Årsbokslut Dnr 15/005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2015. Dnr 15/005"

Transkript

1 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Årsbokslut 2015 Dnr 15/005 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om -13,1 mnkr för år Verksamhetsområdet LSS har en negativ avvikelse om -15,9 mnkr och verksamhetsområdet SoL uppvisar ett positivt resultat om +2,4 mnkr. Tidigare framtagen åtgärdsplan har inte fått sådan effekt 2015 att nämnden kan redovisa ett helårsresultat i balans. Under nästkommande år kommer kontoret att utreda och föreslå alla sådana åtgärder som är nödvändiga för att nämnden ska kunna redovisa ett resultat i balans år Beslutsunderlag Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad Årsbokslut 2015 för omsorgsnämnden Bilaga 1 Investeringssammanställning 2015 Bilaga 2 Uppföljning av KF mål och inriktning 2015 Bilaga 3- Åtgärdsplan 2015 Ärendet Omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om -13,1 mnkr för år Verksamhetsområdet LSS har en negativ avvikelse om -15,9 mnkr och verksamhetsområdet SoL uppvisar ett positivt resultat om +2,4 mnkr. Nettokostnaderna för omsorgen har ökat med 3,3 % från 691,1 mnkr föregående år till 714,1 mnkr år De ökade nettokostnaderna avser främst ökade kostnader för köp av externa platser. Södertälje kommun Social- och omsorgskontoret Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel:

2 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Social- och omsorgskontoret 2 (3) Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS har börjat plana ut något, från att kraftigt ha ökat under föregående år. Det arbete som bedrivs för att göra bättre bedömningar fortgår och effekterna av detta arbete har börjat visa sig ekonomiskt. Fler brukare blir beviljade insatsen personlig assistans SFB vilket gör att kommunen för de brukarna endast behöver ta kostnaden för de 20 första timmarna. Bostad med särskild service LSS har ett negativt resultat på -13,9 mnkr. Upphandlingen avseende boende som genomfördes 2014 med enhetliga priser för olika nivåer på brukarna har bidragit till en förskjutning till högre nivåer och därmed till en kostnadsökning totalt sett för myndigheten. Även egenregiverksamheten med ökade personalkostnader bidrar till den negativa avvikelsen. Resultatet för egenregiverksamheten är -8,3 mnkr. Daglig verksamhet har ett negativt resultat på -2,2 mnkr. Resultatet är bl a en följd av högre priser enligt avtal men också den överkapacitet som byggts upp p g a brukarnas frånvaro. Inom hemtjänsten och personligt utformat stöd har volymerna varit lägre än budgeterat vilket resulterat i en positiv avvikelse mot budget inom SoL-området. Även verksamheten särskild bostad för barn och unga bidrar till det positiva resultatet. Helårsresultatet är en negativ avvikelse om -13,1 mnkr. Totalt sett uppvisar verksamhetsområdena inom lagrummet LSS ett negativt resultat om -15,9 mnkr, som främst avser avvikelser inom bostad med särskild service LSS, korttidsvård LSS och daglig verksamhet. Verksamhetsområden inom SoL har ett positivt resultat om +2,4 mnkr, vilket främst förklaras av lägre volymer. Den sammanfattande bedömningen enligt GEH (God Ekonomisk Hushållning) av kommunfullmäktiges mål bedöms har brister. Bedömningen är att ekonomin har brister, eftersom nämnden redovisar ett underskott på -13,1 mnkr. Bedömningen av nämndens verksamhetsmål får bedömningen har brister. Målet om minskad sjukfrånvaro får bedömningen har brister. Sjukfrånvaron ligger för en tolvmånadersperiod ( ) på 8,77 procent, vilket överstiger nämndens målnivå på 6,2 procent.

3

4 Årsbokslut 2015 Omsorgsnämnden Sid 1 av 29

5 Sammanfattning Omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om -13,1 mnkr för år Verksamhetsområdet LSS har en negativ avvikelse om -15,9 mnkr och verksamhetsområdet SoL uppvisar ett positivt resultat om +2,4 mnkr. Nettokostnaderna för omsorgen har ökat med 3,3 % från 691,1 mnkr föregående år till 714,1 mnkr år De ökade nettokostnaderna avser främst ökade kostnader för köp av externa platser. Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS har börjat plana ut något, från att kraftigt ha ökat under föregående år. Det arbete som bedrivs för att göra bättre bedömningar fortgår och effekterna av detta arbete har börjat visa sig ekonomiskt. Fler brukare blir beviljade insatsen personlig assistans SFB vilket gör att kommunen för de brukarna endast behöver ta kostnaden för de 20 första timmarna Bostad med särskild service LSS har ett negativt resultat på -13,9 mnkr. Upphandlingen avseende boende som genomfördes 2014 med enhetliga priser för olika nivåer på brukarna har bidragit till en förskjutning till högre nivåer och därmed till en kostnadsökning totalt sett för myndigheten. Även egenregiverksamheten med ökade personalkostnader bidrar till den negativa avvikelsen. Resultatet för egenregiverksamheten är -8,3 mnkr. Daglig verksamhet har ett negativt resultat på -2,2 mnkr. Resultatet är bl a en följd av högre priser enligt avtal men också den överkapacitet som byggts upp p g a brukarnas frånvaro. Inom hemtjänsten och personligt utformat stöd har volymerna varit lägre än budgeterat vilket resulterat i en positiv avvikelse mot budget inom SoL-området. Även verksamheten särskild bostad för barn och unga bidrar till det positiva resultatet. Helårsresultatet är en negativ avvikelse om -13,1 mnkr. Totalt sett uppvisar verksamhetsområde LSS ett negativt resultat om -15,9 mnkr som främst avser avvikelser inom bostad med särskild service LSS, korttidsvård LSS och daglig verksamhet. Verksamhetsområdet SoL har ett positivt resultat om +2,4 mnkr, vilket främst förklaras av lägre volymer. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 2 av 29

6 Innehåll Sammanfattning Ekonomiskt resultat ur ett budgetperspektiv... 4 Verksamhetsutfall Utfall per ansvarsområde Nettokostnadsutveckling Resultaträkning Investeringar Måluppföljning helår Personal Södertälje kommun som arbetsgivare Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden Framtida utveckling Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 3 av 29

7 1.1 Ekonomiskt resultat ur ett budgetperspektiv Omsorgsnämnden visar totalt ett negativt resultat om -13,1 mnkr för år 2015, ett i princip oförändrat resultat jämfört med samma period föregående år. Verksamhetsområdet LSS har ett resultat om -15,9 mnkr och verksamhetsområde SoL har ett positivt resultat om +2,4 mnkr. Upphandlingen som genomfördes inom boende har lett till att extern verksamhet har fått priser enligt det nya ramavtalet, vilket medfört en kostnadsökning för De verksamheter som bidrar till att förbättra resultatet är hemtjänsten, personligt utformat stöd och särskilt boende. Detta beror främst på minskade volymer. Myndigheten redovisar ett överskott på +1,0 mnkr och den egna utföraren står för -14,3 mnkr, på grund av högre kostnader för boende med särskild service och daglig verksamhet. Kostnaderna för övertagandet av hälso- och sjukvårdsansvaret för LSS från landstinget per den 1 oktober 2015 uppvisar ett underskott om -1,5 mnkr. Prognosen i augusti pekade mot ett negativt resultat för nämnden på -7 mkr, där området LSS visade på en negativ avvikelse om -11 mnkr och området SoL en positiv avvikelse om +4 mnkr. Verksamhetsutfall 2015 Budget perioden Nettokostnad helår Nämndbidrag helår Bokslut 2014 Verksamhetsutfall (tkr) Avvikelse Gemensamma kostnader LSS Personlig assistans Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS Korttidshem/korttidstillsyn LSS Bostad med särskild service LSS Daglig verksamhet LSS Summa verksamhetsområde LSS Gemensamma kostnader SoL Ordinärt boende Särskilt boende Summa verksamhetsområde SoL Riksfärdtjänst Nämnd Förvaltningsgemensamma kostnader Totalt nämnden Kommunbidrag nämnden Resultat nämnden Verksamhetsområden LSS Resultatet för verksamhetsområdet LSS är -15,9 mnkr för år Underskottet inom LSS-verksamheten återfinns inom bostad med särskild service (-13,9 mnkr), gemensamma kostnader (-2,9 mkr) korttidshem/korttidstillsyn (-2,6 mnkr) och daglig verksamhet (-2,2 mnkr). De verksamheter som visar ett positivt resultat är personlig assistans LSS (+2,6 mnkr) och avlösarservice/ledsagarservice/kontaktpersoner (+3,1 mnkr). Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 4 av 29

8 Gemensamma kostnader LSS Resultat Gemensamma kostnader LSS uppvisar ett negativt resultat om -2,9 mnkr jämfört med periodens budget. Budgetavvikelsen beror främst på att myndigheten har haft behov av konsulter på grund av den höga arbetsbelastningen, men delvis också på att myndigheten under året tvingats betala viten. Att kostnaderna för HSL-verksamheten blivit högre än de ursprungliga beräkningarna utgör även det en förklaring till avvikelsen mot budget. Vid årets slut redovisar HSL-verksamheten ett underskott på drygt -1,5 mnkr. Personlig assistans Resultat Personlig assistans LSS (beslut MÄF) och personlig assistans SFB (Försäkringskassan) uppvisar ett positivt resultat om +2,6 mnkr för år Jämfört med prognosen i augusti innebär årsresultatet en försämring med -3,5 mnkr. Orsaken till resultatförsämringen är eftersläpning av intäkter från migrationsverket, vilka inte får periodiseras i bokslutet. Förklaringen till den positiva avvikelsen finns hos myndigheten och förklaras av att timmarna per brukare för personlig assistans LSS har varit lägre än budgeterat och fler brukare har blivit beviljade personlig assistans SFB. Antal timmar inom personlig assistans enligt LSS Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kostnaderna totalt inom verksamhetsområdet uppvisar en negativ avvikelse gentemot budget om -3,9 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att personalkostnaderna inte har sjunkit i den omfattning som förutspåtts. Neddragningen av personalbudgeten grundades på ett antagande om volymminskningar. Under året har volymerna inom SFB ökat medan personlig assistans LSS kännetecknats av en stadigt nedåtgående trend, trots att flera ärenden har överförts från försäkringskassan till kommunen. Verksamhetsområdet redovisar totalt sett en positiv avvikelse, vilket beror på att driftbidragen från försäkringskassan och intäkter från migrationsverket blivit högre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras också av intäkter som inte har budgeterats och som avser återbetalningar från externa utförare samt ersättningar från Landstinget gällande utförda HSL-insatser. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 5 av 29

9 Antal brukare inom personlig assistans enligt SFB Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avlösarservice/ledsagarservice/kontaktpersoner enligt LSS Resultat Verksamhetsområdet redovisar en positiv avvikelse vid årets slut på +3,1 mnkr, avlösarservice +1 mnkr, ledsagning +1,5 mnkr och kontaktpersoner LSS +0,6 mnkr. Resultatet är sammantaget ca +1,5 mnkr högre än prognosen i augusti vilket förklaras av en trend med fortsatt sjunkande volymer under hösten. Budgetavvikelsen har sin främsta förklaring i att personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat. Personalbudgeten bygger på antagandet om att insatser inom personlig assistans LSS skulle ändras till insatser inom ledsagning och avlösarservice. Korttidshem/korttidstillsyn enligt LSS Resultat Resultatet för korttidshem och korttidstillsyn över 12 år redovisar en negativ avvikelse om -2,5 mnkr för perioden och beror huvudsakligen på ett överskridande av budgeten för köp av externa platser. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse mot budget, vilket beror på en anpassning av personalresurserna till rådande volymer. Minskade personalkostnader och mer intäkter än budgeterat från migrationsverket har tillsammans bidragit till att dämpa underskottet. Den negativa avvikelsen beror på kö till gruppbostäderna vilket inneburit att brukare erbjudits korttidsplats i avvaktan på en ledig plats inom boende med särskild service. Behovet av korttidsplatser har varit fortsatt stort även under hösten. Bostad med särskild service enligt LSS I bostad med särskild service enligt LSS återfinns kostnader för boende vuxna med eller utan psykiatrisk inriktning och boende för barn och ungdomar. Resultat Resultatet för bostad med särskild service enligt LSS är en negativ avvikelse om -13,9 mnkr för år Den negativa avvikelsen återfinns hos både myndigheten och egenregiverksamheten. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 6 av 29

10 Den genomsnittliga kostnaden per dygn är högre för externa platser än kostnaden för egenregiverksamheten. För de externa köpen ligger kostnaden för år 2015 på kr per dygn jämfört med egenregiverksamhetens kostnader som ligger på kr per dygn. Upphandlingen som genomfördes ledde till nivåförskjutningar inom ramavtalet, vilket har medfört en kostnadsökning för 2015 på ca +5 mnkr. Interna boenden fördelning 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Budget 2015 December 2015 Externa boenden fördelning 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Budget 2015 December 2015 Resultatet för samtliga boendekostnader är en negativ avvikelse om -13,9 mnkr och avser både egenregiverksamheten (-8,3 mnkr) och myndigheten (-5,6 mnkr). Största delen av den negativa avvikelsen för bostad med särskild service LSS i egen regi är ett resultat av att inte ersättning erhållits för brukare som har behov av nivå högre än 5. Under 2015 har även en omorganisation genomförts av den egna verksamheten där ett mellanled tagits bort mellan medarbetare och enhetschef. Syftet har varit ett närmare ledarskap, tydligare arbetsledning och snabbare processer, t.ex. vid rehabiliteringsärenden. Dessa förändringar förväntas på sikt minska sjukfrånvaron och öka möjligheterna till att anpassa bemanningen efter brukarnas behov. För myndigheten avser den negativa prognosen högre kostnader för köp av externa platser än vad som har budgeterats med drygt 9,0 mnkr. De ökade kostnaderna beror dels på justering av priserna enligt en OPI-uppräkning, en följd av att upphandlingen drog ut på tiden p g a överklagan, och dels på nivåförskjutningar som upphandlingen år 2014 medförde. I augustiprognosen ingick inte intäkter avseende återsökning från migrationsverket för 2015 på 3 mnkr. Resultatet totalt för utförare och myndighet har förbättrats från -17,0 mnkr i augusti till -14,0 mnkr i december. Det förbättrade resultatet förklaras av ej budgeterade återsökningar från migrationsverket på drygt 3 mnkr. Daglig verksamhet enligt LSS Resultat Resultatet för år 2015 är en negativ avvikelse om -2,2 mnkr. Egenregiverksamheten har en negativ avvikelse om -4,2 mnkr och myndigheten en positiv avvikelse om +2 mnkr. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 7 av 29

11 Det ekonomiska utfallet på daglig verksamhet innebär en försämring jämfört med prognosen i augusti som då pekade mot en budget i balans. Det försämrade resultatet hänförs egenregiverksamheten och beror främst på den överkapacitet som uppkommit p.g.a. brukarnas frånvaro. En särskild utredning har inrättats där översyn kommer att ske av både verksamheterna och rådande ersättningsmodell. Verksamhetsområden SoL År 2015 redovisar verksamhetsområdet ett positivt resultat om +2,6 mnkr. Gemensamma kostnader SoL Resultat Resultatet för administrationen inom SoL uppvisar ett negativt resultat om -0,4 mnkr, vilket sammanfaller med prognosen i augusti. Det mindre negativa resultatet beror på högre personalkostnader än budgeterat. Ordinärt boende enligt SoL Resultat Resultatet för ordinärt boende har en positiv avvikelse mot budget om +0,6 mnkr. Det är främst insatserna hemtjänst, personligt utformat stöd och avlösning som har ett positivt resultat medan korttidsvården har ett negativt resultat. Hemtjänsten redovisar en positiv avvikelse om +0,6 mnkr och personligt utformat stöd en positiv avvikelse på drygt 2 mnkr. Insatsen avlösning redovisar en positiv avvikelse mot budget, ca +0,5 mnkr. Volymminskningen inom dessa verksamheter, som följer samma trend som för hemtjänsten i stort, bidrar till ett positivt resultat om +3,1 mnkr. De verksamheter inom ordinärt boende som redovisar en negativ avvikelse vid årets slut är korttidsvård och boendestöd. Under året har det varit fler placeringar än budgeterat då brukare, för att undvika vite, erbjudits korttidsplats i avvaktan på en ledig plats. Underskottet på boendestöd är en följd av en ökande ärendemängd för den nya och växande målgruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten korttidsvård redovisar ett underskott på -2,0 mnkr och boendestöd ett underskott på -0,6 mnkr. Övriga verksamheter (ledsagning, kontaktpersoner och sysselsättning enligt SoL) uppvisar sammantaget en mindre positiv avvikelse om 0,4 mnkr. Resultatet för ordinärt boende har försämrats med -1,5 mnkr jämfört med prognosen i delåret augusti, vilket huvudsakligen beror på ökade volymer inom boendestöd och att volymerna inom hemtjänsten inte har minskat i den utsträckning som var tänkt. Hemtjänst Resultat Resultatet för hemtjänsten är en positiv avvikelse om +0,6 mnkr. Den positiva avvikelsen är en följd av lägre volymer än budgeterat för externa köp. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 8 av 29

12 Årsutfallet innebär en försämring av resultatet jämfört med prognosen i augusti med -1,1 mnkr. Resultatförsämringen beror delvis på lägre intäkter än budgeterat från migrationsverket men i huvudsak på nya beslut, en konsekvens av att insatser ändrats från personligt utformat stöd till hemtjänst. Boendestöd Resultat Resultatet för boendestödet är en negativ avvikelse om -0,6 mnkr. Boendestödet utförs endast i egen regi. Verksamhetsområdet boendestöd redovisar ett underskott vid året slut om -0,6 mnkr, i delåret augusti prognostiserats det med en budget i balans. Det försämrade resultatet förklaras av en fortsatt tillströmning av ärenden hänförliga målgruppen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personligt utformat stöd Resultat Resultatet för personligt utformat stöd är en positiv avvikelse om +1,9 mnkr, vilket uteslutande beror på minskade volymer. Resultatet sammanfaller med prognosen i augustibokslutet. Korttidsvård Resultat Resultatet för verksamheten korttidsvård är en negativ avvikelse om -1,2 mnkr, vilket beror på fler placeringar än budgeterat. Jämfört med prognosen i augusti redovisar korttidsvården en förbättring av resultatet med ca +0,8 mnkr, vilket förklaras av att insatser av olika skäl avslutats. Särskilt boende enligt SoL I kostnaderna för särskilt boende ligger kostnader för hemtjänst inom servicehus och boende för barn och vuxna samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade. Resultat Resultatet för särskilt boende enligt SoL är en positiv budgetavvikelse om +2,2 mnkr, vilket beror på lägre kostnad per placering än budgeterat samt en placering mindre än budgeterat. Resultatet är i linje med prognosen i delår augusti. Riksfärdtjänst Kostnaderna för Riksfärdtjänst ligger i nivå med periodens budget. Nämnd och gemensamma kostnader Kostnaderna för nämnden ligger i nivå med periodens budget. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 9 av 29

13 Utfall per ansvarsområde 2015 Prognos augusti Bokslut 2014 Bokslut 2013 Utfall ansvarsområden Resultat 2015 Resultatområdeschef Utförare Enhetschefer Boenden Enhetschefer Daglig verksamhet/korttids Enhetschefer Personlig assistans Utförare Myndighetschef barn- och ungdom Resultatområdeschef funktionshinder Myndighet Nämnd Övergripande verksamheter OMS Resultat nämnden Vid årets slut har egenregiverksamheten ett negativt resultat om -14,3 mnkr och myndigheten ett positivt utfall om +1,0 mnkr. Egenregiverksamheten För egenregiverksamheten gjorde under året en inventering av den fysiska miljön inom alla verksamheter där syftet var att bland annat minska problemskapande beteenden hos vissa brukare, denna inventering beräknas fortgå även under delar av Anpassningen av den fysiska miljön och införandet av metodombud har resulterat i högre kvalitet för brukaren, minskad sjukfrånvaro och färre tillbud. Inom den interna verksamheten har man även arbetat med ledarskapet och de flesta resultatenhetschefer har eller kommer att delta i de utvecklingsgrupper som SK startade 2014 i syfte att stärka ledarskapet vilket i sin tur förväntas minska sjukfrånvaron på sikt. En del av de chefer som inte deltagit i utvecklingsgrupperna har istället fått enskild coaching. Arbetet med att minska kostnaderna för egenregiverksamheten sker kontinuerligt och det pågår ett arbete med att ständigt se över de olika verksamheterna. En fortsatt nära samverkan med myndigheten och ett effektivare sätt att gå ut med erbjudanden till brukarna bör även i fortsättningen kunna hjälpa egenregiverksamheten att få en bättre förtätning. På egenregiverksamhetens tre enheter inom korttids ska personalen samordnas för att minska vikariekostnaderna. Vidare ses möjligheterna över att minska med en kortidsverksamhet samt att utförandet av insatsen korttidstillsyn ses över. Verksamheterna ser kontinuerligt över brukarnas behov av boendeform för att öka möjlighet till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, t ex från gruppbostad till servicebostad och sedan vidare till boendestöd. Att skapa nya platser, samt förtäta befintliga platser, inom daglig verksamhet är ytterligare ett sätt att förstärka ekonomin inom verksamhetsområdet. Då andelen brukare till daglig verksamhet i egen regi ökar är man i behov av nya och välanpassade lokaler utifrån brukarens behov. Vid framtida lokalförändringar bör samlokalisering av verksamheter övervägas för att t ex underlätta personalplanering. Förutom kontinuerlig översyn och uppföljning av åtgärdsplaner ska det utökade samarbetet Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 10 av 29

14 med bemanningsservice ge ytterligare effekter som på sikt ska genererara en stabil ekonomi. Ett annat sätt att minska kostnaden inom VFF är att arbeta än mer aktivt med den övertaliga personal som finns inom området. Exempelvis kan övertalig personal utföra viss ledsagar- och avlösarservice samt att deras arbetstid i större utsträckning kan planeras av bemanningsservice. Arbetsgrupp för nya rutiner för övertalig personal har tillsatts. Myndighet Verksamheterna inom LSS har en negativ avvikelse mot budget om -1,3 mnkr exklusive lokaler. Inom området LSS är det främst bostad med särskild service som står för den stora avvikelsen (-5,4 mnkr) men balanseras upp av att personlig assistans LSS har en positiv avvikelse (+3,9 mnkr). SoL verksamheterna bidrar tillsammans till en positiv avvikelse mot budgeten om +2,8 mnkr exklusive lokaler. Detta beror till största delen på att volymerna för SoL-insatserna hemtjänst och personligt utformat stöd har varit lägre än budgeterat samt att det har varit färre placeringar på särskilt boende barn och ungdom. Den positiva avvikelsen är för dessa verksamheter +4,6 mnkr. Det som sänker resultatet är korttidsvården samt de gemensamma administrativa kostnaderna. Dessa uppvisar tillsammans en negativ avvikelse om -1,6 mnkr. Årets effektiviseringar Korttidsvistelse Verksamheten korttidsvistelse i egen regi har under året kännetecknats av en utveckling med vikande volymer, vilket medfört att personalstyrkan behövt anpassas efter aktuella volymer. Under 2015 utfördes i genomsnitt 235 dygn per månad medan lokalerna är anpassade för att utföra upp till 540 dygn per månad. Bemanningen har minskats med 3,0 tjänster. Övertalighet har kunnat lösas med naturliga avgångar. Under året har verksamheten bedrivits i tre separata hus. Möjligheterna att använda endast två av dessa lokaler ses över. Detta skulle kunna generera en effektivisering gällande driftskostnader men även en samordning gällande t ex nattpersonal. Daglig verksamhet Översyn görs Besparingspotential beror på vilka och hur många brukare som berörs. Effekten sannolikt mest långsiktig, och de kortsiktiga effekterna oklara. Verksamheten har ej ersatt en biträdande områdeschef. Bostad med särskild service Översynen görs Effekten sannolikt mest långsiktig, och de kortsiktiga effekterna oklara. Förtätning enligt boendeplan men även hemtagning är några av de spår det arbetas efter och som kräver nya lokaler och en samplanering med MÄF och lokalstyrgruppen. Verksamheterna ser generellt över övertaligheter samt schemaläggning, helg- och OB pass som redan har men i större utsträckning kommer att flyttas till vardagar. Arbete pågår Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 11 av 29

15 också med att minska övertidstimmar, vilket bl a ska åstadkommas genom ett redan påbörjat samarbete med bemanningsservice. Omorganisation barn- och ungdomsvård Handläggare inom barn- och ungdomsvård får sin arbetsplats flyttad till myndigheten i Luna och kommer därmed att ingå i en större personalgrupp. Syftet är att få en bättre struktur, och ett smidigare samarbete, i arbetet med övergången från barninsatser till vuxeninsatser. Med tanke på behovet av likvärdiga utbildningar och likvärdiga bedömningar och beslut så bidrar denna förändring till att främja en gemensamt högre kompetens. Avsikten är att det skall bli bättre för brukarna men även mer funktionellt för myndigheten och mindre sårbart ur ett personalperspektiv. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 12 av 29

16 1.2 Nettokostnadsutveckling Nämndens ram enligt Verksamhetsplan 2015 Volymavstämning LSS per 1 april 2015 Ny ram för omsorgsnämnden Volymavstämning LSS per 1 oktober tkr tkr tkr tkr Kommunbidrag totalt Kostnader totalt perioden Intäkter totalt perioden Kommunbidrag totalt perioden K/I tal 1,01 Resultaträkning 2015 RESULTATRÄKNING (tkr) Budget Utfall Bokslut Avvikelse Bokslut INTÄKTER Avgifter och taxor Hyror och arrenden Driftbidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personal Lokaler och anläggningar Material och tjänster Köp av prim verksamhet Bidrag och transfereringar Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag RESULTAT Jämfört med år 2014 har nettokostnaden ökat med +23,0 mnkr. Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse jämfört med föregående år om +5,7 mnkr. Här är det främst driftbidragen från försäkringskassan som bidrar till den positiva avvikelsen (+2 mnkr). Detta är ett resultat av att man har fler brukare med personlig assistans enligt SFB. Ett arbete har gjorts med att förbättra rutinerna för återsökningar från migrationsverket, vilket har fått genomslag och resulterat i att driftbidragen har ökat (+3,3 mnkr). Den främsta anledningen till att övriga intäkter är högre år 2015 är att landstinget har fakturerats för hälso- och sjukvårdskostnader avseende 2014 först innevarande år (ca 1 mnkr). Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 13 av 29

17 De ökade kostnaderna avser främst köp av externa platser. Under året har det varit en betydande ökning av kostnaderna för externt köpta korttidsplatser. Kostnadsökningen beror även på de nivåjusteringar som uppstod till följd av upphandlingen inom området bostad med särskilds service LSS. Kön inom bostad med särskild service har gjort att brukare har erbjudits korttidsplatser i avvaktan på en ledig plats. Avvikelsen för material och tjänster beror till stor del på konsultkostnader på grund av hög arbetsbelastning på myndigheten. Kostnaderna för bidrag och transfereringar är högre än samma period föregående år. En volymökning inom personlig assistans (SFB) är grunden för den ökade kostnaden och avser de första 20 timmarna som kommunen betalar till försäkringskassan. De ökade personalkostnaderna förklaras av att myndigheten har tillsatt vakanser samt anställt fler handläggare för att kunna genomföra tätare uppföljningar. Verksamhetsområden LSS Gemensamma kostnader LSS Nettokostnaderna har ökat med 9,1 mnkr, vilket främst beror på att myndigheten har utökat, men även tillsatt flera tjänster som under en lång period varit vakanta under år Myndigheten har även haft behov av konsulter på grund av den höga arbetsbelastningen. Skillnaden förklaras också av att kostnaderna för HSL-verksamheten blivit högre än de ursprungliga beräkningarna. Vid årets slut redovisar HSL-verksamheten ett underskott på drygt -1,5 mnkr. Personlig assistans Nettokostnaden för personlig assistans uppgår till 94,3 mnkr för perioden. För samma period 2014 låg nettokostnaden på 97,0 mnkr, vilket ger en minskning med 2,8 %. Volymerna har under samma period ökat med 2,4%, 343 tusen timmar 2015 mot 335 tusen Att nettokostnaden är lägre för 2015 förklaras av att driftbidragen från försäkringskassan har ökat mot föregående år i o m att fler brukare blivit beviljade personlig assistans SFB. Det är brukare som har blivit beviljade personlig assistans SFB som har resulterat i att kostnaden har sjunkit då kommunen endast står för kostnaden för de 20 första timmarna i veckan. Nettokostnadsminskningen beror till viss del också på högre intäkter för återsökningar från migrationsverket jämfört med år Den ökade bemanningen hos myndigheten har möjliggjort regelbundna uppföljningar av beslut och insatser vilket säkerställt att brukarna har fått rätt stöd. Kostnads- och volymförändring De interna kostnaderna uppgår till 72,8 mnkr, vilket är en ökning på 0,1 % mot samma period föregående år. Med hänsyn till detta är de interna kostnaderna i stort oförändrade, volymerna har för samma period ökat med 2,0 % till timmar. Att nettokostnaderna minskat medan volymerna gått i motsatt riktning förklaras av övertalighet i verksamheterna. En kostnad som egenregiverksamheten har haft under året är kostnaden för den del av jourtiden som Försäkringskassan inte ersätter. Det förekommer även en skillnad i heltidsmåttet för egenregiverksamheten jämfört med externa utförare. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 14 av 29

18 Kostnaderna för köp externt uppgår till 88,8 mnkr, vilket innebär en kostnadsökning på 3,1 %. Volymerna har för samma period ökat med 2,2 %, till timmar. Avlösarservice/ledsagarservice/kontaktpersoner enligt LSS Nettokostnaden för år 2015 var 16,1 mnkr, mot 16,2 mnkr samma period föregående år. Nettokostnaden för avlösar- och ledsagarservice LSS (exklusive kontaktpersoner) är för perioden 7,0 mnkr. För samma period 2014 var kostnaden 6,5 mnkr vilket innebär en ökning på 7,7%. Volymerna har för 2015 varit ca timmar, vilket innebär en volymökning på 4,5 %. Att nettokostnaden har ökat mer än volymerna förklaras delvis av ett förändrat sätt att fördela eller redovisa kostnader för den administrativa personalen på de olika verksamheterna vilket resulterat i en ökad kostnad här om ca 0,5 mnkr. Korttidshem/korttidstillsyn enligt LSS Nettokostnaden för år 2015 var 28,3 mnkr, vilket är ökning på 13,2 % mot föregående år. Ökningen beror främst på köp av fler externa korttidsplatser. Kostnads- och volymförändring För egenregiverksamheten för både korttidshem och korttidstillsyn har kostnaderna för år 2015 varit 15,0 mnkr, en kostnadsminskning på 1,7 mnkr eller 9,9 %. Med anledning av ett tätt samarbete mellan de båda verksamhetsområdena har det blivit svårt att särskilja kostnaderna för respektive verksamhet. Det bidrar till att det blir svårt att ställa kostnader mot volymer. Volymerna på korttidshem har minskat från 2014 medan volymerna för korttidstillsynen har ökat under samma period, från i snitt 12 brukare 2014 till 14 brukare under För myndigheten har kostnaden för externa köp för år 2015 varit 11,8 mnkr, en kostnadsökning med 68,5% (4,5 mnkr). Volymökningen beror på att brukare erbjudits korttidsplats i avvaktan på en plats inom boende med särskild service. För korttidstillsynen har antalet dygn ökat från 569 under 2014 till 700 dygn år 2015, motsvarande en kostnadsökning om ca 0,2 mnkr. Bostad med särskild service enligt LSS Nettokostnaden för perioden är 338,5 mnkr, vilket innebär en ökning på 3,9%. Ökningen beror främst på köp av externa platser. Kostnads- och volymförändring För egenregiverksamheten har kostnaderna för perioden varit 115,4 mnkr, vilket innebär en kostnadsökning på 3,9%. Genomsnittet för antalet brukare under året uppgick till 131 vilket i stort sett är oförändrat från föregående år. Kostnadsökningen beror till största del på ökade kostnader för personal på grund av ökade och förändrade behov hos brukare. OB kostnaderna har från föregående år ökat med 10,7%, vilket motsvarar 0,7 mnkr. För köp av externa platser har myndigheten haft en kostnad om 239,3 mnkr, vilket innebär en kostnadsökning på 4,8%. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 15 av 29

19 Kostnaden för boende för barn och ungdomar har haft en kostnadsökning med 10,1% mellan år 2014 och Antalet brukare har i snitt varit 9, vilket är oförändrat från föregående år. Inom boende LSS för de som har psykiatrisk diagnos finns 17 brukare, varav 16 är placerade internt. Det har under perioden inte varit någon volymförändring. För bostad med särskild service har kostnaderna för externa köp ökat med 2,2% till 147,7 mnkr Medelantalet brukare har för år 2015 ökat med 4,3% till 239 under Antal helårsplatser för vuxna avseende bostad med särskild service Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec för perioden Intern Extern Totalt Intern Extern Totalt Intern Extern Totalt Budget Antalet platser räknat från fakturor och interna resursfördelningen, ej via verksamhetssystemet Daglig verksamhet enligt LSS Nettokostnaderna för daglig verksamhet enligt LSS är för år ,6 mnkr, vilket innebär en ökning på 1,5%. Kostnads- och volymförändring För egenregiverksamheten har kostnaderna för år 2015 varit 50,8 mnkr, vilket innebär en kostnadsökning på 1,2%. Antalet brukare som har nyttjat sin plats har minskat något från 270 under 2014 till 268 under Det är en marginell minskning med 0,7%. Det är en stor skillnad mellan antalet verkställda platser och antalet brukare som utnyttjar sin dagliga verksamhetsplats. Ett stort arbete har gjorts med att hitta rätt arbetsplats till respektive brukare samt att motivera brukare att gå till den dagliga verksamheten, men den tiden syns inte i de siffror som tas fram för att göra jämförelser mellan beläggning och kostnader. Egenregiverksamheten får inte ersättning annat än för de dagar som brukare utnyttjar sin plats. De brukare som inte utnyttjar sin plats tenderar att stanna hemma på boendet vilket genererar ökade kostnader för personal för boendet. För köp externt har kostnaderna för år 2015 varit 81,6 mnkr, vilket innebär en ökning på 1,7%. Volymerna har under samma period minskat med 3%. Kostnadsökningen förklaras av högre priser enligt avtal. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 16 av 29

20 Verksamhetsområden SoL Hemtjänst Nettokostnaderna för hemtjänsten är för år ,0 mnkr, det innebär en minskning på 3,3%. Volymerna uppgår år 2015 till timmar, vilket är en volymminskning på 10,8%. Att inte nettokostnaderna har minskat i samma utsträckning som volymerna beror på att intäkterna från migrationsverket har varit 0,8 mnkr lägre under år 2015 mot samma period Kostnaderna för perioden 2015 var 16,6 mnkr, vilket är en minskning med 9,0%. Utförda timmar hemtjänst under Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Boendestöd Nettokostnaden för verksamheten är för år ,5 mnkr, vilket innebär en ökning med 10,4%. Antalet timmar för boendestöd ligger totalt på timmar för perioden, vilket är en volymökning på 11,9%. För egenregiverksamheten som utför insatsen har kostnaderna mot föregående år ökat med 9,2% till 15,3 mnkr. Volymökningen beror på nya ärenden hänförliga målgruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt att ärenden inom korttidsvård ändrats till boendestödsinsatser. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 17 av 29

21 Utförda timmar boendestöd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personligt utformat stöd Nettokostnaderna för verksamheten är för år ,2 mnkr, vilket är en minskning på 39,5%. Antalet timmar för insatsen personligt utformat stöd uppgick under året till , vilket innebär en volymminskning på -55,9%. Att nettokostnaderna inte har minskat i samma omfattning som volymerna beror på att det har inte inkommit några intäkter från migrationsverket år År 2014 renderade återsökningarna från migrationsverket i intäkter motsvarande ca 400 tkr. Kostnaderna för köp externt är för i år 0,2 mnkr, och fr.o.m. juni månad utfördes all verksamhet i egen regi. Utförda timmar personligt utformat stöd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korttidsvård Verksamhetens nettokostnader är för år ,8 mnkr mot 3,1 mnkr samma period föregående. Antalet dygn uppgick år 2015 till 864 mot 917 föregående år. Särskilt boende enligt SoL Nettokostnaderna för området är för år ,3 mnkr, vilket innebär en minskning med 6,5%. Volymerna för området har ökat med 11,1% från samma period föregående år. En minskad nettokostnad trots volymökningen beror på lägre kostnader för placeringar för Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 18 av 29

22 verksamheten boende för barn. Den positiva avvikelsen har konstant ökat under året, vilket beror på att det har varit en placering mindre än budgeterat. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 19 av 29

23 1.3 Investeringar För 2015 finns Ks/Kf beslutade investeringar om 2 mnkr avsatta till omsorgsnämnden enligt mål och budget. Av dessa medel har det förbrukats ca 200 tkr. Nämnden har även en reinvesteringsram uppgående till 443 mnkr, av vilken det inte har förbrukats något år Sid 20 av 29

24 2. Måluppföljning helår 2015 KF 1 Brukarinflytande ska öka 1. Nämndens mål: Öka brukarnas delaktighet att påverka sin vardag Delaktighet, kommunikation och uppföljning behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de får ett självständigt liv. Lägesbedömning: Har brister Mätetal Resultat Analys 1. Andelen genomförandeplaner (eller annan dokumenterad lösning) där insatserna genomförs enligt plan. Mål: 85% Resultat: 95% = Bra Andel genomförandeplaner där insatserna genomförs enligt plan är 95% vilket är mycket bra resultat. Daglig kontroll görs på individnivå om insatserna är genomförda enligt plan. 2. Deltagande i brukarforum på verksamhetsnivå 3. Andelen av alla beslutade insatser som följs upp årligen Mål: 80 % Resultat: 68% = Har brister Mål: 75 % Resultat: 94%= Bra Inom daglig verksamhet har 85 % av arbetstagarna deltagit på APTmöten, vilket är bra. Inom bostad med särskild service är det 50% av brukarna som har deltagit på husmöten, vilket är under målet. Genomsnitt för deltagande i brukarforum är 68%. Deltagande är frivillit och personalen arbetar för att öka deltagandet i brukarforum. Myndigheten för vuxna har gjort uppföljning i 90 % av alla pågående insatser, vilket är mycket bra. Enheten för barn o unga har gjort uppföljning av 98,5 % av alla insatser vilket är mycket bra. Handläggarna arbetar systematiskt med uppföljningar och använder drifttavlor för att följa upp hur man ligger till varje månad. Sid 21 av 29

25 KF 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån sina individuella behov För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov behöver det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas. Nämndens mål Den individuella planen är basen för ett sammanhållet stöd och alla som har behov av samordning ska erbjudas en plan. Att förbättra samsynen och kommunikation av den individuella planen är en del i målet. Lägesbedömning: Har brister Mätetal Resultat Analys Andel brukare som har en IP (individuell plan). Mål: 75 % Resultat MÄF: 5 % av alla brukare (31 st) har fått en individuell plan. Nämndens mål är inte uppfyllt, dock har alla brukare som har begärt fått en plan upprättad. Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (MÄF) informerar alla som får beslut om insats om möjligheten att få en individuell plan upprättad. De 31 brukare som har önskat har fått en individuell plan (= 5 % av alla brukare med pågående insatser). Resultat Enheten för barn o unga: 3 % av alla brukare (12 st) har en IP Nämndens mål är inte uppfyllt, dock har alla brukare som har begärt fått en plan upprättad. Enheten för barn o unga informerar alla som ansöker om insatser att man kan få en samordnad individuell plan. Inom Enheten finns 12 Individuella planer/sip för barn och unga som har följts upp under Syftet med individuell plan är att samordna planeringen av olika insatser som ges från olika huvudmän t.ex. landsting och kommun. Om brukaren inte har behov eller inte vill så kan handläggare inte upprätta en individuell plan. Informationen bör förbättras och ges både muntligt och skriftligt och anpassat till varje brukare. Oavsett detta så är målet att 75 % av alla brukare ska ha en individuell plan inte realistiskt då brukarna inte har behov eller efterfrågar individuell plan i den omfattningen. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 22 av 29

26 Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Insatser ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik eller beprövade arbetsmetoder för att öka kvaliteten och tryggheten för brukaren. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter. Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det viktiga är att vara öppen med vilken kunskap som finns om insatserna och att följa upp resultatet för de enskilda individerna. 1. Utveckla formerna och modellen för individuell plan i enlighet med 10 LSS: Alla brukare får information om individuell plan i samband med beslutet om att insats beviljas. När en brukare önskar en individuell plan sammankallar handläggaren till ett möte med de parter som utför insatser för brukaren och insatserna samordnas i en individuell plan. Under året har nya mallar tagits fram för att underlätta för handläggarna när en individuell plan ska upprättas. När det gäller barn och unga med funktionsnedsättning som har insatser från både kommun och landsting används en modell för samordnad individuell plan (SIP) som kallas Min plan som är framtagen av KSL. Redovisning av hur många SIP som har gjorts varje år följs upp enligt överenskommelsen mellan staten och SKL om åtgärder för att minska psykisk ohälsa (PSYNK). En enkät kallad SIP-kollen är framtagen av SKL som ska ges till barn och unga för att utvärdera hur de upplever inflytande och delaktighet under sitt SIP-möte. Enkäten har dock inte börjat användas i Södertälje men fortsatt arbete ska ske under För att underlätta att få in svar och hantera brukarenkäten behöver det finnas bärbar dator eller läsplattor inom varje enhet vilket saknas idag. 2. Biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras i överlämnandet av beslut till de som ska genomföra insatserna. En bättre modell som används vid överlämning, krav och uppföljning ska tas fram. Myndigheten och utförare har skapat gemensamma forum för att diskutera frågor om överlämning och uppföljning vilket har lett till bättre samverkan. Ett nytt dokument har också tagits fram för information till utförarna vid avslut av insats. Under hösten har arbete pågått inom myndigheten med uppdatering av processer och rutiner för utredning, beslut och uppföljning av insatser. Nya rutiner och mallar har tagits fram för beställning av insatser där handläggaren beskriver brukarens behov och målet med insatsen. Särskilda rutiner gäller för insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet för att tydliggöra processen och förkorta tiden mellan beslut och verkställighet. Utbildning i dokumentationsföreskrifter har genomförts inom Enheten för barn och unga. Kravet på vad en beställning ska innehålla har tydliggjorts och en ny rutin för beställning har gjorts utifrån dokumentationsföreskrifterna. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 23 av 29

27 3. Myndigheten ska kartlägga och beskriva/ visualisera huvudprocessen i handläggningen av biståndsbedömning av sökta insatser LSS/SoL. Handläggningsprocessen för utredning och uppföljning av insatser enligt LSS och SoL är kartlagd och visualiserad både inom myndigheten MÄF och Enheten för barn och unga. Varje pågående utredning finns markerad på en tavla för varje team. Tavlan visar var i processen som utredningen befinner sig, vilken handläggare som är ansvarig samt hur lång tid utredningen har pågått. Gruppcheferna följer upp status på drifttavlan tillsammans med sina handläggare varje vecka. Myndigheten har också en drifttavla för pågående insatser fördelade per handläggare och vilken månad som insatsen ska följas upp. Processen för beslut om insatser som tar längre tid att verkställa p.g.a resursbrist eller matchning (t.ex. boende, kontaktperson) ska också visualiseras på en drifttavla. Väntetiden för verkställighet ska hållas inom 3 månader för inte att kommunen ska riskera att dömas att betala s.k. särskild avgift till staten. Drifttavlorna upplevs som ett bra verktyg för att få överblick av hur handläggarna ligger till med utredningar, uppföljningar och verkställighet av insatser. Myndigeten har fått bättre kontroll över utredningar och uppföljning av insatser och ledningen kan ta beslut om omprioritering eller andra åtgärder för att processen ska följa normalläget. 4. Myndigheten ska utveckla och förbättra processen Övergång till vuxenlivet genom utökad samverkan mellan skolan och enheterna för stöd till funktionsnedsatta barn samt vuxna. Handläggare för vuxna har under året medverkat vid informationsmöten för elever och föräldrar på gymnasiesärskolan. Handläggare för barn och unga medverkar i möten med elever och föräldrar på individnivå och ger information under sista året i skolan. Handläggare är behjälpliga med överlämningsmöte till vuxenhandläggare, tar reda på specifik information och hänvisar vidare till rätt instans o.s.v. Enheten har rutiner för överföring av ärenden till LSS-handläggare för vuxna samt till Vuxenenheten/allmänpsykiatriska enheten. En överenskommelse tecknades genom Samordningsförbundet i aug 2015 som innebär ökat samarbetet mellan kommunen (Utbildningskontoret och Social-och omsorgskontoret), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är förbättra möjligheterna för unga vuxna med funktionsnedsättning att få arbete på arbetsmarknaden eller annan sysselsättning efter avslutad skolgång. Det finns även anhörigstödjare inom Myndigheten som kan ge stöd till föräldrar och anhöriga vid övergången till vuxenlivet. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 24 av 29

28 KF 3 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den medarbetare som beslutar om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Nämndens mål 1. Rätt kompetens för sitt uppdrag Nämndens ambition för året är att genom utvecklingsuppdragen tydliggöra vilken kompetens som krävs för utförarverksamheten i egen regi (VFF). Lägesbedömning: Ok Mätetal Resultat Analys Andelen medarbetare som har en kompetensplan utifrån verksamhetens behov Mål: 90% Resultat: 93 % = Ok 93 % av all personal inom Verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF) har en kompetensutvecklingsplan. Vid nyrekrytering ställs krav på rätt kompetens (gymnasienivå) utifrån allmänna råd SOSFS 2014:2 Kompetensinventeringen visar att knappt 50 % av AB-anställd personal uppfyller Socialstyrelsens allmänna råd gällande kompetens. Kompetenshöjande åtgärder behöver sättas in under kommande år för att säkerställa att insatserna för personer med funktionsnedsättning utförs med god kvalitet. Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Insatser ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik eller beprövade arbetsmetoder I alla egenregiverksamheter finns välfungerande metodombud Alla enheter inom utförarverksamheten VFF har metodombud som träffas regelbundet med verksamhetsutvecklare 2-3 ggr/termin. Syftet är att utveckla arbetsmetoder för att förstärka brukarnas möjlighet till inflytande och delaktighet, öka personalens engagemang, samt minska problemskapande beteende hos brukare. Daglig verksamhet har idag 12 metodombud, personlig assistans har 23 ombud och boende har 21 utsedda metodombud. På personalmöten finns tillfälle att förankra metodfrågorna till alla medarbetare. VFF har startat ett projekt med sex enheter inom boende, dv, pers.ass o korttids för att utveckla metoder för delaktighet Projektet kommer att fortsätta under 2016 med hjälp av verksamhetsutvecklare inom området. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 25 av 29

29 Övriga utvecklingsuppdrag inom området Utveckla metoder och arbetssätt för myndighetsutövning inom funktionshinderområdet. Arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt pågår ständigt inom myndigheten MÄF och Enheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Rutiner är uppdaterade och implementerade för utredning och uppföljning av insatser. Myndigheten har utökat antalet handläggartjänster samt rekryterat nya handläggare. Handläggarna har ärendehandledning med extern handledare samt metodstödstillfällen regelbundet varannan vecka med olika fördjupningsteman som t.ex: personkretstillhörigheten, personlig assistans, daglig verksamhet samt kontaktmanaskapet. Kompetensutveckling för handläggare som är genomförd under 2015: - Nationell utbildning för LSS handläggare 7,5hp, framtagen av Socialstyrelsen - Socialt rätt 7,5 hp för handläggare utan socionomexamen - Utbildning i nya dokumentationsföreskrifter - MI (motiverande samtal) utbildning - Juridisk utbildning i förvaltningsrätt, offentlighet samt sekretesslagen - Utbildning i SoL, LSS och betalningsansvarslagen under december 2015 Myndigheten har arbetat aktivt med förbättring och utveckling av samverkansprocesser, t.ex. samarbete med LSS-handläggare för barn vid överlämning av ärende, samarbete med landstinget vid samordnade individuella planer, samt samarbetet med Försäkringskassan. Enheten för barn och unga har arbetat mycket med att ta fram och uppdaterat sina rutiner för handläggning och uppföljning. Enheten har genomfört flera förbättringar när det gäller metoder för utredning, t.ex. för utredning av personlig assistans och förtydligat handläggningsprocessen. Enheten har haft metodstöd och diskuterat barnperspektivet och hur barnen på bästa sätt ska komma till tals i utredning och uppföljning. Enheten har gjort en ny styrtavla för att synliggöra samtliga utredningar på enheten och fått bättre överblick, gemensam kontroll och ansvar. Gruppen har arbetat fram en gemensam informationspärm som innehåller information att ha med vid ett nybesök. En generell introduktionsplan har tagits fram för att användas vid nyanställning. En struktur med dokument som beskriver vilka förväntningar som finns på varje nivå i organisation skall tas fram. Utifrån dessa beskrivningar tas sedan fram åtgärder för möjliggöra att medarbetare och chefer skall kunna nå dessa förväntningar. Myndigheten och Enheten för barn och unga följer kommunens policy för medarbetare och chefer. Förväntningar mellan chef och medarbetare följs upp i enskilda medarbetarsamtal. De dokument som används är arbetsplaner som upprättas mellan områdeschef och respektive resultatenhetschef där mål och uppdrag definieras liksom hur uppföljning av målen ska ske till områdeschef. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 26 av 29

30 Verksamheten (VFF) har tagit upp värdegrundsfrågor med personalgrupperna på APTmöten och gått igenom material om kommunens krav och förväntningar som finns på medarbetare och chefer. 3. Personal Södertälje kommun som arbetsgivare KF-mål 4: Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent Nämndens mål 1. Sjukfrånvaron inom omsorgsnämndens område ska minska Mätetal Målnivå Den totala sjukfrånvaron ska minska 7,98 % 8,77 % 6,2 % Sjukfrånvaron ligger för en tolvmånaders period i december på 8,77 procent, vilket är 0,79 procentenheter högre än Av den totala sjukfrånvaron är 56,8 procent sjuka längre än 60 dagar, vilket är en ökning med ca 8 procentenheter jämfört med 2014 (48,91%). Nämndens mål på 6,2 procent uppnås därmed inte för Lägesbedömning i bokslutet 2015 för KF-målet: har brister Åtgärder: Under året har arbete med målbrytning av sjukfrånvaron per enhet skett. Varje enhet sätter ett mål i procent och utifrån målet tas sedan en handlingsplan fram. Exempel på åtgärder är arbete med bra ledarskap, att medarbetarna får en bra arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Vidare arbetar enheterna med rehabilitering för medarbetare som behöver det tillsammans med företagshälsovården. En viktig del är också samarbetet med HRavdelningen. 4.Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Nämndens sammanfattande bedömning Har brister Har brister Har brister Har brister Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 27 av 29

31 5. Framtida utveckling Överföring HSL- insatser från landsting till kommuner Från och med den 1 oktober 2015 övertog kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Läkarinsatserna påverkas inte utan fortsätter vara landstingets ansvar. Förändringen avser basal hemsjukvård, inklusive enstaka hembesök och primärvårdsrehabilitering, i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Även förskrivning och kostnadsansvar för vissa hjälpmedel till målgruppen ingår. För att möta det nya ansvaret har kommunen har skapat en ny organisation med ett LSS team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. LSS- teamet ansvarar för bostad med särskilde service och daglig verksamhet i kommunal regi och de privata aktörer som valt att sluta avtal med kommunen. Först år 2018 ger skatteväxlingen tillräckliga intäkter till kommunen för att täcka de förväntade kostnaderna. Det är därför av stor vikt att kostnadsutvecklingen och efterfrågan av LSS- teamet följs under kommande år. Strategi för daglig verksamhet Social- och omsorgskontoret har tagit fram ett förslag på strategi för daglig verksamhet enligt LSS De senaste årens trend har uppvisat ett svagt minskande antal brukare. Inte heller under prognosperioden förväntas i dagläget någon volymeller kostnadsökning. Under hösten 2015 genomfördes en upphandling av daglig verksamhet i enskild regi. Genom upphandlingen regleras priserna per nivå vilket ger likvärdiga villkor för alla enskilda verksamheter. Inom den kommunala verksamheten har samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan intensifierats under Resultatet av detta arbeta är att det kommer möjligöra för fler personer att få lönebidragsanställning under Planen för daglig verksamhet enligt LSS revideras varje år som underlag till Mål och budgetarbetet. AST (neuropsykiatri) Av det regionala vårdprogrammet för ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd (AST) hos barn, ungdomar och vuxna framgår att AST används som en paraplyterm för flera olika besläktade, men sinsemellan olika, beteendeavvikelser. Målgruppen har trendmässigt hittills ökat och bedömningen är att den kommer att fortsätta öka. En viktig och stor utmaning på sikt blir att tillmötesgå dessa nya och tilltagande behov. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 28 av 29

32 Revisionsrapport- ekonomisk styrning och uppföljning inom omsorgsnämnden Under 2014 genomfördes en revisionsrapport som granskade nämndens ekonomiska styrning och uppföljning (Revisionsrapport nr 6/2014). I rapporten belyses flera områden som behöver åtgärdas. Omsorgsnämnden har uppdraget att ta fram en strategi för hur omsorgsnämnden ska säkerställa en ändamålsenlig och konstadseffektiv verksamhet. Uppdraget ska redovisas 1 april 2016 och då genomförs även en uppföljning av revisionsrapporten. Södertälje kommun, Årsbokslut Omsorgsnämnden 2015 Sid 29 av 29

33 Bilaga 1 Helårsbokslut Investeringssammanställning, nämnd: (tkr) KF/KS beslutade investeringar Projekt nr 86113/ mfl Avräkning mot projektanslag Årets investeringsbudget Totalt Total utg/ink Prognos för Avvikelse Invest. Avslutas projektanslag tom hela för budget Förbrukn detta Projektnamn 31 projektet projektet Avvikelse bokslut inventarier/ombyggnation DV Miljöanpassningar Utemiljö Utbyte av inventarier Ombyggnation Korttids Övrigt Miljöanpassningar Förråd Ådala Ombyggnation Fornhöjden Utbyte av inventarier Utemiljö Baslgh/serviceboende förtätning Arbetstekniska hjälpmedel Övrigt 0 0 Prognos slutdatum (år/månad) Pågående (totalt) investeringar som inte har aktiverats 31/ Summa KF/KS beslutade invest Nämndbeslutade investeringar 0

34 Bilaga 1 S:a investeringar totalt Avskrivningar (tkr) 2015 utfall 2016 prognos 2017 prognos Kommentarer: Inventeringen av nödvändiga åtgärder för miljöanpassningar påbörjades under året på daglig verksamhet men blev inte klara i tid. Orsaken till detta var förseningar p g a omorganisation och chefsbyten. Problem med upphandling runt tänkt ombyggnation/lokalanpassningar har också bidragit till uppkomna förseningar. Utbildning om investeringar till samtliga chefer inom VFF är inplanerat i februari Under året har det genomförts vissa lokalanpassningar, dessa har belastat driften eftersom de inte uppfyllt villkoret för att bokföras som investeringsutgift på ett basbelopp. Inventeringen av bl a arbetstekniska hjälpmedel har slutförts och arbetet med åtgärder och anpassningar för att minska problemskapande beteende med metod och även lokalanpassningar fortgår under år 2016.

35 Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning Helårsbokslut 2015 Verksamhetsområde Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet Utbildning Näringsliv och högskola Arbete och försörjning Omsorg om barn ungdomar och vuxna Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg Kultur- och fritid Samhällsbyggnad och offentlig miljö Läge Sammanfattande lägesbedömning för verksamhetsmålen: Lägesbedömning sammantaget för området Personer med funktionsnedsättning: Har brister Verksamhet för personer med funktionsnedsättning KF-mål 1 Brukarinflytandet ska öka. Uppföljning: (OMS) 1) Nämndens mål är att 85% av insatserna genomförs enligt genomförandeplaner eller annan dokumenterad lösning. Resultat: Målet är uppfyllt. 95 % av insatserna genomförs enligt individuella genomförandeplaner. Daglig kontroll görs på individnivå om insatserna genomförts enligt brukarens genomförandeplan = Bra 2) Nämndens mål är att 80% av brukarna ska delta i brukarforum. Resultat: Målet är inte uppfyllt. Deltagande i brukarforum är i genomsnitt 68% = Har brister Kommentar: Deltagande i brukarforum är frivilligt. Personalen arbetar aktivt för att öka deltagandet och inflytandet för den enskilde brukaren t.ex. genom att motivera till att delta i brukarforum som APT-möten och husmöten där brukarna ges möjlighet att påverka och vara delaktiga. Deltagandet i brukarforum mäts varje månad. Inom daglig verksamhet är andelen deltagare på APT-möten 85 % (bra). Inom bostad med särskild service är deltagandet på husmöten 50 % (har brister). Genomsnitt för hela VFF blir 68%. Under 2016 sker fortsatt arbete med metodutveckling för att öka deltagandet i brukarforum. 1

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2016-04-14. Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2016-04-14. Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 39 Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2016-2017 SN-2016/95 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta

Läs mer

fä Uppsala. ÄLDREFÖRVALTNINGEN

fä Uppsala. ÄLDREFÖRVALTNINGEN fä Uppsala. ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2016-03-31 ALN 2015-0243 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2016 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Månadsrapport april 2016

Månadsrapport april 2016 Månadsrapport april 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 241 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad

Läs mer

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service Social- och omsorgskontoret Bostad med särskild service plan för utbyggnad av boende enligt LSS År 2011- Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VAD ÄR BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE... 3 1.2 ANTAL PERSONER MED BOSTAD

Läs mer

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 Samordningsförbundet i Sundsvall Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-04-21 14REV77 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG. Kartläggning Aktivitetsersättning

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG. Kartläggning Aktivitetsersättning SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG Kartläggning Aktivitetsersättning Kartläggning aktivitetsersättning i Västra Skaraborg I Västra Skaraborg finns idag 500 individer som är beviljade aktivitetsersättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län augusti 2016: 9 511 (6,2%) 5 194 män (6,6%) 4 317 kvinnor (5,8%) 1 678 unga 18-24 år (9,3%)

Läs mer

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0300 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-08-17 U2015/04091/GV Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) I promemorian presenterar

Läs mer

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i Under v. 45-50 genomfördes den årliga enkätundersökningen riktad till barn, elever, ungdomar och föräldrar i Lärande och kulturnämndens verksamheter. Resultaten som presenteras är kopplade till kommunfullmäktiges

Läs mer

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Hemtjänst Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Uppdaterad 2016 1 Om hemtjänst Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Du som är äldre och/eller

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014. Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014. Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-23 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag

Läs mer

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 35/2013 April 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 2. Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfrågor...

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Kiruna kommun. Medarbetarenkäten är en

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013 2013-04-16 AN-2013/240.739 1 (10) HANDLÄGGARE Malmsten, Susanne Äldreomsorgsnämnden Susanne.Malmsten@Huddinge.se Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som

Läs mer

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013 Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013 Sammanfattning 2 1. Sammanfattning Den här rapporten har undersökt hur pass väl Arbetsförmedlingen har lyckats med att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Personlig assistans

Verksamhetsberättelse 2012 Personlig assistans KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND PERSONLIG ASSISTANS TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (7) 2013-02-08 Handläggare: Tina Udd Telefon:08-508 08 308 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 2010-12-15 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 December 2010

Läs mer

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av samtliga skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever. Målet med granskningen är att identifiera vanligt förekommande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra - ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) - svar till kommunstyrelsen

Möjlighet att leva som andra - ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) - svar till kommunstyrelsen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-10-17 Handläggare: Maria Ek Telefon: 08-508 14 021 Till

Läs mer

2. Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från 20 tim till 25

2. Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från 20 tim till 25 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-10-31 PIA KRON SID 1/2 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från

Läs mer

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barnoch ungdomsvård

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barnoch ungdomsvård Yrkesintroduktion för socialtjänstens barnoch ungdomsvård Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR SOCIALTJÄNSTENS BARN- OCH UNGDOMSVÅRD 1 Guide till webbaserat stöd Socialnämnden ansvarar för

Läs mer

Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP)

Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP) PM 2012:89 RI (Dnr 213-405/2012) Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelsen

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 30 augusti 2012 7 Paragraf Diarienummer AN-2012/553.739 Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut

Läs mer

Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015

Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015 2015-10-14 1 (6) Utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015 Sommaren 2015 erbjöd landets kommuner och landsting/regioner 84 000 unga en

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar 2017-2020 SN-2016/51

Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar 2017-2020 SN-2016/51 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 24 Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar 2017-2020 SN-2016/51 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-01-20 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015. Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015. Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015 Dir. 2016:47 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Sammanfattning Under 2015 var migrationsströmmarna till

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om jobbtorg

Svar på skrivelse från (S) om jobbtorg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-08-18 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27 Förvaltningens

Läs mer

Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun

Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun 1 (5) Ks 2014/572 Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun Detta reglemente gäller från och med den 2015-01-01. Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 Ansvarsområden och uppgifter I detta reglemente

Läs mer

Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning) 01054 Datum -03-24 01054 Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet

Läs mer

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari Boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Migrationsverket om 40

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2014-03-12 Boendestöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0183 732 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-03-12 Riktlinjen

Läs mer

Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare

Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare Kiruna kommuns vision Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm Våra ambitioner är högre än våra fjäll

Läs mer

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER Dubbelklicka på aktuell ruta och välj Markerad KUNSKAPER NORMER OCH VÄRDEN ELEVENS ANSVAR

Läs mer

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun PM Tyresö kommun 2015-10-12 Socialförvaltningen 1 (7) Håkan Wramner Utredare Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun 1 Inledning Ordförande

Läs mer

Befolkningsuppföljning

Befolkningsuppföljning RAPPORT Stadskontoret Befolkningsuppföljning 30 juni 2014 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård Linda Herkel, Layout Fredrik Johansson, Fotograf 8 september 2014

Läs mer

Implementeringsfas av INTENSIVTEAMET mot arbete/praktik/ studier

Implementeringsfas av INTENSIVTEAMET mot arbete/praktik/ studier Projektbenämning Implementeringsfas av INTENSIVTEAMET mot arbete/praktik/ studier Projektledare och projektägare Karin Dahmén Leanlink Råd & Stöd, Omsorgskontoret Målgrupp/målgrupper Personer med psykiatriska

Läs mer

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 Stark återhämtning på arbetsmarknaden gynnade kvinnor Sysselsättningen ökade både för män och för kvinnor under

Läs mer

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019)

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) Vägledning för ansökan Certifiering av företag info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013 Blekinge, 8 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013 Kraftig ökning av antalet varsel på en fortsatt svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas

Läs mer

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 HSO Stockholms stad Innehåll Inledning Syfte... 3 Sammanfattande punkter från resultatet.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015 Antalet inskrivna arbetslösa minskade under månaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, om än i ett svagare tempo än tidigare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 15 maj 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län april 2012 8 588 (9,1 %) 3 743 kvinnor (8,5 %) 4 845 män (9,7 %) 2

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSRAPPORT

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSRAPPORT LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSRAPPORT FEBRUARI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2. MÅLUPPFÖLJNING... 2 3. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 3.1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Habiliteringen. Habiliteringen, Habilitering & Hälsa 2014-04-04

Verksamhetsplan 2014. Habiliteringen. Habiliteringen, Habilitering & Hälsa 2014-04-04 Verksamhetsplan 2014 Habiliteringen 2014-04-04 Annika Sundqvist, Verksamhetschef Urban Johansson, Bitr. Verksamhetschef Habiliteringen, Habilitering & Hälsa Habiliteringens organisation Verksamhetsplan

Läs mer

Aktuell kö- situation

Aktuell kö- situation 1 (5) Omsorgskontoret 2014-10-03 Dnr On 2014-6 Elisabeth Ulvenäs Karin Fagéus Omsorgsnämnden Aktuell kö- situation Omsorgsnämnden noterar informationen. SAMMANFATTNING Socialkontoret redovisar varje månad

Läs mer

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi) sområde: Plan och exploatering Intäkter 24 875 400 18 379 964 0 varav kommunbidrag 18 000 000 12 000 000 0 varav övriga intäkter 6 875 400 6 379 964 0 Kostnader 24 875 400 18 921 243 0 Resultat 0-541 279

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se När du behöver hjälp eller stöd När du behöver hjälp eller stöd i din

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner Maj 2016 Promemorians huvudsakliga innehåll Enligt lagen (2005:807) om ersättning

Läs mer

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid Tjänsteutlåtande Handläggare 2014-05-05 Haina Berndtsson 08-590 971 47 Dnr: Haina.Berndtsson@upplandsvasby.se UBN/2014:26 33041 Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till beslut Utbildningsnämnden 1.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget s maj /budget Verksamhetens intäkter 63,7 65,2 1,5 Personalkostnader -417,9-415,7 2,1 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015 Antalet arbetslösa ökar för första gången på 20 månader om än

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Underlag till vård- och omsorgsförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Utförare: Ansvarig chef: Läs igenom anvisningarna nedan innan ni börjar er inrapportering,

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Angered Boendestöd

Granskningsrapport. Brukarrevision. Angered Boendestöd Granskningsrapport Brukarrevision Angered Boendestöd 2013 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad de vi är till för inom verksamhetsområdet

Läs mer

Skolplan för Svedala kommun 2012 2015

Skolplan för Svedala kommun 2012 2015 skolplan 2012 2015 Skolplan för Svedala kommun 2012 2015 Nulägesbeskrivning Den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Svedala kommun har en gemensam verksamhetsidé. Syftet med verksamhetsidén

Läs mer

Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78. Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun

Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78. Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78 Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun Kvalitetsgarantier i hemtjänst Sociala sektorns verksamhet bygger på människors

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:33 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Patientnämnden

Läs mer

Nollplacerade 2014-04-01. Sjuk och osynlig

Nollplacerade 2014-04-01. Sjuk och osynlig Sjuk och osynlig Vilka är vi? Sara Mendelson - samordnare Enheten för ekonomiskt bistånd i Halmstad kommun Mail; sara.mendelson@halmstad.se Telefon; 035-13 78 36, 0708 743 267 Pia Ryberg - samverkansansvarig

Läs mer

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi) sområde: Plan och exploatering Intäkter 24 875 400 25 238 942 0 varav kommunbidrag 18 000 000 16 500 000 0 varav övriga intäkter 6 875 400 8 738 942 0 Kostnader 24 875 400 26 034 436 0 Resultat 0-795 494

Läs mer

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Personalavdelningen Dnr 1517/09-200 Rehabilitering Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden Sid: 2 / 6 Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Personlig assistans. Verksamhetsberättelse VB 2013. Förslag till beslut. Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2.1-002-2014 Sid 1 (9) 2014-02-26

Personlig assistans. Verksamhetsberättelse VB 2013. Förslag till beslut. Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2.1-002-2014 Sid 1 (9) 2014-02-26 Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2.1-002-2014 Sid 1 (9) 2014-02-26 Handläggare: Tina Udd Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Personlig assistans Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen Hälso- och sjukvårdslagen Barnets behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor

Läs mer

Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008)

Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008) Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008) Översyn av avgifterna för dispenser för breda, långa och tunga fordon samt för färd- och parkeringsdispenser Förslag från trafik- och renhållningsnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

Policy för bedömning i skolan

Policy för bedömning i skolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-10-04 Handläggare: Anna-Carin Dalborg Telefon: 08-508 33 572 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 000. Till Socialnämnden. Förvaltningens förslag till beslut

SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 000. Till Socialnämnden. Förvaltningens förslag till beslut SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVD FÖR STADSÖVERGRI PANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-03-09 Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 000 Till Socialnämnden Rapportering av ej

Läs mer

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Bo Lehresjön (Hela Edas Lista)

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Bo Lehresjön (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-11.45 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Bo

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Ansökan 1 (Upphävd genom RFFS 2001:25). 2 (Upphävd genom RFFS 2001:25). 2 a Upphävd genom RFFS 2001:25). 3 (Upphävd

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Juridisk vägledning Granskad juni 2012 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Personalen är skyldig att anmäla

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018 1 (5) Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: SN 2015-03-18 106, VON 2015-03-26

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 oförändrad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har varit oförändrad

Läs mer

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden 1(6) BUN 2009/ Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för - och utbildningsnämnden Budget ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Budg.avv % Nämnd och administration

Läs mer

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-09-08, 222 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Kundservicerapport Luleå kommun 2015

Kundservicerapport Luleå kommun 2015 LULEÅ KOMMUN SKRIVELSE Dnr 1 (5) 2016-01-21 Maria Norgren Kundservicerapport Luleå kommun 2015 Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2013 fastställt riktlinjer för kundservice Luleå Direkt. Luleå kommun ska

Läs mer

Fråga 1: Vilka analyser gör ni angående sjukskrivningsnivåerna?

Fråga 1: Vilka analyser gör ni angående sjukskrivningsnivåerna? KF 06:1 Dnr KS/2016:205-035 2016-04-13 1/3 Svar på interpellation ställd av Ragnar Lindén (MP), Madeleine Bilberg (MP), Josefin Valham (MP) och Björn Siljeström (MP) om personalpolitik och kommunen som

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 EXECUTIVE SUMMARY Hållbarhet i svenska företag Demoskop En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) V å r Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar även kan ge till funktionshindrade

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län februari månad 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras under februari

Läs mer

Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Hur arbetar Arbetsförmedlingen och kommunerna tillsammans

Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Hur arbetar Arbetsförmedlingen och kommunerna tillsammans Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige Hur arbetar Arbetsförmedlingen och kommunerna tillsammans Regeringens övergripande mål för ungdomar (16-24 år) Ungdomsarbetslöshet är en prioriterad

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Barnomsorg

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Barnomsorg MÖJLIGHETERNAS TÄBY Barnomsorg Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag till enskilda utförare av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som följer med barnet

Läs mer

Fördelning av stimulansmedel perioden 2016-2018 angående bemanning inom äldreomsorgen

Fördelning av stimulansmedel perioden 2016-2018 angående bemanning inom äldreomsorgen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.122 Datum: 2016-02-03 Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Ellinor Seth E-post: ellinor.seth@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Svar på motion om att utreda åtgärder för att öka tryggheten hos främst flickor

Svar på motion om att utreda åtgärder för att öka tryggheten hos främst flickor KF 17:1 KF 17:2 KS 22:1 KF 17:3 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2014:522-034 2015-10-13 1/2 Svar på motion om att utreda åtgärder för att öka tryggheten hos främst flickor Förslag till beslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:10 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:5 av Håkan Jörnehed (v) om fler lönebidragsanställda i landstinget Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Motionären

Läs mer

Verksamhetsrapport 2010:01

Verksamhetsrapport 2010:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 28 och 29 samt tredje och fjärde kvartal 29 Verksamhetsrapport 21:1 VERKSAMHETSRAPPORT Kostnaden för försörjningsstöd ökar med 32 % mellan 28 och

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer Antagna av Norrmalms stadsdelsnämnd 2013-12 - 12 Norrmalms stadsdelsnämnd Box 3128 103 62 Stockholm Växel 08-508 09 000 norrmalm@stockholm.se

Läs mer

Riktlinje för arvode till god man för ensamkommande barn 2016.

Riktlinje för arvode till god man för ensamkommande barn 2016. Riktlinje för arvode till god man för ensamkommande barn 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE 2016 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-03-29 111 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans.

Läs mer

Bemanningsindikatorn Q1 2015

Bemanningsindikatorn Q1 2015 1 Bemanningsindikatorn Q1 2015 Första kvartalet 2015 våt filt ger dödläge Under första kvartalet 2015 väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 43 procent förväntar sig oförändrad

Läs mer