Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 20.

Relevanta dokument
Ajournering innan 65 kl , 65-69, Paragraferna behandlades i följande ordning:

Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 14.

Ajournering mellan 7 och 8 kl. 11:10 11: Paragraferna behandlades i följande ordning: 1, 3-8, 2, 9-11.

kl Ajournering mellan 41 och 42 kl

Ajournering mellan 32 och 37 kl. 09:30 10:00

Ajournering under 19 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 4 och 5 kl

17:00 Ajournering mellan 4 och 5 kl. 14:40 15:00

Ajournering mellan 55 och 56 kl. 14:50 15:05

Ajournering under 86 kl Ajournering mellan 87 och 88 kl

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomirapport efter juli 2014

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 66 och 67 kl. 14:30 14:50

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Våld i nära relationer

Ajournering mellan 48 och 49 kl

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Boende med anledning av nya gymnasielagen

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Socialnämnden i Järfälla

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Program. för vård och omsorg

Ajournering mellan 46 och 47 kl

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Ekonomisk rapport efter september 2016

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Månadsrapport september

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ajournering mellan 34 och 35 kl

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Ajournering mellan 15 och 16 kl. 13:45 13:50 Ajournering mellan 18 och 19 kl. 14:30 14:50

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 14.

Avstämning budget 2015

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Ekonomisk rapport efter april 2015

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden

Handlingsplan för våld i nära relationer. Antagen av socialnämnden den 4 maj Dnr SN16/76

Uppföljningsrapport, april 2018

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ajournering mellan 37 och 38 kl Ajournering mellan 42 och 42 kl

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga

Månadsrapport. Socialnämnden

Uppföljningsrapport, november 2018

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Gemensam information tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kl

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Ajournering mellan 29 och 30 kl Ajournering under 31 kl

Granskning av delårsrapport 2018

Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn.

Ajournering mellan 99 och 100 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2017

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Granskning av delårsrapport 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Sammanträdande organ. Tid kl. 15:00 Plats. Socialnämnden. Solrosen

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Uppföljningsrapport, juni 2018

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 19.

Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Bokslut 2018 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Klicka här för att ändra format

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial

Socialnämnden bokslut

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Politiska inriktningsmål för integration

BUP Socialnämnden

Riktlinjer för integration

Ajournering mellan 66 och 67 kl. 14:15 15: Paragraferna behandlades i följande ordning: 65-68, 70-71, 69, 72-81

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för

Transkript:

Kallelse / Underrättelse Nämnden för individ- och familjeomsorg Utskicksdatum 2018-09-24 Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 20. Tid: Måndagen den 1 oktober 2018 kl. 13.15 ca. 17.00 Plats: Sammanträdesrummet K1, Alvesta Ledamöter Sebastian Ohlsson (S) ordförande Bengt Svensson (S) Peter Johansson (S) Gunnel Nordahl (S) Helene Andersson (C) 1:e vice ordförande Robert Öström (MP) Helen Gustavsson (M) 2:e vice ordförande Sara Karlsmo (M) Lars-Olof Franzén (AA) Stig Jacobsson (L) Benny Lundh Johansson (-) Ersättare Peter Danforth Öhman (S) Sonia Muhlentahler Salsamendi (S) Mubarak Ise (S) Valbone Hasani (S) Camilla Brynolf (C) Thomas Rosell (C) Claudia Crowley Sörensson (M) Veronica Kobak (M) Janna Tisjö (V) Roxana Sepulveda (KD) Annette Lindström (SD) Om du inte kan närvara så kallar du själv din ersättare samt meddelar nämndsekreterare, adam.svedlund@alvesta.se eller 0472-153 48

Kallelse / Underrättelse Nämnden för individ- och familjeomsorg Utskicksdatum 2018-09-24 Förteckning över Nämnden för individ- och familjeomsorg ärenden den 1 oktober 2018 kl. 13.15 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordningen 4. Informations- och diskssionsärenden Information från ordföranden Information från förvaltningschef Information från ledamöter 5. Delårsrapport med prognos per 31 augusti 2018 6. Information om samverkan: Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 7. Information från avdelningen för boende för ensamkommande barn 8. Förslag till budget för ensamkommande unga vuxna (EKUV) och ungdomar som har sökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. 9. Riktlinjer för våld i nära relationer 10. Inrättande av tjänst i boendestödsverksamheten inom socialpsykiatrin 11. Beslut om samverkansöverenskommelse för Familjecentrum 12. Beslut om verksamhet på Mötesplatsen 13. Sekretessärende 14. Sekretessärende 15. Sekretessärende 16. Sekretessärende 17. Arbetsmiljö 18. Meddelanden 19. Delegationsbeslut 20. Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(19) Nämnden för individ och familjeomsorg NIF Godkännande av dagordningen Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 3. Förslag till beslut/ Beslut Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta ordförandes förslag på dagordning. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 2(19) Nämnden för individ och familjeomsorg NIF Informations och diskussionsärenden a) Information från ordföranden b) Information från förvaltningschefen c) Information från ledamöter 4. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Nämnden för individ och familjeomsorg Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 3(19) NIF Dnr NIF2018/129:042 5. Delårsrapport med prognos per 31 augusti 2018 Beslutsunderlag 1. Delårsrapport nämnden för individ- och familjeomsorg 2018, 24 september 2018 2. Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2018, 20 september 2018 Redogörelse Resultatet per den 31 augusti är -5,0 miljoner kronor och prognosen är beräknad att hamna på ett underskott på ca -4,6 miljoner kronor för individ- och familjeomsorgen per den 31 december 2018. Prognostiserat underskott i nämnden för individ- och familjeomsorg beror på placeringskostnader på försörjningsstödet på avdelningen för Ekonomiskt bistånd med ca 2,5 miljoner kronor netto, arbetsmarknadsanställningar på Arbetsmarknadsavdelningen med ca 0,8 miljoner kronor och personalkostnader inom kommunens egna HVB-hem på avdelningen Ensamkommande flyktingbarn med ca 1,3 miljoner kronor. Beredning NIF AU 64 Förslag till beslut/ Beslut 1. Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att godkänna delårsrapporten med prognos per 31 augusti 2018. 2. Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att tillskriva kommunfullmäktige med anledning av budgetunderskottet. Beslutsexpediering Ekonom Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 Delårsrapport augusti 2018 Nämnden för individ- och familjeomsorg Till Nämnden för individ- och familjeomsorg 2018-10-01

Nämnden för individ- och Delårsrapport augusti 2018 Innehållsförteckning 1. MÅLUPPFYLLELSE... 2 1.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL INOM NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE... 2 1.2 NÄMNDENS MÅL ENLIGT INTERNBUDGET/VERKSAMHETSPLAN... 7 2. EKONOMI... 14 2.1 KOMMUNENS DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2018... 14 2.2 KOMMUNENS HELÅRSPROGNOS... 15 2.1.1 Driftredovisning... 15 2.3 Investeringsredovisning... 18 3. EGNA NYCKELTAL... 19

1. Måluppfyllelse 1.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2018 beslutat att samtliga mål, under samtliga fokusområden, är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått: Hållbar tillväxt Människors vardag Barns och ungas behov Trygg välfärd Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål. Dessutom finns ytterligare ett finansiellt mål. Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusområde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade måtten 1 enligt nedan viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta kommun tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom respektive område. I delårsrapporten redovisas bedömd måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde. 1 Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 2

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Fokusområde: Hållbar tillväxt Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon. Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund och kompetens tas tillvara. Mål 1. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? Mål 2017: 7,5 % (resultat 2017: 7,9 %) Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) nr 32 Uppgift 1: Prognos Måluppfyllelse 2018 Det går inte att ge en säker prognos på måluppfyllnad, se kommentar Resultat 2017 Resultat 2016 Uppgift 2 lämnas av 7,9 % 8,1 % IFO Uppgift 1: Kommentarer till prognos (se tabell) Det finns ingen tillgänglig delårsstatistik via KKiK angående antalet personer som hittills under någon period under året erhållit ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskar. Enligt uppgifter från SCB har antalet aktuella hushåll per månad minskat med 12 procent från juni 2017 till juni 2018. Under 2018 är minskningen av antalet hushåll från januari till juni 6 procent. Det går i dagsläget inte att ställa en säker prognos, resultatet kommer att redovisas i samband med årsrapporten. Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet Genomlysning av riktlinjer och rutiner för ekonomiskt bistånd. Instrument X, en fördjupad utredningsform för ekonomiskt bistånd. Fokus på arbetsförmåga och kompetens. Planerad genomgång med försäkringskassan och representant från vårdcentralen gällande sjukersättning för vissa klienter i början av hösten. Validering av informellt lärande enligt modellen OCN har påbörjats men på grund av bristande språkkunskaper hos deltagare har processen varit mer tidskrävande än förväntat. Arbete med att få personer i sysselsättning via extratjänster både inom arbetsmarknadsavdelningens verksamhet och inom kommunens övriga verksamheter 3

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor. Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet Nytt avtal med Allbohus för personer som inte kan tillgodose sin boendesituation på egen hand. Tre boendeformer, akutlägenheter, kommunala hyresgarantier och övergångskontrakt. Implementering återstår. Arbete pågår med att definiera vilken sysselsättning som är bäst lämpad utifrån den enskildes behov och skapa alternativ till bland annat Kompassen (sysselsättningsverksamhet på daglig basis). Socialpsykiatrin flyttades över från omsorgsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorg vid årsskiftet. Verksamheten Mötesplats centrum fortsätter sin verksamhet och arbete med att driva verksamheten i form av socialt företag via ESF-projekt pågår. Träffpunktsverksamhet har startats upp på stöd- och behandlingsenheten (Loket) Fler personal ska utbildas i Föräldrautbildning Connect för att nå ut till fler föräldrar. 4

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Fokusområde: Barns och ungas behov Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet Familjecentrum startas i september, ett samarbete mellan socialtjänsten i Alvesta kommun och Region Kronoberg. Regelbundna samverkansmöten hålls mellan socialtjänsten, Mödravårdscentralen (MVC) och Barnavårdscentralen (BVC). Täta regelbundna samverkansmöten sker kring fältarbete i kommunen. Polis, skola, socialtjänst och kultur- och fritidsförvaltningen deltar. Fler personal ska utbildas i Föräldrautbildning Connect för att nå ut till fler föräldrar. Närvaroprojektet, projekt för tidig upptäckt och tidiga insatser för att skapa goda livsförhållanden för barn och ungdomar. Målgrupp har identifierats. Det finns särskilt starka skäl att erbjuda insatser för denna grupp av barn. Organisationen för beredskap är etablerad i verksamheten. Den ger möjlighet att hantera både akuta ärenden och att erbjuda stöd under kvällar och helger. Stöd- och behandlingsverksamheten med målgruppen vuxna missbrukare har sänkt åldersgränsen från 18 år till 16 år. Socialpedagoger har rekryterats till stöd- och behandlingsverksamheten för att kunna möta behovet av stöd hos ungdomar och unga vuxna. Genomlysning av barnperspektivet har skett inom ekonomiskt bistånd. 5

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Fokusområde: Trygg välfärd Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd trygghet. Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet Kuratorn vid boendet för ensamkommande barn ska utbildas i TRT, en fortsättningskurs i att hjälpa ensamkommande barn som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Integrerad missbruks- och beroendemottagning i samarbete mellan Region Kronoberg och länets åtta kommuner startar upp. Verksamheterna Barn och familj och Ensamkommande barn har haft gemensamma dagar för att genomlysa och utveckla sitt samarbete. Arbetet kommer fortsätta under året. Organisationen för beredskap är etablerad i verksamheten. Den ger möjlighet att hantera både akuta ärenden och att erbjuda stöd under kvällar och helger. Nya riktlinjer gällande våld i nära relationer (VINR) har färdigställts. Projekt Väninnor till väninnor i Kronoberg avslutas. Verksamheten Mötesplats centrum fortsätter och arbete med att driva verksamheten i form av socialt företag via ESF-projekt pågår. Samverkan med Brottsförebygganderådet fortsätter med bland annat gemensamma säkerhetsvandringar för att öka tryggheten. Infocenter fortsätter arbetet med att ge nyanlända möjligheter att navigera i samhällets välfärdssystem. Både på förvaltningen och i övriga kommunen. Fältverksamheten pågår med olika projekt, bland annat sommarverksamhet för alla barn och ungdomar i kommunen. Projektet Av ungdomar för Ungdomar avslutats under våren med mycket gott resultat. 6

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 1.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan Fokusområde: Hållbar tillväxt Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon. Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund och kompetens tas tillvara. Mål 1. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? Mål 2018: 7,5 % (resultat 2017: 7,9) Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) nr 32 Antalet utrikesfödda med försörjningsstöd ska minska Antalet ska minska med 10 %, i jmf med jan 2018 och jan 2019. I januari 2018 var antalet 372 Minska barnfattigdom Antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd ska halveras. (I augusti 17, 302barn) I jämförelse i genomsnitt mellan dec 2017 och dec 2018. Minska totalt utbetalt försörjningsstöd Minska totalt utbetalt försörjningsstöd med 10 % 2018 i jmf med 2017. Uppgift 1: Prognos Måluppfyllelse 2018 Det går inte att ge en säker prognos på måluppfyllnad, se kommentar Målet kommer att uppnås Målet kommer att vara delvis uppfyllt Målet kommer att uppnås Resultat 2017 Resultat 2016 Uppgift 2 lämnas av 7,9 % 8,1% IFO - - IFO 344 st - IFO 23,9 mnkr 23,4 mnkr IFO Andel av befolkningen med försörjningsstöd Det finns ingen tillgänglig delårsstatistik via KKiK angående antalet personer som hittills under någon period under året erhållit ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskar. Enligt uppgifter från SCB har antalet aktuella hushåll per månad minskat med 12 procent från juni 2017 till juni 2018. Under 2018 är minskningen av antalet hushåll från januari till juni 6 procent. Det går i dagsläget inte att ställa en säker prognos, resultatet kommer att redovisas i samband med årsrapporten. Antalet utrikesfödda med försörjningsstöd I januari 2018 visar resultatet att det var 372 utrikesfödda personer som uppbar ekonomiskt bistånd, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med januari 2017. I juni 2018 var det 330 utrikesfödda personer som uppbar ekonomistbistånd vilket är en minskning med drygt 11 procent sedan januari 2018, det tyder på att målet kommer att vara uppfyllt. 7

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Minska barnfattigdomen Under perioden januari till april 2018 var det 236 barn i genomsnitt som levde i hushåll med försörjningsstöd. Under samma period under 2017 var det 296 barn i genomsnitt som levde i hushåll med försörjningsstöd och under samma period 2016 var det 304 barn i genomsnitt som levde i hushåll med försörjningsstöd. Under perioden januari 2017 till juni 2018 minskade antalet barn i hushåll med försörjningsstöd med 21 procent. Det tyder på att målet kommer vara delvis uppfyllt. Det totalt utbetalda försörjningsstödet Under perioden januari till augusti 2018 var det endast under april månad som det betalades ut mer försörjningsstöd jämfört med samma månad 2017. Under resterande månader under perioden har det betalats ut mindre försörjningsstöd jämfört med 2017. Under perioden januari till augusti 2018 har det totalt utbetalda försörjningsstödet minskat med 8,4 procent jämfört med samma period under 2017. Fortsätter minskningen av totalt utbetalt försörjningsstöd att minska i samma takt kommer målet att nås. Mål 2. För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande. Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Minskad miljöpåverkan Digital nämndhantering i hela ledet (IU 2019) Attraktiv arbetsgivare, hälsofrämjande arbetsmiljö Nöjda medarbetare på IFO (medarbetarundersökning) Uppgift 1: Prognos Måluppfyllelse 2018 Målet kommer inte att uppnås Målet kommer att uppnås Resultat 2017 Resultat 2016 - - - - Uppgift 2 lämnas av Minskad miljöpåverkan Upphandling planeras för nytt dokument- och ärendehanteringssystem där det i kravspecifikationen ställs krav på att det ska finnas en lösning i systemet för en digital nämndshantering. Det pågår diskussioner kring hur hanteringen av surfplattor ska organiseras i kommunen. För att undvika dubbelarbete och onödiga kostnader har nämnden valt att avvakta centralt beslut om hur organisationen kring digital nämndshantering och surfplattor ska utformas. Nöjda medarbetare Senaste medarbetarundersökningen har genomförts under 2017 och resultaten har analyserats och presenterats under 2018. Den senaste medarbetarundersökningen dessförinnan genomfördes under 2013. Vid mätningen av SKL:s Hållbart medarbetarengagemang, HME som genomfördes i samband med medarbetarundersökningen 2013 fick Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 79 poäng Vid 2017-års medarbetarundersökning fick förvaltningen 78 poäng på samma skala, vilket är en mycket liten skillnad. Vid medarbetarundersökningen 2017 fick förvaltningen för individ- och familjeomsorg högst poäng på området arbetsmiljö utav sex övergripande områden. Det område där förvaltningen fick lägst poäng var inom strategi. Personalen på förvaltningen för individ- och familjeomsorg anger i medarbetarundersökningen att de ser meningsfullhet med sitt arbete, stämningen på arbetsplatsen är god och man anser att arbetsbelastningen är på en lagom nivå. Områden där personalen anger att den är mindre nöjd är brukarfokuset hos kommunledningen och den långsiktiga planeringen. Personalen 8

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 saknar strategisk förnyelse och strategiskt lärande. Personalen på individ- och familjeomsorgen bedömer att Alvesta kommun behöver fortsätta arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Bedömningen är att graden nöjdhet hos medarbetarna på förvaltningen för individ- och familjeomsorg ligger på en fortsatt jämn nivå och att arbetsmiljön på förvaltningen är att betrakta som god. 9

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor. Mål 3. Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och hur den vill bo genom att vi tillskapar bostäder av olika karaktär och upplåtandeformer. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Klara vardagslivet avseende eget boende och sysselsättning Hemnära vardagsstöd ska vara igång våren 2018 Uppgift 1: Prognos Måluppfyllelse 2018 Resultat 2017 Resultat 2016 Målet kommer att uppnås - - Uppgift 2 lämnas av Hemnära stöd Ny överenskommelse har tecknats med Allbohus gällande boende för personer som inte kan tillgodose sin boendesituation genom egen försorg. Tre olika slags boendelösningar via akutlägenheter, kommunala hyresgarantier och övergångskontrakt, implementering av överenskommelsen kvarstår. Arbete med att ta fram handlingsplaner för att den enskilde ska kunna tillgodose sin boendesituation på egenhand i samtliga ärenden pågår. Socialpedagoger har rekryterats för att stötta den enskilde i vardagslivet, särskilt i syfte att möta behovet av stöd hos ungdomar och unga vuxna. Stöd- och behandlingsverksamheten för målgruppen vuxna med missbruk har sänkt åldersgränsen från 18 år till 16 år. Inom verksamheten Barn och familj pågår arbete med att anpassa organisationen för att kunna arbeta mer hemmaplansorienterat. Mål 4. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv.. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Människors delaktighet i samhället, mångfald, personer med psykisk och social ohälsa En träffpunktsverksamhet ska öppnas under 2018 för personer med psykisk och social ohälsa. Uppgift 1: Prognos Måluppfyllelse 2018 Målet kommer vara delvis uppfyllt Resultat 2017 Resultat 2016 - - Uppgift 2 lämnas av Träffpunktspunktsverksamhet för personer med psykisk och social ohälsa Mötesplatser/träffpunktsverksamheter erbjuds vid stöd- och behandlingsverksamheten, Mötesplats centrum och vid verksamheten på Bågen (boendestöds teamet) Träffpunktsverksamheten vid stöd och behandlingsenheten, Loket, vänder sig till vuxna med missbruk, men även personer med samsjuklighet. Till Mötesplats centrum är samtliga Alvesta 10

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 kommuns medborgare välkomna. Mötesplatsen vid verksamheten på Bågen är riktad mot den aktuella målgruppen. Planering pågår för att komplettera med ytterligare träffpunktsverksamhet för att kunna möta behovet hos fler personer. 11

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Fokusområde: Barns och ungas behov Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Mål 5. Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar inför vuxenlivet samt barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden. Barn och ungdomars hälsa ska stärkas. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Tidig upptäckt och tidiga insatser för att skapa goda livsförhållanden för barn och ungdomar Tidiga insatser och samverkan. Mäta vid projektets inledning elevers frånvaro/närvaro med en tid efter projektets gång. (En skola, ett par klasser) Familjecentrum ska startas under 2018. Uppgift 1: Prognos Måluppfyllelse 2018 Målet kommer att vara delvis uppfyllt. Resultat 2017 Resultat 2016 - - Uppgift 2 lämnas av Tidig upptäckt och tidiga insatser Vid närvaroprojektets inledande fas identifierades åtta barn med mycket hög frånvaro i skolan. Alla dessa åtta barn har någon form av psykisk funktionsnedsättning, men ingen har någon form LSS-insats i dagsläget. Någon from av statistisk mätning har i nuläget inte kunnat genomföras i projektet. Dels fick projektet tidigt problem med bemanningen då flera av personalen avslutade sina anställningar/uppdrag eller blev sjukskrivna och dels visade det sig svårt att tillgodose de behov som identifierats inom ramen för projektet. Målet är att projektet ska belysa den identifierade målgruppen och deras behov och att det i framtiden ska gå att tillgodose dessa inom den ordinarie verksamheten då det finns särskilt starka skäl att erbjuda insatser för denna grupp av barn. Ett familjecentrum startar på Hjortsbergavägen 57 (Flyktinghälsans gamla lokaler) den 17 september, där kommer BVC och socialtjänst att finnas representerade. Personal från socialtjänst kommer succesivt att tillträda tjänsten på familjecentrum under hösten. Förhoppning finns om att skolan skall ansluta till familjecentrum så småningom. 12

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Fokusområde: Trygg välfärd Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd trygghet. Mål 7. Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde. Uppgift 1: Resultat Resultat Prognos 2017 2016 Måluppfyllelse 2018 Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Trygga ensamkommande ungdomar Brukarundersökning resultatet ska förbättras från föregående år Målet förväntas uppnås 76 % 82 % Uppgift 2 lämnas av Trygga ensamkommande barn/ungdomar Mätning av uppled trygghet hos ensamkommande barn i HVB och stödboende i egen regi kommer att genomföras under hösten i år. Resultatet kan därför inte redovisas före årsrapporten. Flera aktiviteter har skett för att barnen och ungdomarna ska känna trygghet. Kuratorn vid boendet har gått en fortsättningskurs i TRT, vilken syftar till att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar som lider av posttraumatiskt stressyndrom. En rutin har tillsammans med avdelningen Barn och familj tagits fram för hur personalen på boendet ska agera vid misstanke om drogpåverkan. Uppföljning av ungdomarna sker regelbundet. Flera omorganisationer, ombyggnationer och personalförändringar har genomförts under det senaste året, trots det bedöms det att ungdomarna är trygga. Arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten fortsätter i samarbete med avdelningen Barn och familj för att säkerställa ungdomarnas trygghet. 13

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 2. Ekonomi 2.1 Kommunens delårsbokslut januari augusti 2018 mkr Budget 201808 2 Utfall 201808 Budgetavvikelse 201808 Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Nämnden för individ- och familjeomsorg 68,7 73,8-5,1 Omsorgsnämnden Nämnden för samhällsplanering Nämnden för myndighetsfrågor Summa verksamheter Gemensam finansiering Totalt varav skattefinansierat varav taxefinansierat Underskottet efter 8 månader kan härledas till framförallt avdelningarna Barn & Familj och Ensamkommande flyktingbarn. Det är framförallt dyra dygnetruntplaceringar inom Barn & Familj, Något som kommer förändras under hösten då en av dessa två placeringar nu är avslutade. Inom Ensamkommande flyktingbarn är det framförallt personalkostnader inom kommunens HVB-hem, det är först nu som man kommer kunna se skillnad då full verkan av de två liggande varsel kommer in med full effekt. 2 Med budget 201808 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars personalbudget är periodiserad utifrån säsongsvariation. 14

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 2.2 Kommunens helårsprognos 2.1.1 Driftredovisning Driftredovisning Miljoner kronor (med en decimal) Budget helår 2018 Prognos helår 2018 3 per 31 aug Budgetavvikelse 2018 4 per 31 aug Budgetavvikelse 2018 per 31 maj Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Nämnden för individ- och familjeomsorg 103,1 107,7-4,6-7,1 Omsorgsnämnden Nämnden för samhällsplanering exkl VA Nämnden för myndighetsfrågor Summa skattefinansierat (exkl gemensam finansiering) VA-verksamhet Totalt 3 Prognostiserat resultat för 2018. 4 Prognostiserad budgetavvikelse för 2018. 15

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Driftredovisning Budget 2018 (Y) Helårsprognos 2018 (X) Budget Avvikelse 2018 (Y-X) Utfall 2017* Miljoner kronor (med en decimal) Intäkter -56,0-69,3 13,3-72,1 Personalkostnader 79,2 97,3-18,1 100,9 varav AMA-anst 2,8 13,3 10,5 11,8 Varav jour-/familjehem 5,0 5,0 0,0 5,6 Övriga kostnader 79,9 79,7 0,2 89,0 Nettokostnad 103,1 107,7-4,6 117,8 *Resultat justerat med överföringen av socialpsykiatrin som gjordes 2018 för att kunna visa jämförbara siffror. Driftredovisning per verksamhet Miljoner kronor (med en decimal) Budget 2018 (Y) Helårsprognos 2018 (X) Budgetavvikelse 2018 (Y-X) Utfall 2017 Nämnd o styrelseverksamhet 0,8 0,8 0,0 0,9 Förvaltningskontor 17,2 17,7-0,5 19,7 Barn o familj, inkl. Familjeenheten 27,7 27,9-0,2 30,6 Ensamkommande flyktingbarn 3,9 6,0-2,1 9,9 Ekonomiskt bistånd 23,4 24,7-1,3 28,3 Avd. Vuxen; Missbruk/Socialpsykiatri 24,4 24,1 0,3 22,2* Arbetsmarknadsavdelningen 5,7 6,5-0,8 6,2 Summa 103,1 107,7-4,6 117,8* *Resultat justerat med överföringen av socialpsykiatrin som gjordes 2018 för att kunna visa jämförbara siffror. Analys av årets prognos Utfall jämfört med föregående år Utfallet 2017 jämfört med helårsprognosen per augusti ligger på en minskning av nettokostnaderna med 10,1 mnkr. Det är framförallt tre faktorer som har påverkat; 1. Omorganisationen av avdelningen Ensamkommande flyktingbarn, där man justerat organisationen och framförallt HVB-verksamheten efter de antal barn som finns kvar och att Migrationsverket sänkt dygnsersättningen. 2. Placeringskostnader på avdelningen Barn & Familj som i nuvarande prognos ligger ca 1,4 miljoner kronor under föregående års utfall. 3. Det totala försörjningsstödet inom avdelningen Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd under etableringen ca 0,8 miljoner kronor bättre och det övriga försörjningsstödet ca 1,4 miljoner bättre jämfört med föregående år. Större budgetavvikelser De större budgetavvikelserna återfinns inom avdelningarna Ensamkommande flyktingbarn, Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen. Inom Ensamkommande flyktingbarn är det personalkostnader som gör att det beräknas bli ett underskott, man har inte riktigt fått ut den beräknade genomslagskraften av de varsel som lades både under 2017 och 2018 fullt ut. Ekonomiskt bistånd har ett fortsatt underskott inom försörjningsstödet, även om man nu kan se att det minskar för varje månad så kommer det inte nå budget i år. Arbetsmarknadsavdelningens underskott består till störst del av de arbetsmarknadsanställningar man gjort i samarbete med Ekonomiskt bistånd, en åtgärd som är i linje med de beslut som nämnden tagit sedan tidigare. Åtgärder för att nå en budget i balans 16

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 Inom Ekonomiskt bistånd fortsätter arbetet med Instrument X, ett kartläggnings- och vägledningsverktyg där vägen till sysselsättning och arbete tydliggörs utifrån den enskildes förutsättningar. Under september och oktober kommer flera personer anvisats till Arbetsmarknadsavdelningen via samverkan och beslut hos Arbetsförmedlingen. Denna insats beräknas kunna minska behovet av ekonomiskt bistånd. Inom Arbetsmarknadsavdelningen utökas antalet deltagare och inom Intern service görs olika arbeten inom kommunen. Detta beräknas kunna ge ökade intäkter som förbättrat resultatet. Inom Avdelning Barn och familj förväntas vissa kostnader för institutionsplaceringar kunna minskas dock är detta i inte en säker åtgärd, utan beror på vårdbehovet hos enskilda. Åtgärd för att balansera underskottet är att vid personalvakanser noga överväga rekryteringsbehovet. 17

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 2.3 Investeringsredovisning Investeringsredovisning per projekt Budget 2018 Utfall 2018 Helårsprognos 2018 per 31 aug Budgetavvik. Utfall 2017 nettoinv. Jan-aug inkomster utgifter netto 2018 nettoinv. Miljoner kronor (med en decimal) Inventarieprojekt 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Totalt 18

Nämnden för individ- och familjeomsorg Delårsrapport augusti 2018 3. Egna nyckeltal Nämnden för individ och familjeomsorg 2018-09-17 Nyckeltal Avdelning 2018 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Ek bistånd Hushåll t o m 24 år exkl nyanl 66 63 65 60 55 53 54 56 Hushåll från 25 år exkl nyanl 249 256 254 272 272 278 262 262 Flyktinghushåll* 68 70 70 69 67 61 64 64 Utbetalt kr /hushåll 5 725 5 079 5 552 5 283 5 498 5 067 5 247 5 285 Missbruk HVB SoL 4 3 3 3 2 3 5 5 Stödboende SoL 0 0 0 2 2 1 1 1 Familjehem SoL 1 1 1 1 1 1 1 1 HVB LVM (och kontraktsvård) 0 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Barn och familj HVB SoL 11 11 12 12 12 12 10 10 HVB LVU 2 2 1 1 1 1 1 1 Famhem 36 36 35 36 35 35 33 27 AMA Inskrivna personer 132 126 138 125 119 119 119 123 Arb.markn anställda 65 60 57 57 58 64 64 64 Avslutade till arbete 3 5 4 4 5 0 0 1 Boenden ensamkommande Totalt antal i boende i egen regi 12 11 10 12 11 11 10 10 Totalt antal i eget boende 18 17 15 14 16 15 14 14 19

Uppföljning av augusti 2018, NIF

Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT jan-aug BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR (+ överskott - underskott ) verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto Nämnd o styrelseverksamhet vht 118 837 837 602 602 72 0 0 837 Förvaltningskontor a 41 o a411 892 18 134 17 242 2 804 13 505 10 700 62 1 521-1 964-443 17 685 Barn & familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443 26 620 54 277 27 656 12 204 34 974 22 769 82-6 912 6 622-290 27 946 Ensamkommande flyktingbarn a 442 8 763 12 635 3 872 7 083 12 249 5 166 133 799-2 883-2 084 5 956 Ekonomiskt bistånd a 4501 13 300 36 700 23 400 8 898 25 240 16 342 70-400 -944-1 344 24 744 Avd. Vuxen; Missbruk/Socialpsykiatri a 4502 o 45022 2 253 26 675 24 422 1 605 16 948 15 342 63 803-450 353 24 069 Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 4141 9 798 5 657 14 032 16 863 2 831 50 17 482-18 298-817 6 473 Summa 55 969 159 055 103 086 46 627 120 379 73 752 72 13 292-17 917-4 625 107 711 Nettokostnaden har ökat fr. 105,7 mnkr (2017) till 107,7 mnkr => ökning på 2,0 mnkr. Det är en minskning från förra prognosen med 2,5 mnkr. Att ta i beaktande! IFO tog över Socialpsykiatrin från OF 2018 och en budget på 12,7 mnkr netto Nettokostnaden med hänsyn till SP => 107,7-12,7= 95,0 mnkr, alltså en minskning med 10,7 mnkr 2

Helårsprognos 2018 Tkr BUDGETAVVIKELSE IFO Verksamhet Budget Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Avhelår helår helår helår helår helår helår helår helår vikelse per per m per mars per april per maj per augusti september per oktober november per augusti budget Ekonomiskt bistånd, (netto) 17 191 19 100 19 100 19 100 19 700 19 700 2 509 Ekonomiskt bistånd flykt. (utbet) 4 000 4 000 4 000 4 000 3 800 3 800 200 HVB Barn o unga 3 102 9 423 7 337 6 916 5 636 5 636 2 534 Familjehem Barn o unga 2 410 3 051 2 466 3 029 2 596 2 596 186 Jourhem 1 000 1 000 720 760 903 903 97 HVB Missbruk 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 0 Familjehem Missbruk 500 500 500 500 500 500 0 Externa placeringar Socialpsykiatrin 1 904 1 904 1 904 1 964 1 820 1 820 84 Summa 33 007 41 879 38 927 39 171 37 854 0 0 0 37 854 4 847 3

25 000 20 000 Årsprognos 2018 - avvikelse mot budget (tkr) Budget helår Prognos helår per mars Prognos helår per april Prognos helår per maj 15 000 Prognos helår per augusti Avvikelse m budget 10 000 5 000 Ekonomiskt bistånd, (netto) Ekonomiskt bistånd flykt. (utbet) HVB Barn o unga Familjehem Barn o unga Jourhem HVB Missbruk Familjehem Missbruk Externa placeringar Socialpsykiatrin 5 000 4

Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse jan aug jan aug % helår 2018 m budget augusti Intäkter 37 343 46 627 9 284 24,9% 56 014 69 307 13 292 Personalkostnader 50 952 53 601 2 650 5,2% 76 427 75 868 559 AMA anställda 1 853 13 267 11 413 615,8% 2 780 21 462 18 682 Köp av verksamhet 22 904 21 603 1 300 5,7% 34 356 30 056 4 300 Bidrag & transfereringar 17 250 19 174 1 925 11,2% 25 874 28 303 2 429 Övrigt 13 108 12 734 375 2,9% 19 663 21 328 1 666 Totalt IFO 68 724 73 752 5 028 103 086 107 711 4 625 5

Bruttokostnaden 159,1 mnkr Bruttokostnaden 177,0 mnkr 6

Ensamkommande barn Mot budget HVB -2,4 mnkr o Intäkter -0,4 mnkr o Personalkostnader -1,6 mnkr Föregående prognos HVB -2,1 mnkr o Intäkter -0,4 mnkr o Personalkostnader -1,3 mnkr Stödboende +0,5 mnkr o Intäkter +1,2 mnkr o Personalkostnader -0,4 mnkr TOTALT -2,1 mnkr Stödboende +0,6 mnkr o Intäkter +1,3 mnkr o Personalkostnader -0,4 mnkr TOTALT -1,6 mnkr 7

Försörjningsstöd Mot budget Försörjningsstöd -1,8 mnkr o Ekonomiskt bistånd -2,5 mnkr o Personalkostnader +0,7 mnkr Föregående prognos Försörjningsstöd -1,2 mnkr o Ekonomiskt bistånd -1,9 mnkr o Personalkostnader +0,8 mnkr Flyktingmottagande +0,5 mnkr o Ekonomiskt bistånd +0,4 mnkr o Personalkostnader -0,1 mnkr TOTALT -1,3 mnkr Flyktingmottagande -0,2 mnkr o Personalkostnader -0,2 mnkr TOTALT -1,4 mnkr 8

Barn och Familj Mot budget Myndighetsutövning -0,9 mnkr o Placeringar HVB -2,5 mnkr o Placeringar FAM -0,2 mnkr o Personalkostnader +0,7 mnkr o Kontaktpersoner +0,5 mnkr o Div. kostn. +0,8 mnkr Familjeenheten +0,2 mnkr o Personalkostnader +0,2 mnkr Familjecentralen +0,5 mnkr o Personalkostnader +0,5 mnkr Föregående prognos Myndighetsutövning -3,7 mnkr o Placeringar HVB -3,8 mnkr o Placeringar FAM -0,6 mnkr o Personalkostnader +0,8 mnkr o Jourhem +0,2 Familjeenheten -0,1 mnkr o Personalkostnader -0,1 mnkr Familjecentralen +0,5 mnkr o Personalkostnader +0,5 mnkr TOTALT -0,3 mnkr TOTALT -3,3 mnkr 9

Avd. Vuxen; Missbruk/Socialpsykiatri Mot budget Myndighetsutövning +0,6 mnkr o Personalkostnader +0,1 mnkr o Div. kostnader +0,5 mnkr STOBE +0,1 mnkr Föregående prognos Myndighetsutövning +0,4 mnkr o Personalkostnader +0,1 mnkr o Div. kostnader +0,3 mnkr STOBE 0,0 mnkr Socialpsykiatrin -0,2 mnkr Socialpsykiatrin 0,0 mnkr o Personalkostnader -0,3 mnkr o Intäkter -0,1 mnkr o Löner kontaktpersoner +0,2 mnkr o Löner kontaktpersoner +0,1 mnkr TOTALT +0,4 mnkr TOTALT +0,4 mnkr 10

Arbetsmarknadsavdelningen Mot budget Förberedande +0,3 o Div. kostnader +0,3 mnkr Administration +0,1 mnkr o Personalkostnader +0,1 EKB anställningar -1,0 mnkr Löner -18,7 mnkr Intäkter +17,7 mnkr Utförande -0,2 mnkr Kostn. transportmedel -0,2 mnkr Föregående prognos Förberedande +0,3 o Div. kostnader +0,3 mnkr Administration -0,1 mnkr o Div. kostnader -0,1 EKB anställningar -1,3 mnkr Löner -18,4 mnkr Intäkter +17,1 mnkr Utförande -0,1 mnkr Kostn. transportmedel -0,1 mnkr TOTALT -0,8 mnkr TOTALT -1,3 mnkr 11

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 4(19) Nämnden för individ och familjeomsorg NIF Dnr NIF2017/132.000 Information om samverkan: Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 6. Redogörelse Redogörelse lämnas under sammanträdet Förslag till beslut/ Beslut Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera informationen till protokollet. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 5(19) Nämnden för individ och familjeomsorg NIF Information från avdelningen för boende för ensamkommande barn 7. Redogörelse Redogörelse lämnas under sammanträdet Förslag till beslut/ Beslut Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera informationen till protokollet. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 6(19) Nämnden för individ och familjeomsorg NIF Dnr NIF2017/226:139 Förslag till budget för ensamkommande unga vuxna (EKUV) och ungdomar som har sökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. 8. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, 21 september 2018 2. Budget boendelösning för ensamkommande unga vuxna, 21 september 2018 Redogörelse Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutade 171211 att verksamhet för EnsamKommande Unga Vuxna, EKUV, skulle gälla under perioden 180101-181231. Under våren 2018 har 5 EKUV beviljats bistånd under olika perioder. Budget ovan har räckt och har fortsatt att täcka kostnader under juli. I augusti 2018 betalade Migrationsverket ut ytterligare 503 tkr för att täcka kostnader under resten av året för bland annat EKUV. Förvaltningen gör beräkning av budget per varje EKUV utifrån samma fördelningsnyckel som för vårens budget. Budgeten görs för perioden fram till och med 181231. Gymnasielagen beslutades den 1 juli 2018. De Ensamkommande som vill söka enligt denna lag kan göra det mellan 1 juli fram till 30 september. Lagens giltighet är i nuläget inte fastställd, då två enskilda prövningar i Migrationsdomstolen har ansökningar om tillfälligt uppehållstillstånd avslagits och väntar nu på dom i Migrationsöverdomstolen. Ungdomar som ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen föreslås kunna ansöka om bistånd till bostad enligt Socialtjänstlagen. Beredning NIF AU 67 Förslag till beslut/ Beslut 1. Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att under resterande del av 2018 använda samma budgetfördelning för ensamkommande unga vuxna som första halvåret 2018. 2. Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att ungdomar som har sökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan ansöka om bistånd till bostad enligt SoL. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 7(19) Nämnden för individ och familjeomsorg Beslutsexpediering Avdelningschef Barn & familj Avdelningschef Ungdomsboendena Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg Stab/ledning Gunilla Kaij Bevheden Förvaltningschef Tel. 0472-15 300 E-post: gunilla.kaij.bevhaden@alvesta.se Ärende Datum 2018-09-20 Förslag till fortsatt organisation och budget för EKUVungdomar Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutade 171211 att verksamhet för EnsamKommande Unga Vuxna, EKUV, skulle gälla under perioden 180101-181231. Syfte med verksamheten är att EKUV skulle erbjudas boende i lägenhet, bidrag till resa till och från skola, samt stöd i form av ungdomspedagog och kurator. Handläggare vid avdelning barn och familj skulle utreda och besluta om insatser jml SoL 4:2. Verksamheten skapades för att EKUV som ännu inte fått beslut gällande uppehållstillstånd skulle kunna fortsätta gå i skola under prövningstiden. Det beviljade biståndet jml SoL 4:2 upphör när slutligt beslut från migrationsöverdomstolen fattas. Budget beräknades för att gälla för 5 EKUV under perioden 180101-180630 och finansierades med statliga medel, 420 tkr, som utbetalades från Migrationsverket. Under våren 2018 har 5 EKUV beviljats bistånd under olika perioder. Budget ovan har räckt och har fortsatt att täcka kostnader under juli. I augusti 2018 betalade Migrationsverket ut ytterligare 503 tkr för att täcka kostnader under resten av året för bland annat EKUV. Förvaltningen gör beräkning av budget per varje EKUV utifrån samma fördelningsnyckel som för vårens budget. Budgeten görs för perioden fram till och med 181231. Se bilaga för budget för båda perioder. Aktuell situation: I början av september har 4 ungdomar fortfarande inte fått beslut från Migrationsöverdomstolen och beslut om insats jml SoL 4:2 fortsätter. Nämndens beslut om insats till EKUV pågår till och med 181231. Förslag till beslut: Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden för individ- och familjeomsorgen att ungdomar som har sökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan ansöka om bistånd till bostad enligt SoL. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se

2(2) Handläggning gällande ungdomar som söker uppehållstillstånd inom den så kallade Gymnasielagen Gymnasielagen beslutades den 1 juli 2018. De Ensamkommande som vill söka enligt denna lag kan göra det mellan 1 juli fram till 30 september. Lagens giltighet är i nuläget inte fastställd, då två enskilda prövningar i Migrationsdomstolen har ansökningar om tillfälligt uppehållstillstånd avslagits och väntar nu på dom i Migrationsöverdomstolen. Ungdomar som söker tillfälligt uppehållstillstånd enligt denna lag kan under ansökningstiden erhålla ersättning i form av LMA, som skall utbetalas av kommunens socialtjänst. Det finns ingen anvisning i lagtexten om annan insats, så kommunen har inte skyldighet att erbjuda boende under ansökningstiden. Handläggningen av LMAersättning görs vid avdelning för ekonomiskt bistånd. Det är genom kontakt med handläggare som ungdomen även kan få samhällsinformation. Ungdomar som ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen föreslås kunna ansöka om bistånd till bostad enligt Socialtjänstlagen. Aktuell situation: I början av september finns det en ungdom som ansöker om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Budget: Ersättning i form av LMA återsöker kommunen från Migrationsverket. Kostnader för bistånd till bostad betalas från det statliga stödet om 503 tkr. Förslag till beslut: Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden för individ- och familjeomsorg att ungdomar som har sökt om tillfälligt uppehållstillstånd kan ansöka om bistånd till bostad enligt SoL. Gunilla Kaij Bevheden Förvaltningschef IFO

Uppföljning av BUDGET BOENDELÖSNING ENSAMKOMMANDE UNGA VUXNA jan juni 2018 ansvar kostnadsslag Kostnad budget Ekb lön stöd personal inom EKB 233 835 265 000 Ekb Övriga kostnader 20 435 60 000 Bof Bredbandkostnad 5 521 Bof Skolresor 0 BoF lön handläggare barn o familj 20 000 Bof lön hanläggare initial utredning 10 000 40 000 AMA Kostnad möblering av lägenheter 3 000 10 000 Ekonom Hyror för 5 lägenheter 120 336 45 000 Summa 413 127 420 000 BUDGET BOENDELÖSNING ENSAMKOMMANDE UNGA VUXNA juli dec 2018 ansvar kostnadsslag Ekb lön stöd personal inom EKB 167 025 Bof Bredbandkostnad 6 960 Bof Skolresor 12 000 BoF lön handläggare barn o familj 16 000 Bof lön hanläggare initial utredning 313 000 AMA Kostnad möblering av lägenheter Ekonom Hyror för 4 lägenheter 97 940 190 000 Summa 299 925 503 000 Ej uppbokade medel 203 075

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 8(19) Nämnden för individ och familjeomsorg NIF Riktlinjer för våld i nära relationer Dnr NIF2018/125:012 Beslutsunderlag 1. Förslag till riktlinjer för våld i nära relationer, 13 juni 2018 9. Redogörelse I enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11 ska nämnden verka för att den som utsätts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp samt att nämnden skall beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Som ett led i att förvaltningens verksamhet för Våld I Nära Relationer (VINR) ska präglas av hög kvalitet och tillgänglighet för alla kommunens invånare som behöver stöd så har förvaltningen utarbetat ett förslag till riktlinjer för enheten. Riktlinjerna innehåller bland annat enhetens ansvarsområden, vilka insatser man skall tillhandahålla, avgränsningar och kvalitetssäkring samt vilka kompetenser som skall gälla för personalen. Beredning NIF AU 68 Förslag till beslut/ Beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att anta förslag till riktlinjer för våld i nära relationer. Beslutsexpediering Avdelningschef Vuxen/Missbruk Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Fo rslag till riktlinjer fo r VINR Övergripande uppdrag Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11 ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp samt att nämnden ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Mål och vision Avdelning Vuxens övergripande målsättning är att verksamheten ska vara av hög kvalitet och till nytta för den enskilde. Visionen för enheten Våld i nära relation är att enheten skall vara till för och nå alla kommuninvånare som på grund av våld i nära relation har behov av hjälp och stöd. Målgrupp och ansvar Enheten Våld i nära relation, fortsättningsvis kallad VINR-enheten, på Individ-och familjeomsorgen i Alvesta kommun ska tillämpa dessa riktlinjer i arbetet med: - Vuxna personer, över 18 år, som är eller varit utsatta för hot, våld eller andra övergrepp av närstående fortsättningsvis kallade våldsutsatta. - Vuxna personer, över 18 år, som utövar eller har utövat hot, våld eller andra övergrepp fortsättningsvis kallade våldsutövare. - Vuxna personer, över 18 år, som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. - Vuxna personer, över 18 år, som utövar eller har utövat hedersrelaterat våld och förtryck. - Närstående till våldsutsatta. VINR-enhetens ansvar innebär att: - alla som utsätts för våld eller kränkningar av olika slag, och som inte kan tillgodose sina behov själva eller på annat sätt, får den hjälp och det stöd de behöver. - Personer som utövar våld erbjuds det stöd och den hjälp de kan behöva. - Verka för att förebygga och motverka våld. - Överlämna information till Avdelning Barn och familj vid kännedom om att våld förekommer i familj där barn finns. - Arbeta uppsökande genom att informera om VINR-enhetens verksamhet för våldsutsatta. - Handlägga ansökningar från invånare i andra kommuner, likvärdigt med kommuninvånare, ifall den sökande till följd av våldsutsatthet behöver byta kommun och inte kan göra detta utan att nödvändiga insatser lämnas (2a kap. 8-9 ). Utredning och insats I en utredning som gäller våldsutsatta vuxna skall bedömning av risken för ytterligare våld göras. Med samtycke från den våldsutsatta bör VINR-enheten ta del av polisens bedömning av risken för ytterligare våld samt delge polisen sin riskbedömning. VINR-enheten skall - Erbjuda råd och service. - Insatser skall, efter individuell prövning, ges akut samt på kort och lång sikt.

- Vid behov erbjuda stöd och hjälp i form av tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av skydd. VINR-enheten bör även tillhandahålla följande insatser: - Information och råd - Stödsamtal - Hjälp att ordna stadigvarande boende - Förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer - Hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter tex polisen och skatteverket. Avgränsningar VINR-enheten ansvarar inte för utredning, biståndsbedömning eller insatser riktade till våldsutsatta eller våldsutövande personer under 18 år, personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck under 18 år eller barn som bevittnat våld. VINR-enheten ansvarar inte för handläggning, utgivande av bistånd och insatser som ankommer på annan huvudman eller aktör, såväl externa som interna. Arbetet med våldsutsatta personer på avdelning vuxen innebär ingen inskränkning i andra verksamheters ansvar, varken externa som interna. Samverkan VINR-enheten skall samverka med andra aktörer, externa och interna, i planeringen av verksamheten och insatserna som ges samt även i den uppsökande verksamheten samverka med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar (SoL 3 kap. 4 ). VINR-enheten ska samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra (SOSFS 2014:4). VINR-enheten skall ha en förteckning över särkskilt viktiga samverkansprocesser avseende våld i nära relation. Kvalitetssäkring Avdelning vuxens övergripande målsättning är att: - Verksamheten som bedrivs är av hög kvalitet. - Verksamheten skall vara till nytta för den enskilde. Avdelning vuxens verksamhet beträffande våld i nära relationer skall kvalitetssäkras genom att efterfölja Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer. Detta innebär att VINR-enheten skall: - Kartlägga och analysera ifall utbud av insatser och andra sociala tjänster som erbjuds våldsutsatta motsvarar behoven i kommunen. - Fastställa rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. - Ha ett ledningssystem som innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. - Fastställa rutiner för informationsöverlämning då barn kan ha bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld.

Verksamhet som överlämnats För verksamhet som överlämnats åt annan utförare skall VINR-enheten ha riktlinjer för kontroll och uppföljning. Externa utförare så som skyddade boende följs upp genom att uppdrag skall finnas och därigenom rutiner för när uppföljning skall göras. Personal Personal som arbetar med handläggning, uppföljning eller genomför insatser enligt socialtjänstlagen gällande våld i nära relation bör ha kunskap om våld och andra övergrepp. Vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör våldsutsatta vuxna bör personalen dessutom ha socionomexamen (enligt SOSFS 2014:4).

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 9(19) Nämnden för individ och familjeomsorg NIF Dnr NIF2018/126:020 Inrättande av tjänst i boendestödsverksamheten inom socialpsykiatrin 10. Beslutsunderlag 1. Förslag om inrättande av tjänst, 10 september 2018 Redogörelse Avdelningen Vuxen har, sedan årsskiftet 2017-2018, övertagit ansvaret för socialpsykiatrin. Under perioden januari t.o.m. augusti har man sett en ca 60 % ökning av ärendeinflödet jämfört med 2015. Ca 10 % av ärendeinflödet till socialpsykiatrin består av personer under 20 år, vilka inte tidigare kunde ansöka om socialpsykiatriska insatser. Ärendeinflödet bedöms med stor sannolikhet inte vara i avstannande, utan följa samma trend som vi sett hittills under året. Boendestöd har hittills varit den vanligaste insatsen som klienterna ansöker om, och bedöms, tillika med det ökade ärendeinflödet, med stor sannolikhet, vara så även fortsättningsvis. Möjligheterna att erbjuda boendestöd med nuvarande personalstyrka, närmar sig nu gränsen för vad som kan inrymmas inom den kapacitet som finns inom boendestödsgruppen. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda boendestödsinsatser till de medborgare som ansökt om detta, föreslås, med stöd av ovanstående, att boendestödsverksamheten omgående, och genom omfördelning av budgetmedel inom ramen för avdelningens totala budget, förstärks med ytterligare en tjänst. Beredning NIF AU 69 Förslag till beslut/ Beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att besluta om att utöka boendestödjare med en tjänst inom avdelning Vuxen vilket finansieras inom budgetram. Beslutsexpediering Avdelningschef Vuxen/Missbruk Ekonom Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Ärende Förvaltningen för individ- och familjeomsorg Datum 2018-09-24 Dnr: NIF2018/126:020 Inrättande av tjänst inom boendestödsverksamheten, socialpsykiatrin, avdelningen Vuxen. Sammanfattning Avdelningen Vuxen har, sedan årsskiftet 2017-18, övertagit ansvaret för socialpsykiatrin. Under perioden januari t.o.m. augusti har man sett en ca 60 % ökning av ärendeinflödet jämfört med 2015. Ca 10 % av ärendeinflödet till socialpsykiatrin består av personer under 20 år, vilka inte tidigare kunde ansöka om socialpsykiatriska insatser. Ärendeinflödet bedöms med stor sannolikhet inte vara i avstannande, utan följa samma trend som vi sett hittills under året. Boendestöd har hittills varit den vanligaste insatsen som klienterna ansöker om, och bedöms, tillika med det ökade ärendeinflödet, med stor sannolikhet, vara så även fortsättningsvis. Möjligheterna att erbjuda boendestöd med nuvarande personalstyrka, närmar sig nu gränsen för vad som kan inrymmas inom den kapacitet som finns inom boendestödsgruppen. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda boendestödsinsatser till de medborgare som ansökt om detta, föreslås, med stöd av ovanstående, att boendestödsverksamheten omgående, och genom omfördelning av budgetmedel inom ramen för avdelningens totala budget, förstärks med ytterligare en tjänst. Bakgrund Nämnden för individ- och familjeomsorg tog vid årskiftet 2017-18 över ansvaret för socialpsykiatrin från omsorgsnämnden. Organisatoriskt placerades socialpsykiatriverksamheterna under avdelningen Missbruk Vuxen, som samtidigt bytte namn till avdelningen Vuxen. Redan vid övertagandet bedömdes sannolikheten för ett starkt ökat ärendeinflöde högst sannolikt, varför en förstärkning med en tjänst på handläggarsidan skedde i och med övertagandet. Behovet av insatser förutsattes också öka som en följd av det ökade ärendeinflödet. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se

2 (3) Efter övertagandet har ärendeinflödet samt insatsbehovet följts regelbundet och detta har redovisats för nämnden, senast i början av sommaren. Under perioden januari till och med augusti har man sett en 60% ökning av ärendeinflödet jämfört med 2015. Ca 10 % av ärendeinflödet till socialpsykiatrin består av personer under 20 år, vilka inte tidigare kunnat ansöka om socialpsykiatriska insatser i kommunen. Bland dessa är särskilt värt att notera psykisk ohälsa och speciella behov hos dem med samtidiga behov av insatser på området integration. I Lägesrapport Socialpsykiatri, som lämnades till undertecknade av ansvarig förste socialsekreterare, Gustaf Haglund, läser man att antalet ärenden som tillkommit sedan årsskiftet är 36 stycken, varav 25 stycken var helt nya. Noteras kunde att över tre aktualiseringar tillkommit per vecka och att man räknade med att närmare 200 aktualiseringar ska ha inkommit vid kommande årsskifte. Detta att jämföra med de 93 ansökningar som inkom 2017. Nämnas kan också i sammanhanget, att ett helt nytt ärende tar ca 15-20 timmar att utreda och ca 5 timmar för en omprövning av ett redan pågående bistånd. Boendestöd har hittills varit den vanligaste insatsen klienterna ansökt om, och bedöms vara det även fortsättningsvis. Omfattningen på insatsen varierar mellan 1-10 timmar per vecka, därtill tillkommer tid för transport, administration/dokumentation, planering m.m. Möjligheten att erbjuda boendestöd till personer i ordinärt boende, med nuvarande personalstyrka, närmar sig nu gränsen för vad som kan inrymmas inom den kapacitet som finns hos nuvarande 6 boendestödsbefattningar i boendestödsgruppen Bågen. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda boendestödsinsatser till de medborgare som ansökt om detta, föreslås, med stöd av ovanstående, att boendestödsverksamheten omgående, och genom omfördelning av budgetmedel inom ramen för avdelningens totala budget (se nedan under rubriken finansiering), förstärks med ytterligare en tjänst. Finansiering Budget för tjänsten finansieras inom befintlig budget. För 2019 kommer finansiering att utgöras av omfördelning av medel från kontaktpersoner LSS och SoL samt från konton institutionsplaceringar psykiatri och vuxen. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att besluta om att utöka boendestödjare med en tjänst inom avdelning Vuxen vilket finansieras inom budgetram. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se

3 (3) Brittmarie Johansson Avdelningschef Avdelningen Vuxen Förvaltningen för individ- och familjeomsorg Gunilla Kaij-Bevheden Förvaltningschef Förvaltningen för individoch familjeomsorg Beslutsexpediering Avdelningschef Vuxen/Missbruk Förvaltningsekonom Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 10(19) Nämnden för individ och familjeomsorg NIF Dnr NIF2018/127:751 Beslut om samverkansöverenskommelse för Familjecentrum 11. Beslutsunderlag 1. Samverkansavtal Familjecentrum, 3 september 2018 Redogörelse Förvaltningen för individ- och familjeomsorg fick under 2014 i uppdrag av kommunfullmäktige (beslutsparagraf) att utreda frågan om behov fanns och i så fall hur ett inrättande av Familjecentral i Alvesta kommun skulle kunna utformas. Som ett led i detta har man från förvaltningens sida tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Region Kronoberg angående verksamhet i Alvesta kommun. Syftet med en Familjecentral är att arbeta förebyggande och att man genom samverkan mellan basverksamheter såsom barnhälsovård och socialtjänst kan erbjuda ett samlokaliserat och tillgängligt stöd för både barn och föräldrar. Under processens gång har namnet på denna typ av verksamhet skiftat från Familjecentral till Familjecentrum. Beredning NIF AU 70 Förslag till beslut/ Beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att besluta godkänna samverkansavtal med Region Kronoberg gällande Familjecentrum från och med 1 oktober 2018. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

2018-09-03 PRC Vårdcentralen Alvesta SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRUM 1, Verksamhetsidé Familjecentrum är en mötesplats där barn och föräldrar träffas och utbyter erfarenheter. Verksamheten präglas av samverkan, tillit och trygghet och att alla resurser tas tillvara. 2, Parter Primärvårds- och rehabcentrum och Förvaltningen för Individ- och familjeomsorg. 3, Sekretess Mellan samverkande parter på familjecentrum gäller sekretess. Sekretessen kan upphävas om den enskilde personen/familjen tillåter det och som exempel kan samverkansavtal upprättas mellan parterna. 4, Målgrupp Föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år inom BHV Föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år inom socialtjänsten 5, Mål och inriktning Målet med familjecentrum är att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda barn och föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och tillgängligt stöd av god kvalitet. Familjecentrums verksamhet ska utifrån ett barnperspektiv: Erbjuda ett lättillgängligt stöd Verka för att personalen har ett gemensamt förhållningssätt och att befintliga resurser samordnas Stärka familjerna sociala nätverk. 11. SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL HT 2018 Sida 1 av 3