Månadsrapport per september 2013, Stockholms läns landsting

Relevanta dokument
Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting

1 (10) RAPPORT LS Stockholms läns. då ökning- ringsbehov inom. hälso- och. verksamhet detta inom. för en kon- grad. Med.

Månadsrapport per november 2013 för Stockholms läns landsting. att godkänna månadsrapporten per november samt prognos för helåret 2013

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting 1 (2) * 006 i. Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

Månadsrapport SEPTEMBER

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Anmälan av budget år 2005

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Perioden januari november i korthet

Resultatet för perioden uppgår till 331 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är 71 miljoner kronor.

Månadsrapport OKTOBER

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

4 Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting LS

Resultatet för perioden uppgår till 259 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -73 miljoner kronor.

Stockholms läns landsting 1(2)

Resultatet för perioden uppgår till miljoner kronor. Budgeterat resultat uppgår till är 665 miljoner kronor.

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

*

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting 1 (2)

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Månadsrapport per september 2017

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Månadsrapport per oktober 2017

Månadsrapport per november 2017

Månadsrapport per juli 2017

Månadsrapport per juli 2018

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Landstingets finanser

Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting 1(2)

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per september 2018

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1(2)

Årsrapport per 31 december 2015, Landstingshuset Stockholm AB

Anmälan av lokala nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2013

Månadsrapport per maj 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per mars 2014 för Stockholms läns landsting. att godkänna månadsrapporten per mars samt prognos för helåret 2014

Månadsrapport november 2013

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017

Stockholms läns landsting Delårsrapport Januari-augusti 2013

Stockholms läns landsting

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Månadsrapport mars 2013

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

b Stockholms läns landsting

Stockholms lans landsting i (i)

Periodrapport OKTOBER

Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017

Månadsrapport November 2010

X Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB

Månadsrapport september 2014

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Tertialrapport för Stockholms läns landsting per april 2013

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Stockholms läns landsting i (i)

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Periodrapport Maj 2015

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

bokslutskommuniké 2012

Månadsrapport juli 2014

Stockholms läns landsting

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport juli 2012

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Bokslutskommuniké 2016

Månadsrapport januari februari

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Transkript:

1 (10) Månadsrapport per september 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på 400 miljoner kronor, en förbättring med 100 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Landstinget finansieras huvudsakligen av skatteintäkter. Skatteintäkternas utveckling är avgörande för landstingets verksamhet och möjligheten att genomföra landstingets omfattande investeringsplaner. Under 2013 förväntas de samlade skatteintäkterna öka med 4,1 procent vilket är en ökning jämfört med året innan då ökningen var 2,6 procent. 3500 Resultatutveckling, Mkr 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2012 Ack utfall 2013 Månadens prognos Periodiserad budget Föregående månads prognos Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2013 är omfattande och årets prognos uppgår till knappt 11 miljarder kronor. Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet, investeringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader. Åtgärderna syftar till att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet på längre sikt. Samtidigt innebär detta att ett systematiskt gemensamt arbete krävs, med lösningar och arbetssätt inom landstingets samtliga verksamheter, för att skapa förutsättningar för en kontrollerad kostnadsutveckling.

2 (10) Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stockholms läns landsting i hög grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att sänka den diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen. Sänkningen leder till ökade kostnader under 2013 med cirka 1,6 miljarder kronor. AFA Försäkring har beslutat att återbetala tidigare inbetalda försäkringspremier motsvarande 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Verksamhetens kostnader har per den sista september ökat med 3,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 4,5 procent. Det är till stor del bemanningskostnader 1, kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande. I det fall avskrivningskostnader och verksamhetens intäkter summeras till verksamhetens kostnader får man nettokostnader. Nettokostnaderna ökar för perioden med 4,0 procent och i prognosen med 5,1 procent vilket är högre än ökningen för de samlade skatteintäkterna. Detta är inte en hållbar utveckling över tid. Målsättningen är att ha en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt trots den påverkan som omvärldsfaktorer kan ha på landstingets verksamhet och ekonomi. För detta krävs en ekonomisk beredskap med en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effektiviseringar planeras och genomförs. Målet är att landstingets verksamhet, trots förändrade omvärldsfaktorer, ska uppnå ett positivt resultat under 2013. Detta för att kunna genomföra och fullfölja de satsningar som krävs för att tillgodose en växande befolknings krav på en väl fungerande vård och kollektivtrafik. Perioden i korthet Resultatet uppgår till 1 371 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt av ökade pensionskostnader med 1 564 miljoner kronor och positivt av återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt av realisationsvinster om 301 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat har förbättrats med 100 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och uppgår till 400 miljoner kronor beroende på förändringar avseende köpt hälso- och sjukvård samt läkemedel. Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, prognostiserar ett negativt resultat för 2013. Kollektivtrafiken redovisar i sin prognos fortsatt ett intäktstapp för resenärsavgifterna med 416 miljoner kronor jämfört med budget. Skatteintäktsprognosen för 2013 visar fortsatt på samlade skatteintäkter om 61 953 miljoner kronor, 4,1 procent högre än 2012 och 92 miljoner kronor högre än budgeterat. 1 Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.

3 (10) Investeringarna uppgick till 7 654 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 10 786 miljoner kronor vilket är 5 343 miljoner kronor lägre än årsbudget. Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för mottagning men inte för behandling under september månad. Resultat Resultatet per september uppgick till 1 371 (2 842) miljoner kronor, vilket är 217 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och 1 471 miljoner kronor lägre än föregående år. I resultatet ingår ökade pensionskostnader med 1 564 miljoner kronor, intäkter för återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt realisationsvinster på 301 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats med 24 miljoner kronor mellan augusti och september. Årets prognos uppgår till 400 miljoner kronor vilket är 125 miljoner kronor lägre än budgeterat. Resultatet under resterande del av året påverkas av säsongsvariationer avseende köpt hälso- och sjukvård. Prognosen är förbättrad med 100 miljoner kronor jämfört med prognosen i augusti månad på 300 miljoner kronor. Prognosförbättringen förklaras av en lägre kostnadsutveckling avseende köpt hälso- och sjukvård samt läkemedel än budgeterat. 1 577 Resultatutveckling, Mkr 897 470 92 248 124 111 125 1 250 1 400 1 471 1 993 Verksamhetens intäkter Samlade skatteintäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat Förändring utfall jämfört med motsvarande period föregående år Prognosavvikelse jämfört med budget Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att diskonteringsräntan sänks med 0,75 procentenheter vilket påverkar hela landstings- och kommunsektorn. Diskonteringsräntan tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Diskonteringsräntan ändras då marknadsräntorna är över eller under ett fastställt intervall. På grund av den senaste tidens låga ränteläge har marknadsräntorna passerat den nedre gränsen av intervallet vilket föranleder en sänkning av diskonteringsräntan och medför ökade kostnader 2013 för Stockholms läns landsting med 1 564 miljoner kronor. Dessutom medför förändringen en ökning av pensionsåtagandet med 2 047 miljoner kronor, för den del som redovisas utanför balansräkningen.

4 (10) Beslut är fattat av AFA Försäkrings styrelse om återbetalning av AFA-premier för åren 2005 och 2006 vilket ökar intäkterna med 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Realisationsvinster om 301 miljoner kronor har intäktsförts under 2013, framförallt beroende på försäljning av Beckomberga. Den största delen av försäljningen omfattar de centrala delarna av det före detta sjukhuset inklusive ett markområde med en potentiell byggrätt. Realisationsvinsterna förväntas uppgå till 309 miljoner kronor på helårsbasis. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har inkommit med en prognos som för landstingsdelen i stort sett är enligt budget. Prognosen är förbättrad jämfört med föregående månad. Mkr Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändr. jan sep 2013 jan sep 2012 % 2013 2013 2012 13 12 % Verksamhetens intäkter 13 437 12 968 3,6 18 121 17 224 897 17 630 2,8 Verksamhetens kostnader 53 393 51 401 3,9 73 243 73 491 248 70 077 4,5 varav Bemanningskostnader 18 986 18 380 3,3 26 257 26 247 11 25 166 4,3 Köpt hälso och sjukvård, tandvård 11 470 10 886 5,4 15 685 15 512 173 14 841 5,7 Köpt trafik 9 061 8 615 5,2 12 072 12 294 222 11 604 4,0 Övriga kostnader 13 875 13 520 2,6 19 228 19 438 210 18 467 4,1 Avskrivningar 2 654 2 530 4,9 3 608 3 497 111 3 408 5,9 Verksamhetens nettokostnader 42 610 40 963 4,0 58 730 59 764 1 033 55 855 5,1 Skatteintäkter 43 308 41 263 5,0 57 743 57 475 269 54 800 5,4 Generella statsbidrag 3 548 3 685 3,7 4 730 4 992 261 4 773 0,9 Utjämningssystemet 390 60 521 605 84 80 Summa samlade skatteintäkter 46 465 44 888 3,5 61 953 61 862 92 59 493 4,1 Finansiella intäkter 130 72 80,8 103 94 9 108 4,9 Finansiella kostnader 2 613 1 154 126,3 2 926 1 667 1 259 1 763 66,0 Finansnetto 2 483 1 083 129,3 2 823 1 573 1 250 1 654 70,7 Resultat 1 371 2 842 51,8 400 525 125 1 984 79,8 Resultat enligt balanskrav Resultat 1 371 2 842 400 525 1 984 RIPS ränta / Räntekostnad pensioner bolag 1 616 1 616 369 Reavinster 301 74 309 216 Reserverat eget kapital 2 100 Resultat enligt balanskrav 2 687 2 768 1 707 525 37 Intäkter Verksamhetens intäkter uppgick till 13 437 (12 968) miljoner kronor vilket är 470 miljoner kronor, 3,6 procent, högre än för samma period 2012. Prognosen för verksamhetens intäkter är 18 121 miljoner kronor vilket är 2,8 procent högre än 2012 och 897 miljoner kronor högre än budget. AFA Försäkrings styrelse har beslutat om återbetalning av premier för åren 2005 och 2006 på totalt 529 miljoner kronor vilket ingår i intäkterna. I föregående års intäkter ingick återbetalning för AFA Försäkring för åren 2007 och 2008 på motsvarande 560 miljoner kronor.

5 (10) Periodens resenärsavgifter har minskat med 66 miljoner kronor, 1,3 procent, jämfört med 2012. Samtidigt har genomsnittligt antal påstigande ökat med 4,0 procent jämfört med föregående år. Minskningen av resenärsavgifter för perioden beror delvis på den förändrade rutinen vid köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land samt lägre intäkter för remsa/reskassa till följd av förändrade redovisningsprinciper. Intäkterna för resenärsavgifter inom kollektivtrafiken prognostiseras fortsatt att understiga budget med 416 miljoner kronor, huvudsakligen SL-biljetter. Främsta förklaringen är ett för högt antagande i budgeten om resandeutveckling inom kollektivtrafiken på land. Dessutom förväntas intäkterna bli lägre till följd av tidigare nämnda ändrade redovisningsrutiner för Reskassa samt ändrade rutiner för köp av sms-biljetter. I intäkterna ingår realisationsvinster om 301 miljoner kronor där merparten härrör från försäljningen av Beckomberga. Årets prognos uppgår till 309 miljoner kronor. Under 2012 uppgick realisationsvinsterna till totalt 216 miljoner kronor. Specialdestinerade bidrag har ökat med totalt 57 miljoner kronor vilket framförallt beror på högre intäkter för Kömiljarden i samband med en slutlig avräkning för 2012 vilken kvalificerade landstinget för ytterligare 45 miljoner kronor som utbetalats 2013. Stockholms läns landsting har under perioden januari till september 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning. För behandling uppnåddes nivån endast under mars och april månad. Prognosen för Kömiljarden under 2013 är 215 miljoner kronor jämfört med budgeterade 200 miljoner kronor. Enligt den senaste skatteintäktsprognosen 2 för 2013 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 46 465 miljoner kronor vilket är en ökning med 1 577 miljoner kronor, 3,5 procent, jämfört med motsvarande period 2012. För helåret 2013 prognostiseras skatteintäkterna bli 61 953 miljoner kronor. Det är en ökning med 4,1 procent, jämfört med utfallet 2012 och 92 miljoner kronor högre än budgeterat. Nuvarande prognos baserar sig på skatteintäktsprognos 3. Nästkommande prognos publiceras under oktober månad. Den nya prognosen indikerar att de samlade skatteintäkterna för 2013 kommer att minska med cirka 90 miljoner kronor vilket inte är beaktat i innevarande prognos. 2 Skatteintäktsprognos 3, 2013-09-03.

6 (10) Kostnader Kostnadsutveckling, procent 4,3 4,3 4,5 3,3 6,0 5,4 5,7 5,2 5,3 4,0 4,1 2,6 Bemanningskostnader Köpt hälso och sjukvård, tandvård Köpt trafik Övriga kostnader Budgeterad kostnadsutveckling Periodens kostnadsutveckling Prognostiserad kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader för perioden januari-september uppgick till 53 393 (51 401) miljoner kronor och är 3,9 procent högre än för motsvarande period 2012. Prognosen för verksamhetens kostnader är 73 243 (70 077) miljoner kronor, vilket är 4,5 procent högre än 2012 och 248 miljoner kronor lägre än årets budget. Det är till stor del bemanningskostnaderna som driver kostnadsutvecklingen och svarar för 36 procent av verksamhetens kostnader. För januari-september uppgick bemanningskostnaderna till 18 986 miljoner kronor, en ökning med 607 miljoner kronor, 3,3 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 2013 prognostiseras bemanningskostnaden att öka med 4,3 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli 11 miljoner kronor högre än budget. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,3 procent. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 1,0 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,3 procent. De största volymökningarna står Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds Sjukhus AB och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för medan Karolinska Universitetssjukhuset står för den största minskningen. I bemanningskostnaderna ingår inhyrd personal vilka har minskat med 2,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På helårsbasis förväntas kostnaden för inhyrd personal uppgå till 300 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 1 procent av de totala bemanningskostnaderna. Föregående år uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 335 miljoner kronor. Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 11 470 miljoner kronor, en ökning med 5,4 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. En förklaring till kostnadsökningen mellan åren är förändrade vårdvolymer. Antalet läkarbesök prognostiseras öka med 1,5 procent. En del av ökningen av läkarbesöken beror på fler enheter och större möjligheter att snabbt få ett besök i vården, bland annat genom vårdvalet och att nya mottagningar har öppnat. Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med 0,8 procent. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras att för helåret öka med 5,7 procent jämfört med föregående år och bli 173 miljoner kronor, 1,1 procent, högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av kostnadsökningar för externt köpt geriatrik och somatisk specialistvård till följd av utökat vårdval inom flera områden.

7 (10) Prognosen är förbättrad med 51 miljoner kronor jämfört med föregående månad beroende på en lägre kostnadsökningstakt än tidigare beräknat. Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till 9 061 miljoner kronor, en ökning med 5,2 procent. Kostnadsökningen jämfört med motsvarande period 2012 beror på helårseffekter av trafikförändringar till exempel pendeltåg till Arlanda och Uppsala vilka genomfördes under 2012 samt indexuppräkning av tecknade avtal. Prognosen för helåret visar en ökning med 4,0 procent jämfört med föregående år. Prognosen är 201 miljoner kronor, 1,8 procent, lägre än budget för köpt kollektivtrafik på land. Avvikelsen förklaras bland annat av att indexuppräkning av avtal bedöms understiga budget, till stor del beroende på den allmänna prisutvecklingen. Förhandlingarna beträffande trafikstarten för busstrafiken i Norrort beräknas resultera i lägre kostnader än beräknat. Dessutom kommer kostnaden för biljettkontroller bli lägre beroende på ett nytt avtal. I trafikavtalen ingår incitament för att entreprenören ska nå den avtalade kvalitetsnivån. Dessa kostnader beräknas understiga budget eftersom entreprenören ej nått de avtalade kvalitetsnivåerna. Kostnaderna för köpt kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning prognostiseras att bli 21 miljoner kronor lägre än budget beroende på att antalet färdtjänstresor förväntas bli färre än budgeterat. Läkemedelskostnaderna uppgick för perioden till 4 495 miljoner kronor, en minskning med 4,5 procent jämfört med motsvarande period 2012. På helårsbasis prognostiseras kostnaderna att minska med 0,8 procent. Prognosen pekar mot ett överskott jämfört med budget på 224 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med föregående månads prognos med 27 miljoner kronor. Minskningen av kostnaderna beror på ett aktivt arbete med den Kloka listan som medför ett utbyte av originalpreparat mot billigare läkemedel samt beroende på patentutgångar av dyra läkemedel. Förbättringen av prognosen beror på att de kostnadshöjande effekter som förutses enbart beräknas få ett begränsat genomslag under året. Sänkta läkemedelskostnader är positivt ur ett verksamhetsperspektiv men kan även påverka de samlade skatteintäkterna. Detta då minskade läkemedelskostnader även kan leda till en förändring av uppräkningen för det statliga bidraget för läkemedelsförmånen. Avskrivningskostnaderna uppgick per den sista september 2013 till 2 654 miljoner kronor och har ökat med 124 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna är 111 miljoner kronor högre än budget beroende på en för låg budgetering i förhållande till färdigställda investeringar. Den prognostiserade ökningen jämfört med helår 2012 uppgår till 5,9 procent. Den största delen av kostnadsökningen mellan åren beror på investeringar inom kollektivtrafiken, till exempel upprustning av tunnelbanelinjen mellan Gullmarsplan och Hagsätra som avslutades i början av 2013 till en total kostnad på cirka 1,1 miljarder kronor. Dessutom har det gjorts delaktiveringar avseende de nya X60-vagnarna till pendeltågstrafiken. Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader och uppgick till -2 483 miljoner kronor vilket är 1 400 miljoner kronor sämre än för motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot 2013 uppgår till -2 823 miljoner kronor vilket är 1 250 miljoner kronor sämre än budgeterat.

8 (10) Anledningen till den stora ökningen av de finansiella kostnaderna, på 1 458 miljoner kronor jämfört med föregående år, är de ökade kostnaderna i samband med den sänkta diskonteringsräntan som tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Dessa kostnader har ökat med 1 564 miljoner kronor. Samtidigt prognostiseras räntekostnader för lån och finansiell leasing till att bli 288 miljoner kronor lägre än budget beroende dels på lägre investeringsvolymer under 2012 och 2013 och ett därmed reducerat lånebehov, dels fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat. De finansiella intäkterna uppgick till 130 miljoner kronor vilket var 58 miljoner kronor högre än för motsvarande period föregående år. Detta är delvis en följd av överskottslikviditet hänförlig till att förfinansiering av landstingets investeringar anses vara av strategisk vikt, delvis en följd av förskjutningar i tiden av landstingets investeringar vilket påverkar likviditeten positivt. Investeringar Investeringsbudgeten för 2013 har utökats med 152 miljoner kronor till följd av fullmäktiges beslut den 19 mars 2013, Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS), LS 1302-0194, 1202-0263, med anledning av bland annat tillagningskök och monteringsstål i bjälklag för medicinteknisk utrustning. Budgeten uppgår till 16 129 miljoner kronor. Per den sista september uppgick investeringarna till 7 654 miljoner kronor eller 47 procent av den budgeterade årsvolymen. Prognosen på 10 786 miljoner kronor innebär ett utfall som är 5 343 miljoner kronor lägre än årsbudget. Prognosen har reviderats ned med 213 miljoner kronor jämfört med föregående prognos från augusti, främst med anledning av försenade leveranser av fordonen till tvärbana Norr mot Solna. Mkr Utfall Utfall Prognos Budget Bokslut Upparbetningsgrad % 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012 jan sep jan sep % % Vård inkl fastigheter (LFS) 1 330 1 465 2 074 3 402 2 106 39 57 NKS 2 298 1 757 3 382 3 443 2 563 67 60 Trafik 3 675 2 758 4 781 8 691 4 328 42 55 Citybanan 301 309 427 427 317 71 75 Övrigt 50 33 121 167 74 30 14 Totala investeringar SLL koncernen 7 654 6 322 10 786 16 129 9 389 47 54 Trafiken redovisar en prognos som är 3 910 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen inom trafiken förklaras av senareläggningar orsakade av överklaganden i planprocesser och förskjutningar i tid av ett flertal större objekt. Tunnelbanans Röda linje påverkas av försenad byggstart av Norsborgsdepån till följd av att entreprenaden har överklagats till förvaltningsrätten samt att leveransen av signalsäkerhetssystemet försenades. För Spårväg City och program Pendeltåg har gjorts en ny bedömning av medelsbehovet för 2013. Till följd av den prognostiserade avvikelsen har trafiknämnden vid sammanträdet den 1 oktober 2013 beslutat att hemställa om justering av 2013 års budget samt omfördelning till åren 2016-2018, LS 1310-1227. Hemställan behandlas inom ramen för delårsrapporten.

9 (10) 2013-10-24 LS 1310-1262 Större avvikelsee inom vården redovisas för Landstingsfastigheter Stockholm där prognosen är 1 283 miljoner kronor lägre än budgeten. Främsta förklaringen till avvikelsen är senareläggningar till följd av längre planeringsprocesser samt samord- ning med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer det ingångna OPS-avtalet såväl ekon- omiskt som tidsmässigt. Under 2013 har landstingsfullmäktige fattat beslut om ettt antal ändringar och tilläggsarbeten, så kallade tilläggsavtal till OPS-avtalet, samt beslutat att justera 2013 års budget med 152 miljoner kronor. Inom nybyggnation i Stockholms läns landstingss regi har det tillkommit byggnadsinventarierr för att möj- liggöra installation av medicinteknisk utrustning samt en anslutningsavgift för media (värme, vatten och avlopp) till den nya anläggningen. Finansiering Stockholms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på upptagna lån för finansiering av investeringa ar. Koncernens likviditet uppgick per den sista september till 1 644 miljoner kronor vilket är 3 172 miljoner kronor lägre än vid årets början. Landstingets stora investeringar under året innebär att likviditeten successivt minskar. Prognosen för 2013 visar på en likviditet på 2 010 miljoner kronor. Likvid- iteten ökar under året beroende på upptagna lån. En viss förfinansiering av landsvilket är en tingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt. Landstingets räntebärandee skulder var per den sista september 28 273 minskning med 2 571 miljoner kronor jämfört med årets början. Beroende på lägre investeringar än planerat har en större andel av nvesteringarna kunnat finansierass med egna likvida medel. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 28 863 miljoner kronorr vid årets utgång.

10 (10) Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL Resultat per september 2013 (Mkr) Resultat Resultat Period Prognos Prognos Budget Avvikelse Resultat Justerat 2013 2012 Budget helår helår helår prognos helår resultat jan sep jan sep jan sep sep aug 2013 budget 2012* 2012** Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning 107,5 71,3 1,3 24,1 16,0 0,0 24,1 62,8 62,8 Skadekontot 6,0 5,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernfinansiering 470,2 888,8 568,3 632,9 674,2 141,7 774,6 1 111,9 528,6 Nya Karolinska Solna 47,2 1,7 0,1 54,9 48,1 0,0 54,9 11,2 11,2 Landstingsstyrelsen totalt 309,5 967,5 574,8 553,9 610,0 141,7 695,6 1 185,9 602,6 Hälso och sjukvården Hälso och sjukvårdsnämnden 873,6 743,8 484,6 250,0 150,0 0,0 250,0 428,7 428,7 Stockholms läns sjukvårdsområde 173,4 228,9 128,1 75,3 75,3 75,3 0,0 109,7 109,7 Karolinska Universitetssjukhuset 22,1 35,8 72,3 18,2 58,2 58,2 40,0 35,3 35,3 Södersjukhuset AB 24,4 19,9 21,7 66,0 66,0 0,0 66,0 166,3 25,4 Danderyds Sjukhus AB 23,7 68,4 30,8 68,0 53,0 12,0 80,0 74,9 34,1 TioHundra AB 2,2 4,6 1,9 3,9 4,9 0,0 3,9 26,7 26,7 Södertälje Sjukhus AB 5,2 4,6 8,5 14,0 9,0 5,2 19,2 23,8 2,4 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 14,1 2,4 7,8 1,0 3,0 9,9 8,9 30,7 7,2 Akutsjukhusen totalt 63,6 64,0 127,4 134,7 77,7 65,4 200,2 287,1 7,6 Folktandvården Stockholms Län AB 123,5 96,5 13,8 90,0 90,0 20,0 70,0 78,2 114,5 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 1,0 2,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 1,2 1,1 Stockholm Care AB 4,0 1,7 3,1 4,1 4,1 4,1 0,0 0,6 1,8 Hälso och sjukvården totalt 1 111,9 1 137,0 756,6 285,4 242,4 165,5 119,9 331,2 663,4 Trafik AB Storstockholms Lokaltrafik 81,3 256,1 43,6 10,0 10,0 0,0 10,0 55,2 129,3 Färdtjänstverksamhet 2,3 24,0 19,9 10,0 10,0 0,0 10,0 9,4 9,4 Färdtjänstavdelningen 1) 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 15,9 Trafikförvaltningen 1) 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Waxholms Ångfartygs AB 21,3 8,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 7,3 Trafiknämnden totalt 73,4 281,6 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 130,1 Fastigheter Locum AB 25,3 6,7 1,3 7,4 7,4 5,0 2,4 25,2 6,7 Landstingsfastigheter Stockholm 617,5 447,8 201,8 567,2 567,2 234,9 332,3 428,0 428,0 Fastigheter totalt 642,8 454,6 203,0 574,6 574,6 239,9 334,7 402,7 434,7 Övriga MediCarrier AB 2,2 9,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,0 8,4 8,4 Kulturnämnden 5,0 4,2 0,3 0,8 0,8 0,0 0,8 0,3 0,3 Patientnämnden 0,6 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 Landstingsrevisorerna 4,1 4,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Landstingshuset i Stockholm AB 24,0 6,1 19,3 46,7 46,7 25,7 21,0 65,3 65,3 AB SLL Internfinans 8,1 6,1 2,2 9,0 8,3 3,0 6,0 9,8 10,0 Övriga totalt 4,0 18,6 13,3 38,1 38,9 22,4 15,7 46,6 46,3 Justering kompensation AFA 143,4 Koncernjusteringar 3,4 16,9 0,0 132,1*** 132,1 0,0 132,1 55,9 55,9 S:a resultat samtliga resultatenheter 1 371,4 2 842,4 1 588,0 400,0 300,0 525 124,7 1 983,8 1 983,8 *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. **Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader ***Avser justering inom LISAB koncernen. I moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB finns nedskrivningar som påverkar bolagets prognos negativt. Dessa ska inte vara med på koncernnivå och därför görs en koncernjustering. För koncernen som helhet är effekten av nedskrivningarna noll. Prognosen för Landstingsfastigheter i Stockholm AB påverkas positivt av återbetalningen ifrån AFA på ca 111 mkr. 1) Från och med 1 januari 2013 gäller en ny organisation inom Trafiknämnden med Trafikförvaltningen. Färdtjänstavdelningen avskaffas. Den nya organisationen har ej beaktats i slutlig budget 2013 vilket förklarar avvikelserna ovan. Kommentar Hälso och sjukvårdsnämnden förbättrar sin prognos med 100 mkr. Landstingstyrelsens förvaltning, Koncernfinansiering och Nya Karolinska Solna förbättrar också sina prognoser med totalt 56 mkr. TioHundra AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Patientnämnden och AB SLL Internfinans redovisar alla marginellt förbättrade prognoser. Karolinska Universitetssjukhuset redovisar en försämring med 40 mkr medan Danderyds Sjukhus AB försämrar sin prognos med 15 mkr. Även Södertälje Sjukhus AB redovisar en något försämrad prognos, 5 mkr. Totalt har prognosen förbättrats med 100 mkr.