport och skytte till motocross, samt vattensporter i vallgraven. I parkområdet arrangeras också en utställning om idrottens historiska utveckling i Landskrona, och på lämpliga platser finns möjlighet att prova nyare aktiviteter såsom, klättring, skate och paddeltennis. Området sträcker sig till Halvmånens strandområde, där en inbjudningsturnering med internationellt inslag arrangeras i beach-volleyboll, - handboll och -fotboll. Första inbjudan skickas ut i sommar till föreningar i södra regionen och till föreningar i våra vänorter med flera. Målsättningen är att uppnå ett brett deltagande. Idrottsfesten kompletteras också med en sprinttävling i simning på Citadellbadet en populär och publikvänlig tävlingsform. Jubileumsarrangemang 2013 9-10 februari NM i tyngdlyftning, Idrottshallen 16-17 februari U-SM i judo, Idrottshallen 29-31 mars Påskaspelen (bordtennis), Idrottshallen Maj Landskrona open i bangolf, Badhusparken 9 juni Vattensportaktiviteter i hamnen med retrostuk Juni SM i Motorcross, Saxtorpsbanan Juni U-SM i simning, Sum-Sim, Citadellbadet Juli SM i hickorygolf, Landskrona golfbana Juli augusti Nordic week med NM express i segling, Borstahusen 8-10 augusti Idrottsfesten (Från Kasernplan till Halvmånen) 9-11 augusti Arena cup i sprintsimtävling, Citadellbadet September Landskrona open Taekwondo, Idrottshallen 14-15 september Landskrona Kinnarp fiskefestival, Borstahusen Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 30 17 xxx@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

2(2) 9 oktober JKA cup i karate, Idrottshallen 19-20 oktober RM i truppgymnastik, Idrottshallen 19-20 oktober USM/JSM (RSG), Glumslövs idrottshall December Landskamp i tyngdlyftning, Idrottshallen Landskrona 2012-06-19 Tom Sörensson