Tid: Onsdagen den 3 juni 2015 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
|
|
- Malin Göransson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 3 juni kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Tertialrapport 1, kommunstyrelsen Dnr /KS Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun Dnr /KS Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan Dnr /KS Tillägg till detaljplan avseende Kroken 2:18 beslut om samråd och granskning Dnr 2014/KS Årsberättelse och årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Dnr /KS Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst Dnr /KS0287 Föredraganden Peter Jimmefors, ekonomichef Kl Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Sara Bylund, planingenjör Kl Ann Kickeus, förbundschef Kl Maria Olegård, administrativ chef 10. Inrättande av en demokrati- och mångfaldsberedning samt beslut om direktiv till beredningen Dnr 2014/KS Svar på motion om insynsplatser i nämnderna Dnr /KS0235 Lena Palm, kommunchef Maria Olegård, administrativ chef
2 Kallelse Kommunstyrelsen 12. Svar på motion om cykelväg i Västerlanda, etapp 1 Dnr 2014/KS Fastställande av avgift för kopior av allmänna handlingar utlämnade av Tolkförmedling Väst Dnr /KS0286 Maria Olegård, administrativ chef Maria Olegård, administrativ chef 14. Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund Dnr 2014/KS Information från SOLTAK AB Dnr 2014/KS Information om geotekniskt arbete i Lilla Edets kommun Dnr 2014/KS Anmälan om inkomna skrivelser 18. Anmälan av delegeringsbeslut Ingemar Ottosson (S) Ordförande
3
4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr / Tertialrapport 1, januari april, kommunstyrelsen Ärendet Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets första tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan. Bedömningen kring måluppfyllelsen pekar mot ett gott utfall, 21 av 24 mål bedöms bli uppfyllda innan året är slut. Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndspresidier och bolagsstyrelse, interkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Även inom den för styrelsen nytillkomna verksamheten mark- och exploatering fullföljs grunduppdraget. Det ekonomiska resultatet visar positiva siffror både för perioden (+0,5 mkr) och i årsprognosen (+0,3 mkr), men det finns verksamheter som måste ses över medan andra genererar överskott beroende på vakanser, som i sin tur får negativa effekter på den verksamhet som skulle bedrivits där. Investeringsvolymen bedöms bli väsentligt lägre än budgeterat, främst orsakat av tidsförskjutningar. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr /KS Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 1, Dnr /KS Peter Jimmefors Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: «Objtyp» Kommunledningsförvaltningen «Handläggare_ Arbetet» Fax: Lilla Edet Internet: kommunen@lillaedet.se sid 1/2
5 Finansiering sid- 2 - Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering av verksamheten krävs. Förslag till beslut Kommunstyrelsens tertialrapport 1, perioden januari april, godkänns. Peter Jimmefors Ekonomichef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen sid 2/2
6 Tertialrapport 1 1 Tertialrapport 1 Kommunstyrelsen Period: Januari - april Datum:
7 Tertialrapport 1 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av mål Kommunfullmäktiges mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall och prognos Politisk verksamhet Näringsliv & turism Omstrukturering Fysisk och teknisk planering Föreningsstöd/organisationstillhörighet Fackligt arbete Kommungemensamt och administration Mark- och exploateringsverksamhet Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Fördjupning till nämnden Mark och exploateringsverksamhet Investeringar Exploateringar Utby Hjärtum Stallgärdet, Ström Ekeberg, Lödöse Ryrsboholmsvägen, Göta Smörkullen, Lilla Edet Skredförebyggande åtgärder Göta älv utredningen... 18
8 Tertialrapport Sammanfattning Bedömningen kring måluppfyllelsen pekar mot ett gott utfall, 21 av 24 mål bedöms bli uppfyllda innan året är slut. Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndspresidier och bolagsstyrelse, interkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Även inom den för styrelsen nytillkomna verksamheten mark- och exploatering fullföljs grunduppdraget. Det ekonomiska resultatet visar positiva siffror både för perioden (+0,5 mkr) och i årsprognosen (+0,3 mkr), men det finns verksamheter som måste ses över medan andra genererar överskott beroende på vakanser, som i sin tur får negativa effekter på den verksamhet som skulle bedrivits där. Investeringsvolymen bedöms bli väsentligt lägre än budgeterat, främst orsakat av tidsförskjutningar.
9 Tertialrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i nämndens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Styrelsen är kommunens centrala organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. MEX omfattar fysisk planering, mark och exploatering, geografisk information och kartverksamhet. Utöver ovanstående arbetas det även med att geotekniskt kartlägga skredområde, adresser och kommunens statistik. Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. Grunduppdraget regleras ytterligare i reglementet Uppföljning av nämndens grunduppdrag Kommunstyrelsen bedöms fullfölja sitt grunduppdrag. Detta sker bland annat genom att styrelsen leder och samordnar arbetet med det kommande årets planer för verksamhet och ekonomi. Uppföljning av kommunens verksamheter sker på ett flertal sätt, exempelvis genom kontinuerliga dialoger med styrelser och nämndernas presidier, genom tertialrapporter och internkontroll. Samordning och styrning av arbetsgivarfrågor sker bland annat via personalutskottet. Tomtförsäljningen bedöms nå de uppsatta målen och under året har ett bostadsförsörjningsprogram antagits. ÖP2012 tillsammans med bostadsförsörjningsprogrammet innefattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Ett flertal arbeten med detaljplaner pågår. Kartverket underhålls och användningen utvecklas så att andra verksamheter kan få större nytta av det.
10 Tertialrapport Uppföljning av mål 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. 1) Ytterligare synlighet i sociala medier ) Undersöka möjligheten att visa resultat av inkomna synpunkter på webben ) Kommunen återfinns numera både på Facebook och Linkedin. Därmed är målet uppfyllt. 2) Detta arbete planeras till senare delen av året, men prognosen är fortfarande att målet ska uppfyllas. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. 3) Inom ramen för folkhälsoarbetet bidra och stödja andra förvaltningar för att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Mål enl vpl Mål enl vpl ) Både personella och ekonomiska resurser som finns att tillgå inom ramen för folkhälsoarbetet stöttar både socialförvaltningen och bildningsförvaltningen i detta arbete, och målet uppfylls därmed. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 4) Stödja arbetet med implementering av jämställdhetsstrategin i nämnder/förvaltningar 5) Statistik som presenteras för kommunstyrelsen ska vara könsuppdelad ) Implementeringsarbetet med strategin pågår i nämnder och arbete/insatser inom förvaltningsorganisationen planeras därefter. Målet uppfylls under året.
11 Tertialrapport 1 6 5) Det finns en grupp, sammansatt av representanter från samtliga förvaltningar, som arbetar med statistik och där förs dialog kring vilken statistik som ska användas och hur den ska presenteras. Presentation av könsuppdelad personalstatistik pågår. Målet bedöms nås under året. Prioriterat mål Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 6) Samverka över förvaltningsgränserna för ökad helhetssyn 7) Kartläggning av pågående samverkansformer inom SOLTAKS-området inför utvecklingen av det fortsatta samarbetet perioden Prognos helår Mål enl vpl ) Som ett exempel arbetar både kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen med att utreda ett räddningstjänstförbund tillsammans med kommunerna Stenungsund och Tjörn. Målet är uppnått. 7) Någon kartläggning är inte genomförd ännu, men avsikten är att det ska ske under året, och därmed bedöms målet uppnås innan årsskiftet. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna. 8) Öka användningen av resfria möten ) Utred förutsättningarna, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, att ta fram en cykelvägsplan 10) Utred möjligheten att införskaffa eldrivna fordon (avstämning med kommunens beslut om miljöfordon samt upphandlingslagstiftningen). 11) Utred möjligheten att ta fram en laddningsinfrastruktur (tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen)
12 Tertialrapport 1 7 8) Kommunikationsverktyget Lync är installerat och bl.a. biståndshandläggarna har blivit stora användare av detta vid kommunikation med t.ex. sjukhusen. En bedömning är att användandet sparar åtminstone en arbetsdag per vecka för denna grupp användare. Information om effekterna av att använda Lync pågår kontinuerligt. Målet är uppnått. 9) För närvarande pågår arbetet inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Kommunledningsförvaltningen bistår då så krävs. Målet bedöms vara uppnått innan året är slut. 10) Fyra elbilar är införskaffade och en utvärdering får ske framöver hur dessa står sig i förhållande till andra fordon. Målet är uppnått. 11) Arbetet planeras till senare under året, och det bör vara klart innan året är slut. Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Prognos helår 12) Marknadsföringsinsatser genomförs som omfattar hela kommunen ) Skapa fler bostäder ) Utveckla de bostadsområden vi har ) Insatser som omfattar hela kommunen genomförs. Målet är uppnått. 13) Arbete med detaljplaner är för att skapa förutsättningar till nya bostäder pågår i viss omfattning. Andra aktiviteter för att locka till nybyggnation är tomtvisningar och arrangemang av bodagar tillsammans med exploatörer. Antalet bostäder bedöms öka under året och därmed uppfylls målet. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 15) Ta fram en sammanhållen planering i enlighet med FÖP Lödöse och bostadsförsörjningsprogram ) Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget, och är kommunens planeringsredskap för att tätortsutvecklingen skall ske på ett hållbart sätt, genom att exploatera mark i en takt som anpassats till varje tätort. Beredskapen för verksamhetsmark är väldigt undermålig. Under året påbörjas ett arbete med att planera, både kort- och långsiktligt för verksamhetsområde.
13 Tertialrapport 1 8 Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 16) Fortsätta arbetet i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet ) Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget, och är kommunens planeringsredskap för att tillskapa bostäder för olika behov. Planeringstiden är -2020, och bebyggelsetakten är anpassade till kommunens tillväxtmål på 1 %. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 17) Trygghetsvandringar ska genomföras ) Trygghetsvandringar har tidigare legat under folkhälsoutskottet. Direktiven därifrån är nu att inte genomföra några nya trygghetvandringar på grund av bristande resurser. Det finns däremot ett samverkansavtal med polisen om att trygga vissa platser som upplevs som osäkra. Målet kommer inte att uppnås. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Mål enl vpl Prioriterat mål: - Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt -Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål
14 Tertialrapport 1 9 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utreda möjligheten att skapa en fungerande modell för heltidsarbete för tillsvidareanställda i vården. Mål enl vpl Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. 18) Verka för att utveckla kollektivtrafikförbindelser med hög pålitlighet, tillräcklig kapacitet och effektiva restider. 19) Verka för att tillgänglighetsanpassa Lilla Edets busstation 20) Verka för att vänthall/torn tillskapas vid Lödöse station 21) Verka för att antalet påstigande på tåget vid Lödöse södra ska öka Prognos helår Mål enl vpl > föregående år 18) Vid de återkommande avstämningsmötena som kommunen ha med Västtrafik förs en dialog om dessa frågor. Målet är uppnått. 19) Anpassningen av busstationen är kommunens och tekniska nämnden överväger åtgärder i sina prioriteringar. Det är inte troligt att målet kommer att nås under året. 20) Vid de återkommande avstämningsmötena som kommunen ha med Västtrafik förs en dialog om dessa frågor. Målet är uppnått. 21) För att öka resandemängden sker samverkan med Västtrafik. Brottsförebyggande åtgärder sätts in för att öka tryggheten i området runt stationen. Målet bedöms som möjligt att nå. > föregående år Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service. 22) Utreda möjligheten att arbeta strukturerat med e- tjänster på kommunens webb. En förvaltningsövergripande grupp ska arbeta med frågan. 23) Utifrån medborgarundersökningar, KKIK mfl arbeta mer aktivt med analysarbete och handlingsplan
15 Tertialrapport ) Denna fråga har i dagsläget prioriterats ned då resurser för tillfället inte finns att tillgå. Troligtvis kommer målet inte att uppnås under året. 23) En statistikgrupp är tillskapad och utveckling pågår. Målet kan uppnås under året. Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 24) Tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som arbetar med den fortsatta utvecklingen av kvalitetsledning i kommunen med utgångspunkt från det arbete som nu sker avseende processkartläggning i systemet 2 Consiliate. Prognos helår Mål enl vpl ) Målet bedöms bli uppnått innan årets utgång. Varje förvaltning har tillgång till processkartläggningsinstrumentet, men arbetet har ännu inte formaterats i den form som är tänkt. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Mål enl vpl Mål enl vpl Mål enl vpl
16 Tertialrapport Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme MoR-beslut tkr tkr MEX tkr tkr Tabellen nedan redovisar de av nämnden beslutade förändringarna av budgeterat ekonomiskt utrymme samt eventuella förslag från förvaltningen som ska behandlas i denna rapport. Rapporten utgår från de här föreslagna justeringarna av budget, vilket innebär att det i kolumnen Budget helår i tabell 4.5 är justerad med dessa förslag. Organisatorisk Resurs enligt Beslutad Föreslagen Total resurs struktur verksamhetsplan justering justering Politisk verksamhet tkr tkr Näringsliv & turism tkr tkr Omstrukturering tkr tkr Fysisk & teknisk planering tkr tkr Föreningsstöd/ organisationstillhörighet tkr tkr Fackligt arbete tkr tkr Kommungemensamt och adm tkr 894 tkr tkr Mark & exploatering 00 tkr tkr tkr Totalt tkr 0 tkr 0 tkr tkr Den föreslagna justeringen orsakas av att kommunstyrelsen inte har beslutat om någon ny verksamhetsplan, med resursfördelning, efter beslutet om att omlokalisera mark och exploateringsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Att 894 tkr ligger på raden kommungemensamt orsakas av att verksamhet samhällsplanering organisatoriskt inte hör till mark och exploatering Analys av utfall och prognos Periodens resultat är positivt med 0,5 mkr och prognosen är att ett överskott om 0,3 mkr finns vid årets slut. Omsättningen ökar kraftigt jämfört med föregående år, men det orsakas främst av att verksamheten mark- och exploatering samt samhällsplanering flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. När dessa nya verksamheter inräknas i tidigare års budgeterade nettokostnad så framgår det att dessa ökar med 3,4 %, vilket då orsakas av lönerevision, prisindex och vissa övriga förstärkningar i budgeten. Trots att det redovisas överskott så är läget inte bekymmersfritt. Ett flertal vakanser ger positiva siffror på kort sikt, men det innebär att vissa arbetsuppgifter blir lidande och på lång sikt är det negativt för kommunen. Det
17 Tertialrapport 1 12 finns också några verksamheter som ger negativa avvikelser, och dessa måste analyseras och åtgärdas inför kommande år Politisk verksamhet Omfattar kommunstyrelsen och kommunchefen. Avsättning för utbildning av nya politiker finns med 0,1 mkr och för ortsutvecklingsmöten med halva det beloppet. et avseende arvoden och ersättningar har varit högre än vid samma period under föregående år. En prognos på ett underskott om 0,2 mkr avseende detta bör penetreras ytterligare, men det har ännu inte genomförts. et för hela verksamheten ligger väl till gentemot budget, men det orsakas av att kommunchefen hittills har ett lågt utfall på köpta tjänster Näringsliv & turism Omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet/bidrag med totalt 0,6 mkr (handelsorganisation, företagscentrum, leaderinsats, turistsamverkan) samt utrymme för köp av material och diverse tjänster. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 0,2 mkr för perioden. Detta orsakas främst genom att inga bidrag ännu är utbetalade. Prognosen förutsätter att bidragen utbetalas under året Omstrukturering Omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. et ligger i höjd med periodens budget men det beror på att några hyror släpar. Prognosen visar på ett underskott om 0,1 mkr. För att nå dit krävs att några mindre rörliga kostnader går i rätt riktning, om inte så kan underskottet bli dubbelt så stort. Givetvis så påverkas resultatet om det blir en förändring i beståndet Fysisk och teknisk planering Här inryms de kostnader som kommunstyrelsen har för vägmotet E45, Alvhem, samt åtaganden avseende skredåtgärder. 0,5 mkr är avsatt för nytillkommande kostnader avseende skred. et är 0,1 mkr sämre än budgeterat och prognosen visar på ett underskott om 0,3 mkr. Kommunfullmäktige har, efter att budgeten fastställts, beslutat om bidrag till statlig infrastruktur avseende E20 genom Västra Götaland vilket påverkar resultatet med -0,1 mkr på årsbasis. Hittills har kostnaderna för nytillkomna skredåtgärder (40 %) landat på drygt 0,2 mkr. Prognosen för dessa ligger för tillfället på en budgetavvikelse med -0,2 mkr.
18 Tertialrapport Föreningsstöd/organisationstillhörighet Omfattar det stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser Kfi, Soltak, GR, SKL samt Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner. Förändringen gentemot föregående år orsakas främst av att inget åtagande gentemot West Sweden längre finns. et ligger i balans med periodens budget. Prognosen pekar mot ett mindre underskott, som bl.a. orsakas av medlemskap i HUT Väst Fackligt arbete Omfattar kommunövergripande fackligt arbete. Förstärkning har skett för att anpassas till de senaste årens utfall. et ligger över det förväntade och prognosen hamnar på ett underskott med 0,2 mkr. Orsaken är att kostnaderna för personal har stigit jämfört med föregående år. För att få klarhet i detta kommer en djupare analys att genomföras Kommungemensamt och administration Omfattar kommungemensamma åtaganden samt den gemensamma administrationen inom kommunledningsförvaltningen. et visar ett överskott med 0,5 mkr och årsprognosen ligger på +1,1 mkr. I detta gömmer sig både vakanta tjänster, likväl som en del övertid och utökat stöd. Flera tjänster är vakanssatta bl.a. då rekrytering inte genomförts när en vakans uppstått. Inom vissa verksamheter förekommer en stor personalrörlighet samt sjukdom just nu och i viss mån har det varit tvunget till förstärkning. De avsatta resurserna avseende implementation av verksamhet till Soltak bedöms inte gå åt helt under året, då det börjar komma signaler om att en del av implementationen förskjuts framåt i tid. Vad det innebär för året får tiden utvisa. Från och med i år så återfinns konsumentrådgivning, i form av ett samarbete med några andra Soltakskommuner, igen dit kommunens medborgare kan vända sig med frågor.
19 Tertialrapport Mark- och exploateringsverksamhet till Avvikelse Periodens Prognos Mark- och och med Avvikelse Budget helår budget helår i denna exploateringsverksamhet perioden 2014 prognos Mark- och exploateringsvht Kartverksamhet Planverksamhet Summa Mark och Exploatering Mark- och exploateringsverksamheten (inklusive kart- och planverksamhet samt tekniskoch fysik planering) följer plan efter första tertialet. Verksamheterna har haft ökade kostnader för införandet av nytt GIS-system samt kostnader för bostadsförsörjningsprogrammet men haft lägre kostnader för planverksamheten, då denna betalas av planbeställaren Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans En positiv prognos redovisas och därmed tas inga åtgärder fram och prognos Kommunstyrelsen inkl MEX Tkr Prognos Nettokostnad Budget
20 Organisatorisk struktur Tertialrapport och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Politisk verksamhet Näringsliv & turism Omstrukturering Fysisk och teknisk planering Föreningsstöd/organisationstillhörighet Fackligt arbete Kommungemensamt och adm Mark & exploatering Totalt Fördjupning till nämnden 5.1. Mark och exploateringsverksamhet Prognosen för tomtförsäljningen följer de uppsatta målen. Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget i februari. Länsstyrelsen använder vårt bostadsförsörjningsprogram som föredöme, mot andra kommuner, så därför har kommunen blivit kontaktad av flera kommuner under våren Långsiktig fysisk planering Den fysiska planeringen omfattar övergripande samhällsplanering, detaljplaner, översiktsplaner och programplaner. ÖP2012 tillsammans med bostadsförsörjningsprogrammet innefattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Kommunstyrelsen behandlar inkommande ansökningar om planbesked och hela planprocessen, med utredningar, annonsering, samråd och utställning enligt Plan- och bygglagen. Även detaljplanernas genomförande och exploatering, fastighetsjuridiska utredningar, markberedskap för kort och långsiktig planering är arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen förvaltar markreserven, köper och försäljer mark samt sköter taxeringen av kommunens fastighetsinnehav. Genomförande av detaljplanering Detaljplan Skaven 6:5 - avvaktar exploatörs skiss och i förlängningen planavtal. Ryk 2:31 ändring av detaljplan i samrådsskedet Kroken 2:18 ändring av detaljplan, i samrådsskedet Ängshöken 1 ändring av byggrätten. Utredningar pågår. Stendahls bil utredningar pågår Edet 2:40-ändring av ändamål, i samrådsskedet VA-backen- exploatering, ansökan inkommen, bereder planbesked Garn exploatering, ansökan inkommen, bereder planbesked Norra Gossagården, ny detaljplan, utredningar pågår
21 Tertialrapport Mät- och kart verksamhet Kart och GIS-verksamhet underhåller kommunens kartverk. Enligt gällande geodatasamverkansavtal hämtas olika kartprodukter eller kartskikt, för att användas i Mappen. Ett företag är kontrakterat att utföra kommunens mätuppdrag. Verksamheten har anpassat det nya kartsystemet till kommunens kapacitet och storlek. Det nya kartsystemet blir både billigare i drift och mer användarvänligt jämfört med det tidigare. Denna förändring medför ett minskat beroende av konsulter, då vi själva kommer att kunna producera en del av de kartprodukter som tidigare beställts. Det var tänkt att det gamla systemet skulle stängas helt vid halvårsskiftet, men VA-kartan och VA-registret sinkar oss en aning, stängningen sker i höst. GIS (geografiska informationssystem) är en stor arbetsuppgift, då verksamheten producerar olika specifika skikt i kartan, som används av och är unika för varje förvaltning exempelvis kan nämnas skolskjutsberättigade barn, hemtjänstbrukare, felanmälningar, skolområdet och GC-vägar. Förvaltningarna har fått tillgång till digitalt material, detta används som beslutsunderlag och underlättar för verksamheterna. Kommunens servicekarta till allmänhet och kommuninvånare finns att tillgå på hemsidan. Adress och byggnadsregistret underhålls kontinuerligt, då kommunen har avtal med Lantmäteriet om att utföra ändringar/kopplingar mellan adress-fastighet- byggnad. 6. Investeringar Investeringsobjekt (Belopp i tkr) tom perioden Prognos helår Budget helår Avvikelse budg - prog ipads till de politiker i kommunen som inte har, 40 st 190 tkr 190 tkr 200 tkr 10 tkr Ärendehanteringssystem 0 tkr 0 tkr tkr tkr e-tjänster, förstudie och inrättande av någon 0 tkr 0 tkr 250 tkr 250 tkr IT (redundans trådlöst nätverk, switchar, server) 0 tkr 900 tkr 900 tkr 0 tkr Ospecificerat 0 tkr 710 tkr 650 tkr -60 tkr SUMMA 190 tkr tkr tkr tkr Ipads är anskaffat och slutfört. Ärendehanteringssystemet bedöms inte komma så långt i år att det leder till någon investering. Ett samarbete söks med andra soltakskommuner inför framställande av kravspecifikation och upphandling. E-tjänsterna har fått stå tillbaka, i avvaktan på att vakanser ska fyllas. Bedömningen är fortfarande att kommunen ska göra dessa investeringar, men det kan även bli så att dessa hamnar hos Soltak AB. Ospecificerat är en försiktighet, så det plötsligt kan uppstå något som måste åtgärdas.
22 Tertialrapport Exploateringar Explaoteringar t.o.m. perioden Prognos Budget Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Försäljning av tomter, 20 st Försäljning av skogsskifte Lödöse Ekebergsvägen, ny detaljplan bostäder Underhåll av exploaterbar mark Summa Exploateringar Försäljning av tomter, positivt utfall och enligt prognos: Ekeberg 5 försålda tomter 4 köpeavtal Göta - 1 köpeavtal Ström 2 försålda tomter 3 köpeavtal Försäljning av skogsskifte: Svalered (36 ha) förhandling pågår. Norra Gossagården detaljplan: Planen är påbörjad. Underhåll av mark: arbete ej påbörjat Utby Här finns två fastigheter som fritagits byggnadsskyldigheten, detta innebär att dessa kan försäljas som trädgårdstomter under året Hjärtum Ljunghedsvägen har för tillfället ingen dragningskraft, åtta tomter till försäljning Stallgärdet, Ström Två fastigheter bebyggs under perioden, tre har fått köpeavtal och ytterligare bokningar inom området. Prognosen är att tomterna kommer att ta slut under året Ekeberg, Lödöse Snickarcarlsson fortsätter att exploatera i området, ytterligare två hus har byggts under våren och avdelningen har försålt ytterligare mark till företaget. Ereim bostadsrätt har kontrakterat 19 bostäder. Myresjöhus bostadsrättsförening har 8 kontrakterade Ryrsboholmsvägen, Göta Elva tomter finns att tillgå, en har köpeavtal. Sedan tidigare är tre bebyggda Smörkullen, Lilla Edet Två tomter är tillgängliga för försäljning, en fortsättningsvis på nyttjanderätt.
23 Tertialrapport Skredförebyggande åtgärder Göta älv utredningen Stabilitetsprojekt Stabilitet Båtklubben Stabilitet Intagan 1:9, 1:14 Stabilitet Kanalområdet, Hjärtums Bratt Stabilitet Ström Stabilitet Göta Älv Summa t.o.m. perioden 21 tkr 138 tkr 81 tkr 58 tkr 293 tkr 591 tkr 60 % fordran gentemot MSB 354 tkr Utgående balans T1, fordran MSB tkr Kostnader för skred- och riskutredningar ska fördelas mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och fastighetsägarna med motsvarande 60 respektive 40 procent. Utredningen är en översiktlig utredning där det är relativt glest mellan undersökningspunkterna och många osäkerheter finns. Detaljerade utredningar krävs, vilket är kommunens åtagande. Av periodens upparbetade kostnader på knappt 0,6 mkr har således 0,2 mkr kostnadsförts. Lilla Edets kommun har med Göta älv utredningen som utgångspunkt gått vidare i de områden där sannolikheten för skred är påtagliga och konsekvenserna katastrofala. Informationsmöte för fastighetsägarna i dessa område har hållits. Kommunstyrelsen har skickat in en skrivelse till energi- och miljödepartementet. Skrivelsen påpekar att det fortfarande inte har kommit något svar på om det ska tillsättas en delegation för klimatanpassning. Samarbetet med SGI har utökats ytterligare genom att tjänsteman vid flera tillfälle varit föredragande på olika seminarier och sammankomster om arbetsmetoder och svårigheter som avdelningen möts av i arbetet med skredsäkringen. Kunskapsnivån är hög inom ämnesområdet. Intagan De stabilitetshöjande åtgärderna för Intagan avser två fastigheter. För att ge fastighetsägarna ett bättre underlag till att ta beslut om att genomföra stabilitetshöjande åtgärder har kommunen tagit fram en bygghandling. Hjärtums Brattorp och Intagan 1:9 Arbete med att ta fram en bygghandling för Hjärtums-Brattorp har påbörjats. Markägarna är positiva till att upplåta mark för stabilitetsåtgärder. Sanna 1:7 kommunen äger numera fastigheten, då fastigheten är inlöst och byggnaderna rivna. Båtklubben De genomförda stabilitetshöjande åtgärderna för Cementgjutaren har även stabiliserat Trafikverkets väg 167. Åtgärden har utförts i syfte att förbättra områdets stabilitet samt för ett 50-tal bostadsfastigheter öster om aktuell fastighet. Diskussion med Vägverket pågår om en medfinansiering. Västra, Norra och mellersta delen av Västra älvstranden Västra älvstranden är indelat i tre områden södra, mellersta och norra. Kommunen avvaktar besked från MSB för ansökan för stabilitetshöjande åtgärder för södra och
24 Tertialrapport 1 19 norra området. En kompletterande utredning för norra delen i södra området har lämnats in till SGI för granskning och yttrande. Lilla Edets kommun jobbar vidare med de områden som påbörjats sedan tidigare. För ej påbörjade områden har det hållits informationsmöten: Intagan, Vesten, Sollum, Hjärtum, Asperöd, Graveröd och Löddetorp.
25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Tertialrapport 1, januari april, Lilla Edets kommun Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april. Utifrån vad som framgår av nämndernas tertialrapporter så bedöms grunduppdraget i det stora hela uppfyllas. Några avvikelser framgår däremot. Utbildningsnämnden har svårt att klara uppdraget inom grundskolan, men i och med den av nämnden beslutade organisationsförändringen så bedöms förutsättningarna förbättras avsevärt. Tekniska nämnden bedöms ha vissa svårigheter med underhåll av grönytor. Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Fem av de 19 målen bedöms bli uppfyllda, ett bedöms som mycket svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Redovisat resultat är 9,1 mkr, vilket är knappt 6 mkr bättre än periodens budget och 13 mkr bättre än samma period föregående år. En förklaring till det förbättrade resultatet är att verksamhetens kostnader ökar i samma takt som förändringen av intäkterna via skatter och utjämningssystem, men då har det efter att redovisningen stängts uppdagats att kostnader om cirka 6 mkr borde ha belastat periodens resultat, likväl som att nettoresultatet inom avgiftsfinansierad verksamhet stör resultatet med +1 mkr. Intäkterna ökar, bl.a. med det sista året av återbetalning från AFA-försäkringar, och avskrivningskostnaderna är lägre, nedskrivning av fordonsgasanläggningen skedde förra året. Vissa budgeterade satsningar har heller ännu inte verkställts under perioden. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -5,2 mkr, vilket då är 10,2 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 673 mkr vilket är 40 mkr, eller 6,3 %, högre än vid föregående årsbokslut, samtidigt som intäkterna från skatter och utjämning ökar med 4,8 %. Samtidigt ökar också kostnaderna för pensioner medan återbetalningen från AFA förbättrar intäkterna. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden -4,3 mkr, omsorgsnämnden -4,1 mkr och utbildningsnämnden -4,4 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och
26 byggnämnden med 0,3 mkr, kommunstyrelsen med 0,3 mkr och finans med 2,0 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. sid- 2 - Volymen avseende investering bedöms ligga på 46 mkr, vilket är ca. 2 mkr lägre än budget. Tekniska nämnden har i MoR-beslutet en investeringsram som omfattar skattekollektivet med 6,0 mkr och avgiftskollektivet 30,5 mkr. Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om en fördelning på 14,3 mkr respektive 22,2 mkr. Orsaken till det är att de planerade dagvatteninvesteringarna i MoR-beslutet förutsattes ligga inom avgiftskollektivet, hittills har dessa skattefinansierats inom skattekollektivet, och att en taxa skulle utformas för att finansiera dessa. Det har framkommit att någon avgiftsfinansiering inte sker under och det ser inte ut som om det heller 2016 kommer att bli någon avgiftsfinansiering, så därför ligger dagvatteninvesteringarna inom skattekollektivet i nämndens verksamhetsplan. Utifrån detta bör kommunfullmäktige besluta om att ändra investeringsramarna för tekniska nämnden. Följdeffekter på skattekollektivets driftskostnader 2016 kommer att utredas. Både inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på den budgeterade nivån. Med denna prognos, resultat med -5,0 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Det finansiella målet bedöms inte vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Kommunen befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation, där ett större ekonomiskt underskott prognostiseras. För att komma tillrätta med detta är det viktigt att alla nämnder solidariskt gör vad de kan för att motverka ökningen av kommunens totala nettokostnader. Detta kan vara en minskad ambitionsnivå, ökad effektivitet eller större intäkter. Redan i Mål- och Resursplanen anges att varje nämnd har ansvaret inför kommunfullmäktige och kommunstyrelse att hålla verksamheten inom anvisade ekonomiska resurser. Nämnden är alltså skyldig att vidta och/eller initiera förändringar i kommunens målsättning, verksamhetsutbud och servicenivåer om så erfordras. I förslaget till Mål- och resursplan ingår anpassningsåtgärder som kan påbörjas redan nu, så att de får ekonomisk effekt i år. Några av de områden som genererar underskott har via politiska beslut gjort förändringar som på lite sikt kommer att ge ekonomiska, likväl som kvalitativa, positiva effekter. Inom andra områden bör orsaker till underskotten genomlysas djupare.. Beslutsunderlag Tertialrapport 1 januari april avseende Lilla Edets kommun, dnr 2014/KS Ekonomichefens skrivelse, dnr 2014/KS Finansiering Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning. sid 2/3
27 sid- 3 - Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapport 1, inklusive omfördelning av tekniska nämndens investeringsram till tkr avseende skattekollektivet och tkr avseende avgiftskollektivet. Kommunchefen får i uppdrag att genomlysa orsakerna till de stora underskotten inom individ- och familjeomsorgen och hemtjänsten. Individnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ska, senast , till kommunstyrelsen återrapportera åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Följande nämnder ska redovisa ett positivt resultat om åtminstone; kommunstyrelsen 900 tkr, kultur- och fritidsnämnden 500 tkr, miljö- och byggnämnden 300 tkr, tekniska nämnden 300 tkr och senast återrapportera till kommunstyrelsen vilka effekterna blir. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder sid 3/3
28 Tertialrapport per april Tertialrapport 1 januari april avseende Lilla Edets kommun Uppföljning av kommunfullmäktiges Mål- och Resursplan Framtagen av: Peter Jimmefors Datum: Version: 1 Dnr: /KS sid 1/22
29 Tertialrapport per april INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse Uppföljning av nämndernas grunduppdrag Måluppföljning Ekonomisk uppföljning Avstämning av finansiella mål, god ekonomisk hushållning samt avvikelser av redovisningspraxis Analys av utfall och prognos Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos enligt kommunens organisatoriska struktur Investeringar Exploateringsområden Väsentliga personalförhållanden - sjukfrånvaro Sammanfattning per nämnd Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Individnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Miljö- & byggnämnden Tekniska nämnden Finans inkl. pension Balansräkning Resultaträkning sid 2/22
30 1. Förvaltningsberättelse Tertialrapport per april Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april. Utifrån vad som framgår av nämndernas tertialrapporter så bedöms grunduppdraget i det stora hela uppfyllas. Några avvikelser framgår däremot. Utbildningsnämnden har svårt att klara uppdraget inom grundskolan, men i och med den av nämnden beslutade organisationsförändringen så bedöms förutsättningarna förbättras avsevärt. Tekniska nämnden bedöms ha vissa svårigheter med underhåll av grönytor. Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Fem av de 19 målen bedöms bli uppfyllda, ett bedöms som mycket svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Redovisat resultat är 9,1 mkr, vilket är knappt 6 mkr bättre än periodens budget och 13 mkr bättre än samma period föregående år. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -5,2 mkr, vilket då är 10,2 mkr sämre än budget, inklusive återbetalning från AFA med drygt 4 mkr. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden -4,3 mkr, omsorgsnämnden -4,1 mkr och utbildningsnämnden -4,4 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 0,3 mkr, kommunstyrelsen med 0,3 mkr och finans med 2,0 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Volymen avseende investering bedöms ligga på 46 mkr, vilket är ca. 2 mkr lägre än budget. Tekniska nämnden har i MoR-beslutet en investeringsram som omfattar skattekollektivet med 6,0 mkr och avgiftskollektivet 30,5 mkr. Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om en fördelning på 14,3 mkr respektive 22,2 mkr. Orsaken till det är att de planerade dagvatteninvesteringarna i MoR-beslutet förutsattes ligga inom avgiftskollektivet, hittills har dessa skattefinansierats inom skattekollektivet, och att en taxa skulle utformas för att finansiera dessa. Det har framkommit att någon avgiftsfinansiering inte sker under och det ser inte ut som om det heller 2016 kommer att bli någon avgiftsfinansiering, så därför ligger dagvatteninvesteringarna inom skattekollektivet i nämndens verksamhetsplan. Utifrån detta bör kommunfullmäktige besluta om att ändra investeringsramarna för tekniska nämnden. Följdeffekter på skattekollektivets driftskostnader 2016 kommer att utredas. Både inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på den budgeterade nivån. Med denna prognos, resultat med -5,0 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Det finansiella målet bedöms inte vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. sid 3/22
31 Tertialrapport per april 2. Uppföljning av nämndernas grunduppdrag Utifrån vad som framgår av nämndernas tertialrapporter så bedöms grunduppdraget i det stora hela uppfyllas. Några avvikelser framgår däremot. Utbildningsnämnden har svårt att klara uppdraget inom grundskolan, men i och med den av nämnden beslutade organisationsförändringen så bedöms förutsättningarna förbättras avsevärt. Tekniska nämnden bedöms ha vissa svårigheter med underhåll av grönytor. 3. Måluppföljning Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Fem av de 19 målen bedöms bli uppfyllda, ett bedöms som mycket svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Förbättra kommunens ranking i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. När fler mötesplatser/ aktiviteter skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. Resultatet av KKIK redovisas först i januari Kommunens närvaro i sociala media har underlättat dialogen, likväl som synpunktshanteraren. Flera nämnder har planerat möten mellan politiker och brukare/invånare, men inget sådant möte har ännu genomförts. Ett flertal aktiviteter har genomförts. Exempel på detta är LAN, parkour och graffitti. Samråd med ungdomarna har påbörjats och utvecklas, dels genom samtal med elevråden, och dels i möte ni den under maj uppstartade verksamheten i Fuxernaskolans uppehållsrum, kallad Mötesplats Fuxernaskolan. sid 4/22
32 Tertialrapport per april Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Samverka inom SOLTAK Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. När samverkan avseende gemensamma projekt eller tjänster ökat jämfört med föregående år. Antalet externa placeringar skall minska jämfört med föregående år. När nämnderna redovisar att de genomfört ytterligare åtgärder i enlighet med handlingsplanen jämfört med föregående år. Avläsning per 31/12 som visar på en procents ökning. Implementering av strategin pågår in nämnderna och arbete/insatser inom förvaltningsorganisationen planeras därefter. Målet bedöms uppnås under året. Bland annat så har ett IFO-chefsnätverk initierats från kommunens sida, i syfte att hitta samordningsvinster inom olika delar av verksamheten. Utredning kring ett räddningstjänstförbund pågår likväl som en gemensam larmorganisation avseende trygghetslarm. Ett nätverk med politiker inom miljö- och byggnämnderna planeras. Antalet vårddagar i HVB-hem har minskat per april jämfört med samma period 2014, och prognosen visar på en nedgång med 49 % jämfört med helåret Däremot så öka antalet dygn i familjehem, dock inte lika mycket som HVB-dygnen minskar. Flera nämnder redovisar ett antal aktiviteter. Nämnas kan införskaffande av ett kommunikationsverktyg för möten, som lett till minskat antal resor, inköp av livsmedel och anskaffning av eldrivna fordon. Per den 31 mars så har antalet invånare ökat med 10 personer, 0,1 % till personer, jämfört med det senaste årsskiftet. Det finns fortfarande möjligheter att uppnå målet. Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. När en sammanhållen planering tagits fram. När en översyn genomförts som på kort och lång sikt beskriver framtida behov (även inom omsorgernas verksamhet). Följa upprättade instruktioner avseende att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet. Ett bostadsförsörjningsprogram är fastställt och under våren kommer dialogen mellan tjänstemän och politiker att intensifieras. Tillgången på verksamhetsmark är låg. Ett bostadsförsörjningsprogram är fastställt, men det saknas en ordentlig översyn som beskriver de framtida behoven på lite längre sikt. Förnyelsetakten av asfalterade ytor bedöms överstiga målet, medan det brister i gräsklippningen då nuvarande entreprenör inte klarar uppdraget. Folkhälsoutskottet har även beslutat att inte genomföra några trygghetsvandringar under året, men via samverkansavtal med polisen tryggas vissa platser som upplevs som osäkra. sid 5/22
Informationsärende. Beslutsärenden. Tid: Onsdagen den 7 oktober 2015 kl. 08.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 7 oktober 2015 kl. 08.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Beslutsärenden. Tid: Onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 08.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 8 oktober kl. 08.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Tertialrapport 1 2016, kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -06-02 /KS0215-2 000 Tertialrapport 1, kommunstyrelsen Dnr /KS0215-2 Sammanfattning Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll
Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 18.00 21:40 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 26 maj 2014 Paragrafer: 30-43 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:
RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2
Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Mål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Återkoppling om två ärenden från IVO gällande LSS
Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Onsdagen den 14 december kl. 13.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Samhällsbyggnadsnämnden
Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 26 maj 2014 kl. 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Kommunstyrelsens protokoll
Datum: Onsdagen den 16 november 2016 Tid: Kl 09.00 11.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 18 november, klockan 08.00 Paragrafer: 139-140 Utses att justera: Julia
Granskning av delårsrapport 2017
Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Kommunstyrelsens protokoll
Datum: Onsdagen den 3 juni 2015 Tid: Kl 08.00 13.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 4 juni, klockan 16.00 Paragrafer: 67-83 Utses att justera: Julia Färjhage (C)
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Granskning av delårs- rapport 2012
Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.
Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Omfattning: 25 Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13:00-16:15 Beslutande: Bengt Ferm (M) Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Granskning av delårsrapport per
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Nämndernas verksamhetsberättelser 2017
Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2018-03-19 Dnr KS 2018-170 Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Nämndernas förslag
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
ST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013
Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport
Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012
Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2
Översiktlig granskning av delårsrapport 2013
www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll
Styrprinciper för Dals-Eds kommun.
Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god
Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun
Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor
Granskning av delårsrapport. Torsås kommun
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07
Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 30 september 2015 Tid: 17.00 21.25 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 61-74 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor
Granskning av delårsrapport 2016
www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande
Översiktlig granskning av delårsrapport 2015
www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2015 Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Granskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2
Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä
Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2
Granskning av delårsrapport 2007-08-31
Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...
Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar
Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.
/ REM. Miljö- Och Byggnämnden
Datum Dnr Dpl 2015-03-02 2015/0261-3 REM Miljö- Och Byggnämnden Yttrande till kommunstyrelsen angående förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för perioden 2015-2021 för Västerhavets
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Övertorneå kommun Conny Erkheikki Aukt revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Granskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Delårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB
Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms
Översiktlig granskning av delårsrapport 2013
www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2011
UTLÅTANDE 1(2) 2011-11-02 Kommunfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2011 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2011-08-31 är förenligt
Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Kallelse Kommunfullmäktige
Kallelse Kommunfullmäktige Tid: onsdag 28 februari 2018 kl. 18:00 Plats: Folkets Hus, Lilla Edet, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Informationsärende. Beslutsärende. Tid: Onsdagen den 9 oktober 2013 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor
Ystads kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Daniel Lantz Auktoriserad revisor Övergripande analys Ystad kommuns totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 50,1 33,6
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Ekonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport