1 INTRODUKTION. 1.1 Krav. 1.2 Generellt. 1.3 Hjälpmedel HANDBOK FÖR DIG SOM LEVERANTÖR

Relevanta dokument
Riktlinjer och krav för våra leverantörer

Att vara leverantör till AQ Plast AB i Anderstorp och Torslanda

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Trafikkontorets krav

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Sid 1 (5) KONTROLLMOMENT. Typkontrollintyg Kvalitets- och identitetsintyg Kontrolldokumentation (S)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Yrkeskläder och skor Avropsstöd

Utbildning för chefer inom SDF Våren Efter leverans

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Vad bör offertförfrågan, inköpsorder och kontrakt minst bestå av för parameter?

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Logistikvillkor för leverantörer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

Handledning för Örebro Kommun

AVTAL. Ramavtal Möbler

Handledning för COOP SET-order

VALEA AB, Allmänna affärsvillkor

Agresso AB Tillämpning SFTI

Produktbeskrivning Resttrafik

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11

FAS Converting Machinery s leverantörsvillkor

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Lekmaterial Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial

Sony Sverige Service riktlinjer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Entrémattor Avropsvägledning. Vägledning Entrémattor

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Ett brett sortiment fästelement

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

SAMMANSTÄLLNING i mål T PARTER Kärande Tandteknik i Malmö AB. Svarande Karius och Baktus AB. Ställföreträdare: Knut Knutsson

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS

Mitutoyo Scandinavia AB

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Produktbeskrivning Resttrafik

Bilaga 5 Administration och kontroll

ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Inköp i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

POLICY Rutin: 4.0 Ersätter: Giltig från: Utgåva: 3 Sida: 1 (6) Fastställt av: Anders Johansson Datum:

Garantiomfattning... sid 3. Riktlinjer för bedömning av Garanti... sid 5. Garantiprocedur Reservdel... sid 7. Returnering av Garantigods...

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Svetsade stålkonstruktioner till broar VV Publ 1999:25 1

Kontoansökan. Välkommen med din ansökan, vi återkommer med kundnummer inom någon dag.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

INKÖPSHANDBOK PROCESS

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer]

Kaffebröderna AB Stora Kvinns Väg Älvsjö HandbokEN

Förfarande vid återförsäljarreklamation. Nissan Nordic Europe. Dessa bestämmelser har avtalats med: SCM-E - NN E - Tokio Marine -

Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

Bilaga 7 Allmänna villkor vid avrop. Städprodukter och mjukpapper

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45

Effektivitetsdimensioner En översikt

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.30

Aktiviteter vid avtalets upphörande

PRODUKTKATALOG: GUMMILIST

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Minikurs Effektivit inköp

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Koncerninköp Västra Götalandsregionen Elektronisk handel

Ärendehantering. Nedan följer en beskrivning av den funktionalitet som ingår i ärendehanteringen i MONITOR G5. Utbildningsmaterial i MONITOR G5

AVTAL. Ramavtal Möbler

Transkript:

1 INTRODUKTION Nitators affärsidé handlar i korta drag om att vara en miljömedveten samarbetspartner för kunder med högt ställda krav på säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. 1.1 Krav Syftet med denna skrift är att tillkännage Nitators krav för Er som är vår samarbetspartner avseende leveranser av produkter, material och tjänster. Leverantören ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad med rätt utgåva av detta dokument. Senaste utgåva finns att hämta under Kvalitet & Miljö på www.nitator.se Den/de senaste ändringen av utgåvan är skuggade i grå färg. Nitator kräver att Ni: Levererar rätt produkt i rätt mängd med rätt kvalitet på rätt dag. Förbinder er att leva upp till Nitators Code of Conduct. Har ett dokumenterat kvalitetssystem enligt minst ISO 9001. Följer och tillämpar Kundspecifika krav som via mailutskick distribueras. Följer och tillämpar lagar och förordningar. Vid leverans- och/eller kvalitetsproblem omgående meddela er kontakt på Nitator. Leverans/prognos-kommunikation ska ske via EDI. Undantag kan tillåtas efter separat överenskommelse. Avvikelser kommuniceras via mejl eller telefon. 1.2 Generellt Nitators riktlinjer och krav är baserade på: våra kunders specifika krav den senaste versionen av IATF 16949 kvalitetssystem och ISO 14001 miljöledningssystem de rutiner och instruktioner som genomsyrar Nitators kvalitetstänkande. Dessa krav och riktlinjer är integrerade med och gäller för Nitators beställningar och förfrågningar. Dock reducerar eller ersätter Handbok för dig som leverantör inte de specifika krav som avtalats för produkten. Denna skrift är ett tillägg för våra leverantörer, för att presentera och göra våra förväntningar förstådda. 1.3 Hjälpmedel Vid kommentarer och frågor hänvisas till kontaktlista på Nitators hemsida www.nitator.se R-1-005 02 1 (6)

2 LEVERANTÖRSBEDÖMNING Enligt Nitators inköpsrutin görs leverantörsbedömningar på både befintliga och nya leverantörer. Befintliga leverantörer följs upp regelbundet beträffande leveransprecision och kvalitetsutfall. 2.1 Uppföljning Nitator utför löpande uppföljning på kvalitets- och leveransläget för våra leverantörer. Uppföljningen baseras på avvikelser och leveransprecision. Leverantören förutsätts leverera med 0 avvikelser och 100 % leveransprecision. Vid avvikelser av sådan karaktär att betydande störning uppstår för Nitator kan en eskaleringsprocess inledas. Eskaleringsbeslutet baseras på leverantörens förmåga avseende: Avvikelserapporter Leveransprecision PPM. Leverantören kan även eskaleras baserat på störningar som inte direkt kan härledas till avvikelserapporter, leveransprecision och PPM. Eskaleringsprocessen inleds med att Nitator kontaktar leverantören. Därefter upprättas en handlingsplan. 3 FÖRFRÅGAN/OFFERT 3.1 Offert Nitator godkänner inga eventuella extrakostnader vid artikelns uppstart eller utfasning. Offertsvar ska alltid vara enligt specifikation på förfrågan. Alla avsteg måste dokumenteras skriftligt i offertsvaret. 3.2 Produktkritik Vid varje offert skall det redovisas en produktkritik. Om offerten är utan produktkritik medger leverantören att artikeln kan levereras helt enligt specifikation. R-1-005 02 2 (6)

4 UTFALLSPROV Nedan redovisas alla krav som gäller beställning och leverans till Nitator AB. 4.1 Tillverkning av utfallsprov Innan artiklar översänds till Nitator för utfallsprovning, skall leverantören genom egen provning verifiera att kraven enligt Nitators specifikationer innehålls. Detta gäller såväl egentillverkade som köpta artiklar. Utfallsprover skall tillverkas i produktionsutrustning med de maskiner samt den processutrustning och produktionsteknik som ska användas i kommande serieproduktion. Eventuella avsteg från denna regel skall meddelas Nitator i god tid före leverans av utfallsprovet. 4.2 PPAP Nitator förväntar sig PPAP med redovisning av tillhörande dokument enligt nivå 3 om inte annat överenskommits. I förekommande fall kan Nitator bistå med hjälp vid framtagandet av PPAP-dokumentation. 4.3 Leveranser Ingen serieleverans till Nitator av nya/ändrade artiklar får ske innan utfallsprovning utförts. Önskar Nitator fysiska utfallsprover skall dessa sändas under separat följesedel, åtskild från annan leverans. Adresslappar och följesedlar skall vara märkta Utfallsprov. De tillhörande dokumenten skall alltid följa med godset. Utfallsprover som översänds till Nitator utan begärd dokumentation anses ofullständiga. Samtliga beställningar avseende såväl prototyper som utfallsprover skall bekräftas och eventuella avvikelser snarast meddelas kontaktperson på Nitator. R-1-005 02 3 (6)

5 SERIELEVERANS 5.1 Prognos Nitator kan förse leverantören med prognoser för 12 månader i ett intervall som regleras enligt överenskommelse. Kommunikation sker elektroniskt, i första hand via EDI eller via annan avtalad metod. I och med att prognosen mottagits har leverantören godkänt leveranserna. Nitator behöver därmed inget ordererkännande utöver detta. I de fall leverantören inte kan leverera enligt den senaste prognosen åligger det alltid leverantören att omgående kontakta Nitator för omplanering. 5.2 Kapacitet och Flexibilitet Leverantör till Nitator förbinder sig till att förutom att kunna följa och förse Nitator med material/artiklar enligt de prognoser som tillhandahålls, även kunna hantera volymsvängningar generellt motsvarande 10%. Detta ska inte ombesörjas genom att ha säkerhetslager (om detta inte avtalas separat) utan istället säkras genom att ha en flexibel produktion. Vid behov av större flexibilitets- och kapacitetsbehov avtalas detta separat mellan Nitator och Leverantör. 5.3 Förpackning och märkning Alla kollin, följesedlar och fakturor som skickas till Nitator skall märkas enligt följande: Nitators artikelnummer Nitators ordernummer Kvantitet Övrigt som överenskommits i inköpshandlingarna Märketikett bör vara enligt Odette-standard. Om detta inte är möjligt kan, efter godkännande av Nitator, undantag tillåtas. Förpackning av material ska alltid ske enligt vad som överenskommits i inköpshandlingarna. Där sådan överenskommelse saknas, ska förpackningen alltid ske på ett sätt så att materialet inte kan utsättas för skador, rost eller dylikt. R-1-005 02 4 (6)

6 EKONOMI 6.1 Fakturahantering Fakturor till Nitator i Oskarström AB (556201-9835) Fakturor till Nitator Hylte AB (556591-6557) Ska alltid märkas med inköpsordernummer samt referens. Nitator föredrar elektronisk fakturering (pdf) och tar emot fakturor via e-post: ekonomi@nitator.se Fakturaadress är gemensam för både Oskarström och Hylte: Box 188 313 22 OSKARSTRÖM Betalningsvillkor är 60 dagar netto om inte annat överenskommits. 6.2 Kreditfakturor Vid reklamation (se 7.1), prisdifferens eller felaktigt levererat antal ska leverantören efter begäran utfärda kreditfaktura. R-1-005 02 5 (6)

7 AVVIKELSER 7.1 Avvikelsehantering Följande tillvägagångssätt (prioritering) gäller då avvikande material från leverantör anlänt till Nitator: 1. Vid de fall då en avvikelse på gods upptäcks utfärdas en avvikelserapport. Nitator utreder och tillsänder leverantören. För avvikande material som har levererats till Nitator och som returneras/skrotas ska ersättning till Nitator ske enligt överenskommelse. Vid merkostnader debiteras leverantören. 2. Om Nitator pga brist på material tvingas korrigera/sortera materialet, görs detta av leverantörens personal. 3. Om avvikelsen upptäcks under produktionen eller om leverantören inte har någon möjlighet att åtgärda avvikelsen, korrigeras materialet av Nitator. All merkostnad för korrigering debiteras leverantören efter överenskommelse. För samtliga reklamationsrapporter som utfärdas av Nitator debiteras Leverantören 1500 SEK som administrationskostnad. All merkostnad för korrigering debiteras för närvarande med 450 kr/h. Skrotning av material krediteras av leverantören till inköpspris. I de fall där förädling skett innan avvikelsen upptäcks utgår full kostnad för produkten. Avvikelserapporten skall bekräftas inom 24h. Rapporten förväntas vara helt besvarad inom 10 dagar. 7.2 Avvikelsegodkännande För att erhålla ett avvikelsegodkännande tar leverantören kontakt med kvalitetsorganisationen, som avgör om avvikelsen är accepterad. Nitator skickar en kopia på avvikelsegodkännandet om det godkänns. Annars tas kontakt med leverantören och Nitator meddelar att avvikelsegodkännandet avböjts. Kopia på avvikelsegodkännandet skall fästas på emballaget för de leveranser som avvikelsegodkännandet avser. 8 MILJÖ På Nitators begäran skall leverantören rapportera in uppgifter till International Material Data System, IMDS, www.mdsystem.com. R-1-005 02 6 (6)