Synpunkter på föreslagna ramar 2014 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2013/308
|
|
- Ingegerd Ström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/ Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2014 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2013/308 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2014 för kommunstyrelsens egna verksamheter. Göran Nilsson
2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Birgitta Ljungberg-Jansson Datum KS 2013/ Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2014 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2013/308 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2014 för kommunstyrelsens egna verksamheter. Ärende Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsramar för år 2014 att gälla i det fortsatta budgetarbetet och bett om alla nämnders synpunkter och konsekvensbeskrivningar på dessa ramar samt kommentera hur Kommunfullmäktiges mål 2013 för respektive nämnd påverkas. Synpunkter kan också lämnas på eventuella avgifters nivåer inom nämndens ansvarsområde De föreslagna ramarna innebär en uppräkning på 2 % jämfört med år 2013 års ramar samt ramförändringar med + 93 tkr för Partistöd. Kommunstyrelsen har erhållit dispens från tidsplanen som säger att beslut ska ta senast den 30 april. Detta innebär att beslut kan tas den 2 maj på Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde. Volymer som påverkar Viktigt att notera är att Kommunstyrelsens verksamheter märkbart påverkas av olika volymökningar som sker i kommunen som tex: - befolkningsökningen - infrastukturutbyggnaden; gator, parker, grönområden etc - antal arbetsställen i kommunen - antal anställda - antal IT-system och användare - antal uppdrag/utredningar/motioner/medborgarförslag etc. Notera även följderna av den framtagna VISIONEN för Knivsta kommun. Kommunfullmäktiges Mål för verksamheten Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och budget 2013 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden och i vissa fall även sträcka sig in i nästa mandatperiod. Eventuellt nya mål och uppdrag kräver sina resurser och eventuella omprioriteringar kan komma att behöva ske. 1
3 Föreslagen driftsbudget 2014 för Kommunstyrelsen (tkr) inkl. kommentarer KOMMUNGEMENSAMMA VERKSAMHETER Förslag 2014 (tkr) Block 1 Politisk verksamhet KF, Nämnd och styrelseverksamhet 5015 (arvoden o div omkostnader) Partistöd 403 (inkl 93 tkr extra medel 2014) Övrig politisk verksamhet (inkl medlemsavgifter, personalkostnader) Summa Gäller arvoden och omkostnader för kommunstyrelsen och dess utskott och kommunfullmäktige. Kostnaderna är relaterade till bl a antal sammanträden och övriga sammankomster. Här ingår också div medlemsavgifter på knappt 1 mkr och personalkostnader för 2,50 tjänster samt kostnader för tre kontorsarbetsplatser för kommunalråden och övriga ordföranden/gruppledare. De föreslagna ekonomiska ramarna har räknats upp med 2 %. Bokslutet för 2012 visade på ett överskridande med drygt 500 tkr. År 2013 har tillskott av medel för 0,25 sekreterare för PLU och TU tillkommit samt övrigt med totalt 465 tkr. Planering av antal möten och deltagande i grupper samt återhållsamhet är nödvändig för en budget i balans främst vad gäller arvoden. Sekretariatet har under de senaste åren haft ett stort tryck på sig med flera långa sjukfrånvaron och vakanser som naturligtvis påverkat arbetet och kvaliteten. I 2013 års budget har dock utrymme skapas för att rätta till det och rekryteringar håller på att slutföras. Kommunfullmäktiges Mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och budget 2013 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden och i vissa fall även sträcka sig in i nästa mandatperiod. Block 2 Översiktsplanering 932 Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en tjänst samt omkostnader för arbetet som Översiktsplanen och befintliga planer och strategier, tex VA-strategi, energistrategi och miljöprogram ska synkroniseras. Översiktsplanen ska också bli ett tydligare redskap i detaljplaneoch bygglovsarbetet. Arbetet kan fortgå enligt plan. 2
4 Bredbandutbyggnad 0 Refererar till ärende i KS den (KS-2013/92). För att fullfölja bredbandsutbyggnaden behöver medel tillföras även för år 2014 i form av driftmedel för projektledning och kontorsarbetsplats med 450 tkr helår samt investeringsmedel som förvaltningen återkommer med i särskild skrivelse. Kommunfullmäktiges Mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och budget 2013 kommer att kunna verkställas under förutsättning att ovanstående resurser tillskapas. Strategiskt miljöarbete 862 Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en tjänst som miljöstrateg och omkostnader för arbete med det strategiska miljöarbetet. Här ingår också avgift för Fyrisåns vattenvårdsförbund och kostnaden för arbetsplatser. Här måste antal uppdrag och omfattningen av uppdragen anpassas till de resurser(tjänster och ekonomi) som står till buds. Näringsliv o Marknadsföring Innehåller till största delen kostnader som är låsta i projekt och avtal. Därutöver ett dragspel som är marknadsföring och reserv i förhållande till ev. nya projekt inom Regionförbundet. Arbetet kan fortgå enligt plan och gällande mål för verksamheten ( Kommunen ska ha ett gott företagsklimat ) Kommunfullmäktiges Mål för verksamheten: ( Kommunen ska ha ett gott företagsklimat ) Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och budget 2013 kommer att kunna verkställas och bör fortskrida även under nästa mandatperiod. Serveringstillstånd 51 Arbetet gäller tillståndsgivning för serveringstillstånd och kommer att handläggas i kommunens nya Kontaktcenter i Knivsta på uppdrag av socialchefen som är ansvarig förvaltningschef. Arbetet med tillsynen sker från verksamheten. Externa avgifter finansierar del av arbetet. Arbetet kan fortgå enligt plan. 3
5 Konsumentrådgivning 233 Gäller personalkostnader för 25% tjänst samt kontorsarbetsplats. Arbetet kan fortgå enligt plan. Ev kan ett litet underskott uppkomma p g av löneläget. Block 7 Måltidverksamheten 0 Har inga kommunbidrag. Finansieras via de verksamheter/nämnder som är beställare av maten. Upphandling av livsmedelsleverantörer kommer att se tillsammans med några andra kommuner i länet. Kostberedningen under kommunfullmäktige är involverad i frågan. Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling. Arbetet kan fortgå enligt plan. Block 8 Kommungemensam administration (inkl lokalhyra tkr) Varav PLAN 2014 med befintlig verksamhet Närvårdsprojektet 382 tkr (projekt tom september 2014) Folkhälsoarbete 380 tkr (50% tjänst plus arb.plats) GIS 249 tkr IT/telefoni tkr (R/A 1 mkr, personal 2 mkr, övrigt drift Telefoni/IT) Information/Webb tkr (infoverksamhet ca 1,5 mkr, R/A 260tkr) Kontaktcenter (gemensamma) Personalfunktion Ekonomifunktion Allmän administration post kopiatorer, Lokalhyra SUMMA tkr (3,65 tjänster från adm.) tkr (inkl Lönecentrum, företagshälsovård, Personec, friskvård o hälsoutv. mm) tkr (inkl Agresso, bokslut, upphandling mm) tkr (ca 11 tjänster, ärendehanteringssystem, arkiv, SCB, statistik, försäkringar, skadeförebyggande, posttjänst, porto, leasing medlemsavgifter, enkäter, undersökningar Truman, blankettportal, konsulter, köp av experter, R/A mm.) tkr tkr Gäller den kommungemensamma administrationens verksamheter och gratis nyttigheter för hela den övriga kommunala verksamheterna. Verksamheten ger service, råd och stöd till övrig organisation inkl. den politiska organisationen samt till allmänheten. Här ingår kostnader för kommunens övergripande kommungemensamma verksamheter som postgången, porto, telefonväxel, IT-drift, övergripande INFO, Webb och sociala medier, ekonomi och faktura hantering, personalpolitik, löneadministration, uppföljningar, granskningar, budgetarbete, utredningar, köp av experter, leasing, kontorsmaterial, lokalhyra, olika IT-verksamhetssystem och licenser etc. 4
6 Med föreslagna ekonomiska ramar måste stor återhållsamhet gälla för att få befintlig verksamhet att löpa. Uppdrag och arbetet med att nå målen måste vara klart och tydligt definierat. Tidsplaner måste i vissa lägen förlängas. Inga nya uppdrag kan ges utan att omprioriteringar sker eller nya resurser tillskapas. Detta gäller alla enheterna inom den gemensamma administrationen. Stort tryck och ökade krav på framförallt IT, INFO och sekreterargruppen är också en följd av olika volymökningar enligt ovan. Nya resurser behövs för: IT- Infrastruktur för IT i Knivsta kommun: Nätverk och fastighetsnätverk måste etableras likvärdigt, detta kräver att UN och KS bevakar att de 4 mkr i investeringar och 1 mkr i avskrivning och drift som utbildnings- och kommunkontoret redan tillskrivit KS om blir beslutat. Utan denna satsning kommer grusvägarna vara kvar och våra förskolor, skolor och övriga verksamheter verka i en mycket ojämlik vardag. Se KS beslut den (KS-2013/166). Detta är även en arbetsmiljöfråga då trycket och frustrationen när det inte fungerar är mycket stor både för IT-enheten och verksamheterna. Behovet av en KOMMUNJURIST måste återigen lyftas fram och diskuteras då trycket på juridiska frågor hela tiden ökar för de flesta verksamheterna. Kostnad ca 640 tkr plus arbetsplats 80 tkr. Kompetens utveckling och övriga personalomkostnader för KONTAKTCENTER kan rymmas inom ram då folkhälsofrågorna reducerats med ca 220 tkr. Ev kan vissa omställningskostnader uppstå som inte är finansierade. Extra medel för INFORMATIONS satsningar ryms inte inom befintliga ramar och ska nya satsningar göras inom detta område måste resurser tillskapas eller omprioriteringar göras. Tycket är redan mycket stort på denna verksamhet och hårda prioriteringar görs redan till viss frustration i övrig organisation. Behov finns också för kompetensutveckling för att hänga med i den utveckling som sker inom området speciellt vad gäller Webb och sociala medier. Investering som ev sker under 2013 gällande sökmotor och nytt intranät kommer att kräva extra medel för räntor och avskrivningar. Förvaltningen arbetar för att omprioritera och rymma dessa kostnader inom given ram men flaggar för att det kan bli svårt. LÖNECENTRUM har aviserat en fördyrning på drygt 110 tkr för år Förvaltningen jobbar på att finansiera detta inom ram genom omprioriteringar. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och budget 2013 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden och i vissa fall även sträcka sig in i nästa mandatperiod. Inriktning och uppdrag Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och förenklar servicen till medborgarna är dock helt beroende av det ovan nämnda tillskottet av investeringsmedel och driftsmedel för att kunna verkställas. Detta gäller även för uppdraget att medborgarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och lämna synpunkter och klagomål. Här måste kommunen förbättra vår sökmotor på externa webben och det är planerat under år Kvalitetsredovisningar för vissa delar av verksamheten planeras att genomföras varat annat år i stället för varje år. 5
7 Fackliga kostnader 998 Gäller ersättning till de fackliga ombuden för de olika fackföreningarna i kommunen samt lokalhyra för lokal och div. övriga omkostnader. Arbetet kan fortgå enligt plan. Planering verksamhetslokaler Inbegriper lön o PO för 1,75 tjänst, div. projektmedel, övriga verksamhetskostnader (2 390 tkr)och medel för gemensamhetsutrymmena i Kommunhuset (4 916 tkr). Arbetet kan fortgå enligt plan. KOMMUNALTEKNISKA VERKSAMHETER Block 2 Förslag 2014 Gator och vägar tkr I den expansiva kommunen Knivsta så ökar befolkningen och nya bostadsområden växer fram, vilket för denna verksamhet leder till ökade volymer gata och andra typer av ytor att drifta och sköta. Nödvändigt är att verksamheten ska ha en fortsatt beläggningsunderhåll enligt målsättning trots ökade volymer gata. Det vill säga att trots att mängden gator och vägar ökar i kommunen och medel går till underhåll av dessa så ska inte standarden av befintligt vägnät försämras. Minskar eller upphör beläggningsunderhållet så kommer detta att medföra framtida kostnader. För att möta upp mot Knivsta Kommuns utveckling under de närmaste 10-åren krävs en rad investeringar i infrastrukturen. Alla investeringar kommer inte direkt att påverka verksamhetens investeringsbudget då vissa investeringar görs av externa exploatörer men exploateringen i sig kommer att påverka verksamheten i fråga om resurser vid planering och utförande samt framförallt genom ökade mängder i ett senare driftskede. Investeringarna kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader. Med utgångspunkt från kända investeringsplaner kommer kapitaltjänstkostnaderna att öka med 100 % inom de närmaste fem åren. Volymerna för drift och underhåll kommer i och med de utbyggnadsplaner som finns att öka med 50 % från dagens volymer inom fem år. Förutom nyinvesteringar så kvarstår befintligt vägnät som fortsatt ska underhållas och utvecklas i takt med ökade krav på framkomlighet för gång- och cykel och tillgänglighet. 6
8 I och med ökade volymer och ökade kapitaltjänstkostnaderna för verksamheten så ökar kostnaderna markant för verksamheten från 2013 till Nedan är en tabell över beslutad investeringsplan för 2013 och en prognos för utfall Investeringsplan 2013 Kommunalteknik Beslutad 2013 Prognos 2013 Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering Landsbygd Åtgärder map plan för fulldelaktighet GC-väg Brännkärrskolan Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Åtgärder Rätt fart i Staden Utbyte av gatubelysning Ospec investeringar SUMMA Gator och vägar Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Pendlarparkering Pizzavallen Gc-vägar tätort Åtgärder Knivstainfarten Järnvägstorget Bussterminal Bro SV Knivsta Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust SUMMA Infrastrukturinvesteringar SUMMA GATA och VÄGAR Under 2013 kommer verksamheten att investera för tkr. Med ett överslag på att kapitaltjänstkostanderna är ca 6 % vid nya investeringar, vid avskrivning på 33 år blir det ca 3% avskrivning och med en internränta ,5%. Kapitaltjänstkostnaderna är för år tkr och enligt de investeringsplaner som finns för 2013 så kommer kapitaltjänstkostnaderna 2014 att utökas med tkr. Till det tillkommer ökade volymer vilket leder till en ökad driftkostand på ca 420 tkr, beräknat på de beslutade detaljplanerna som kommer att förverkligast Detta leder till ökade kostnader för år 2014 för verksamheten på tkr. Om ramen räknas upp med 2% och inget ytterligare tillförs till verksamheten så kommer verksamheten behövs spara dessa medel på ordinarieverksamhet, vilket är beläggningsunderhåll, gatubelysning och vinterväghållning. Nya resurser behövs för: För att nå visionen om ett framtida Knivsta med invånare krävs en rad infrastruktursatsningar vars genomförande gatans verksamhet kommer ha stor ansvar i. Det är därför av största vikt att resurser och kompetens för planering och genomförande av dessa satsningar avsätts. Verksamheten har de senaste åren utökats från att vara en renodlad organisation för gata och trafikövervakning till att numera ansvara för utbyggnad av infrastruktur med planering/projektering och projektledning. För att ha möjlighet att avsätta resurser som svarar upp mot kommande detaljplaner och exploateringar så behöver det senast under 2014 tillföras ytterligare en tjänst till enheten för gata. Summering av de nya behov som finns inom verksamheten Gata/Trafik: 7
9 Ökade kapitaltjänstkostnader tkr Ökade volymer till drift 420 tkr Behov av resurs, Trafikingenjör/utredare 600 tkr+ 80 tkr(arbetsplats) Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: (Planering av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen.) De senaste åren har man sett att bilanvändandet har minskat vilket ligger i linje med kommunens mål att minska antalet resor med bil till förmån för kollektivtrafik och cykel. Vi ser en fortsatt utveckling av detta vilket ger nya planeringsförutsättningar. I trafikplaneringen bör nya metoder studeras för byggande ur ett perspektiv för långsiktig hållbarhet både vad gäller material och för vilket trafikslag planeringen utförs. I framtiden är det naturligt att planera för goda möjligheter till kollektivtrafik, cykling och alternativa fordonstyper som ett alternativ till dagens bil som främst drivs med fossila bränslen. Trafikövervakning och parkeringavgifter -403 tkr Arbetet kan fortgå enligt plan och gällande mål för verksamheten. Naturvård 763 tkr Se Parker nedan. Parker tkr Inför den kommande 10-års perioden står vi inför en expansiv utveckling av Knivsta och Alsike tätorter, det påverkar park- och naturverksamheten i hög grad. En växande befolkning som vill och behöver använda den offentliga utemiljön i sin vardag för; motion, återhämtning och transport. Utemiljön kommer att behöva få bättre kvalitet och variation i genomtänkta geografiska strukturer. Värdefull natur kan också behöva skyddas för att säkra dess status inför framtiden. Ökad exploatering, nya vägar, gång- och cykelvägar, bostadsområden och fritidsanläggningar ger större gröna ytor att sköta och tar mer resurser i anspråk. För att möta det nya behövs tydliga riktlinjer och mål för parkverksamhetens mjuka värden. Det gäller att se grönska och natur som en viktig komponent i tätorternas attraktivitet i framtiden. Större delen av budgeten för parker och natur innebär personal- och bränslekostnad och förslag till budget 2014 täcker inte kostnadsökningen. Volymökning av ytor att sköta i verksamheten innebär en kostandsökning med 145 tkr. Till det kommer ökade kapitaltjänstkostnader med 225 tkr för verksamheten. I budgeten för 2013 så finns 186 tkr för kapitaltjänstkostnader. Investeringsplan 2013 Knivsta årum Upprustning befintliga anläggningar 500 8
10 Maskiner Ospec investeringar 250 SUMMA Park och naturvård För att klara föreslagen ram innebär det minskad eller utebliven skötsel av ytor som verksamheten idag sköter. Även hård prioritering mellan de planerade projekt som finns för 2014 behöver göras. Dessa projekt är bland annat grönstrukturplan/friluftsplan i samarbete med Fritid och kulturkontoret, Naturskola på Eda lägergård i samarbete med Eda lägergårdsförening, medborgardialog kring något geografiskt område och bildande av två kommunala naturreservat för Trunstaträsk Gredelby hagar och markerna runt Eda lägergård. Nya resurser behövs för: Ökade kapitaltjänstkostnader 225 tkr Ökade volymer till drift 145 tkr Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: (Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet) Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och budget 2013 kommer att kunna verkställas under förutsättning att uppdragen och ambitionsnivån anpassas efter given budget. Teknisk planering tkr Budgeten består av personalkostnader samt medel för att genomföra övergripande tekniska projekt och utredningar, som till exempel VA-plan, parkeringsstrategi, cykelprojekt samt Trafikstrategi. För teknisk planering måste antal uppdrag och omfattningen av uppdragen anpassas till de resurser (tjänster och ekonomi) som står till buds. I Va-strategin i nämns behovet för kommunen att arbeta med VA-rådgivning eller liknade funktion, detta kan vara en nödvändighet för att genomföra exploatering på landsbygd och som ej knyter an till verksamhetsområden och göra detta inom lagrummets krav. I ett första skede så skulle en halvtidstjänst vara tillräckligt, vilket innebär att ca 300 tkr skulle behöva tillföras verksamheten. Exploateringsverksamhet tkr Här redovisas vinsten av försäljning av exploateringsmark. Försäljning av kommunens mark för år 2014 är främst Sågen och Ar. För verksamheten finns enligt bedömning från förvaltningen möjlighet till en större vinst än vad ramarna anger. Det baseras på de planerade försäljningarna på Sågen samt Ar, men dock är dessa beroende på kommande detaljplanrevideringar samt konjunkturläget. Bedömningen är att verksamheten skulle kunna generera en vinst på tkr istället för 3 755tkr. Räddningstjänst tkr 9
11 Det förslag på budget presenteras för direktionen som bestämmer vad den totala ramen får bli för förbundet. Avgiften styrs av dels andelsmodellen och dels av direktionen. Andelsmodellen består av två parametrar, den historiska kostnaden (vilket är en fast parameter) och befolkning. Detta betyder att budgeten styrs av politiken och förbundsledningen. Arbetet kan fortgå enligt plan. Block 5 Bostadsanpassning tkr Svårbudgeterad verksamhet då ett eller några ärenden ibland kan innebära åtaganden för miljoner kronor. Något som inte inträffar varje år. Arbetet kan fortgå enligt plan. Block 7 Avfallsverksamhet 0 tkr Verksamheten anpassas efter nya lagkrav, avfallsplan samt önskemål från kommuninnevånare och finansieras av avfallskollektivet. Arbetet kan fortgå enligt plan. Arbetet kan fortgå enligt plan. Vindkraft 0 tkr Verksamheten påverkas av elpriset, vindproduktion, räntor samt försäljning av elcerifikat, vilket kan variera stor över år. Om man beaktar 2012 års bokslut så finns här en resultatrisk. Arbetet kan fortgå enligt plan. Sammanställning förändringar att beakta: Drift: (tkr) Nytt behov Ryms i Ram Bredbandsutbyggnad 450 nej IT-infrastruktur nej Kommunjurist nej Kontaktcenter 220 ja Omprioriteringar Lönecentrum ja Omprioriteringar 10
12 Folkhälsa läggs på annat, Näringsliv - 45 läggs på annat, Information??? beror på ambitionsnivå Exploatering kan omfördelas till annat Gata/Vägar nej Park/Naturvård 370 nej Va-rådgivare 300 nej Investering: Bredbandsutyggnad? nej Särskild skrivelse IT-infrastruktur tkr nej Bilagor: Driftbudget 2014 Kommunstyrelsen (erhålles på AU) Bredbandsutbyggnad i Knivsta kommun (erhålles på AU) Infrastruktur för IT i Knivsta kommun (erhålles på AU) Yttrande från personalorganisationerna (kommer senare) Knivsta dag som ovan Birgitta Ljungberg Jansson Chef Kommunkontoret/ Adm.chef Tyra Wikström Teknisk chef 11
13 BILAGA 1. KS-beslut Nämndernas planeringsramar DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget 2013 budget 2014 plan 2015 plan 2016 plan 2017 Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamh Partistöd Övrig politisk verksamhet Gator, vägar Trafikövervakning Parker Naturvård Teknisk planering Exploateringsverksamhet Räddningstjänst Översiktsplan Strategiskt miljöarbete Näringsliv och marknadsföring Serveringstillstånd mm Bostadsanpassning Avfallsverksamhet Måltidsverksamhet Vindkraftverk Kommungemensam administration Fackliga kostnader Konsumentrådgivning Planering verksamhetslokaler S:a Kommunstyrelse
14 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/ BILAGA 2A Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Knivsta kommun KS-2013/92 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att från Kommunstyrelsens medel för oförutsett avsätta kr till en projektledare, samt att ta med kostnaderna för det fortsatta arbetet i budget Göran Nilsson
15 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2013/ Kommunstyrelsen BILAGA 2B Bredbandsutbyggnad i Knivsta kommun KS-2013/92 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att från Kommunstyrelsens medel för oförutsett avsätta kr till en projektledare, samt att ta med kostnaderna för det fortsatta arbetet i budget Sammanfattning Kommunen föreslås anställa en projektledare på deltid som arbetar med bredbandsutbyggnad. Uppdraget för projektledaren är att söka externa medel för framtagandet av en digital infrastrukturplan samt för utbyggnad av infrastrukturen. Kommunens arbete med att bygga ut bredband berör områden där intresse från privata aktörer saknas. Projektledaren fungerar även som koordinator och ska stödja samt informera lokala intressegrupper för att de ska lyckas med utbyggnad till den egna fastigheten. Den digitala infrastrukturen kartläggs även i GIS. Förvaltningen återkommer vad gäller fortsatta investeringsmedel. Bakgrund Samhällsutvecklingen går i en riktning som ställer allt högre krav på tillgång till bredband. Regeringen har satt upp mål om att 90 % av alla företag och hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s år De bör dessutom ha tillgång till elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Om dessa mål ska nås måste kommunen vara delaktig i utbyggnadsarbetet och bistå med planering, information, samordning, avsätta investeringsmedel där privata aktörer inte är intresserade samt att anlägga tomrör vid grävarbeten. Att 90 % av alla företag och hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 är även ett uppsatt mål i förslag till RUS (Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län). I dagsläget har 24 % av hushållen och 14 % av företagen i Knivsta kommuns tillgång till fiber. Motsvarande beskrivning av landsbygden är 10 % av hushållen och 4 % av företagen. Se bifogad bild.
16 I vision 2025 för Knivsta kommun har flera utvecklingsområden identifierats som berörs av tillgången till Bredband. I takt med att befolkningen ökar vill man att även antalet arbetstillfällen ökar. En väl utbyggd digital infrastruktur möjliggör för företag att även kunna etablera sig på landsbygden. En utbyggnad innebär också att befintliga företag på landsbygden kan utvecklas och att landsbygden kan bli mer levande. Att skapa förutsättningar för nya och befintliga invånare att både leva och verka på landsbygden ger ökad valfrihet och livskvalitet. Eftersom Knivsta till stor del är en pendlarkommun leder möjligheten att arbeta hemifrån till minskad stress och därmed förbättrad folkhälsa. Det finns ett tydligt samband mellan bredband och tillväxt. År 2009 bidrog uppskattningsvis Internet till 205 miljarder kronor, vilket motsvarar 6,6 % av BNP (Boston Consulting Group, 2011). Diskussioner förs kring huruvida fiber kan ersättas av 4G. Dels är fiber en förutsättning för 4G eftersom fiber används för att ansluta masterna. Dessutom innebär 4G att man som användare delar den totala kapaciteten om 250 Mbit/s. Detta innebär att endast 2 användare per mast är möjligt för att nå målet om 100 Mbit/s. Fiber ger också möjlighet till avancerade ADSL-tjänster som sjukvård i hemmet, trygghetslarm, e-tjänster och TV. Enligt nya PBL bör bredband få samma status som annan infrastruktur, som exempelvis vägar, vatten och avlopp. Tillgången till bredband ska kartläggas i ett tillägg till översiktsplanen. Eftersom att Knivsta kommun är en landsbygdskommun och att invånarna därmed bor utspridda, är infrastruktursatsningar i vissa lägen ointressanta för privata aktörer. Kommunen kan söka statliga stöd för utbyggnad av bredband hos Länsstyrelsen under perioden Exempel på stöd är Landsbygdsprogrammet (som kan sökas ), Post- och telestyrelsen (medfinansiering) och tillväxtverkets strukturfonder. Även samfälligheter och byalag som vill bygga ut bredband kan söka ekonomiskt stöd samt privatpersoner i form av Rot-avdrag. Lena Fransson kommunchef
17 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/ Kommunstyrelsen BILAGA 3A Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden påbörjar förändringen av ITinfrastrukturen enligt bilagt förslag med befintliga investeringsmedel för 2013, att i den fortsatta budgetprocessen för år 2014 beakta behov av investeringsmedel och driftsmedel för den fortsatta förändringen av IT-infrastrukturen i kommunen samt att när nya verksamhetslokaler tas i drift i framtiden ska adekvata medel för infrastruktur och drift tillföras IT-enheten. Göran Nilsson
18 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Fredriksson Datum KS-2013/ Kommunstyrelsen BILAGA 3B Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden påbörjar förändringen av ITinfrastrukturen enligt bilagt förslag med befintliga investeringsmedel för 2013, att i den fortsatta budgetprocessen för år 2014 beakta behov av investeringsmedel och driftsmedel för den fortsatta förändringen av IT-infrastrukturen i kommunen samt att när nya verksamhetslokaler tas i drift i framtiden ska adekvata medel för infrastruktur och drift tillföras IT-enheten. Sammanfattning En förändring av ansvaret för fastighetsnät från kommens verksamheter till Kommunstyrelsen och IT-enheten för att kunna upprätthålla nödvändig teknisk standard ska genomföras. Förändringen innebär en investering på ca: tkr som bör beaktas i budget för samt driftsmedel på ca tkr. Bakgrund Kommunens samtliga verksamheter har ökat sin användning av it-kommunikation. En växande befolkningen ökar ger ökade krav på infrastruktur och driftsverksamhet. Detta ställer ökade krav på utrustningens kapacitet. Det centrala förvaltningsnätet har uppgraderats till hög kapacitet under 2011 och För vissa skolor, främst Alsike skola och Thunmanskolan, har de lokala nätverkens låga kapacitet blivit ett arbetsmiljöproblem. Hittills har ansvaret för fastighetsnät för digital kommunikation legat på verksamheterna. I de nya fastigheter som byggs har kostnaden för fastighetsnät och trådlös utrustning lagt in i bygginvesteringen. I övriga har det bekostats av fastighetsägare eller verksamhet. Detta har orsakat en osäkerhet om ansvar och hur den förväntade utvecklingen ska finansieras. Kommunen står även inför ett byte av telefonileverantör och därmed en övergång till digitaliserad telekommunikation så kallad IP-telefoni. Detta ställer ökade kvalitetskrav på de lokala fastighetsnäten.
19 Mål Skapa en fungerande infrastruktur för kommunens verksamheter och att ge utrymme för skolan att jobba med en till en konceptet trådlöst. Alla verksamhetsställen ska ha tillgång till trådlöst nät av tillräcklig kapacitet. Infrastrukturen ska vara stabil och felsäkert uppbyggd. Verktygen för skolan ska kunna ge de enskilda pedagogerna och eleverna rätt stöd i lärprocessen. Införande Flytt av ansvar till IT centralt från verksamheten avseende fastighetsnät Behovsanalys avseende samtliga kommunens verksamheter Avstämning av uppskattade behov med verksamheter/förvaltningar Genomförandeplan, inklusive en realistisk tidplan Kostnadsmodell för samtliga verksamheter Utveckla o bemanna en fungerande förvaltningsorganisation Införandeplan Nuläge IT-enheten ansvarar för central utrustning och kommunikation. Förvaltningschef ansvarar för system och utrustning som är förvaltningsgemensam och bekostas av respektive förvaltning. Verksamhetschef ansvarar för system och utrustning som är verksamhetsspecifik och kan via funktionsavtal köpa finansiering, drift och underhåll av sina system och utrustning, detta förmedlas av IT-enheten, via olika ramavtal som kommunen är bunden till. Aktiv utrustning som övriga switchar och eventuell fiberkommunikationsutrustning som ingår i fastighetsnäten är verksamhetens ekonomiska ansvar. Framtida ansvar Ansvaret för fastighetsnät trådat och trådlöst förs över till it-enheten. Behovsanalys Kommunens verksamheter kommer att under de närmaste åren ha en ökande användning av IT och det kommer att ske en kraftfull ökning av den mobila användningen. Kommunens skolor och förskolor har idag en låg datortäthet och har i vissa fall använt sig av tunna klienter. Med ökningen av antalet klienter och även användandet av egen utrustning, plattor och smarta telefoner har belastningen på framför allt trådlösa näten gått i taket. Det kräver en kraftfull uppgradering och förtätning av trådlös utrustning. För att detta ska vara rätt dimensionerat måste en dialog ske med verksamheten/skolan kring de specifikationer av krav som behöver göras. Finansiering Utbyggnaden av framförallt den trådlösa infrastrukturen kommer att kräva betydande investeringar och måste finansieras kommunövergripande. Investeringar i storleksordningen tkr kräver tillförsel av driftsmedel med ca tkr i budget för Avskrivning och räntekostnader tillförs it-enhetens budget från Kommunstyrelsen. Driften och administrationen av utrustningen sköts av it-enhetens leverantör och kostnad för detta tillkommer.
20 Egen utrustning Den tekniska utvecklingen har kommit till en punkt där användandet av egen utrustning (Bring your own divice) är en nödvändighet för att få medarbetare med rätt kvalifikationer. Detta medför en utmaning ur ett säkerhetsperspektiv men ger samtidigt möjligheter att utnyttja olika tekniska möjligheter. Lena Fransson kommunchef
21
22
23
Infrastruktur för IT i Knivsta kommun
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/166 2013-02-18 Kommunstyrelsen Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Synpunkter på föreslagna ramar 2015 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2014/355
Birgitta Ljungberg Jansson Tjänsteskrivelse Lennart Zetterlund Datum 2014-03-27 KS 2014/355 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2015 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2014/355 Förslag till
Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att
Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS 2014/90 Budgetsamordnare 2014-02-07 rev 2014-02-10 Kommunstyrelsen Mål och budget - budgetramar för den fortsatta budgetprocessen
Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun
Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till
Bredbandsstrategi Burlövs kommun
1/5 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2018:9 DIARIENUMMER KS/2018:459-005 Bredbandsstrategi 2018 2022 Burlövs kommun Strategisk inriktning för bredbandsutbyggnaden i Burlövs kommun Burlöv är en kommun i stark tillväxt
Bredbandsstrategi 2012
1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven
Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/51 2013-01-14 Kommunstyrelsen Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Bredbandsstrategi för Filipstads kommun
2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i
Budgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-/181-02-19 Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar
Plan för bredbandsutbyggnaden
Plan för bredbandsutbyggnaden i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:104 Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ Dokumentet beslutades
Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut
Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun
Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer
Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande
PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA
Bredband Katrineholm
Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket
BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns
47 Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS 2014/90
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 47 Mål och budget - budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS 2014/90 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna budgetramar för drift och
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun
2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det
Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043
Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,
Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:
Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat
Riktlinje för bredband
STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och
Bredbandsstrategi för Lerums kommun
Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1
PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER
SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs
Finansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten
NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,
Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun
Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation
Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...
Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00
BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN
Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om
Konsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/232 2012-01-16 Kommunstyrelsen Konsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun
Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle
Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)
Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...
Dnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige
Dnr KK15/768 e-strategi för Nyköpings kommun 2016-11-08 Dnr KK15/768 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 3 Insatsområden... 5 Stärkt medborgardialog
SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI
SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6
Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun
Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande
Bredbandsstrategi för Filipstads kommun
Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:
65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)
Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning
Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans
Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast
Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020
Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...
VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun
VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar
Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN
1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn
Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan
Tjänsteskrivelse 1(6) Koncernstaben KS-2017-00415-1 Ulrika Edlund Strategisk samhällsutveckling Kommunfullmäktige Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan Förslag till beslut Koncernstaben
Heby kommuns författningssamling
Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen
DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?
antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,
Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)
Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...
att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 200 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa
Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016
IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Bredbandsstrategi för Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige den 12:e december 2018, 227 Inledning Alingsås kommun växer och räknar med fortsatt befolkningsökning de närmsta tio åren. Detta skapar utmaningar inom flera områden som miljö,
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150
Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907
INFO-möte Bredband via FIBER i Vrankunge Torsdagen den 19 okt 2017 Kl.18:30
INFO-möte Bredband via FIBER i Vrankunge Torsdagen den 19 okt 2017 Kl.18:30 Dagordning Bakgrund. Nuläge Framtid Frågor Bakgrund Politisk målsättning 95% av alla hushåll. Vi har ansökt om Eu-bidrag från
Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Bredbandsstrategi för Köpings kommun Bredbandsstrategi för Köpings kommun
Bredbandsstrategi för Köpings kommun 2017-2025 Bredbandsstrategi för Köpings kommun 2017-2025 Köpings kommun Rapporten skriven av: Per Wadlin, 2017-08-31 Diarienummer: KS 2017/642 Antagen av: Kommunfullmäktige
Bredbandsstrategi 2016
Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha
Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband
Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband 2016-09-28 Region Halland Region Hallands övergripande vision är att Halland ska vara bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin för Halland har som mål att
~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l
~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_
Verksamhetsplan 2013-2015
Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.
VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT
VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org
Handlingsplan bredbandsstrategi 2018
Ärende 13 1 (5) Handlingsplan bredbandsstrategi 2018 Denna handlingsplan avser Södertälje kommuns planerade åtgärder för att uppfylla den av kommunen beslutade bredbandsstrategin (KS 16/398). Syftet
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
zvärmlands län, del 4 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur
PM 1 (9) Regional utveckling Handläggare Datum Diarienummer Erik Larsson 2019-06-03 zvärmlands län, del 4 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548
Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Periodbokslut per 2014-04-30 samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten
Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet
HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020
Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1267 2014-01-13 Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267
Nyköpings kommuns VA-policy
POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2
Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum: Diarienummer: KS 2015-344 Handläggare Peter Leonardsson Till kommunstyrelsens arbetsutskott Titel: Projektledare VA E-post: peter.leonardsson2@norrtalje.se Investering 2019 Tilläggsinvestering
Befintliga strategidokument och utredningar
Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på
Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 2018-11-05 143 Motion 2018:05 från Peter Evansson (S) Reservera plats för en stadspark i centrumplaneringen SUN-2018/522 Beslut Samhällsutvecklingsnämnden
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)
Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både
Budget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Uppsala kommun Bredbandsprogram
Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Hemställan om medel från kommunstyrelsen för utredning av gymnasieskolans utveckling i Knivsta KS-2014/1058
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2014/1058 2014-10-13 Kommunstyrelsen Hemställan om medel från kommunstyrelsen för utredning av gymnasieskolans utveckling i Knivsta
Handlingsplan Bredband
Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga
att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens
BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN
1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets
TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Knivsta framtida exploateringsstrategi KS-2013/602
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2013/602 2014-07-03 Kommunstyrelsen KS-2013/602 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen
Utökat startbeslut för Centrum för idrott och kultur, CIK KS-2015/742
Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/742 Lokalförsörjningschef 2015-12-21 Lena Larsson Fritids- och kulturchef Kommunstyrelsen Utökat startbeslut för Centrum
Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,
Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central
Delårsrapport Tekniska nämnden
Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.
Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning
DANDERYDS KOMMUN Konsekvensbeskrivning 1 (7) Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen innehåller effektiviseringar på 10,8 mnkr. Utöver
VA-policy för Bengtsfors kommun
Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011.726 340 155/15 1(6) VA-policy för Bengtsfors kommun s:\va-plan bengtsfors\steg 3, va-policy\va-policy
Utbyggnadsplan för IT-infrastruktur
Utbyggnadsplan för IT-infrastruktur 2017-2020 Antaget KF 2017-09-20 2017-131 Ärendenummer KS.2017.0276 2017-2020 Utbyggnadsplan för IT-infrastruktur Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000
Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.
TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Landsbygdsprogrammet 2007-2013
Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och
Internbudget 2018 för miljönämnden Förslag
Ärende 6 MN totalt Internbudget 2018 för miljönämnden Förslag 2018-01-18 Avgiftsintäkterna ökar med ca 1 400 tkr jämfört med 2017 års budget.det beror dels på ökat antal fakturerade timmar och dels på
att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt
Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning