BILAGA 1. Månadsrapport

Relevanta dokument
Månadsrapport september

Månadsrapport oktober

Dnr SOCN 2016/343. Bilaga Tertialrapport Socialnämnden

Årsredovisning Socialnämnden Dnr 2016/343

Dnr ÄLN 2016/62. Tertialrapport

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Mål och budget

Ekonomiskt bokslut per februari 2017

Hur går det 2016? Total prognos -1 mkr Utförarorganisationen sektionerna 0 mkr Hemtjänst -1,8 mkr (beslutade timmar per vecka har ökat med 335

Lägesrapport april Socialnämnd

Uppföljningsrapport, mars 2017

Uppföljningsrapport, december 2017

Uppföljningsrapport, november 2018

1. Framtida behov av bostad med särskild service

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Utvärdering av verksamheterna Horisonten barn och unga och Bryggan

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Äldrenämndens årsredovisning för 2015

Uppföljningsrapport, april 2018

Stöd och service enligt LSS

Anne-Lie Söderlund, Vlasta Marcikic, Caroline Andreasson, Christine Carlsen, Marie Ivarsson, Erica Lundgren

Uppföljningsrapport, juni 2018

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser

Prognos för socialnämndens behov av bostäder

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016


Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, september 2018

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Uppföljningsrapport, juli 2018

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden

Uppföljningsrapport, september 2017

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Plan för Funktionsstöd

Socialnämnden i Järfälla

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Ett Stockholm för alla, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Mål och budget Socialnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Ersättningsnivåer för dagverksamheter

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour,

Mål och budget

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

att jobba på socialförvaltningen

Tertialrapport 2 Äldrenämnden Tertial

Expansionsplan Bostad med Särskild Service

Socialtjänst- När den egna kraften inte räcker till

IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Bidrag till måluppfyllelse

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Klimat att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Bilaga 1 Nyckeltal och mått

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Internbudget kulturnämnden 2018

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Uppföljningsrapport, november 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan

Revisionsrapport Habo kommun

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

Uppföljning per

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning

Månadsuppföljning och prognos

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Socialnämnden bokslut

Uppföljningsrapport, april 2017

Transkript:

BILAGA 1 Månadsrapport Socialnämnden Mars

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Socialnämnden, Månadsrapport 2(6)

1 Verksamhetsresultat Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt Maximalt värde för skattepengarna Fokusområde Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Annan särskilt anpassad bostad Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. Bästa utveckling för alla. Arbetet med att utöka och utveckla de tidiga och förebyggande insatserna fortsätter. Bland annat pågår planeringen för en mottagning där barn och familjer kan få samordnat stöd när det har förekommit våld i en nära relation. Planering pågår också för att kunna öppna ett nytt "horisonten" efter sommaren i Fisksätra för att bättre kunna nå de barn som har psykisk ohälsa. Socialnämndens barn och familjeenhet samt omsorgsenheten omorganiseras från och med den 1 april för att bättre kunna möta målgruppernas behov av utredning, och uppföljning. Fr.o.m. den 1 maj upplöses sociala kvalitetsenheten och verksamhetsutvecklare och verksamhetsspecialister m.fl. kommer att ingå som en grupp i barn och familjeenheten och omsorgsenheten inom socialnämnden samt i äldreenheten inom äldrenämnden. Inom nämnden pågår ett kvalitetssäkringsprojekt för att säkra handläggningen och göra det möjligt att hämta statistik ur systemet. Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Behovet av bostäder med särskild service för vuxna i Nacka ökar. I dag bor 31 utanför kommunens gränser (Uppsala, Stockholmsstad, Tierp, Vallentuna, Järna m.fl.) 10 beslut är ej verkställda beslut i avvaktan på erbjudande utanför kommunen eftersom det saknas LSS-bostäder i Nacka. Socialnämnden, Månadsrapport 3(6)

2 Ekonomiskt resultat Socialnämndens prognos pekar mot ett överskott på cirka 6,6 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari till mars är inte rättvisande. Det saknas fortfarande kostnader främst inom utfallet för personer med funktionsnedsättning, det gäller både verksamhetskostnader och lokalkostnader. Barn + 1,8 miljoner kronor. Biståndsbedömda öppna insatser och kontaktperson har kostat mindre än budgeterat under perioden. Vuxna -2,8 miljoner kronor. Det är boendekostnaderna för vuxna som kostar mer än budgeterat. Personer med funktionsnedsättning +12,8 miljoner kronor Nämnden har erhållit budgetmedel för volymutveckling samtidigt som det inte har öppnats några boenden. Bristen är stor och i viss mån innebär det att personer får flytta in i LSS-boenden utanför Nacka. Platserna direktupphandlas. Försök har gjorts att ramupphandla servicebostäder med negativt resultat. Nu görs ett nytt försök med en utökad målgruppsbeskrivning och utökat geografiskt område. Det finns beslut om insats som inte har kunnat verkställas. Försäkringskassan (FK) fattar tvååriga beslut om personlig assistans. Flera sådana beslut kommer att omprövas under hösten. De kommer då att ompröva besluten och tillämpa en dom från högsta förvaltningsrätten sommaren 2015. Omsorgsenheten har blivit informerade om att det kommer innebära att FK drar ner tiden för besluten om personlig assistans vilket kommer innebära att kostnaderna för assistansen övervältras på kommunen eftersom personerna fortfarande har rätt till assistans fast enligt en annan paragraf. Det kommer att slå på kommunens kostnader framförallt under 2018. Myndighet och huvudmannaskap - 5,1 miljoner kronor. Bristen på socialsekreterare är stor i hela Sverige. Det gäller särskilt utredande socialsekreterare barn och unga. Nacka har för närvarande 17,5 vakanta tjänster. Vakanserna täcks till en del av bemanningsföretag. Kostnaderna för detta uppgick till cirka 1,7 miljoner kronor under januari och februari. Det är av viktigt att det finns utredande socialsekreterare eftersom bristen kan leda till att barn och familjer inte får beslut om stöd och hjälpinsatser och i värsta fall kan leda till att barn far illa. Bristen leder till löneglidning och hög personalomsättning. Avtalet med SSR och Vision är inte klart ännu. Det pågår ett stort utvecklingsarbete för att driva på arbetet med att skapa bra arbetsförutsättningar och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Allt i syfte att behålla medarbetare samt stödja cheferna i det strategiska arbetet med att attrahera och rekrytera medarbetare. Socialnämnden, Månadsrapport 4(6)

2.1 Ekonomisk tabell Verksamhet Utfall Utfall Intäkter Kostnader Utfall jan-mar Budget jan-mar Avvikelse jmf med periode ns budget Prognos Budget jan-mar Avvikels e jmf budget Preliminär bokförda fakturor 0-612 -612 0 0 0 Barn och unga 665-25 794-25 129-25 946 817-102 016-103 783 1 767 Vuxna 21-64 år 7 066-18 745-11 679-11 307-372 -47 998-45 229-2 769 Personer med funktionsnedsättning 7 482-108 345-100 863-111 387 10 524-432 795-445 548 12 753 Gemensam socialtjänst 0-2 684-2 684-2 079-605 -8 317-8 317 0 Utfall felaktig vht 8-257 -250-250 0 Myndighet och huvudmannaskap 535-29 383-28 848-28 173-675 -117 300-112 169-5 131 Nämnd och nämndstöd 5-433 -428-692 263-2 800-2 766-34 Summa 15 760-185 642-169 881-179 584 9 843-711 226-717 812 6 586 Socialnämnden, Månadsrapport 5(6)

3 Investeringar Äldrenämnden har en gemensam investeringsbudget med socialnämnden. Den har använts för att utveckla och införa Pulsen Combine. Under 2016 tillfördes nämnderna också driftbudgetmedel för delar av införandet. Investeringsmedlen kommer inte att användas efter den 31 mars. Det för att avskrivningarna ska hinna vara klara innan avtalet tar slut. Investeringsutfallet för båda nämnderna tillsammans för året är cirka 61181 kronor Socialnämnden, Månadsrapport 6(6)