1
Innehållsförteckning Sida 2: Allmänt, skattesats, Kommunövergripande stab Sida 3: Skolan Sida 4: Serviceförvaltningen Sida 5: Individ och omsorgsförvaltningen Sida 5: Investeringsbudget Sverigedemokraterna Skurup, budget 2018 för Skurups kommun Sverigedemokraterna lämnar återigen ett budgetförslag i balans och med en fortsatt konkurrenskraftig skattesats. I årets budget som det finns mer utrymme för satsningar på framtiden, ryms framförallt kraftiga satsningar på Kommunens uppskattade personal inom skolan och omsorgen. Kommun har under en tid haft en ökande personalomsättning och om denna utveckling får fortsätta så kommer detta att påverka kvaliteten på verksamheten, därför har Sverigedemokraterna valt att satsa extra på rehabilitering med 1.6 Mkr och en fortsatt kraftig satsning på omsorgen totalt med 10 Mkr, samt på skolan & förskolan med 6 Mkr. Även för att komma till rätta med otryggheten i samhället gör vi en riktad satsning med 1.5 Mkr. Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 20.42 Kommunövergripande stab Här har vi lagt vår satsning på ökad trygghet i samhället. Tyvärr så har otryggheten kommit att breda ut sig i Skurups kommun med ständiga skadegörelser och sämre trygghet, allt enligt polisens undersökningar. Vi anser att denna otrygghet inte skall få fäste i vår trygga kommun! Storstädernas utanförskapsområden är en skrämmande utveckling, där bilbränder, skottlossningar och trakasserier av räddningspersonal med mera tycks tillhöra det normala. Därför väljer vi att satsa 1.5 Mkr som skall användas till ökad trygghet med hjälp av väktare och kameraövervakning, allt för att undvika att Skurup skall börja se ut som storstäder i vår närhet. Överförmyndarna får 400 kkr mer, men det finns uppenbara risker att dessa medel kommer att användas till de så kallade ensamkommande barn som staten tvingar på Skurups kommun. Skurups skrämmande utveckling under det rödgröna styret med ständigt ökande sjukskrivningar bland kommunens personal är allt annat än acceptabelt. Här gör vi en extra satsning på 1.6 Mkr för ökad rehabilitering, som över tid bör få ner sjuktalen. 2
Arbetsmarknadsåtgärder ökas med 750 kkr för att hjälpa de arbetslösa till en återgång till arbetslivet, tyvärr är det här vi ser följderna av den oansvariga massinvandring som Skurup drabbats av under socialiststyret. Långsiktigt ser vi att denna budgetpost kommer att behöva kraftiga ökningar då dagens högkonjunktur inte varar för evigt. Skolan Vi satsar 4 Mkr på grundskolan i ett lyft för högre lärarlöner för att få behålla våra duktiga lärare, även skolpengen och kompetensutveckling skall rymmas i denna satsning, hur medlen fördelas låter vi skolledningen besluta om så de kommer dit där de gör mest nytta. Även en satsning på kommunens nattis och den viktiga personalen inom förskoleverksamheten får 2 miljoner kr, SD vill satsa mer på nattis så att fler kan jobba på obekväma arbetstider. SD satsar på att förenkla för arbete istället för bidragsförsörjning. Kostnaderna för gymnasieverksamheten har ökat under ett antal år, mycket på grund av att många elever inte klarar utbildningen på 3 år utan byter utbildning under studietiden vilket resulterar i förlängd studiegång. Denna utveckling vill Sverigedemokraterna bryta med att satsa 500tkr på en utvecklad studievägledning som i förlängningen gör att eleverna väljer rätt utbildning från början. Med rätt vald utbildning från början kommer det att kosta betydligt mindre på grund av att studietiden kortas till 3 år i gymnasiet vilket ger en besparing på 5 Mkr. Förskolan är inte en plats för modersmålsundervisning utan barnen bör lära sig god svenska för att under sin senare skoltid kunna tillgodogöra sig grundskoleundervisningen och framtida högre utbildningar. Därför stryks modersmålsundervisning vilket ger en besparing på 150tkr. 3
Serviceförvaltningen Sverigedemokraterna satsar 200 tkr på ökat öppettider på fritidsgårdarna, även i Rydsgård och i Skivarp, denna kraftfulla satsning ger en meningsfull fritid även för unga utanför centralorten. Även en extra satsning på 500 tkr på kommunens många duktiga idrottsföreningar finns det utrymme för i SD,s budget. Operaföreställningarna på Biorama läggs ner då det är ett starkt begränsat antal som besöker dem, det finns goda möjligheter till Opera i Malmö och andra storstäder i vår närhet. 4
Individ och omsorgsförvaltningen Största satsning i denna förvaltning gör Sverigedemokraterna på vård & omsorg med 8.3 Mkr till personalen som gör en uppskattad insats för de äldre, denna satsning går till höjda löner och andra personalfrämjande insatser. Med denna satsning minskar vi personalomsättning för att öka tryggheten för de äldre. Även en halvering av kostnaderna för trygghetslarm ryms i Sverigedemokraternas budget, det skall inte vara en fråga om ekonomi för att ha råd med trygghet, kostnad 700tkr. Vi väljer att satsa 1 Mkr på den uppskattade dagverksamheten i kommunen. Sociala investeringsfonden läggs ner. Individ och familjeomsorgen får sänkt budget med 7 Mkr pga effektivisering och av att SD har en mer ansvarsfull invandringspolitik. Investeringsbudget Då medel i investeringsbudget under 2015 & 2016 inte förbrukats mer än till 69% respektive 65% så väljer vi att överinvestera i denna budget. Om det finns behov för justeringar under året och investeringarna närmar sig taket så får frågan lyftas av förvaltningarna till politiken för nya överväganden och ställningstaganden. 5
Förslag till budgetramar 2018 från: Budgetram 2018 Utgångsläge ram enligt budget 2017 6 Uppdaterad ram TA Löner 2017 Summa ram 2018 förvaltningarnas förslag SD Politiskt förslag till justeringar Summa slutram 2018 KOMMUNÖVERGRIPANDE STAB 63 292-600 737 62 829 4 325 67 754 Trygghetssatsning i samhället 1 500 1 500 201 Politisk verksamhet 8 695 8 695-300 8 395 203 Revision (inkl förtroendevalda) 1 136 1 136-300 836 204 Överförmyndare (inkl förtroendevalda) 800 800 400 1 200 206 Kompletteringstrafik 2 160 2 160 2 160 210 Avgifter till intresseorgr, stift 3 204 3 204-75 3 129 212 Mark- och lokalförsörjning 4 008 4 008 200 4 208 213 Kommunövergripande stab 35 854 616 36 470 1 600 38 070 215 Miljö- och trivselåtgärder (BUF) 200 200 200 400 217 Miljöstrategiska enheten 1 337-250 30 1 117 1 117 219 Näringsliv och turism 3 314-350 59 3 023 350 3 373 261 Arbetsmarknadsåtgärder 1 984 32 2 016 750 2 766 MYNDIGHETSVERKSAMHET 1 286 0 105 1 391 0 1 391 311 Bygglovsverksamhet -561 89-472 -472 316 Miljö- och hälsa, tillsynsverksamhet 1 677 16 1 693 1 693 351 Alkoholhandläggare 170 170 170 SERVICEFÖRVALTNINGEN 54 851 0 616 55 467 2 790 58 257 401 Gemensamma resurser Serviceförvaltn 6 267 142 6 409 6 409 407 Fritidsverksamhet 14 318 60 14 378 1 340 15 718 409 Bidrag till fören, studieorg. 2 309 2 309 500 2 809 411 Räddningstjänst 6 104 6 104 600 6 704 420 Kommunteknik, Affärsdriv verksamhet 0 0 0 421 Kommunteknik, Skattefinans verksamhet 13 027 226 13 253 400 13 653 430 Bibliotek 7 489 100 7 589 7 589 431 Kulturskola 3 546 78 3 624 3 624 432 Allmän kultur 1 656 10 1 666-50 1 616 448 Kost och Service 135 135 135 INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 232 069 0 5 131 237 200 4 509 241 709 633 Gem resurs Individ- och omsorgsförvalt 5 394 117 5 511 5 511 637 Vård och omsorg 141 322 3 719 145 041 10 000 155 041 642 LSS-verksamhet 35 115 695 35 810 3 550 39 360 643 Social psykiatri 5 212 40 5 252 5 252 645 Särsk soc satsn (soc.inv.fond) 2 014 27 2 041-2 041 0 646 Individ och familjeomsorg 43 012 533 43 545-7 000 36 545 SKOL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 364 964 0 6 533 371 497 1 350 372 847 814 Nils Holgersson Entreprenörcentrum 8 407 200 8 607 8 607 832 Gem resurs Skol- och utbildn.förvaltn. 17 396 509 17 905 17 905 834 Förskola 90 604 1 853 92 457 2 000 94 457 835 Grundskola 154 876 3 114 157 990 3 850 161 840 836 Fritidshem 13 228 773 14 001 14 001 839 Särskola 8 343 84 8 427 8 427 850 Nils Holgerssongymnasiet 0 0 0 860 Gymnasieverksamhet, extern 72 110 72 110-4 500 67 610 16 CENTRALT SAMT FINANSIERINGEN 20 038 9 079-13 122 15 995 Ändras ej 14 833 Löneavtal 12 mån 2017, 9 mån 2018 15 534 10 588-13 122 13 000 Ändras ej 13 000 Pensionskostnader inkl löneskatt 42 273 2 587 44 860 Ändras ej 44 860 Semester-, övertids- och timlöneskuld 500 0 500 Ändras ej 500 Nedskrivning kundfordran, avskrivn 400-140 260 Ändras ej 260 Internfinansiering kapitalkostnader -14 569-2 056-16 625 Ändras ej -16 625 Internfinansiering av personalomkostnader -24 500-2 500-27 000 Ändras ej -27 000 Anslag för överföringar och tilläggsanslag 400 600 1 000 1 000 1 000 Ränta på MV skuld till Skurups kommun -1 162-1 162 TOTALT 736 500 8 479 0 744 379 11 812 756 791
7