Årsstatistik Service Landstingsservice, produktion, lokalytor 19-20
|
|
- Ann-Marie Ström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Årsstatistik 2011 Innehåll Sida Befolkning Befolkning, storlek 3 Befolkning, vissa nyckeltal 4 Verksamhet Sammanfattning, vårdplatser, vårdtillfällen och vårddagar 5 Sammanfattning, läkarbesök och sjukvårdande behandling 6 Offentlig primärvård, läkarbesök och sjukvårdande behandling 7 Privat primärvård, läkarbesök och sjukvårdande behandling 8 Psykiatri och habilitering, besök i öppenvård och antal vårddagar m m 9-10 Blekingesjukhuset, vårdplatser, vårdtillfällen och vårddagar 11 Blekingesjukhuset, läkarbesök och sjukvårdande behandling 12 Akuten, besök 13 Medicinsk service 14 Kommentarer 15 Tandvården 16 Folkhögskolan, elevantal och deltagarveckor 17 Förtroendenämnden, registrerade ärenden 18 Service Landstingsservice, produktion, lokalytor Personal Antal anställda per anställningsform 21 Antal anställda per förvaltning 22 Antal anställda per befattningsområde 23 Antal årsarbetare per befattningsområde, genomsnittlig sysselsättningsgrad 24 Antal tillsvidareanställda heltid/deltid och medelålder 25 Åldersstruktur och extern personalrörlighet 26 Antal chefer per befattning och kön m m 27 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- resp. timavlönade 28 Sjukfrånvaro genomnittligt antal dagar per anställd 29 Tidsanvändning i årsarbetare Frånvarotid i årsarbetare 34 Ekonomi Utdebitering 35 Resultat 36 Långfristiga skulder 37 Investeringsutgifter 38 Soliditet 39 Intäkter 40 Kostnader 41 Nettokostnad per förvaltning 42 Nettokostnad per förvaltning och per invånare 43 Personalkostnad per förvaltning 44 Personalkostnad, andel av bruttokostnad 45 Läkemedel Läkemedelskostnad landsting (öppenvård) 46 Läkemedelskostnad övrigt Sid 1
2 Sid 2
3 Befolkning, storlek Folkmängd efter region och tid Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Olofström Blekinge Folkmängd i Blekinge 2011 efter ålder och kön. Ålder Män Kvinnor Totalt Levande födda per kommun Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Totalt Totalt Folkmängd i Blekinge 2011 efter ålder och kön Folkmängd Män Kvinnor Ålder Källa: SCB Sid 3
4 Befolkning, vissa nyckeltal Skatteunderlag per invånare (skattekraft) efter region, tid och typ År Skatte underlag, kr/inv Andel av riksmedelvärdet, procent Skatte underlag, kr/inv Andel av riksmedelvärdet, procent Skatte underlag, kr/inv Andel av riksmedelvärdet, underlag, Skatte procent kr/inv Andel av riksmedelvärdet, procent Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Olofström Blekinge Riket Källa: SCB. Skatteunderlag, kr/inv: Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. Vid beräkning av skattekraften för år t används skatteunderlaget enligt taxeringen år t-1 avseende inkomsterna år t-2. Andel av riksmedelvärdet, procent: Riksmedelvärdet brukar även benämnas medelskattekraften. Ohälsotal, endast försäkrade. (Källa: Försäkringskassan) År Blekinge 40,9 39,0 36,2 32,5 30,3 Kronoberg 34 32,2 30,2 27,6 26,5 Kalmar 41,7 39,3 36, ,5 Skåne 37,3 34,8 32, ,3 Hela riket 38,3 35,8 32,8 29,5 27,7 Antal utbetalda dagar per registrerad försäkrad i åldrarna Statistiken baseras på information från samtliga utbetalningar av sjukpenning, rehabiliteringspenning, arbetsskadesjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning Arbetslösa och i åtgärder i Blekinge. (Källa: AMS) År-månad Abetslösa och i åtgärder varav år Öppet arbetslösa varav år Antal mottagna flyktingar. (Källa: Integrationsverket t o m Fr o m 2007 Migrationsverket.) År Kronobergs län Kalmar län Blekinge län D:o andel av riket 2,1% 1,8% 1,4% 1,7% 1,6% 1,2% 1,8% Riket Sid 4
5 Sammanfattning vårdplatser, vårdtillfällen och vårddagar Fastställda vårdplatser 31/12 Vårdtillfällen Vårddagar Förvaltning Blekingesjukhuset Psykiatri och habilitering Summa Sammanfattning, vårdtillfällen Sammanfattning, vårddagar Sid
6 Sammanfattning, läkarbesök och sjukvårdande behandling Läkarbesök Blekingesjukhuset (inkl akuten) Offentlig primärvård Privat primärvård Summa Sjukvårdande behandling Blekingesjukhuset (inkl akuten) Offentlig primärvård Privat primärvård Summa Psykiatri och habiltering, sammanfattning Besök; mottagnings- och dagsjukvårdsbesök Psykiatrin Habiliteringen Prestationsbesök Psykiatrin Habiliteringen Sammanfattning läkarbesök, (exkl psykiatri och habilitering) Sid 6
7 Offentlig primärvård, läkarbesök och sjukvårdande behandling Läkarbesök Allmänläkarbesök, offenligt anställda läkare därav hembesök Jourcentral Besök på ungdomsmottagning, läkare Totalt antal läkarbesök Sjukvårdande behandling Besök på undomsmottagning, barnmorska Mottagningsbesök sjuksköterska DSK hembesök USK hembesök Distr. sjukgymnaster Distr. sjukgymn. hembesök Distr. arbetsterapeuter Distr.arbetst. hembesök Fotvård Psykologer/Kuratorer Totalt antal sjukvårdande behandling Offentlig primärvård, läkarbesök År Sid 7
8 Privat primärvård, läkarbesök och sjukvårdande behandling Läkarbesök Allmänläk.besök, priv. anst. läkare (inkl nat. tax) * Totalt antal läkarbesök Sjukvårdande behandling Mottagningsbesök sjuksköterska DSK USK Sjukgymnast (inkl nationonell taxa) * Arbetsterapeut 142 Kurator 748 Psykolog Totalt antal sjukvårdande behandling * Besök inom nationell taxa ingår. Privat primärvård, läkarbesök År Sid 8
9 Psykiatri och habilitering, besök i öppenvård och antal vårddagar m m År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Vuxenpsykiatri Antal vårddagar Mottagningsbesök Dagsjukvårdsbesök Totalt prestationsbesök Övriga vårdkontakter Äldrepsykiatri Antal vårddagar Mottagningsbesök Totalt prestationsbesök Antal vårdkontakter Barn- och ungdomspsykiatri Antal vårddagar Mottagningsbesök Dagsjukvårdsbesök Totalt prestationsbesök Antal vårdkontakter Ätstörningsenhet Mottagningsbesök Dagsjukvårdsbesök Totalt prestationsbesök Antal vårdkontakter Skarven Mottagningsbesök Totalt prestationsbesök Sexologin Mottagningsbesök Totalt prestationsbesök TOTALT PSYKIATRI Fastställda vårdplatser 31/ Antal avslutade vårdtillfällen Antal vårddagar Totalt slutenvård Mottagningsbesök Dagsjukvårdsbesök Totalt antal öppenvårdsbesök Totalt prestationsbesök Antal vårdkontakter Totalt öppenvård (besök o vårdkontakt) Totalt öppenvård (prestationsbesök och vårdkontakter) Sid 9
10 HABILITERINGEN År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Mottagningsbesök Totalt prestationsbesök Förutsättningar: Beräkningarna av besök respektive prestationsbesök har räknats om enligt SKL:s beräkningsmodell Dagsjukvårdsbesök började särredovisas år 2007 Övriga vårdkontakter började särredovisas år Ingick tidigare i "besök". Räknas ej med i den officiella statistiken enligt Soc.styr definitioner Sid 10
11 Blekingesjukhuset, vårdtillfällen och vårddagar Sid 11 Fastställda vårdplatser 31/12 Teknisk plats Vårdtillfällen Vårddagar Medicinkliniken 7) Medicinklinik Karlshamn 9) Medicinklinik Karlskrona 3) 9) Thoraxcentrum 9) Kirurgklinik 5) Anestesi 36 Kvinnoklinik 6) Ortopedklinik 8) Geriatrisk vårdavd Barn- och ungdomsklinik 1) Rehabiliteringsklinik 3) Infektion- och hudklinik 4) Ögonklinik 10) Öronklinik 10) Summa Anm Medicin, urval: Medicin Karlshamn,Medicin Karlskrona,Palliativmedicin Karlshamn Vårdtillfällen Vårddagar
12 Blekingesjukhuset, (exkl akuten) läkarbesök och sjukvårdande behandling Läkarbesök Medicinkliniken 7) Karlshamn Karlskrona Thoraxcentrum 9) Kirurgklinik 5) Kvinnoklinik 6) Kvinnoklinikens mottagningar Mödravårdens läkarbesök Ortopedklinik 8) Barn- och ungdomsklinik 1) Rehabiliteringsklinik3) *) Infektion- o hudklinik 4) Ögonklinik 10) Öronklinik 11) Akuten totalt Summa Sjukvårdande behandling Medicinkliniken 7) Karlshamn Karlskrona Thoraxcentrum 9) Kirurgklinik 5) Kvinnoklinik 6) Mödravårdens besök Ortopedklinik 8) Barn- och ungdomsklinik 1) Rehabiliteringsklinik 3) *) Infektion- o hudklinik 4) Ögonklinik 10) Öronklinik 11) Akuten totalt Summa * Avser prestationsbesök Läkarbesök Sid 12
13 Akuten, läkarbesök och sjukvårdande behandling Läkarbesök Akutkliniken 12) Karlskrona Barn- och ungdomsklinik Infektionsklinik Kirurgklinik Kvinnoklinik Medicinklinik Thoraxcentrum Ortopedklinik Ögonklinik Öronklinik Karlshamn Kirurgklinik Medicinklinik Ortopedklinik Thoraxcentrum Summa Sjukvårdande behandling Akutkliniken 12) Karlskrona Karlshamn Summa Akuten, läkarbesök Sid 13
14 Medicinsk service Besök medicinsk service Klin fys avdelning Karlskrona Klinisk kemi,provtagningscentral Transfusionsmedicin, blodgivning Klinisk patolog och cytologi Röntgenavdelningen Summa Laboratoriemedicin undersökning Klinisk kemi Transfusionsmedicin, analyser Mikrobiologi Patologi/cytologi Summa Röntgenavdelningen undersökning Totalt undersökningar (exkl mammografi) Datortomografi - Karlskrona Karlshamn Magnetkamera - Karlskrona Karlshamn Ultraljudsus Skintigrafius Radionuklidbehandling Övriga undersökningar - Karlskrona Karlshamn Mammografius (ej egen verksamhet 2010) Klinisk fysiologisk avdelning undersökningar per sektion Arbetsprov Ultraljud Gammakamera Tryckmätning Ekg Neurofys Cirkulation Pace Övrigt 0 1 Summa Sid 14
15 Kommentarer Vårddagar och vårdtillfällen ovan hänförs till den medicinskt ansvarige läkarens klinik. Fastställd vårdplats - står normalt till kontinuerligt förfogande för vårdenhet. Teknisk plats - bäddplats på vårdenhet med särskilda resurser som en inskriven patient tillfälligt kan disponera. I den nationella statistiken räknas t ex iva- och förlossningsplats som teknisk plats när patienten samtidigt disponerar en vårdplats. 1 jan 2010 bildades divisionerna. Ny organisation f r om med förvaltningar. 1) Avd 27 reducerade med 5 platser år 2008, från 25 till 20 fastställda vårdplatser. 2) Basenhet geriatrisk och palliativ vård bildades 1 sep 2008 och överfördes fr o m den 1 januari 2009 till medicinkliniken. Under dessa månader fanns 7 ortopediska vpl samt 4 extra. 3) Rehabilitering i Karlskrona (tidigare tillhörighet medicin- och rehabiliteringskliniken Karlskrona) gick samman med habilitering- och rehabiliteringskliniken i två steg under år sept 2006 övergick sjukgymnastik, arbetsterapi, specialistrehab och allmänsidan på avdelning 58 samt den 1 december övergick resterande delar inom avdelningen. 1 sept 2009 reducerade rehabavdelning 58 Karlskrona med 9 platser, från 27 till 18 vårdplatser. 1 sept 2009 ökade rehabavdelning 10 Karlshamn med 4 platser, från 20 till 24 vårdplatser. 1 jan 2010 habiliteringen flyttas till division psykiatri- och habilitering 4) Infektionsavd 61 har fr om 23 sept 2009 tillfälligt ett reducerat antal vårdplatser p g a renovering, från 24 till 22 fastställda vårdplatser. 5) 1 sept 2009 reducerade kirurgkliniken avd 48 med 6 platser från 30 till 24 vårdplatser. Mellan perioden 27 oktober 2009 till 31 mars 2010, utökas antalet med 2 till 26 vårdplatser. Patienter KAVA registreras och ingår i dessa platser. 1 sept 2009 reduceras kirurgkliniken avd 49 med 4 platser från 30 till 26 vårdplatser. Mellan perioden 27 oktober 2009 till 31 mars 2010, utökas antalet åter med 4 till 30 vårdplatser. Kirurgen avd 4 med 20 vårdplatser stänger i samband med sommarstängningen 6) 1 sept 2009 reduceras kvinnoklinikens gynekologiska avd 35 med 5 platser, från 20 till 15 vårdplatser. 1 jan 2007 överfördes mödrahälsovården från primärvården till kvinnokliniken. 7) 1 april 2008 medicinkliniken länsövergripande basenhet Tidigare tekniska vårdplatser MOA fr o m 1 sep 2009 fastställda vårdplatser. 8) Ortopeden avd 3 med 20 platser stänger i samband med sommarstängningen år sept 2009 öppnar en ortoped-kirurgavdelning med 22 vårdplatser varav 8 kirurgi och 14 ortopedi. 9) 1 sept 2007 bildades thoraxcentrum genom sammanslagning av thoraxkliniken och kardiologienheterna. 1 sept 2007 övergick organisatoriskt kardiologiavdelning 47 medicinkliniken Karlskrona och avd C medicinkliniken Karlshamn från resp medicinklinik till thoraxcentrum. Avd 47 har 22 vårdplatser varav 6 av dessa är flytande tekniska HIA-platser vilket nyttjas när behov uppstår. Under jan 15 nov 2009 var 126 tekniska av totalt 2013 vårdtillfällen. 1 sept 2009 stängde IVA:s tekniska platser i Karlshamn tillsammans med thorax avd C med 15 fastställda vårdplatser. ÖVA Karlshamn öppnar med 4 tekniska platser och 6 fastställda vårdplatser. 10) avd 25 stängdes maj 2005 och patienterna vårdas på infektions- och barnklinikerna 11) 1 sept 2007 akutkliniken länsövergripande basenhet via sammanslagning av akutkliniken Karlskrona samt ambulansenheten och akutmottagningen i Karlshamn (tidigare anestesikliniken Karlshamn). 12) 1 jan 2008 anestesikliniken länsgemensam basenhet (tidigare en basenhet i Karlskrona resp en i Karlshamn). Sid 15
16 TANDVÅRDEN Väntetid för nya remisspatienter inom specialisttandvården Väntetid (mån) Käkkirurgen, oprioriterade fall Käkkirurgen, övriga prioriterade Käkkirurgen, prioriterad apikalkir... Käkkirurgen, trauma Käkkirurgen, implantat-kirurgi Ortodonti K-hamn Ortodonti K-krona Parodontologi Pedodonti Protetik, prio 2-patienter Protetik, prio 1-patienter Sjukhustv Karlshamn Sjukhustv Karlskrona Specialisttandvård Antal patienter på kölista Väntetid för us (mån) Ny patient Revisionspatient Käkkirurgen * Oprioriterade fall, symptomfria visdomständer >24 * Prioriterad apikalkirurgi <6-140 Övriga prioriterade samt friläggningar 0 <3 * Implantat-kirurgi * Trauma, påbörjade ex, malignitetmisstanke Ortodonti K-hamn * 39* Ortodonti K-krona, förtur 3-4 mån 253* 357* Parodontologi <4*** Pedodonti Protetik, Prio 1-patienter **** Prio 2-patienter **** Sjukhustandvård Karlshamn, prioriterade förtur Karlskrona, prioriterade förtur Totalt antal patienter på kölista: * Förturspatienter maximalt 3 månader väntetid då, nu en förturspatient. ** Inkl. annexkliniken i Ronneby som lades ner *** Medelväntetid för remitterade patienter var på parod 3,6 månader = 110 dgr **** Protetikresurser kraftigt reducerade sedan juni Går ej att bedöma. Allmäntandvård Antal patienter på kölista Väntetid för us (mån) Ny patient Revisionspatient Asarum Bräkne-Hoby 15 0 Inga nya patienter under Jämjö Kallinge 0 0 0* 1* 4* Karlshamn Karlskrona Lyckeby kallar ej fn 3-6 Mörrum ** Nättraby Olofström >29 >29 Ronneby kallar ej fn**** 4-5 Rödeby Sölvesborg Totalt antal patienter på kölista: * Kallinges siffror avser ** Pga klinikens nedläggning hänvisas nya patienter till FTV i Karlshamn *** Flertalet vuxna patienter kallas framöver till FTV i Karlshamn **** pga Kallingeklinikens nedläggning; företräde för Kallinges revisionspatienter. Andel 19-åringar utan hål eller lagning i tändernas kontaktytor/klinik % FTV Asarum FTV Bräkne-Hoby FTV Jämjö FTV Kallinge FTV Karlshamn FTV Karlskrona FTV Lyckeby FTV Mörrum FTV Nättraby FTV Olofström FTV Ronneby FTV Rödeby FTV Sölvesborg Sid 16
17 Folkhögskolan Blekinge läns Folkhögskola, Bräkne-Hoby Elevantal och deltagarveckor år Kurs Deltagare Deltagarv Deltagare Deltagarv Deltagare Deltagarv Deltagare Deltagarv Baskurs 7, , , Samhällsve 11, , , Samhällsve , ,5 574 Naturveten , ,5 181 Naturveten 14, , , Teaterlinjen 9, , ,5 359 Teaterlinjen 8, Konstlinjen , Mat och hä 10, ,5 288 Textillinjen , , Fiskevård , ,5 202 Distansutbildning i fiskevård 15, , ,5 155 Seniorkurs 60, Kortkurser Japanska studenter Öppen Folk Kulturprogr Summa Uppdragutbildningar EJ stadsbidragsberättigade! Deltagarveckor Överskjutande deltagarveckor Tilldelade deltagarveckor År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Sid 17
18 Förtroendenämden, registrerade ärenden Ärendeutveckling Kvinnor Män Antalet inkomna ärenden ökar för tredje året i rad. Ökad kännedom hos patienter om denna möjlighet antas bidra till ökningen, liksom massmedial uppmärksamhet av olika händelser. Införandet av patientsäkerhetslagen har sannolikt bidragit till ökningen Angiven kontaktorsak Bemötande, kommunikation Organisation, regler Vård, behandling Övrigt Vård- och behandlingsfrågor är den enda ärendegrupp som ökar sedan flera år. Sena eller felaktiga diagnoser påpekas, liksom brister när det gäller bevakning av remissvar, uppföljning och läkemedelsproblem. Åldersfördelning En tydlig förändring i åldersfördelning kan ses under De äldsta åldersgrupperna ökar, vilket bättre motsvarar deras andel av vårdkontakterna. En "40-talist"-effekt kan diskuteras, ökad kännedom om rätten och möjligheten att lämna synpunkter finns naturligtvis med. Sid 18
19 Landstingsservice (bildades ) Kost Antal dygnsportioner (vården) Antal vårddagar Karlskrona, Karlshamn Överbeställningar 8,23% 6,29% 1,62% IT Antal hanterade ärenden Servicedesk inkl. Verksamhetsstöd Antal PC Antal skrivare Säkerhetskopiering medicinsk data (Tera byte) 58 83,4 111,1 IT-kostnader enligt SLIT (mnkr) 103,7 114,9 95,0 Material/Upphandling Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%) 9,0% 13,0% 22,6% Tidsåtgång per upphandling (tim) 131,59 99,89 88,13 Anbud i genomsnitt per upphandling (antal) 4,93 4,27 4,68 Utleveranser MA-depån (tkr) Antal ordrar Antal plockrader Textilkostnad per individ i bytessystem för personalkläder varav textilier Lokaler Egna lokaler, bruttoarea (kvm) Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm) Fastighetsskötsel,löpande och förebyggande underhåll (kr/kvm bruttoarea) 92,60 95,38 98,94 Total driftkostnad (kr/kvm bruttoarea) 321,68 337,67 304,03 - varav mediakostnad 162,32 171,97 153,68 - varav planerat underhåll 46,60 47,57 28,64 - varav förvaltningskostnad 20,16 22,77 22,77 Andel hyreskostnad av landstingets totala omslutning 4,5% 4,7% 4,6% Kostnad i kr/kvm för städning Sid 19
20 Miljö Andel miljöfordon 67,0% 85,0% 87,0% Andel ekologiska livsmedel i köken 9,0% 19,6% 26,0% Avfall (ton) sorterat 710,1 779,7 745,1 komposterbart 153,0 191,0 167,5 deponi 5,8 8,6 9,1 Sid 20
21 Antal anställda per anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Könsfördelning i % År Kvinnor Män Totalt Andel i % Kvinnor Män Totalt Andel i % Kvinnor Män År ,2% ,8% ,8% 20,2% År ,6% ,4% ,1% 19,9% År ,2% ,8% ,5% 19,5% Diff 10/ Källa: BLUES Personal, uppgifterna gäller per 31/12 resp år. Länsbibliotek Sydost och Musik i Blekinge överfördes 1 januari 2011 till Region Blekinge. Antal anställda 31 dec 2009 (23 anställda) och 31 dec 2010 (22 anställda) för dessa två enheter har därför exkluderats, för att få en realistisk jämförelse av antal anställda mellan åren. Det totala antalet anställda har vid jämförelse 31 december 2010 respektive 2011, minskat med 145 anställda. En minskning med 105 tillsvidareanställda och 40 visstidsanställda Antal anställda TillsvidareaVisstidsanTotalt Tillsvidareanst Visstidsanst Totalt År År År Tillsvidare- och visstidsanställda ,5% Könsfördelning Tillsvidareanst Visstidsanst 7% Anställningsform 80,5% Kvinnor Män 93% Tillsvidareanst Visstidsanst Sid 21
22 Antal anställda per förvaltning År 2009 År 2010 År 2011 År 2011 År 2011 Totalt Totalt Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Förvaltning Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Blekingesjukhuset Hälso- o sjukvårdsförv Folkhögskolan Tandvård 286 Folktandvård *Landstingsstyrelsen 116 **Landstingsledning Landstingsservice Primärvård Psykiatri 459 Psykiatri och Habilitering Samverkansnämnden i Blekinge Avräkning: Länsbibliotek Sydost och Musik i Blekinge Totalt Källa: BLUES Personal Uppgifterna gäller per 31/12 resp år Länsbibliotek Sydost och Musik i Blekinge överfördes 1 januari 2011 till Region Blekinge. Antal anställda 31 dec 2009 (23 anställda) och 31 dec 2010 (22 anställda) har därför exkluderats. * Under Landstingsstyrelsen fanns bl.a. Landstingets kansli ** Under Landstingsledning finns bl a LDs ledningsstab med 25 anställda per 31/ Totalt ingår följande antal anställda under Landstingsledning: Förtroendemannaorganisation 4 anställda Förtroendenämnd 3 anställda LDs ledningsstab 25 anställda Personalutbildning 6 anställda Övrig hälso- och sjukvård 7 anställda HSF stab från HSF förvaltning 225 anställda Totalt 270 anställda Förändringar: Landstingsservice: Vid årsskiftet 2008/2009 överfördes 12 anställda från ortopedteknik till Blekingesjukhuset. Landstingsstyrelsen upphörde som förvaltning och ersattes av förvaltningen Landstingsledning Den Landstingsövergripande administrativa omorganisationen sjösattes tillträde berörda medarbetare sina nya befattningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med dess divisioner som bildades upphörde och fyra nya förvaltningar bildades; Blekingesjukhuset, Folktandvården, Primärvården och Psykiatri och habilitering överfördes 5 anställda från Länsbibliotek Sydost till Region Blekinge överfördes 17 anställda från Musik i Blekinge till Region Blekinge överfördes 5 anställda från Centralkassan i Karlskrona (HSF) till Landstingsservice. Vid årsskiftet 2010/2011 upphörde Hjälpmedelscenter som affärsområde och Samverkansnämnden i Blekinge bildades. Från HSF överfördes , avdelning för mikrobiologi till ny huvudman (Landstinget Kronoberg) vilket berörde 19 anställda. Sid 22
23 Antal anställda per befattningsområde År 2009 År 2010 År 2011 År 2011 År 2011 Diff 10/11 Totalt Totalt Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Befattningsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0101 Hälso o sjukv: sjuksköt m fl Hälso o sjukvård: övr Paramedicin Spec. komp läkare Icke spec. komp läkare Tandvård Läkarsekreterare Övrig adm Teknik Utbildning och fritid Omsorg Ekonomi och transport Ingen klassificering Total Källa: BLUES Personal Uppgifterna gäller per 31/12 resp år Anställda på Länsbibliotek sydost och Musik i Blekinge 31 dec 2009 och 31 dec 2010 har exkluderats. Se förklaring under tabell antal anställda per anställningsform. Mellan åren 2010 och 2011 är ökningen i gruppen icke spec.komp.läkare 34 anställda. Den största minskningen av anställda är i gruppen sjuksköterskor m fl, en minskning med 43 anställda. Gruppen hälso och sjukvård:övrig där bl a undersköterskor ingår, är minskningen 28 anställda. Gruppen övrig administration har minskat med 33 anställda. Antal anställda per befattningsområde Tillsvidareanställda Visstidsanställda Hälso o sjukv: sjuksköt m fl Hälso o sjukvård: övr 02 Paramedicin Spec. komp läkare 0303 Icke spec. komp läkare 04 Tandvård 0503 Läkarsekreterare Övrig adm 06 Teknik 07 Utbildning och fritid 08 Omsorg 09 Ekonomi och transport Sid 23
24 Antal årsarbetare per befattningsområde År 2009 År 2010 År 2011 År 2011 År 2011 Diff 10/11 Totalt Totalt Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Befattningsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0101 Hälso o sjukv: sjuksköt m fl 1 641, , ,3 164, ,8 89,6 7,7 97, ,1-29, Hälso o sjukvård: övr 706,8 692,5 557,5 96,5 654,0 15,6-15,6 669,6-22,9 02 Paramedicin 322,4 333,0 250,0 36,5 286,5 32,6 7,0 39,6 326,1-6, Spec. komp läkare 296,2 297,5 109,6 158,8 268,4-7,4 7,4 275,8-21, Icke spec. komp läkare 126,5 139,8 54,0 38,0 92,0 40,8 41,0 81,8 173,8 34,0 04 Tandvård 251,8 241,4 203,5 20,0 223,5 6,1 3,0 9,1 232,6-8, Läkarsekreterare 268,3 268,5 256,4 1,0 257,4 5,9-5,9 263,2-5, Övrig administration 368,0 375,4 259,3 72,4 331,7 13,6 4,3 17,9 349,6-25,8 06 Teknik 182,2 178,6 22,9 139,1 161,9 1,0 5,0 6,0 167,9-10,7 07 Utbildning och fritid 45,3 46,8 27,1 13,8 40,8 2,7-2,7 43,5-3,3 08 Omsorg 9,8 8,0 5,0 2,0 7,0-1,0 1,0 8,0 0,0 09 Ekonomi och transport 255,3 246,0 171,0 60,9 232,0 2,0 3,3 5,3 237,3-8,7 00 Ingen klassificering 1,0 1,0-1,0 1, ,0 0,0 Totalt 4 474, , ,4 804, ,9 209,8 79,6 289, ,4-109,8 Källa: BLUES Personal Formel årsarbetare=summerad sysselsättningsgrad/100 Uppgifterna gäller per 31/12 resp år Anställda på Länsbibliotek sydost och Musik i Blekinge 31 dec 2009 och 31 dec 2010 har exkluderats. Se förklaring under tabell antal anställda per anställningsform. Totalt finns en minskning med 109,8 årsarbetare mellan 2010 och I gruppen övrig administration är minskningen 25,8 årsarbetare. För gruppen sjuksköterskor m.fl. är minskningen 29,6 årsarbetare. I gruppen icke spec.komp.läkare är ökningen 34,0 årsarbetare. Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda Tillsvidareanställda År Kvinnor Män Totalt År ,0 97,3 93,9 År ,4 97,7 94,3 År ,9 97,6 94,6 Källa: BLUES Personal Uppgifterna gäller per 31/12 resp år Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 0,3 procent vid jämförelse 2010 och Genomsnittlig sysselsättningsgrad - tillsvidareanställda ,9 94,3 94, År 2009 År 2010 År 2011 Sid 24
25 Antal tillsvidareanställda, heltid/deltid Antal kvinnor heltid Antal kvinnor deltid Antal totalt Antal män heltid Antal män deltid Antal totalt Antal heltider Antal deltider Antal totalt År År År År Andel kvinnor heltid Andel kvinnor deltid Andel kvinnor totalt Andel män heltid Andel män deltid Andel män totalt Andel heltider Andel deltider Andel totalt År År ,1% 23,9% 100% 91,9% 8,1% 100% 79,2% 20,8% 100% År ,6% 23,4% 100% 92,9% 7,1% 100% 79,8% 20,2% 100% År ,9% 22,1% 100% 93,0% 7,0% 100% 80,8% 19,2% 100% Källa: BLUES Personal Uppgifterna gäller per 31/12 resp år Anställda på Länsbibliotek sydost och Musik i Blekinge 31 dec 2009 och 31 dec 2010 har exkluderats. Se förklaring under tabell antal anställda per anställningsform. Andelen heltider totalt, har vid jämförelse mellan åren 2010 och 2011 ökat med 1,0 procent medan andelen deltider totalt, har minskat med 1,0 procent. Antal Antal tillsvidareanställda, heltid/deltid Antal kvinnor heltid Antal kvinnor deltid Antal män heltid Antal män deltid År År År Medelålder, tillsvidareanställda År 2009 År 2010 År 2011 Tillsvidareanställda Tillsvidareanställda Tillsvidareanställda Befattningsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0101 Hälso o sjukv: sjuksköt m fl 46,5 45,3 46,4 46,6 45,3 46,5 46,7 45,8 46, Hälso o sjukvård: övriga 51,7 51,3 51,7 52,3 50,9 52,1 52,6 52,6 52,6 02 Paramedicin 45,3 44,0 45,1 45,9 44,6 45,7 45,7 45,5 45, Spec. komp läkare 50,1 52,4 51,5 50,4 52,8 51,8 50,5 51,8 51, Icke spec. komp läkare 34,8 35,0 34,9 33,5 35,1 34,2 33,4 34,7 34,0 04 Tandvård 48,9 48,1 48,8 49,3 48,6 49,3 49,7 50,6 49, Läkarsekreterare 48,6-48,6 49,2-49,2 49,7 51,0 49, Övrig administration 49,7 50,5 49,9 49,5 50,7 49,8 49,8 49,9 49,8 06 Teknik 40,7 49,7 48,5 39,7 50,3 49,0 38,2 50,4 48,7 07 Utbildning och fritid 48,1 53,7 50,2 47,1 55,3 50,0 46,0 55,1 49,0 08 Omsorg 47,5 55,0 49,4 49,2 56,0 51,1 50,2 57,0 52,1 09 Ekonomi och transport 51,3 45,5 50,0 51,5 46,2 50,2 51,9 47,2 50,8 00 Ingen klassificering - 57,0 57,0-58,0 58,0-49,0 49,0 Total 48,2 48,6 48,2 48,3 48,7 48,4 48,5 48,9 48,6 Källa: BLUES Personal Uppgifterna gäller per 31/12 resp år Sid 25
26 Åldersstruktur Ålders- År 2009 År 2010 År 2011 År 2011 År 2011 Diff 10/11 intervall Totalt Totalt Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0-19 år år år år år år år år år år år Total Källa: BLUES Personal Uppgifterna gäller per 31/12 resp år Anställda på Länsbibliotek sydost och Musik i Blekinge 31 dec 2009 och 31 dec 2010 har exkluderats. Se förklaring under tabell antal anställda per anställningsform. Vid jämförelse mellan åren 2010 och 2011 är den största minskningen i åldersintervallen år med 57 anställda. I åldersintervallen år är minskningen av antal anställda 42. I åldersintervallen år är ökningen 1 anställd. Åldersstruktur för tillsvidare- och visstidsanställda Antal År 2009 År 2010 År år år år år år år år år år år år Åldersintervaller Extern personalrörlighet, tillsvidareanställda År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Diff 10/11 5,6% 5,5% 5,6% 4,9% 6,2% 1,3% Personalrörlighet = Externa avgångar under respektive år Genomsnittligt antal anställda under respektive år ( (Anställda 31/1 + anställda 31/12) / 2 ) Källa: Externa avgångar och antal anställda hämtade från Heromas personalstatistik Sid 26
27 Antal chefer per befattning och kön År 2009 Antal Antal Andel Andel Befattning kvinnor män Totalt kvinnor män Landstingsdirektör % 100% Förvaltningschef % 60% Verksamhetschef % 67% Första linjens chef % 23% Summa % 35% Källa: Heromas personalstatistik Uppgifterna gäller per 31/12 År 2010 År 2011 Antal Antal Andel Andel Antal Antal Andel Andel Befattning kvinnor män Totalt kvinnor män kvinnor män Totalt kvinnor män Landstingsdirektör % 100% % 100% Förvaltningschef % 100% % 83% Divisionschef % 71% Verksamhetschef/ *Affärsområdeschef % 67% % 64% Första linjens chef % 21% % 19% Summa % 35% % 33% *Affärsområdeschef från och med år 2010 Uppgifterna gäller per 31/12 Källa: Heromas personalstatistik 2 verksamhetschefer anställda på Länsbibliotek sydost och Musik i Blekinge 31/ resp. 31/ har exkluderats. Se förklaring under tabell antal anställda per anställningsform. Antal ledamöter i landstingsstyrelsen per kön Antal Antal Andel Andel År kvinnor män Totalt kvinnor män % 47% % 47% % 53% Uppgifterna gäller per 31/12 Antal deltagare i landstingets ledningsgrupp per kön Antal Antal Andel Andel År kvinnor män Totalt kvinnor män % 69% % 75% % 70% Uppgifterna gäller per 31/12 Sid 27
28 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- resp. timavlönade Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid År Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ,2 4,9 8,3 4,2 2,5 3,9 7,6 3,5 6,7 11, , ,6 4,8 7,8 5,4 3,2 5,0 7,2 3,6 6,5 10,7 6,1 9, ,2 4,7 7,4 4,9 1,6 4,2 7,2 3,4 6,4 9,7 6,4 8, ,9 4,2 6,3 4,5 2,3 4,0 6,1 3,0 5,5 8,0 5,5 7, ,0 3,5 5,5 3,7 1,9 3,3 5,1 3,1 4,7 7,2 4,2 6, ,1 3,0 4,6 3,0 1,5 2,7 4,7 2,3 4,2 5,8 3,7 5, ,9 2,8 4,5 3,2 2,9 3,1 4,6 2,2 4,1 5,5 3,4 5, ,7 2,6 4,3 3,5 2,0 3,1 4,0 2,5 3,7 5,5 2,8 4,9 Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i % av den totala sjukfrånvaron 29 år eller yngre år 50 år eller äldre År Kvinnor Män Totalt Källa: Heroma ,7 72,4 77, ,2 70,1 74, ,4 69,6 72, ,5 65,8 69, ,0 58,2 63, ,4 46,5 52, ,6 44,9 48, ,6 39,5 45,7 Lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, trädde i kraft den 1 juli Mellan år 2010 och 2011 har sjukfrånvaron minskat med 0,2% i förhållande till den ordinarie arbetstiden. Även sjukfrånvaron för de medarbetare som varit sjuka i mer än 60 dagar har minskat mellan dessa år, men här är minskningen 2,4%. I gruppen år har sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid minskat med 0,4%. Långtidssjukfrånvaron (60 dgr eller mer) i % av den totala sjukfrånvaron 80,0 70,0 60,0 Andel i % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Kvinnor Män 0, År Sid 28
29 Sjukfrånvaro genomsnittligt antal dagar per anställd, tillsvidare- och visstidsanställda År Befattningsområde K M Totalt K M Totalt K M Totalt 0101 Hälso o sjukv: sjuksköt m fl 17,2 9,4 16,4 17,0 9,3 16,2 15,1 7,0 14, Hälso o sjukvård: övriga 22,7 15,0 21,6 20,6 14,3 19,7 22,6 17,6 21,9 02 Paramedicin 10,5 5,4 9,7 14,1 9,5 13,4 15,3 10,8 14, Spec. komp läkare 9,4 7,0 7,9 7,6 9,1 8,5 10,8 4,5 7, Icke spec. komp läkare 17,1 1,4 9,8 12,9 2,2 7,6 6,7 1,9 4,5 04 Tandvård 13,1 12,3 13,0 10,5 8,6 10,3 10,8 6,7 10, Läkarsekreterare 16,0 12,0 16,0 17,9-17,9 16,1-16, Övrig administration 16,5 6,0 14,2 16,3 3,1 13,5 14,1 6,5 12,4 06 Teknik 12,9 10,5 10,9 10,3 11,9 11,6 5,0 8,0 7,6 07 Utbildning och fritid 7,7 3,1 6,2 2,6 11,9 5,5 14,3 6,0 11,7 08 Omsorg 12,3-8,6 18,8 4,0 13,3 30,8 51,0 38,4 09 Ekonomi och transport 24,1 23,9 24,1 17,9 19,1 18,2 16,5 21,5 17,8 Total 17,3 9,8 15,8 16,5 9,9 15,2 15,8 8,7 14,4 Källa: BLUES Personal har sjukbidrag ersatts av sjuk- eller aktivitetsersättning i sjukförsäkringssystemet. Sjukfrånvaro för anställda på Länsbibliotek sydost och Musik i Blekinge 2009 och 2010 har exkluderats. Se förklaring under tabell antal anställda per anställningsform. Det genomsnittliga ant. sjukfrånvarodagar per anställd var år 2003, 32,1 dgr. En minskning har därefter skett varje år och 2011 är sjukfrånvaron 14,4 dgr. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar per anställd Antal dagar 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, År Kvinnor Män Sid 29
30 Tidsanvändning i årsarbetare Tidsanvändning: Utförd arbetstid i årsarbetare (inkl. övertid, mertid och timanställningar) År 2009 År 2010 År 2011 Diff 10/11 Befattningsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0101 Hälso o sjukv: sjuksköt m fl 1 201,6 158, , ,4 157, ,4 1196,1 152,1 1348,2-26, Hälso o sjukvård: övriga 550,3 107,0 657,3 537,1 99,8 637,0 512,5 93,3 605,8-31,2 02 Paramedicin 212,3 41,3 253,6 216,3 44,6 260,9 220,2 40,1 260,3-0, Spec. komp läkare 90,1 151,6 241,7 91,7 146,5 238,2 93,3 148,0 241,3 3, Icke spec. komp läkare 48,6 49,3 97,9 53,5 60,8 114,3 61,4 59,8 121,2 6,9 04 Tandvård 183,7 26,6 210,3 184,7 25,8 210,5 178,1 22,3 200,4-10, Läkarsekreterare 231,5 0,6 232,0 230,1 0,1 230,2 229,2 0,9 230,0-0, Övrig administration 263,7 75,1 338,8 261,7 78,8 340,5 257,1 76,5 333,5-7,0 06 Teknik 19,0 145,5 164,4 22,9 140,4 163,3 20,7 137,9 158,6-4,7 07 Utbildning och fritid 23,6 14,2 37,9 25,1 13,9 39,0 26,6 13,9 40,5 1,5 08 Omsorg 5,4 2,1 7,4 4,6 2,7 7,2 3,8 2,4 6,2-1,0 09 Ekonomi och transport 190,2 70,2 260,4 182,4 70,1 252,5 168,9 66,0 234,9-17,6 00 Ingen klassificering 0,0 1,0 1,1 0,7 2,5 3,2 1,0 3,5 4,5 1,3 Totalt 3 019,8 843, , ,1 842, ,0 2968,9 816,6 3785,5-85,5 Utförd arbetstid av inhyrda läkare, arvodesläkare m.fl. tillkommer, se tabell enligt nedan. Källa: BLUES Personal Uppgifterna avser helår Årsarbetare = summa timmar/1760 Arbetad tid för anställda på Länsbibliotek sydost och Musik i Blekinge 2009 och 2010 har exkluderats. Se förklaring under tabell antal anställda per anställningsform. Den utförda arbetstiden (inkl. övertid, mertid och timanställningar) har minskat med med 85,5 årsarbetare mellan åren 2010 och Den största minskningen har skett i gruppen övrig hälso o sjukvård med 31,2 årsarbetare. I gruppen sjuksköterskor m.fl. är minskningen 26,2 årsarbetare. I gruppen ekonomi och transport är minskningen 17,6 årsarbetare. Utförd arbetstid i årsarbetare Årsarbetare , ,0 3785,5 År 2009 År 2010 År 2011 Utförd arbetstid av inhyrda och arvoderade läkare m.fl., i årsarbetare År År Inhyrda läkare 28,53 30,93 30,10 Arvoderade läkare 3,17 3,79 5,48 Sjuksköterska 0,00 0,25 Totalt 3,17 3,79 5,48 Perfusionist 0,27 0,22 0,10 Psykolog 0,13 0,41 Källa: HSF uppföljning Lärare 0,42 Adionom 0,24 Årsarbetare = summa timmar/1760 Läkarsekr 0,03 Personlig assistent 0,05 Totalt 29,35 31,47 30,86 Sid 30
31 Tidsanvändning: Övertid i årsarbetare År 2009 År 2010 År 2011 Diff 10/11 Befattningsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0101 Hälso o sjukv: sjuksköt m fl 10,9 3,3 14,2 11,8 3,5 15,3 11,3 3,4 14,7-0, Hälso o sjukvård: övriga 2,8 2,0 4,7 2,8 1,6 4,5 2,8 1,6 4,3-0,2 02 Paramedicin 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1-0, Spec. komp läkare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, Icke spec. komp läkare 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1-0,2 04 Tandvård 0,8 0,1 0,9 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0, Läkarsekreterare 1,0 0 1,0 1,1 0 1,1 0,7 0,0 0,7-0, Övrig administration 0,7 0,2 0,9 0,6 0,2 0,8 0,2 0,2 0,4-0,4 06 Teknik 0,3 3,5 3,8 0,4 3,6 4,0 0,1 2,8 2,9-1,1 07 Utbildning och fritid 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2-0,1 08 Omsorg 0 0,0 0, ,0 0 0,0 0,0 09 Ekonomi och transport 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 Totalt 17,0 9,5 26,5 18,0 9,6 27,6 16,4 8,2 24,7-2,9 Källa: BLUES Personal Uppgifterna avser helår Årsarbetare = summa timmar/1760 Mellan åren 2010 och 2011 har övertidsuttaget minskat med 2,9 årsarbetare. I gruppen teknik är minskningen störst d.v.s. 1,1 årsarbetare. Övertid i årsarbetare ,5 27,6 24,7 Årsarbetare År 2009 År 2010 År 2011 Sid 31
32 Tidsanvändning: Mertid i årsarbetare År 2009 År 2010 År 2011 Diff 10/11 Befattningsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0101 Hälso o sjukv: sjuksköt m fl 10,2 1,7 11,9 10,9 1,1 11,9 8,6 1,0 9,6-2, Hälso o sjukvård: övriga 4,3 0,8 5,1 4,5 0,5 5,0 3,4 0,4 3,8-1,2 02 Paramedicin 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0, Spec. komp läkare 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3-0, Icke spec. komp läkare 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 04 Tandvård 1,5 0,2 1,7 1,1 0,2 1,3 1,3 0,3 1,6 0, Läkarsekreterare 0,9 0 0,9 0,6 0 0,6 0,3 0,0 0,3-0, Övrig administration 0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 0,4 0,3 0,0 0,3 0,0 06 Teknik 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 07 Utbildning och fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 Omsorg 0 0,0 0, , ,0 09 Ekonomi och transport 0,6 0,1 0,6 0,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,6-0,1 Totalt 18,4 3,1 21,6 18,6 2,3 21,0 15,1 2,0 17,1-3,9 Källa: BLUES Personal Uppgifterna avser helår Årsarbetare = summa timmar/1760 Mertidsuttaget har minskat motsvarande 3,9 årsarbetare vid jämförelse mellan åren 2010 och Mertid i årsarbetare ,6 21,0 17,1 Årsarbetare År 2009 År 2010 År 2011 Sid 32
33 Tidsanvändning: Timanställning i årsarbetare År 2009 År 2010 År 2011 Diff 10/11 Befattningsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0101 Hälso o sjukv: sjuksköt m fl 24,6 6,3 30,8 22,0 4,4 26,3 16,4 3,4 19,8-6, Hälso o sjukvård: övriga 14,9 2,9 17,7 15,9 3,2 19,2 16,3 3,4 19,7 0,5 02 Paramedicin 0,5 0,0 0,5 0,6 0,1 0,7 1,6 0,0 1,6 1, Spec. komp läkare 0,4 2,1 2,5 0,5 4,3 4,8 2,3 4,8 7,1 2, Icke spec. komp läkare 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1-0,1 04 Tandvård 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 0,5 0,4 0,1 0,5 0, Läkarsekreterare 2,5 0 2,5 1,5 0 1,5 1,1 0,2 1,3-0, Övrig administration 3,0 0,1 3,1 3,2 0,4 3,6 3,1 0,7 3,8 0,2 06 Teknik 0,0 0,9 0,9 0 0,4 0,4 0,0 0,1 0,1-0,3 07 Utbildning och fritid 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,1 0,7 0,8 0,2 08 Omsorg ,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 09 Ekonomi och transport 8,7 3,6 12,3 8,4 3,8 12,1 2,9 1,9 4,8-7,3 00 Ingen klassificering 0,0 0 0,0 0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0-0,3 Totalt 55,0 16,1 71,1 52,7 17,5 70,2 44,3 15,3 59,5-10,7 (Timanställning = All tid ersatt med timlön inkl arbete utfört av timanställd, dvs timlönsersatta timmar oavsett anställningsform). Källa: BLUES Personal Uppgifterna avser helår Årsarbetare = summa timmar/1760 Nyttjandet av timanställningar har minskat med totalt 10,7 årsarbetare. Störst är minskningen i gruppen ekonomi och transport som minskat med 7,3 årsarbetare. Spec.komp.läkare har ökat med 2,3 årsarbetare. Timanställning i årsarbetare ,1 70,2 59,5 Årsarbetare År 2009 År 2010 År 2011 Sid 33
34 Frånvarotid i årsarbetare År 2009 År 2010 År 2011 Diff 10/11 Frånvarohuvudgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 01 Sjukfrånvaro 195,1 31,0 226,1 189,1 29,3 218,4 176,3 26,2 202,5-15,9 02 Tf Vård av barn 22,5 5,8 28,2 23,5 5,0 28,5 23,5 5,3 28,8 0,3 03 Semester 428,1 113,3 541,4 428,7 112,6 541,2 426,0 112,5 538,5-2,7 04 Föräldraledighet 214,5 20,2 234,7 223,4 18,9 242,3 218,6 17,7 236,3-6,0 05 Utbildning 72,9 19,2 92,0 64,4 23,8 88,1 74,4 21,9 96,2 8,1 06 Fackligt uppdrag 5,8 1,9 7,7 6,5 2,3 8,8 5,6 2,1 7,7-1,1 07 Övr.frånvaro m lön 75,3 43,9 119,2 73,7 42,4 116,1 59,6 39,1 98,7-17,4 08 Övr.frånvaro u lön 121,0 23,3 144,3 132,2 22,0 154,2 120,3 22,0 142,3-11,8 09 Flexledighet 39,9 10,5 50,4 38,3 10,3 48,6 33,2 9,0 42,2-6,4 10 Sem i timmar 1,5 0,5 2,0 1,7 0,6 2,3 1,7 0,5 2,2-0,2 Totalt 1 176,7 269, , ,4 267, ,6 1139,1 256,3 1395,4-53,2 Källa: BLUES Personal Uppgifterna avser helår Årsarbetare = summa timmar/1760 Frånvaro för anställda på Länsbibliotek sydost och Musik i Blekinge 2009 och 2010 har exkluderats. Se förklaring under tabell antal anställda per anställningsform. Den totala frånvarotiden har minskat med 53,2 årsarbetare mellan åren 2010 och Störst är minskningen i huvudgruppen övr frånvaro med lön med 17,4 årsarbetare och i gruppen sjukfrånvaro är minskningen 15,9 årsarbetare. Gruppen utbildning har ökat med 8,1 årsarbetare. Frånvarotid år 2011, schemarad: inget urval 0,2% 3,0% 14,5% 10,2% 01 Sjukfrånvaro 7,1% 2,1% 02 Tf Vård av barn 03 Semester 0,6% 04 Föräldraledighet 05 Utbildning 6,9% 06 Fackligt uppdrag 07 Övr.frånvaro m lön 38,6% 08 Övr.frånvaro u lön 16,9% 09 Flexledighet 10 Sem i timmar Sid 34
35 Sid 35 Utdebitering Utdebitering, kronor per skattekrona* (Källa: Sveriges Kommuner och Landsting) Landsting AB Stockholm 10,32 11,62 12,27 12,27 12,27 12,27 12,10 12,10 12,10 12,10 X Gävleborg 10,35 10,35 10,35 10,35 10,67 10,67 10,67 10,87 11,17 11,17 Y Västernorrland 10,00 10,00 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,99 10,99 W Dalarna 10,09 10,09 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 S Värmland 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,75 10,75 10,75 K Blekinge 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 T Örebro 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 F Jönköping 9,67 9,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 G Kronoberg 9,79 9,79 9,79 10,20 10,20 10,20 10,20 10,65 10,65 10,65 Z Jämtland 9,55 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,60 10,60 10,60 U Västmanland 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,80 10,65 10,50 10,50 10,50 AC Västerbotten 9,70 9,70 9,70 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 O Västra Götaland 10,25 10,25 10,25 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 BD Norrbotten 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 10,40 10,40 10,40 M Skåne 9,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 C Uppsala 9,62 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 H Kalmar 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,21 10,21 10,21 10,21 D Sörmland 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 10,37 10,17 10,17 E Östergötland 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 N Halland 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 Medelvärde** 10,05 10,52 10,75 10,41 10,43 10,45 10,42 10,56 10,59 10,59 Utdebitering kronor per skattekrona Kronor 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9, Blekinge Medelvärde** * Sorterad i storleksordning efter 2011 års värden ** Medelvärde beräknat som ett snitt av samtliga landsting (ej vägt med hänsyn till landstingens storlek) Omfattningen av landstingens verksamhet skiljer sig åt eftersom volymen verksamheter som flyttats över till kommunerna är olika stora
36 Sid 36 Resultat Resultat samtliga landsting * i mnkr (Källa: Sveriges Kommuner och Landsting) Landsting AB Stockholm F Jönköping E Östergötland Y Västernorrland G Kronoberg U Västmanland H Kalmar X Gävleborg K Blekinge D Sörmland C Uppsala N Halland Z Jämtland T Örebro BD Norrbotten W Dalarna AC Västerbotten S Värmland O Västra Götaland M Skåne Medelvärde** Resultat Blekinge Medelvärde** * Sorterad i storleksordning efter 2011 års värden ** Medelvärde beräknat som ett snitt av samtliga landsting (ej vägt med hänsyn till landstingens storlek)
37 Långfristiga skulder Långfristiga skulder + avsättningar (exkl pensionsskuld) * i mnkr (Källa: Sveriges Kommuner och Landsting) Sid 37 Landsting AB Stockholm M Skåne O Västra Götaland U Västmanland C Uppsala D Sörmland W Dalarna N Halland E Östergötland T Örebro F Jönköping S Värmland AC Västerbotten BD Norrbotten X Gävleborg Y Västernorrland H Kalmar G Kronoberg K Blekinge Z Jämtland mnkr Långfristiga skulder + avsättningar (exkl. pensionsskuld) Blekinge Medelvärde** Medelvärde** * Sorterad i storleksordning efter 2011 års värden ** Medelvärde beräknat som ett snitt av samtliga landsting (ej vägt med hänsyn till landstingens storlek)
38 Investeringsutgifter, netto Investeringsutgifter, netto samtliga landsting * i mnkr (Källa: Sveriges Kommuner och Landsting) Sid 38 Län AB Stockholm M Skåne O Västra Götaland E Östergötland C Uppsala X Gävleborg W Dalarna T Örebro F Jönköping H Kalmar D Sörmland S Värmland U Västmanland AC Västerbotten N Halland BD Norrbotten G Kronoberg K Blekinge Z Jämtland Y Västernorrland mnkr Nettoinvesteringar Blekinge Medelvärde** Medelvärde** * Sorterad i storleksordning efter 2011 års värden ** Medelvärde beräknat som ett snitt av samtliga landsting (ej vägt med hänsyn till landstingens storlek)
39 Soliditet Soliditet*** för samtliga landsting i procent (inkl. pensionsskuld) * (Källa: Sveriges Kommuner och Landsting) Sid 39 Landsting E Östergötland F Jönköping N Halland BD Norrbotten H Kalmar K Blekinge Y Västernorrland G Kronoberg Z Jämtland X Gävleborg C Uppsala AC Västerbotten D Sörmland U Västmanland T Örebro O Västra Götaland S Värmland AB Stockholm W Dalarna M Skåne Medelvärde** Soliditet i procent % Blekinge Medelvärde** * Sorterad i storleksordning efter 2011 års värden ** Medelvärde beräknat som ett snitt av samtliga landsting (from 2002 vägt enl Sveriges Kommuner och Landsting) eget kapital *** Soliditet = totala tillgångar From 1998 ändrad redovisningsprincip vilket innebär att pensionsskulden ingår i egna kapitalet
40 Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Intäkter (mnkr) 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % Landstingsskatt ,7% ,0% ,7% ,5% ,6% ,8% ,4% Statsbidrag* ,5% ,1% ,4% ,9% ,5% ,9% ,4% Vårdavgifter 265 7,4% 266 7,0% 266 6,7% 267 6,5% 275 6,5% 277 6,6% 282 6,5% Finansiella intäkter 47 1,3% 71 1,9% 78 2,0% 130 3,1% 165 3,9% 50 1,2% 48 1,1% Övriga intäkter 221 6,1% 228 6,0% 251 6,3% 249 6,0% 274 6,5% 280 6,6% 283 6,6% Summa % % % % % % % Intäkter Landstingets intäkter % Sid 40 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Övriga intäkter Finansiella intäkter Vårdavgifter Statsbidrag* Landstingsskatt * statsbidrag från resultaträkning (nettobelopp), inkl statsbidrag för läkemedel
41 Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Kostnader (mnkr) 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % Personal ,3% ,2% ,7% ,3% ,4% ,5% ,2% Köpt vård 284 7,9% 298 7,9% 345 8,7% 321 7,7% 355 8,1% 356 8,3% 331 7,7% Läkemedel 357 9,9% 369 9,7% ,1% ,2% ,6% ,6% ,2% Övriga kostnader ,5% ,9% ,4% ,9% ,0% ,3% ,0% Avskrivningar 148 4,1% 147 3,9% 157 4,0% 158 3,8% 155 3,5% 181 4,2% 163 3,8% Finansiella kostnader 44 1,2% 45 1,2% 43 1,1% 131 3,2% 145 3,3% 3 0,1% 48 1,1% Summa % % % % % % % Kostnader Andel i % Landstingets kostnader % Sid 41 90% 80% Finansiella kostnader 70% Avskrivningar 60% Övriga kostnader 50% 40% 30% 20% 10% Läkemedel Köpt vård Personal 0%
42 Nettokostnad* per förvaltning Samtliga siffror i löpande priser Nettokostnader* (mnkr) mnkr % 2005 Andel i % 2006 Andel i % 2007 Andel i % 2008 Andel i % 2009 Andel i % 2010 Andel i % 2011 Andel i % Förändring Förändring Blekingesjukhuset ,1% ,7% ,4% ,9% ,4% ,8% ,7% 102 5,7% Offentlig Primärvård ,1% ,7% ,8% ,4% ,1% 307 8,5% ,5% ,9% Psykiatri och Habilitering ,0% ,0% 299 9,2% 298 7,7% 305 7,7% 285 7,9% 308 8,6% 23 7,9% Folktandvården 86 2,9% 90 3,0% 95 2,9% 112 2,9% 104 2,6% 73 2,0% 71 2,0% -2-2,3% Nämnden för Folkhögskolan 15 0,5% 16 0,5% 17 0,5% 16 0,4% 16 0,4% 9 0,2% 11 0,3% 2 23,3% Landstingsledning ,3% 278 9,2% ,2% ,7% ,0% ,6% 347 9,7% ,1% Landstingsservice ,7% ,5% ,5% ,8% 11 2,3% Samverkansnämnden ,9% - - Summa % % % % % % % -42-1,1% Förändring från föreg. år 3,3% 3,3% 7,5% 19,6% 1,4% -8,5% -0,3% * Nettokostnad = Kostnader - Intäkter Landstingets nettokostnader per förvaltning 2011 Sid 42 0,9% Blekingesjukhuset 15,8% Offentlig Primärvård Psykiatri och Habilitering 0,3% 9,7% Folktandvården 2,0% 8,6% 52,7% Nämnden för Folkhögskolan Landstingsledning 12,5% Landstingsservice Samverkansnämnden
43 Nettokostnad* per förvaltning och per invånare** Samtliga siffror i löpande priser Kr per inv. Kr per inv. Kr per inv. Kr per inv. Kr per inv. Kr per inv. Kr per inv. Förändring Förändring Nettokostnader* (mnkr) kr/inv % Blekingesjukhuset ,8% Offentlig Primärvård ,1% Psykiatri och Habilitering ,1% Folktandvården ,1% Nämnden för Folkhögskolan ,5% Landstingsledning ,0% Landstingsservice ,5% Samverkansnämnden Summa ,1% * Nettokostnad = Kostnader - Intäkter ** Antal invånare per = ( Sid Nettokostnad per förvaltning och per invånare
44 personalkostnad (mnkr) Förvaltning Blekingesjukhuset 57,5% 56,4% 56,4% 56,5% 56,4% 52,9% ,1% Offentlig Primärvård 14,8% 15,9% 14,6% 15,2% 15,4% 18,8% ,4% Psykiatri och Habilitering 10,8% 10,7% 10,5% 10,1% 10,3% 10,9% ,2% Folktandvården 5,6% 5,6% 5,6% 5,4% 5,3% 5,2% 115 5,2% Nämnden för Folkhögskolan 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 17 0,8% Landstingsservice 12,2% 11,9% 11,6% ,6% MA Blekinge 3,8% 3,9% 3,4% 0,0% LFB Blekinge 6,8% 6,8% 8,8% 0,0% Samverkansnämnden 16 0,8% Summa 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Personalkostnader Landstingets totala personalkostnader fördelat per förvaltning Landstingets totala personalkostnader per förvaltning 2011 Sid 44 0,8% 0,8% 10,6% 5,2% 11,2% Blekingesjukhuset Offentlig Primärvård Psykiatri och Habilitering Folktandvården 57,1% Nämnden för Folkhögskolan 14,4% Landstingsservice MA Blekinge
45 Personalkostnader Andelen personalkostnader jämfört med bruttokostnaden per förvaltning pers. kost. [mkr] tot. kost. [mkr] Förvaltning Blekingesjukhuset 52,6% 52,1% 50,3% 56,0% 56,0% 58,6% ,3% Offentlig Primärvård 42,5% 45,3% 41,3% 43,8% 45,2% 59,9% ,5% Psykiatri och Habilitering 63,9% 65,6% 66,7% 69,4% 70,5% 66,0% ,5% Folktandvården 61,0% 62,1% 61,9% 58,5% 58,5% 57,0% ,6% Nämnden för Folkhögskolan 48,5% 47,9% 48,5% 50,2% 51,5% 52,5% ,7% Landstingsservice 27,9% 28,8% 27,9% ,8% MA Blekinge 30,6% 31,6% 27,5% LFB Blekinge 22,3% 22,4% 26,8% Samverkansnämnden ,1% Summa 46,6% 47,0% 45,7% 49,0% 49,7% 49,8% ,0% Personalkostnadadernas andel av bruttokostnaden per förvaltning 2011 Sid 45 70,0% 60,0% 50,0% 46,3% 49,5% 61,5% 55,6% 51,7% 40,0% 30,0% 27,8% 28,1% 20,0% 10,0% 0,0%
46 Läkemedelskostnad landsting (öppenvård) Landstings läkemedelskostnad per tusen invånare (öppenvård**) (Källa: Concise) Landsting* Sid Norrbotten Värmland Västernorrland Gotland Skåne Västmanland Blekinge Kronoberg Västerbotten Dalarna Halland Stockholm Kalmar Riket genomsnitt *** Gävleborg Jönköping Södermanland Uppsala Örebro Jämtland Västra Götaland Östergötland Läkemedelskostnad (öppenvård) År Riket genomsnitt *** Blekinge * Sorterad i storleksordning efter 2011 års värden. ** Läkemedelskostnad som finansieras via statsbidrag. *** Beräknat som ett genomsnitt av samtliga landsting (ej vägt med hänsyn till landstingens storlek).
47 Läkemedelskostnad kommun Läkemedelskostnad per 1000 invånare, Kommun (recept) (Källa: Concise) Kommun Olofström Karlshamn Ronneby Sölvesborg Karlskrona Kr per 1000 inv Läkemedelskostnad per 1000 invånare, Kommun Läkemedelskostnad terapigrupper Sid 47 Läkemedelskostnadsutveckling för läkemdel på recept uppdelat på terapigrupper (Källa: Concise) Terapigrupp Läkemedelskostnad per terapigrupp L04 immunsuppressiva medel B02 hemostatika R03 medel vid obstruktiva luftvägs A10 diabetesmedel N06 psykoanaleptika N02 analgetika N05 neuroleptika, lugnande medel o N03 antiepileptika L03 immunstimulerande medel L01 cytostatiska/cytotoxiska medel C09 medel som påverkar renin-angio B01 antikoagulantia L02 endokrin terapi C10 medel som påverkar serumlipidn
48 Kostnad TNF-alfa läkemedel, används framför allt vid reumatism och vissa mag- och tarmsjukdomar Sid 48 Blekinge kostnad kr/år Kostnad för TNF-alfa läkemedel Vä kr per 1000 invånare (recept+rekvisition) Vä Ös Jä Västra Götaland Jö Västerbotten Kostnadsutveckling Landstinget Blekinge Sö Östergötland (recept+rekvisition) Ö Jämtland Up 50 Jönköping Da Södermanland Vä 45 Örebro Vä Uppsala 40 Rik Dalarna Gä Värmland 35 Ha Västmanland Vä Riket pat St 30 Kr Ka No Sk Bl Go Gävleborg Halland Västernorrland Stockholm Kronoberg Kalmar Norrbotten Skåne Blekinge Gotland
Innehåll. Sida. Befolkning Befolkning, storlek 5
Innehåll Befolkning Befolkning, storlek 5 Verksamhet Blekingesjukhuset, besök 6 Blekingesjukhuset, vårdtillfällen och vårddagar 7 Primärvård, besök 8 Psykiatri och habilitering, besök, vårdtillfällen och
Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Sammanfattning december 2015
Beskrivning Medarbetare 2015 har som syfte att ge information om utvecklingen inom personalområdet. Medarbetare kommer ut en gång per år och ska ses som ett komplement till årsredovisningen. Dokumentet
Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen
1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område
Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars
Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars 2016 1 Förvaltning: Primärvård 2016-04-12 Ärendenummer: 2016/00480 Dokumentnummer: 2016/00480-2 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Primärvårdens
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Ledningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Koncernkontoret Koncernstab HR
Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående
Ledningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Personalekonomisk redovisning
Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år
Ledningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Ledningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Tillsvidareanställda per förvaltning
1 (13) 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 Ku-fr 21 20 20 20 18 18 18 19 19 18 17 SHB 9 12 13
Transport och Vaktmästeri VC Brunnsgården Kastellet Landstingshälsan Massagen Khmn Landstingshälsan K-hmn Cop
197 Kundnummer 300364 FTV Asarum 309213 Distriktssjukgymnastik Asarum 300241 VC Bräkne-Hoby 300383 FTV Bräkne-Hoby 309903 Folkhögskolan elevinte. 300288 VC Jämjö 300370 FTV Jämjö 300275 VC Kallinge 300109
Personalstatistik 2015
Personalstatistik 2015 1 (13) Susanne P Höglander 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44
Personalstatistik 2014
Personalstatistik 2014 1 (13) Susanne P Höglander 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 41
Övergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Patientavgifter år 2015
2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring
Landstingens personal
Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet
Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN
Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser
Psykiatri och habilitering Maj 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2014 Psykiatri och habilitering 2014-06-12 Landstingsledningen Månadsbokslut 2014-05-31 Ekonomiska utfallet för maj månad är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre
Månadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Ledningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Personalstatistik 2015
Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25
Personalstatistik 2014
Personalstatistik 2014 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Administration 3 2 2 Fastighet 23 25 25 24 22
Tillsvidareanställda per verksamhet
Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi Administration 3 2 Fastighet 23 25 25 24 22 22 20 10 9 7 8 Fjärrvärme/vindkraft 2 3 3 3 3 4 4 Kost administration 6 3 Kost 36 37 36 36 36 34 33 31 28
Patientavgifter år 2015
2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:
Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014
Delårsbokslut efter augusti 2014 T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Resultatet uppgår till 76 675 tkr, vilket avviker mot budget med +3 507 tkr Sammanfattning av andra tertialet 2014 Resultatet beror till stor
Region Blekinge
Region Blekinge 2019 På väg mot en ny region Den 1 januari 2019 går nuvarande Region Blekinge samman med Landstinget Blekinge Olika viktiga samhällsfunktioner samlas i en och samma organisation som blir
Ledningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar
Landstingsservice 2014-05-06 Dnr LTS 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga
Insamlingsstruktur för verksamhetsstatistiken
Insamlingsstruktur för verksamhetsstatistiken I detta dokument finns information gällande SKL:s verksamhetsstatistik och vilka uppgifter som årligen samlas in från Sveriges landsting och regioner avseende
Ledningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn
Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården
Skolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Preliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.
Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
ORTOPEDI. NYCKELTAL 2016 Rapport
ORTOPEDI NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Om Nysam...3 Aktivitetsdata länsnivå...4 Resursdata länsnivå...8 Aktivitetsdata kliniknivå... 12 Produktivitetsdata kliniknivå...
PERSONALEKONOMISKT BOKSLUT 2007
PERSONALEKONOMISKT BOKSLUT 2007 1 Den 1 juli år 2007 fördes Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsförvaltningar samman. Enskede-Årsta hade sedan sex år tillbaka tagit fram ett personalekonomiskt bokslut för
Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet
Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den
Ekonomiskt utfall och prognos
1 Ekonomiskt utfall och prognos Utfall per augusti +62,6 mnkr +51,5 mnkr i förhållande till budget Prognos +1,4 mnkr -15,3 mnkr i förhållande till budget Finansiella intäkter och AFA genererar positivt
Anställning och anställningsförhållanden
Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har
Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013
Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät
Sammanställning Medarbetarenkät, 2005
Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap
Bokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...
Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda
STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA
Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-
Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser
Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland 2025 - läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser December 2013 2 Förord Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård,
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21
1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset
Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001
Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild
1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan
Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen
Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför
Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården
Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan
Västerbottens läns landsting
1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina
Södra Älvsborgs sjukhus
Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar
Psykiatri och habilitering Oktober 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Psykiatri och habilitering 2014-11-13 Landstingsledningen MånMånadsbokslut 2014-10-31 Ekonomiska utfallet för oktober månad är 331,9 mkr vilket är
Avstämning förändring av akutverksamhet i västra Blekinge
Primärvårdsförvaltning Primärvårdsstab Agnes Lindeberg 217-1-18 Förvaltningen för Blekingesjukhuset Förvaltningstab Peter Pettersson Avstämning förändring av akutverksamhet i västra Blekinge 216-9-8 216-12-31
Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Bokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
GR-kommunernas personal 2009
GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%
Digital vårdcentral primärvård
Primärvårdsförvaltningens kansli 2018-05 - 04 Ärenden umme r 2018/00702 Eva Karlsson Pagels Dokumentn umme r 2018/00702-1 Till Nämnden för primärvård och folktandvård Digital vårdcentral primärvård Förslag
Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar
Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga
Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34
Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37
Uppföljning jan-maj Jämförelser
Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande
BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN
Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning
GR-kommunernas personal 2009
GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%
Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun
Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Södra Älvsborgs sjukhus
Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar
Läsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
PERSONAL- BOKSLUT 2013
PERSONALBOKSLUT 2013 Förord Praktikertjänsts personalbokslut är till för att ge en bild av vår största tillgång medarbetarna utifrån olika perspektiv. Praktikertjänst är som alla tjänsteföretag ett personalintensivt
2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330
Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk
Ledningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.
IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Personalfakta 218 Varje dag är viktigast! Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Vid frågor kontakta HR-controller Karin Lidén, karin.liden@malmo.se. HR-AVDELNINGEN Hälsa, vård & omsorg Innehåll Inledning...
Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett
Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.
IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri
Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag
Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.
Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var
Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen
Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Landstingsstyrelsen 2018-02-05 Fokusområden Ltkalmar.se Hur mycket betalar vi för hälso-och sjukvården? Har vi tillgång till hälso-och sjukvård när vi behöver? Hur
Ledningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Nya Arbetstidslagen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Nya Arbetstidslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bakgrund Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop 2003/04:180 och SFS 2005:165, som innebär ett tydligare genomförande av EU:s arbetsdirektiv.
Månadsrapport september Vårda akut. Vårda planerat
Vårda akut Besök på akutmottagningarna Antalet vårdkontakter på akutmottagningarna är fortsatt högt. Jämfört med tidigare år är ökningen 4 procent. Största ökningen är i gruppen över 65 år. Den största
TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland
TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus
Per Johansson Förvaltningschef
Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter
Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005
Utrikes födda anställda i landsting och regioner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning
BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN
Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning
Ledningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.