Införande av linje 32

Relevanta dokument
Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 12/18 Val av justerare KT /18 Fastställelse av föredragningslista

Sammanträdesprotokoll. Kollektivtrafiknämnden (12) ANSLAG/BEVIS. Kollektivtrafiknämnden. Region Uppsala

Sekreterare Paragrafer Helene Gustafsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27, rum Askholmen, den 22 maj 2018, kl. 13:00 15:00

Rapport gällande Yttre utrop

Mål och förutsättningar Inför inriktningsbeslutet har MÄLAB och dess ägare utrett olika alternativ för trafiken under Etapp 2; Trafikplan Etapp 2. Arb

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27, den 20 mars 2018, kl. 13:00 15:25

Samrådssammanställning av Nytt trafikupplägg längs Östhammarstråket

Månadsuppföljning 3430 Kollektivtrafiknämnd

Månadsuppföljning januari-maj Kollektivtrafiknämnd

Internbudget

Beslut om justering av priser i Movingo

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Årsredovisning 2017 Kollektivtrafiknämnden

Granskning av kollektivtrafiknämndens finansiella rapportering

Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 1/18 Val av justerare KT /18 Fastställelse av föredragningslista KT218-4

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Protokoll KTN justerat

Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27 Askholmen, den 20 februari 2018, kl. 13:00 16:10

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2017 Kvartal 4

Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27, rum Askholmen, den 12 juni 2018, kl. 13:00 15:05

Månadsrapport november 2018

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 9 oktober 2014

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 12 maj 2015


Månadsrapport Juni/juli 2017

Månadsrapport Maj 2016

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015

Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Månadsrapport Januari 2017

Skånetrafikens kvalitetsrapport Juli 2015

Månadsrapport Augusti 2017

Kollektivtrafiknämnden

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SLsortimentet 39 LS

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna.

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Månadsrapportering mars

Månadsrapport Oktober 2016

Samråd inför upphandling

Delårsrapport augusti 2015 Västtrafik AB

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015

Månadsrapport Februari 2017

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Månadsrapport Maj 2017

Innehållsförteckning

Månadsrapport oktober 2018

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet

Resultat per april 2017

Månadsrapport april 2018

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Innehållsförteckning

Månadsrapport Mars 2017

Resultat september 2017

Månadsrapport April 2017

Kollektivtrafiknämnden

Delårsrapport Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

Trafikplan informationsärende

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Månadsrapport Februari 2017

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Juni 2016

Månadsrapport Oktober 2017

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Månadsrapportering november

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN

Skånetrafikens kvalitetsrapport Juni 2015

Stockholms läns landsting

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsrapport April 2016

Månadsrapport Juli 2016

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden


Ämne: VB: Återkoppling från höstens dialogmöte 2018 dnr Borås_återkoppling_dialogmöte.pdf

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Månadsrapport Augusti 2016

Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Månadsrapport juni/juli 2018

Delårsrapport Kollektivtrafikförvaltningen

Skånetrafikens kvalitetsrapport September 2015

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015

Innehållsförteckning. Rapport Tertial 2, 2015 Författare: VTAB Sida 1 av 30

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Transkript:

2018-03-09 Dnr KT2018-0084 Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn 018-611 19 64 E-post stefan.adolfsson@ul.se Införande av linje 32 Bakgrund I samband med att det nya stadbusslinjenätet infördes i augusti 2017 gjordes även de mjuka linjerna om och reducerades från tre till två linjer. Anledningen var dels att de ordinarie linjerna ansågs kunna göra delar av de gamla mjuka linjernas uppdrag, dels att öka turtätheten och därmed attraktiviteten av de mjuka linjerna. Som en konsekvens av detta försvann mjuka linjen från ett antal hållplatser, bl.a. Leopoldgatan i Nyby. Vid Leopoldgatan finns bland annat ett äldreboende och en träffpunkt för äldre. Avståndet till närmaste hållplats med linje 2 är ca 200 meter. Det finns starka synpunkter från berörda att detta är för en för lång sträcka och man önskar att få busstrafik tillbaka till Leopoldgatan. Leopoldgatan ligger i en återvändsgränd där det krävs att bussen vänder på en relativt liten vändplats. Det går därför inte att trafikera Leopoldgatan med ordinarie bussar och knappt heller med de mindre fordon som används på mjuka linjen. För att ändå möjliggöra en trafikering av Leopoldgatan har Gamla Uppsala Buss AB föreslagit att en ny linje, mjuka linjen 32, upprättas som trafikeras med en av deras fordon som tidigare används för färdtjänst inom Uppsala kommun. För framtida trafikering av Leopoldgatan med ordinarie bussar för mjuka linjen behöver Uppsala kommun ordna med en vändplan. Linjesträckning och trafikering Den nya linjen föreslås trafikera mellan Leopoldgatan och Gränby centrum (hållplats Gränby vårdcentral) via Nyby köpcentrum och Gränbystaden. Denna linjesträckning möjliggör även byte till linje 1. Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box 1400 751 44 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.ul.se

2 (4) Figur 1: Linjesträckning Trafikering 09:00 16:00 två gånger i timmen under vardagar. En timmes uppehåll för personalens rast mitt på dagen. Fordon Fordonstyp är en färdtjänstbuss med bakgavellyft.

3 (4) Figur 2: Insteg i fordon Figur 3: Bakgavellyft

4 (4) Figur 4: Inredning Bussen utrustas med fast monterad biljettmaskin och betalkortsterminal. Linjenummerskylt placeras i framrutan. Bussen lackeras stadsbussgrön. Ekonomi Kostnaden för linjen är 1,3 mkr per år. 20 nya äldre resenärer med periodkort ger en intäkt på 130 000 kr per år. 20 resenärer som reser med reskassa varje dag ger en intäkt på 230 000 kr per år. Trafikstart Trafikstart är beräknad till 26 mars. Samråd Samråd har skett med berörda vid Leopoldgatan och med Uppsala kommun.

Månadsrapport Februari 2018 Kollektivtrafikförvaltningen UL

2 (12) Förvaltningsrapport Februari 2018 TRAFIK Fordonsproblem för Upptåget Fortsatta problem med tågen gjorde att flera tåg än normalt var på verkstad under februari. Det medförde att många avgångar som normalt körs med dubbelkopplade tåg kördes med ett tågsätt vilket innebär stor trängsel och i vissa fall att resenärer inte fått plats. Även tågtrafiken söder om Uppsala har drabbats av fel på järnvägsanläggningen vid flera tillfällen med stora trafikstörningar som följd. Utöver ovanstående har UL:s buss- och tågtrafik fungerat normalt under februari. PLANERADE OCH PÅGÅENDE VÄGARBETEN SOM PÅVERKAR UL-TRAFIKEN På grund av gatuarbeten i Salabacke i Uppsala får linje 30 alternativ linjesträckning på två delsträckor mellan Fyrislundsgatan och Salabacksgatan från om med mitten av mars till och med sommaren 2018.

3 (12) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Det ackumulerade resultatet för perioden är 8,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Resultatet för 2017 för motsvarande period var 10,1 mnkr. Totala intäkterna ackumulerat för perioden visar ett bortfall på 3,6 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för 2,4 mnkr av bortfallet. De totala kostnaderna ligger 6,6 mnkr lägre än budgeterat. Förvaltningen har haft lägre kostnader för förbrukningsmaterial, lokaler och trafik samt för konsulter och främmande tjänster. Förvaltningen har också haft lägre kostnader för personal och marknadsföring. Med anledning av ovanstående kvarstår förvaltningens årsprognos på 0 mnkr. Förvaltningen kommer att ha en mer restriktiv hållning av användandet av externa resurser. Genom att arbeta med intäktssäkring och ökade biljettkontroller, framförallt på SL-pendeln, så säkerställer förvaltningen att kunder betalar. En stor testresenärsaktivitet för ökat resande skedde under hösten 2017. Resandeökningsaktiviteterna förväntas ge mer effekt under början av 2018. Trafikintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 2,4 mnkr lägre än budget. För januari till februari har biljettintäkterna ökat med 8,1% jämfört med motsvarande period föregående år. Biljettpriser har i genomsnitt höjts med 6,7%, så en viss volymökning i biljettförsäljning har skett under året. UL-appen är en försäljningskanal som går starkt framåt och UL-appen visar en intäktsökning på 37,3% jmf med motsvarande period föregående år. Intäkterna för skola ligger just nu 0,6 mnkr under budget, vilket beror på en justering av skoltrafik för höstterminen 2017. Passageavgifterna för Arlanda ligger 0,4 mnkr under budgeterad nivå men förvaltningen har motsvarande reducering på kostnadssidan. Movingo lanserades i oktober och intäkterna för Movingo har varit strax över 1 mnkr för varje månad med undantag för december då intäkterna var lite lägre. Movingoförsäljningen har inte i någon större omfattning påverkat försäljningen av UL/SL-biljetterna i negativ riktning de första månaderna. Det återstår att se om vi kommer att se en förflyttning av kunder till Movingosystemet de kommande månaderna. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgår till 16,9 mnkr, vilket är 0,6 mnkr över budget. Vidarefaktureringen av biogas bidrar till att utfallet är bättre än budget.

4 (12) Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 10,4 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Förvaltningen har också nyttjat medel för utbildning i begränsad omfattning. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 286,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget och främst beror på att kostnaderna för stadsbusstrafiken är lägre än budgeterad nivå. Även banavgifterna ligger lägre än budgeterad nivå efter den nya prissättningen från Trafikverket. Index ligger ackumulerat tom februari under budget. Hur indexen kommer att utvecklas framöver får stor betydelse för hur trafikkostnaderna kommer att utvecklas. Förvaltningen har belastats med svarvkostnader för 2017. Kostnader för trafikförändringar hos Nobina är också högre än budget beroende på att förvaltningen förstärkt trafiken på linje 801. Ökningen med 6% av trafikkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament. Även kostnaderna för de nya tågen samt för SL-pendeln har medfört ökade kostnader i år. Lokal- och fastighetskostnader Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 8,6 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för Fyrislundsdepån samt att kostnaderna för renhållning, reparationer och underhåll av hållplatser varit lägre än förväntat. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 26,1 mnkr, vilket är 4,6 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende förbrukningsinventarier IT, programvaror/licenser, underhåll realtidssystem samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster och marknadsföring. Kostnader för sjukresor ligger under budgeterad nivå (0,5 mnkr). Avskrivningar/finansiella kostnader Den finansiella nettokostnaden ligger på budgeterad nivå. Avskrivningarna ligger 0,2 mnkr över budgeterad nivå. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS

5 (12) Ekonomi Medarbetare Närvarotid mätt i årsarbetare Total sjukfrånvaro Ekonomi - Trafikintäkterna ligger under budgeterad nivå. Utvecklingen av biljettintäkterna jämfört med föregående år är en ökning med 8,1%. Intäkterna för periodkorten ligger över budgeterad nivå och intäkterna för enkelbiljetterna ligger under budget. En framtida risk är utvecklingen av index samt resandeincitament. Taxikostnaderna för sjukresor är också en risk. En utredning har gjorts om vad som driver kostnaderna för taxi. Ingen utpekad faktor har identifierats, men en åldrande befolkning och flera mindre faktorer har påverkat kostnaderna negativt. Arbetet fortsätter nu med att försöka effektivisera verksamheten. Med anledning av ovan lämnar förvaltningen en årsprognos på 0 mnkr. Medarbetare - Ackumulerat ligger förvaltningen högre än föregående år vad gäller närvarotid mätt i årsarbetare. Flera vakanser har tillsatts och nyrekryteringar har gjorts. - Sjukfrånvaron ligger något under föregående års ackumulerade resultat. Utfallet på 4,02% beror på ett par långtidssjukskrivningar och medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. Samtliga medarbetare som har 4 sjukfrånvarotillfällen eller fler under en 12-månadsperiod följs upp med ett samtal med sin chef. - Förvaltningen får ett större och mer mångfacetterat uppdrag, vilket gör att nyrekryteringar kommer att ske under året. Under 2018 kommer antalet årsarbetare att öka och årsprognosen är 79. Årsprognosen för sjukfrånvaron är 3%. Förvaltningen har en väl genomarbetad och bra process för att agera proaktivt och hälsofrämjande vad gäller sjukfrånvaro. Chefer och HR har ett tätt samarbete. LEVERANS OCH KVALITETSRAPPORT

6 (12) Denna rapport redovisar utfallet för trafikutförandet för den av UL upphandlade trafiken under ovan nämnda period. Om inget annat anges avser punktlighet ankomster inom 5 minuter. UPPTÅGET INSTÄLLDA TURER Antal Andel 120 2,00 1,80 100 1,60 80 1,40 1,20 60 1,00 0,80 40 0,67 0,60 20 0,40 0,20 0 0,00 Okänt Övrigt externt Infrastruktur Övrigt internt Fordon Personal Andel 2018 Andel 2017 Under en månad är ca 3 000 turer inplanerade. INSTÄLLDA MULTAR (DUBBELKOPPLAT TÅG) Antal 120 Andel 0,25 100 80 60 40 20 0,20 0,15 0,10 0,05 Planerat underhåll Fordonsskada (externt) Fordonsskada (internt) Andel 2018 Andel 2017 0 0,00 Under en månad är ca 400 dubbelkopplade tåg inplanerade. PUNKTLIGHET

7 (12) Procent 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 2017 2018 92% 91% 90% 89% SL-PENDELN Avser ankomster inom 2 minuter. Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% Uppsala Bålsta Uppsala 2017 Bålsta 2017 40% 30% 20% REGIONBUSSTRAFIK

8 (12) INSTÄLLDA TURER Antal 300 0,40 250 200 150 0,26 0,22 0,36 0,25 0,35 0,30 0,25 0,20 Okänt Externt Övrigt Fordon 100 50 0,14 0,09 0,10 0,11 0,07 0,07 0,10 0,16 0,12 0,15 0,15 0,10 0,05 Personal Andel 2018 Andel 2017 0 0,00 Under en månad är ca 70 000 turer inplanerade. PUNKTLIGHET Procent 86 84 82 80 78 2017 2018 76 74 72 FORDONSSTATUS Standard och kvalitet på regionalbussar håller avtalad nivå. UPPSALA STADSBUSSAR

9 (12) INSTÄLLDA TURER Antal Andel 300 0,45 250 200 150 0,26 0,41 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 Försening Framkomlighet Externt Övrigt Fordon 100 50 0,15 0,10 0,05 Personal Andel 2018 Andel 2017 0 0,00 Under en månad är ca 58 000 turer inplanerade. PUNKTLIGHET Procent 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00 91,00 90,00 2017 2018 89,00 88,00 87,00 86,00 TURER MED KVARLÄMNADE RESENÄRER

10 (12) 250 Antal 200 150 100 2017 2018 50 0 FORDONSSTATUS Standard och kvalitet på stadsbussar håller avtalad nivå. BILAGOR 1. Årsprognos

2. Årsutfall för externa projekt 3. Investeringsverksamhet 4. Resultaträkning - UL 11 (12)

12 (12)

2018-03-08 Dnr KT2018-0004 Kollektivtrafikförvaltningen Johan Wadman Tfn 018-611 19 10 E-post johan.wadman@ul.se Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 7 februari 7mars 2018 Datum Antal 7 februari 22 8 februari 14 12 februari 10 13 februari 22 14 februari 3 15 februari 16 16 februari 11 19 februari 7 20 februari 2 21 februari 13 22 februari 15 23 februari 9 26 februari 21 28 februari 44 1 mars 7 2 mars 26 5 mars 9 6 mars 24 7 mars 14 Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.ul.se