Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 5

Relevanta dokument
Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 3

Ansökan om bidrag för 2016

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

Budget Karin Martinsson Styrelsemöte

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

Vision: Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där invånare i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad

Verksamhetsplan och budget 2014

Budget 2013 med inriktning till 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2014

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde

Statistik januari-december 2015

Statistik januari-december 2014

BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 2 Sammanträde

Verksamhetsplan och budget 2013

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget

Projekt Exsistre. Spridningskonferens

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: kl 9,00 12,00

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Verksamhetsplan och budget 2011

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Verksamhetsplan och budget 2012

Statistik januari-december 2013

Vinnarna av samverkan ska vara invånarna i Nordost

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Samordningsförbundet Kungälv

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan och budget 2018

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Målgrupper 3

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Våga se framåt, där har du framtiden!

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 -

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2009 ÅRS VERKSAMHET

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

5 I Samrådsmötet öppnas

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/05 Hisingen

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhetsplan Övergripande planering

Förslag till inriktning av budget för 2005.

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan 2018

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2017

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa

Förslag till budget år 2007

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Umeå

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Mottganingsteamets uppdrag

Verksamhetsplan Budget 2007

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Transkript:

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr Karin Alstersjö Styrelsemöte 2014-11-27 Pkt 5 Budget 2015 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg Väster avseende 2015. Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖTEBORGS STAD VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta att fastställa budget i enlighet med tjänsteutlåtandet under förutsättning att medel beviljas och överenskommelser kan slutas i enlighet med det som framgår av budgetförslaget Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningsförbundet har även i uppdrag att på annat sätt stödja samverkan mellan parterna. Allt rehabiliteringsarbete, planering samt uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett könsperspektiv. Budget 2015 anger de ramar och riktlinjer som ska gälla för de verksamheter och insatser som Samordningsförbundet avser att finansiera under 2015. Bakgrund och förutsättningar Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut om budget för nästföljande år senast den 30 november innevarande år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Samråd om budget har hållits. Samordningsförbundet Göteborg Västers medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad (västra stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnd 5). Äskanden har ställts till parterna med en begäran om en total bidragsnivå om totalt 12 mkr, vilket innebär en utökad nivå jämfört med 2014. Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 har bifallit äskandet och även fattat beslut om att fortsatt finansiera en 50 % psykologtjänst på FÖRSAM. Försäkringskassan har, för statens del, beslutat att bevilja 4 970 tkr, vilket motsvarar tilldelningen för 2014. Göteborgs stad, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg, kommer att fatta beslut om äskandet, samt om frågan att fortsatt finansiera två coacher på Ayande vid nämndens sammanträde i december. Tjänstemännen i stadsdelarna har 1

aviserat att de har för avsikt att föreslå nämnden att fatta beslut om att bevuilja äskandet. Varje medlem ska bidra med lika stor del till samordningsförbundet. Försäkringskassan står dock för statens samlade del. Detta innebär att den totala bidragsnivån baseras på lägsta beslutade belopp och förbundets samlade bidragsnivå för 2015 därmed blir 9 940 tkr under förutsättning att Göteborgs stad beslutar om ett bidrag motsvarande minst detta. Med anledning av ovanstående förs dialog med Västra Götalandsregionen om att omvandla delar av det beviljade bidraget till att istället delfinansiera en psykologtjänst i Ayande samt med Göteborgs stad om att omvandla del av de äskade medlen till att finansiera del av det planerade utvecklingsarbetet. Dialog förs även med Arbetsförmedlingen om att delfinansiera koordinatorn i Högsbo Sisjö-modellen. Överenskommelse har slutits med Försäkringskassan lokalt om att finansiera hälften av kostnaden för personliga handläggare i FÖRSAM. Budget 2015 grundas på Mål- och inriktningsplan 2015-2017, antagen av styrelsen 2014-06-11. Övergripande målgrupp för förbundets verksamheter är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning. Målgrupper som är högst prioriterade under perioden 2015-2017 är unga vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. I denna grupp ingår unga med aktivitetsersättning samt unga med motsvarande problematik men med annan eller ingen ersättning. Personer med psykisk ohälsa och behov av samordnade insatser I syfte att långsiktigt förstärka insatserna för målgruppen individer med sammansatt problematik avser Samordningsförbundet, tillsammans med medlemmarna, under 2015 utarbeta en ny modell med koordinatorer. Avsikten är att under början av året i liten skala pröva modellen med förhoppningen att kunna vidareutveckla metoden inom ramen för kommande ESF-projekt, se vidare under rubriken Kunskapsutveckling. Samordningsförbundet ska på både kort och lång sikt ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, innebärande bl a att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period ska vara positivt. Samordningsförbundets medel ska komma medborgarna tillgodo och förbundet bör ej ha en stor andel likvida medel på banken. Förbundet har de senaste åren beslutat om budget överstigande de beviljade anslagen och därmed tagit det egna kapitalet i bruk. Även i budget för 2015 överstiger kostnaderna intäkterna, vilket innebär att visst eget kapital kommer att tas i anspråk.. Detta är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning och innebär inga risker för förbundet, då inga oförutsedda utgifter bör uppstå och kostnadsnivån kan regleras löpande. 2

Förbundets budgetprocess ska vara jämställdhetsintegrerad, vilket innebär att budgeten ska ha ett genomtänkt könsperspektiv för att säkra förutsättningarna för att kvinnor och män erbjuds en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering inom förbundets ram. Konsekvenser ur ett könsperspektiv kommenteras under respektive budgetpost och har diskuterats i beredningsgruppen. Budget 2015 I Budget 2015 beräknas bidragsnivån till 9 940 tkr och utgående eget kapital för 2014 till 1 100 tkr, vilket ger ett disponibelt belopp på 11 040 tkr. Prognos 2014 (tkr) Budget 2015 (tkr) Intäkter Bidrag från medlemmarna 9 940 9 940 Extra bidrag från medlemmarna 1 300 Projektmedel från ESF 300 2 Summa intäkter 10 540 9 940 Ingående eget kapital 1 470 1 100 Kostnader Samverkansteamet/Nymilen 2 600 2 400 Ayande 2 900 3 750 3 Exsistre Ayande 1 200 0 FÖRSAM 1 700 1 650 4 Högsbo Sisjömodellen 0 5 210 6 Kunskapsutveckling 1 200 1 000 Styrelse 160 180 Administration 1 150 1 150 Summa kostnader 10 910 10 340 Resultat - 370-400 Utgående eget kapital 1 100 700 1 Försäkringskassan meddelade i mars att ytterligare medel kunde beviljas under förutsättning att övriga parter kunde bidra med motsvarande summa. Förbundet sökte och fick sammanlagt 300 tkr från parterna. 2 Förbundet avser söka medel från ESF tillsammans med fem andra förbund. Vid budgetens skrivning har dock ansökan inte påbörjats, varför det är omöjligt att bedöma omfattning av ett eventuellt projekt. Se vidare under rubriken Kunskapsutveckling. 3 Under förutsättning att överenskommelse träffas med Västra Götalandsregionen om att omvandla del av beviljat bidrag till delfinansiering av psykolog med 500 tkr 4 Försäkringskassan finansierar halva kostnaden för personliga handläggare i FÖRSAM 5 Högsbo Sisjö-modellen ingick under 2014 i budgetposten Kunskapsutveckling 6 Arbetsförmedlingen finansierar hälften av koordinatorstjänsten, d.v.s. 30 % av en heltid, 162 tkr 3

Styrelse Här ingår kostnader för arvoden till styrelsens ledamöter samt kostnad för arvodeshantering, som hanteras av Västra Götalandsregionen. Budget 2015, tkr Styrelsearvoden 140 Arvodesservice 36 Övrigt 7 4 Totalt 180 Administration I detta anslag ingår kostnader för förbundschef, biträdande förbundschef/administratör, lokalkostnader samt ekonomihantering. Budget 2015, tkr Personal 8 940 Lokalkostnader 110 Övrigt 9 100 Totalt 1 150 Planerade verksamheter 2015 Samtliga verksamheter som förbundet finansierar syftar till att förbättra möjligheterna till arbete eller studier samt har ökad arbetsförmåga/förbättrad hälsa som mål. Verksamheterna ska erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Antalet män respektive kvinnor i verksamheterna bör avspegla hur behoven ser ut i respektive målgrupp. Nymilen Målgrupp och uppdrag Nymilen är en kartläggningsverksamhet, som är till för personer som har behov av att kartlägga sina förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget är att kartlägga individens sociala situation och psykiska status och fysiska hälsa samt inhämta information från myndigheterna i syfte att bedöma förutsättningarna för arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget är vidare att ge personerna och myndigheterna underlag för och förslag till beslut om lämpliga insatser i syfte att stödja individen till egen försörjning genom arbete eller studier. 7 I övrigt ingår bl.a. kostnader i samband med styrelsemöten m.m. 8 1,0 förbundschef, 0,25 biträdande förbundschef (administration) 9 I övrigt ingår bl.a. kostnader för revision, ekonomiservice, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och övriga kostnader 4

Kartläggningen sker till största delen i grupp, med individuella inslag. En del av kartläggningen är förlagd till extern arbetsplats på ordinarie arbetsmarknad i syfte att säkerställa kartläggning i reell miljö. Nymilen möter kvinnor och män med oklar arbetsförmåga, dålig hälsa och ofta komplex problematik. Deltagarna har vanligtvis sin försörjning från socialtjänsten eller Försäkringskassan. Könsfördelning inom målgruppen är, såvitt har kunnat bedömas, relativt jämn. Könsfördelningen bland deltagarna på Nymilen bör därför hålla sig inom spannet 60/40. Nymilens styrgrupp ska inför varje år föreslå relevanta mål avseende bl a arbete och hälsa, som ska redovisas för styrelsen i februari följande år och därefter fastslår styrelsen mål för verksamheten. Under 2015 beräknas ca 60 kvinnor och män beräknas ta del av Nymilens kartläggningsinsats. Budget 2015, tkr Personal 10 2 000 Lokalkostnader 290 Verksamhetskostnader 60 Övrigt 11 50 Totalt 2 400 Ayande Målgrupp och uppdrag Ayande är till för unga vuxna, 18-29 år, med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. Här ingår personer med aktivitetsersättning samt de med motsvarande problematik men med annan eller ingen ersättning. En förutsättning för deltagande är att personen bedöms kunna tillgodogöra sig Ayandes metodik och med hjälp av denna kunna komma ut i arbete eller studier inom 2 år. Ayandes uppdrag är att stödja deltagarna till förbättrad hälsa och egen försörjning. Deltagarna erbjuds individuellt samtalsstöd, jobbcoachning i grupp och individuellt, färdighetsträning inför arbetslivet samt fysisk träning. Delar av verksamheten är förlagd till externa arbetsplatser på ordinarie arbetsmarknad i syfte att förstärka kopplingen till arbetslivet och underlätta övergången till arbete eller studier. Ayande möter unga vuxna kvinnor och män med varierande grad av psykisk ohälsa. Fördelningen mellan kvinnor och män i målgruppen hos myndigheterna är delvis oklar och kommer att diskuteras vidare under 2015. Ayande möter en övervägande del unga vuxna med svensk bakgrund, vilket inte bedöms spegla 10 2 Arbetsterapeuter, 0,5 psykolog, 0,4 fysioterapeut och 0,5 samordnare 11 I övrigt ingår bl.a. handledning, förbrukningsvaror, kontorsmaterial, resekostnader samt övriga personalkostnader 5

målgruppen i stort där det finns en betydande andel unga med annan etnisk bakgrund än svensk. En dialog kring orsak till detta och eventuella åtgärder har påbörjats med samverkansparterna och kommer att fortsätta under 2015. Under 2015 beräknas Ayande arbeta med ca 100 deltagare. Budget 2015, tkr Personal 12 3 200 13 Lokalkostnader 425 Övrigt 14 125 Totalt 3 750 Utöver ovanstående 2 coacher Finansieras av Göteborgs stad 0,8 psykolog Finansieras av VG-regionen 15 FÖRSAM Målgrupp och uppdrag FÖRSAM är till för personer som är i behov av tidig samordnad rehabilitering. Uppdraget är att erbjuda insatser för att förhindra eller förkorta sjukskrivning. Deltagarna erbjuds dels samordnade insatser genom tvärprofessionella team ute på vårdcentralerna och dels behandlingsinsatser tillsammans med psykolog och fysioterapeut. Samtliga vårdcentraler i de västra stadsdelarna i Göteborg som ingår i VG Primärvård deltar i FÖRSAM i olika grad. FÖRSAM möter sjukskrivna kvinnor och män med behov av samordnade insatser, företrädesvis på grund av psykisk ohälsa. Merparten har sin försörjning från Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassans statistik är sjuktalen väsentligt högre för kvinnor än för män. Sjukskrivningarna ökar, främst för kvinnor och främst avseende psykisk ohälsa. Könsfördelningen bland FÖRSAMs deltagare har under 2014 varit ca 80 % kvinnor och 20 % män, vilket bedöms spegla målgruppen i stort. Fortsatt diskussion kring könsfördelning inom FÖRSAM kommer att ske med underlag av Försäkringskassans uppgifter kring sjuktal inför mål 2015. Under 2015 beräknas FÖRSAM arbeta med ca 100 personer. 12 2,4 coach, 0.95 samtalsstödjare, 1,0 arbetsterapeut, 0,8 samordnare 13 Förutsätter överenskommelse med Västra Götalandsregionen om att omvandla redan beviljat bidrag till att finansiera 80 % av en psykolog 14 I övrigt ingår bl.a. handledning, förbrukningsvaror, kontorsmaterial, resekostnader samt övriga personalkostnader 15 Under förutsättning att överenskommelse med Västra Götalandsregionen kan slutas om detta 6

Budget 2015, tkr Personal 16 1 360 Lokalkostnader 250 Övrigt 17 40 Totalt 1 650 Utöver ovanstående 0,4 psykolog Finansieras av Västra Götalandsregionen 0,2 socialsekreterare Finansieras av Göteborg stad 0,4 personlig handläggare, Fk Finansieras av Försäkringskassan Personal på vårdcentralerna Finansieras av Västra Götalandsregionen, inom ramen för ordinarie arbete Högsbo Sisjö-modellen Målgrupp och uppdrag Högsbo Sisjö-modellen är till för framförallt unga vuxna i behov av stöd för att komma ut i praktik och arbete. Uppdraget är att, i samverkan med Högsbo Sisjö företagarförening och CSR Västsverige vidareutveckla relationer med arbetsgivare i syfte att skapa möjligheter till praktik och arbete för deltagarna. Högsbo Sisjö-modellen möter unga kvinnor och män i behov av stöd för att nå arbete genom praktik. Deltagarna har oftast försörjning via socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen och i förekommande fall från Försäkringskassan. Ingenting som framkommit tyder på annat än att målgruppen i stort är jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Under 2014 har dock en övervägande andel deltagare varit män, vilket kommer att analyseras och diskuteras med remittenter och samverkansparter inför 2015. Budget 2015, tkr Personal 18 165 Lokalkostnader 21 Övrigt 19 24 Totalt 210 Utöver ovanstående 0,3 koordinator Finansieras av Arbetsförmedlingen 16 0,8 fysioterapeut, 0,4 psykolog, 0,35 personlig handläggare Försäkringskassan,0,2 Af-handläggare och 0,5 samordnare 17 I övrigt ingår bl.a. handledning, förbrukningsvaror, kontorsmaterial, resekostnader samt övriga personalkostnader 18 0,3 koordinator från Arbetsförmedlingen 19 I övrigt ingår bl.a. kontorsmaterial, resekostnader samt övriga personalkostnader 7

Utveckling av förbundet Kunskaps- och projektutveckling Uppdrag Samordningsförbundet ska stödja samverkan mellan parterna och verka för att skapa en innovativ arena för samverkan, med fokus på att utveckla metoder för att stödja personer i behov av samordnade insatser. I budgetposten Kunskapsutveckling ingår kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Samordningsförbundets verksamheter och myndigheternas ordinarie verksamheter samt kompetensutveckling och nya projekt. Kunskapsutveckling 2015 Fortsatt deltagande i olika nätverk är viktigt, såväl som på Göteborgs-, regional som nationell nivå. Samordningsförbundet är bl a medlem i Nationellt nätverk för samordningsförbund (NNS). Förbundet kommer att fortsätta att samordna ett myndighetsgemensamt handläggarnätverk, som stödjer samverkan i det dagliga arbetet. En viktig del i förbundets arbete är att stärka samverkan mellan de ingående myndigheterna. Under 2015 kommer förbundet att fortsätta skapa förutsättningar för handläggare från de ingående myndigheterna att mötas för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring, bland annat genom att fortsätta arbetet med så kallade minimässor. Förbundet planerar också att anordna en större mässa, en gemensam Västerdag, under våren 2015. Under 2015 kommer förbundet fortsätta att arbeta med att jämställdhetsintegrera förbundet och dess verksamheter för att säkerställa att män och kvinnor ska erbjudas likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. Varje verksamhet har i sin planering särskilda fokusområden som följs upp och redovisas i årsredovisningen. I avvaktan på kommande ESF-ansökan avser förbundet upprätthålla och vidareutveckla det inom ramen för projekt Exsistre påbörjade arbetet med mentorskapsutbildning för arbetsgivare i syfte att öka förutsättningarna för dem att ta emot personer med olika typer av svårigheter. Förbundet avser, tillsammans med övriga fem förbund, samfinansiera 50 % projektledare för perioden januari till augusti 2015. Därutöver kommer en coach i varje förbund, inom ramen för sitt uppdrag, ansvara för mentorskapsutbildningen lokalt och ingå i ett nätverk som leds av projektledaren. En förutsättning för att personer i behov av samordnad rehabilitering ska komma ut i arbete är goda relationer med arbetsgivare i både privat och offentlig sektor. Under 2015 avser förbundet vidareutveckla det påbörjade utvecklingsarbetet med arbetsgivare i syfte att kunna erbjuda alla deltagare i verksamheterna insatser med koppling till ordinarie arbetsmarknad. Det kan innebära möjlighet att pröva annat arbete, arbetsträning på olika nivåer, kartläggning i reell miljö, praktik och anställning med stöd i samråd med 8

Arbetsförmedlingen. Omfattningen av utvecklingsarbetet är beroende av finansiering från ESF eller från någon av parterna. Förbundets parter har identifierat ett utvecklingsområde rörande kvinnor och män med komplex problematik och svårigheter att driva sitt eget ärende. Tillgången till insatser från myndigheterna är ofta beroende av att individen själv kan föra sin talan och driva ärendet framåt. Individer som inte har förmågan eller som, tillfälligt eller varaktigt, saknar kraften riskerar därmed att inte få de insatser de behöver och därmed att bi fast i beroende av offentlig försörjning. Samordningsförbundet Göteborg Väster avser under 2015 påbörja ett metodutvecklingsarbete i syfte att stödja individer att driva sitt eget ärende och samordna redan befintliga insatser med målet att öka förutsättningarna att nå arbete och egen försörjning. Omfattningen av utvecklingsarbetet och tidpunkten för start är beroende av finansiering från någon av parterna. Till 2015 kommer stora delar av styrelsen att vara ny. Förbundet planerar därför att under våren tillsammans med övriga förbund att genomföra gemensam styrelsekonferens med utbildningsinslag. Kommande ESF-projekt Förbundet avser under 2015 ansöka om medel hos Europeiska socialfonden för att, med utgångspunkt från redan befintliga insatser, utveckla metoder för att förbättra insatserna för personer som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd. Ansökan kommer att göras tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg Centrum, Göteborg Hisingen (Delta), Göteborg Nordost samt samordningsförbunden Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås och Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Ansökan antas omfatta gemensamma utvecklingsområden och förbundsspecifika delverksamheter. För samordningsförbundet Göteborg Väster beräknas de förbundsspecifika delverksamheterna handla om de ovan beskrivna utvecklingsområdena rörande metodutveckling för personer i behov av stöd för att kunna ta myndigheternas insatser i anspråk och metodutveckling i syfte att skapa möjligheter för samtliga deltagare i verksamheterna att ta del av insatser på ordinarie arbetsmarknad. I ansökan planeras också, tillsammans med de andra förbunden, för vidareutveckling av det påbörjade arbete med mentorskapsutbildning för arbetsgivare i syfte att öka förutsättningarna för dem att ta emot personer med olika typer av svårigheter. Enligt ESF-rådet beräknas beslut om beviljade medel komma i maj 2015 med första start av beviljade projekt i september 2015. Graden av medfinansiering är ännu oklar, men bedöms kunna genomföras med befintliga verksamheter. Ansökan om ESF-medel bedöms inte ha någon större påverkan på budget 2015. 9

Budget 2015, tkr Personal 20 335 Köpta tjänster 21 90 Kompetensutveckling/konferenser m.m. 22 300 Nya projekt 200 Övrigt 23 75 Totalt 1 000 Kommande treårsperiod Samordningsförbundet Göteborg Väster har de senaste fyra åren beviljats oförändrad bidragsnivå från medlemmarna. Indexuppräkning som täcker t.ex. ökade lönekostnader saknas i anslaget från parterna. Förbundet ser med oro på konsekvenserna av den förslagna fördelningsmodell som innebär en minskning av statens bidrag till samordningsförbunden i Göteborg. Samtliga parter beskriver ett ökat behov av samverkan för att stödja människor i behov av samordnade insatser att nå förbättrad hälsa och egen försörjning. En minskning av resurser till samverkansinsatser försvårar samverkan mellan parterna och möjligheterna att stödja utsatta grupper minskar. En utökad bidragsnivå, alternativt ett arbetssätt som innebär att parterna finansierar en större del av sin personal i samverkan, är en förutsättning för fortsatt finansiering av insatser i samverkan och för arbete med metodutveckling och strategisk samverkan. Allt kommande utvecklingsarbete måste föregås av dialog kring personalförsörjning från parterna. 20 0,25 biträdande förbundschef (processtöd), 0,5 projektledare mentorskapsutbildning (delas med fem förbund perioden januari-augusti 2015), 0,1 fysioterapeutt, 0,2 processledare jämställdhet (samfinansieras tillsammans med förbunden Göteborg Centrum och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås) 21 SUS och informatör 22 Utbildning av och kompetensutveckling för personal i samverkan, minimässor, handläggarnätverk, deltagande i nätverk och konferenser m.m 23 I övrigt ingår bl.a. kostnader för informationsmaterial och övriga kostnader i samband med kompetensutvecklingsinsatser m.m. 10

3-årsbudget med oförändrad bidragsnivå 3-årsbudget, oförändrad bidragsnivå 2015 2016 2017 Ingående eget kapital 1 100 000 700 000 620 000 Bidrag 9 940 000 9 940 000 9 940 000 Verksamheter Verksamheter riktade mot individ 8 010 000 8 000 000 8 000 000 Kunskapsutveckling & Nya projekt 1 000 000 630 000 630 000 Styrelse 180 000 190 000 200 000 Administration 1 150 000 1 200 000 1 200 000 Kostnader totalt 10 340 000 10 020 000 10 030 000 Resultat -400 000-80 000-90 000 Utgående eget kapital 700 000 620 000 530 000 Sammanfattning Budget 2015 bygger på en bidragsnivå på 9 940 tkr. En utökad bidragsnivå från huvudmännen, alternativt en utökad implementering, är en förutsättning för fortsatt finansiering av befintliga verksamheter samt utveckling av nya metoder och verksamheter. Det är angeläget att samtliga parter arbetar aktivt för ett ökat centralt anslag till samordningsförbunden för att säkerställa möjligheten att matcha parternas ökande behov av samordnade insatser för personer i behov av rehabilitering i området. Det är också angelläget att nya förbund kan bildas utan negativa konsekvenser för befintliga invånare i områden med befintliga förbund. Karin Alstersjö Förbundschef 11