Vallentuna kommun. Delårsrapport januari-augusti
|
|
- Göran Samuelsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 2014 Vallentuna kommun Delårsrapport januari-augusti
2 Innehållsförteckning VALLENTUNA KOMMUN 1 januari- 31 augusti Delårsresultat och prognos helår... 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning... 4 Pensioner... 4 Exploatering... 5 Investeringar... 6 Likviditet och kapitalbehov... 7 Soliditet... 7 Händelser januari-augusti Nämndernas ekonomi och verksamheter... 9 Nämndernas ekonomi... 9 Verksamhetens resultat, kommungemensamma mål Kommunens bolag Räkenskaper Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Driftredovisning Investeringar Redovisningsprinciper Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 2(26)
3 VALLENTUNA KOMMUN 1 januari- 31 augusti 2014 Det bokförda resultatet för perioden januari - augusti är 46,8 mnkr (43,9 mnkr enligt balanskravet). Resultat för år 2014 beräknas till 20,1 mnkr (17,2 mnkr enligt balanskravet). Nämndernas prognos visar ett underskott på 2,3 mnkr för år Investeringar under perioden januari - augusti uppgår till 55,2 mnkr. Helårsprognos för investeringar är 93,3 mnkr. Delårsresultat och prognos helår Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader. Kommunfullmäktige har i kommunplanen lagt fast att ett av kommunens fyra strategiska områden är god ekonomisk hushållning. Målet är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Indikatorn positivt ekonomiskt resultat är uppnådd i kommunens delårsbokslut och prognosen visar också ett positivt ekonomiskt resultat för hela Utfallet i delårsbokslutet är ett positivt resultat på 46,8 miljoner kronor. Verksamheternas nettokostnad per sista augusti uppgår till 944,5 miljoner kronor och det är tre procent högre än motsvarande resultat för delårsbokslutet förra året då verksamhetens nettokostnader uppgick till 927,4 miljoner kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med tre procent jämfört med delårsbokslutet 2013 och uppgår nu till 997,6 miljoner kronor. De finansiella nettokostnaderna vid delårsbokslutet är 6,3 miljoner kronor. Resultatet enligt balanskravet, det vill säga resultatet exklusive realisationsvinster, uppgår till 43,9 miljoner kronor. Även föregående år visade delårsbokslutet ett positivt resultat (31,5 miljoner kronor enligt balanskravet) och året slutade med ett överskott på totalt 17,7 miljoner kronor eller 15,9 miljoner kronor enligt balanskravet. Prognosen för 2014 visar ett resultat på 20,1 miljoner kronor och resultatet enligt balanskravet beräknas bli 17,2 miljoner kronor. I förhållande till budget är det ett överskott på 16,8 miljoner kronor. Det här beror bland annat på att skatteintäkter beräknas ge ett överskott på 10,7 miljoner kronor och lägre räntekostnader beräknas ge ett överskott på 8,4 miljoner kronor. I augusti fick Vallentuna kommun 1,4 miljoner kronor i en extra vinstutdelning, så kallad efterutdelning, från Elverket Vallentuna AB. Anledningen till den extra vinstutdelningen är att Elverket har avyttrat bredbandsverksamheten. Nämndernas helårsprognos visar ett underskott på 2,3 miljoner kronor. Balanskravsutredning Belopp i mnkr Budget 2014 Prognos 2014 Förändring Periodens resultat enligt resultaträkningen Realisationsvinster (-) Periodens balanskravsresultat 46,8 31,5 3,3 20,1 16,8 17,7 2,9 0,0 0,0 2,9 2,9 1,8 43,9 31,5 3,3 17,2 13,9 15,9 De tre senaste åren har Vallentuna kommun vuxit med cirka 500 kommuninvånare per år och har därför en omfattande investeringsplan. Investeringarna under årets första åtta månader uppgår till 55,2 miljoner kronor. Det är högre än föregående år då investeringarna uppgick till 39,4 miljoner kronor under samma period. Prognos för året är att investeringarna blir 93,3 miljoner kronor. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 3(26)
4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens eget skatteunderlag. Skattesatsen i Vallentuna är 18,98 procent. Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet som politikerna vill bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor får kommuner generella statsbidrag eller betalar bidrag. Utjämning görs bland annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar inkomst, antal barn i skolan, personer äldre än 65 år och geografiska förutsättningar. Vallentuna kommuns skatteintäkter under de första åtta månaderna uppgick till 882,4 miljoner kronor. Det är fem procent högre än delårsbokslutet 2013 då skatteintäkterna uppgick till 843 miljoner kronor. Kommunen har under årets första åtta månader fått 115,2 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning. Jämfört med delårsbokslutet 2013 är det en minskning med åtta procent från 124,8 miljoner kronor. Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än vad Sveriges kommuner och landsting (SKL) beräknat. Det gjorde att SKL i sin prognos i augusti skrev ned den förväntade BNP-tillväxten från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent. Nästa år beräknar de att utvecklingen blir bättre och att BNP växer med 3,3 procent. Sysselsättningen i år har utvecklats bättre än väntat. Det innebär att skatteunderlaget fortsätter att utvecklas positivt. I reala termer växer skatteunderlaget omkring två procent såväl i år som nästa år. Prognosen för 2014 visar att skatteintäkter beräknas ge ett överskott på 5,0 miljoner kronor i förhållande till budget. Generella statsbidrag och utjämning väntas ge ett överskott på 4,7 miljoner kronor och fastighetsavgiften ett överskott med 1,0 miljoner kronor jämfört med budget. Pensioner Kommunens pensioner redovisas enligt blandmodellen. Modellen innebär att kommunen under en övergångsperiod betalar dubbelt för pensioner. Kommunen betalar ut pensioner för dem som tjänade in sin pension före år 1998 och gör samtidigt pensionsavsättningar för dem som är anställda nu. Kommunens avsättning för pensioner (intjänade efter 1998) inklusive löneskatt väntas bli 122,2 miljoner kronor för året jämfört med 105,1 miljoner kronor enligt budget. Ökningen beror på den sänkta diskonteringsräntan som SKL beslutade om år Kommunens totala pensionskostnad för 2014 beräknas bli 66 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Figur Pensionskostnader fördelade per typ av kostnad Budget Utfall i år Prognos Pensionsutbetalningar 27,6 18,9 28,7 Förändring pensionsavsättning Pensionskostnad avg bestämd del Summa pensionskostnader 5,3 3,9 4,4 32,8 21,4 32,9 65,7 44,2 66,0 Ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser (intjänade före 1998) väntas bli 536,5 miljoner kronor jämfört med 506,6 miljoner kronor enligt budget. Ansvarsförbindelsen liksom avsättningen påverkades av den sänkta diskonteringsräntan. Enligt fastställt reglemente ska pensionsmedel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Det innebär att kommunen använder dem i verksamheten utan att ha medel som är öronmärkta för det här syftet. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 4(26)
5 Exploatering Att exploatera innebär att förändra och förnya användningen av mark inom ett område, till exempel att bygga hus och vägar. Utbyggnaden av vägar och andra allmänna områden sker oftast innan exploateringsbidrag betalas in. Kommunens budget för 2014 är att få inkomster som överstiger utgifterna med 67,3 miljoner kronor. Utfallet för delåret blev 6,1 miljoner kronor och prognosen för helåret är 11,4 miljoner kronor. Den största skillnaden består i att ett flertal projekt har blivit framflyttade i tid. Inkomsterna och utgifterna påverkar inte direkt resultatet utan syns som en förändring i balansräkningen. I årets resultat ingår projekt som avslutats helt eller delvis samt fastighetsförsäljningar. Utfallet sista augusti är 3,9 miljoner kronor. Prognosen är 6,3 miljoner kronor vid årets slut. Det är något lägre än budgeten som uppgår till 7,3 miljoner kronor. Figur Exploateringen grupperad för olika områden i kommunen Nettoinvestering (inkomster-utgifter) i BR Vinst+ /förlust- i RR Bostadsexploatering 2014 Total Utfall 2014 Årets Årets Årets projekt tom budget utfall prognos budget aug-14 Budget Utfall Prognos Västra Vallentuna 6,0-0,1-0,3 40,9-2,2 4,0 0,0 0,0 Nordöstra Vallentuna -31,2-3,4-7,9 132,7-58,7 2,8-1,4 0,1 Sydöstra Vallentuna -39,7-1,7-4,1 5,3-4,0 0,5 5,2 5,2 Lindholmen, Markim-Orkesta, Frösunda Östra Vallentuna och Kårsta 0,0 0,8-0,1 0,8 0,9-2,1-0,2-0,2 19,5-1,9 Industriexploatering -0,3-0,7 0,3-1,3 Summa -67,3-6,1-11,4 198,2-67,3 7,3 3,9 6,3 Fotnot: Nettoinvestering definieras som inkomster minus utgifter. Upparbetade exploateringsprojekt återfinns både bland tillgångar (+) och skulder (-). Kolumnerna vinst+ / förlust- återfinns i resultaträkningen. Budgetvärden är hämtade från kommunplan Avvikelserna i korthet En tomt i västra Vallentuna skulle ha sålts men det blir av tidigast nästa år. Till nordöstra Vallentuna räknas bland andra Åby ängar, Haga och Upprätta-Lingsberg. Arbetet med infrastrukturen kring Åby ängar har påbörjats men är försenat. Årets utgifter väntas bli 7,2 miljoner kronor vilket är lägre än budgeterat. De planerade inkomsterna kommer tidigast nästa år. Utbyggnaden av området Haga 3 har flyttats fram i tid. I Upprätta-Lingsberg har kommunen delfinansierat VA-utbyggnad för 1,4 miljoner kronor. I sydöstra Vallentuna ska Nyborg och Tingvalla göras om till områden för permanentboende. Utbyggnaden av vägar och annan infrastruktur är inte påbörjad. Områdena Bällstalund samt Påtåker är avslutade i resultaträkningen med en vinst på 2,4 respektive 2,9 miljoner kronor. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 5(26)
6 Investeringar Investeringarna uppgår till 55,2 miljoner kronor per augusti vilket utgör 36 procent av budgeten. Budgeten är 154,4 miljoner kronor men prognosen väntas bli 93,3 miljoner kronor. Årets budget består av 140,7 miljoner och 13,7 miljoner kronor som överförts från tidigare år för projekt som inte är klara. Föregående år vid samma tid hade kommunen investerat för 39,4 miljoner kronor. Förskolorna på Karlavägen och på tomten Kragstadungen är klara och förskolorna Vintergatan och Kragstatrollet har flyttat in i lokalerna. Flera åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö är gjorda. En gångpassage finns numera på Lindövägen och vid Lovisedalsskolan har vändplatsen utökats och fler parkeringsplatser skapats. På Lingsbergsvägen har kommunen gjort en timglashållplats för att förbättra säkerheten för barnen vid skolbussen. I Vallentunasjön har fiske med bottengarn fortsatt, i år blev den totala fångsten cirka fem ton. Försök i avgränsade bassänger pågår för att få fram underlag för framtida metoder. Tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoren i nordostsektorn kommer en kartläggning av källorna till näringstillförsel ske. En förstudie om den blivande Hagaskolan är gjord. Den är tänkt att byggas på en tomt intill Vallentuna idrottsplats. Förstudien innehåller en F-9 skola med tre klasser i varje årskurs samt en förskola för 80 barn. Hur fortsättningen ska bli beslutas under hösten av kommunfullmäktige. Vallentuna kommun har gjort flera åtgärder för att spara energi. Några av dem är installation av solceller på Granåsa förskola, nytt uppvärmningssystem på Vallentuna idrottsplats, förbättrad ventilation på Kårstaskolan samt byte av armaturer till LED på ett flertal platser. Arbete pågår även med att byta ut lampor av kvicksilver i kommunens vägbelysningar. Under årets första åtta månader har kommunen sålt mark för 1,7 miljoner kronor. Försäljningen gav en realisationsvinst på 1,6 miljoner kronor. Kommunen har även sålt en fastighet för 2,1 miljoner kronor vilket gav en realisationsvinst på 1,3 miljoner kronor. Vallentuna kommun har köpt en bostadsrätt för 1,5 miljoner kronor och aktier i Roslagsvatten AB för 0,5 miljoner kronor. Nedan visas investeringsprojekt med ett beräknat utfall överstigande tio miljoner kronor under året. Stora investeringsprojekt Start Stopp Budget år 2014 Utfall janaug 2014 Budget totalsumma Förskola Karlavägen ,5 24,8 46,0 44,0 Förskola Kragstadungen ,2 7,9 40,6 39,0 Avvikelserna i korthet per nämnd I kapitel Räkenskaper finns en figur som visar fördelningen av investeringar per nämnd. Prognos totalsumma Avvikelsen för kommunstyrelsen är 26,9 miljoner kronor. Det beror på att det i budgeten fanns planerade arbeten med trafikplatsen för 10 miljoner kronor men det arbetet avslutades redan föregående år. Enligt kommunplanen ska en stor del av upprustningen av torgytor ske i år och nästa år. Endast en del kommer att ske i höst och nästa vår, övriga etapper ska samordnas med de andra fastighetsägarna i centrum. Avvikelsen för arbetet med torgytorna är 14,1 miljoner kronor. Barn- och ungdomsnämnden har en avvikelse mellan budget och prognos för året på 26,4 miljoner kronor. I budgeten finns Ormstaskolan med som skulle byggas om för 19 miljoner kronor men enligt ett beslut förra året ska ombyggnaden inte genomföras. Den blivande Hagaskolan har inte hunnit påbörjats i den takt kommunen planerat, avvikelse fyra miljoner kronor. Fritidsnämndens arbete med konstgräsplan i Bällstaberg är påbörjad. Den väntas bli klar nästa år. Kulturnämnden har fått 5,2 miljoner kronor överförda från tidigare år för inredning till Vallentuna Kulturhus Bibliotek. De väntas använda en miljon kronor i år. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 6(26)
7 Likviditet och kapitalbehov Likvida medel och placeringar har minskat under året med 37 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av att kommunen betalat tillbaka ett lån på 25 miljoner kronor och lånat ut 15,5 miljoner kronor till Vallentunavatten AB. Kommunen har inte behövt låna under perioden. Det beror på att investeringar i förskolor och skolor har skjutits fram i tid. Den sista augusti är kommunens låneskuld 373 miljoner kronor. I december beräknas inlåning av nytt kapital med 25 miljoner kronor bli aktuellt. I budgeten beräknades årets lånebehov till 152 miljoner kronor. Till följd av det här har även räntekostnaderna blivit lägre än planerat. Det väntas ge en positiv effekt på resultatet med 8,4 miljoner kronor för året. Genomsnittlig upplåningsränta definieras som årets räntekostnad delad med ett genomsnitt av låneskulder vid årets början respektive slut. Med hänsyn tagen till det lån som återbetalades i våras och det nya lån som ska tas upp beräknas den genomsnittliga upplåningsräntan för året till 3,0 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden beräknas bli 4,0 år per den sista december. Inga lån förfaller inom ett år. Lån på 300 miljoner kronor förfaller inom fem år och 73 miljoner kronor efter fem år. Kommunens har inte ingått några nya borgensåtaganden under perioden. Soliditet Kommunen har i jämförelse med kommunsektorn i övrigt en stark balansräkning. Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Enligt delårsbokslut 2014 har soliditeten stärkts med tre procentenheter jämfört med årsskiftet och uppgår per sista augusti till 56 procent. Med hänsyn tagen till ansvarsförbindelser för pensioner är soliditeten 24 procent. Ökningen beror på det goda delårsresultatet. Vid ett vägt genomsnitt för hela rikets kommuner år 2013 var soliditeten 51 procent exklusive ansvarsförbindelsen och 15 procent när den inkluderades. Händelser januari-augusti 2014 Samarbete och utveckling Vallentuna kommun samarbetar med närpolisen genom Tryggare Vallentuna. Ett av fokusområdena är arbetet för att öka tryggheten i offentlig miljö. Vallentuna kommun har knappt åtta brott per hundra invånare vilket är lägre än grannkommunerna och betydligt lägre än genomsnittet för länet som uppgår till nästan 20 brott per hundra invånare. Kommunen arbetar för att få Roslagsbanan utbyggd till Arlanda och även en utbyggnad av väg 268. Samrådsmöten är en viktig del i processen för att ta fram detaljplaner. Syftet är att fånga in synpunkter från de som berörs av de förändringar som en ny detaljplan kan innebära. Nära samarbeten med kommunerna inom Stockholm Nordost; Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun, bedrivs för en gemensam framtid, framgång och framkomlighet. Samverkan sker även med ABC- och Arlandakommunerna och inom kilensamarbetena. För att få fler kunskapsintensiva arbetstillfällen arbetar kommunen tillsammans med byggföretagen. Målet är att skapa nya områden där en bred typ av verksamheter är tillåtna, till exempel i centrala lägen och i nya arbetsområden. Ytterligare en inriktning är områden där kommuninvånare både kan bo och ha sin verksamhet. För att långsiktigt öka andelen kunskapsföretag sker ett gemensamt samarbete mellan Nordostkommunerna som syftar till en förbättring i sektorn som helhet. Utveckling av centrala Vallentuna Kommunens ambition att utveckla centrala Vallentuna med tätare bebyggelse fortsätter. I juni vann detaljplanen för Åby ängar laga kraft. Planen möjliggör byggandet av cirka 380 lägenheter i olika hustyper och hushöjder. Planen är ett stort steg i utvecklingen av småstaden Vallentuna. Prästgårdsparken invigdes på nationaldagen När Väsbyvägen placerades under mark bands området mellan Vallentuna centrum och Vallentuna Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 7(26)
8 kyrka ihop. Det har gett plats för den nya Prästgårdsparken ovanpå tunneln. Parken invigdes på nationaldagen och har fått en klassiskt rundad form inringad av flerstammiga buskträd med vacker höstfärg. I parken finns det plats att slå sig ner på bänkar. Prästgårdsparken är den nya entrén till Björkby-Kyrkviken, naturreservatet vid Vallentunasjön. Det är också genom parken besökare går eller cyklar för att ta sig mellan centrum och södra Vallentuna. Hög service av e-tjänster SKL genomförde under våren 2014 en enkätundersökning i Sveriges alla kommuner kring e- förvaltning och e-tjänster, i vilken utsträckning de erbjuds privatpersoner och företag. Undersökningen visar att Vallentuna kommun tillhör en av de fyra högst rankade grupperna i landet. Framgångsfaktorer som nämns är bland annat att ha en egen e-strategi, en ansvarig för e- förvaltningsarbetet och att samverka med andra kommuner kring utvecklingen av e-tjänster. Fokus framöver ligger på att etablera samverkansformer med andra organisationer inom e- förvaltningsområdet, exempelvis inom e-arkiv, e-tjänster och webb. Arbetet med att stödja verksamheterna i att införa fler e-tjänster kommer att fortsätta och utvecklas vidare. Vallentunas ungdomar fick möjlighet att sommararbeta Kommunen erbjöd sommarjobb till ungdomar mellan år som var folkbokförda i Vallentuna kommun. Det var 304 ungdomar som arbetade och sommarjobben genomfördes inom olika verksamheter. På Kvarnbadet erbjöds besökarna pysselhörna, sagoläsning, beachvolleybollturneringar, kubbspel och pingisturneringar. Genomförandet av dessa aktiviteter har varit möjligt med hjälp av kommunens satsning på sommarjobb. Responsen har varit positiv från besökarna. Två förskolor har invigds I södra Vallentuna invigdes förskolan Kragstatrollet i april. Förskolan har plats för barn och består av fem avdelningar. I centrala Vallentuna, i Hagaområdet i sydöstra Ormsta, invigdes förskolan Vintergatan i augusti. Vintergatan är Vallentunas första förskola som är byggd i passivhusstandard. Förskolan har 90 platser. Utveckling av skolans systematiska kvalitetsarbete Barn- och ungdomsförvaltningen har påbörjat ett tvåårigt uppdrag att arbeta fram och implementera en kvalitetsmodell som omfattar både processer och dokumentation. Kvalitetsmodellen som tas fram ska ge svar på vilka resultat verksamheterna systematiskt ska arbeta med och innehålla en struktur för dokumentation av arbetet. Vidare ska modellen innehålla ett årshjul för arbetet med resultat samt en processbeskrivning för när olika delar av arbetet ska genomföras på enhetsnivå och på övergripande förvaltningsnivå för rapportering till nämnd. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 8(26)
9 Nämndernas ekonomi och verksamheter Nämndernas ekonomi De bokförda nettokostnaderna för driftekonomin per augusti uppgår till 961 miljoner kronor vilket motsvarar 65 procent av årsbudgeten. Förbrukning motsvarande period föregående år uppgick till 64 procent. Nämnderna räknar med ett underskott mot budget på 2,3 miljoner kronor för Kommunstyrelsen Nämndens helårsprognos är att verksamheterna ska ge ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Inom verksamheten kommun- och samhällsskydd beräknas ett överskott på 0,4 miljoner kronor. De aktiviteter som är planerade kommer att genomföras i egen regi och konsulttjänster kommer inte att nyttjas som tidigare planerats. Resultatenheten TunaFastigheter beräknas ge ett underskott på 0,8 miljoner kronor. Vid byte av några kylrum upptäcktes fuktskador och kostnaden för sanering var inte budgeterad. I slutet av maj brann en paviljong på Ormstaskolan, kostnaden till följd av branden uppskattas till 3,3 miljoner kronor. Förhandlingar pågår med försäkringsbolaget och det är i nuläget inte klart hur stor del av kostnaden för branden som kommer att belasta kommunen. Osäkerheten till följd av branden samt andra eventuellt tillkommande behov av akuta åtgärder gör att det finns risk för att underskottet inom TunaFastigheter blir större än prognos. Prognosen för helåret är baserad på att hela anslaget på fem miljoner kronor för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) kommer att nyttjas under året. Valnämnden Nämnden ansvarar för allmänna val och folkomröstningar, som hålls i Vallentuna. Kansliet inom kommunledningskontoret sköter administrationen. Den 25 maj 2014 genomfördes EU-valet. Valnämndens budget ligger inom kommunstyrelsens budget. Barn- och ungdomsnämnden Nämndens budget består av en budgetram omfattande 128,7 miljoner kronor, 14 resultatenheter som är intäktsfinansierade och budget för skolpeng som omfattar 534,6 miljoner kronor. Budget för statsbidraget maxtaxa och föräldraavgifter ligger inom skolpeng. Den fasta ramens prognos är ett överskott på 0,5 miljoner kronor. För de 14 resultatenheterna är prognosen ett samlat underskott på 1,7 miljoner kronor. Prognos för skolpeng är ett underskott på 0,5 miljoner kronor för året. Prognosen är uppdaterad med nya barn- och elevsiffror från befolkningsprognos 2014 och utfall på barn och elever fram till och med oktober. Utbildningsnämnden Nämndens budget består av en budgetram omfattande 29,2 miljoner kronor, en resultatenhet som är intäktsfinansierad och en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 121,4 miljoner kronor och är volymstyrd. Prognosen för 2014 visar på ett nollresultat för den fasta ramen. Det råder osäkerhet om den budgeterade tilläggspengen kommer att räcka. Även för vuxenutbildningen finns det en oro för att budgeten inte kommer att kunna hållas. Resultatenheten Vallentuna gymnasium visar ett underskott på 0,5 miljoner kronor efter åtta månader. Gymnasiet beräknas visa ett nollresultat vid årets slut. Prognosen för gymnasieskolpengen ser ut att kunna bli ett underskott på en miljon kronor. Prognosen är baserad på faktiskt antal elever för vårterminen samt att höstterminen är uppdaterad med siffror från den nya befolkningsprognosen Fritidsnämnden Nämnden redovisar en nettoförbrukning på 27,8 miljoner kronor efter augusti. Helårsprognosen är ett överskott på cirka 1,2 miljoner kronor. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 9(26)
10 Kulturnämnden Nämnden redovisar en nettoförbrukning på 25,4 miljoner kronor efter augusti. Prognos för året är en budget i balans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämndens samlade prognos är att verksamheterna ska ge ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade kostnader för bostadsanpassningar. Socialnämnden Nämndens budget uppgår till 423,9 miljoner kronor. Prognos för de olika blocken visar på såväl över- som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 0,2 miljoner kronor för nämnden. Inom blocket Individ och familjeomsorg beräknas ett överskott på 4,3 miljoner kronor. Placeringar och öppenvård väntas kosta 1,2 miljoner kronor mindre än planerat. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas bli 1,8 miljoner kronor lägre. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 4,5 miljoner kronor. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 47 miljoner kronor, vilket är 1,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Behovet av hemtjänst har ökat under andra tertialet och den största ökningen har skett under de två sista månaderna. Även nettokostnaderna för särskilt boende för äldre beräknas bli högre än budgeterat. Underskottet beräknas till 3,1 miljoner kronor. Underskottet förklaras delvis av ett ökat behov, men ett bättre resursutnyttjande av boendeplatser har till viss del dämpat effekten. Nämnden har sedan en tid tillbaka haft en överkapacitet vad gäller platser för särskilt boende. Den överkapaciteten har successivt minskat i takt med att antalet äldre blivit fler. Överförmyndarnämnden Nämnden räknar med ett underskott på 0,1 miljoner kronor för året. Det är främst kostnaderna för arvodering till uppdragstagare som avviker från budget. Vallentuna kommuns kostnader för det gemensamma kansliet i Täby beräknas bli enligt budget. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 10(26)
11 Verksamhetens resultat, kommungemensamma mål Kommunplan innehåller 16 kommungemensamma mål som är grupperade i fyra strategiska inriktningar. För varje mål finns angivet indikatorer som visar hur målet ska följas upp. Nämnderna har även fastställt egna mål. I den här delårsrapporten redovisas för varje mål en bedömning av om målet är uppnått, delvis uppnått eller ej uppnått. Bedömningen baseras på om indikatorerna är uppfyllda. Indikatorerna redovisas i kommunplan och här i delårsrapporten redovisas endast uppföljningen. Den första tabellen visar måluppfyllelsen per nämnd. Den andra tabellen visar nämndernas måluppfyllelse summerat per strategisk inriktning. Uppföljningen redovisas i detalj i respektive nämnds delårsrapport. Nämndernas måluppfyllelse Nämnd Totalt antal nämndsmål Antal uppnådda Antal delvis uppnådda Antal ej uppnådda Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Totalt Strategisk inriktning, nämndernas måluppfyllelse Strategisk inriktning Antal uppnådda Antal delvis uppnådda Antal ej uppnådda Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 11(26)
12 Kommunens bolag Vallentuna kommun har två helägda dotterbolag, AB Össebyhus och det vilande bolaget Vallentuna Förvaltnings AB. Det har inte varit några förändringar i den kommunala koncernen under året. Koncernens siffror visas bara i årsbokslutet. AB Össebyhus Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 72 lägenheter och den totala lägenhets- och lokalytan är kvadratmeter. Byggnation av ett hus med trygghetsboendestandard pågår. Det blir 24 hyresrätter för 70+ seniorer. Produktionen har kommit halvvägs och inflyttning är planerad till andra kvartalet år Delårsbokslutets omsättning uppgår till 3,4 miljoner kronor och delårets resultat till 0,3 miljoner kronor. Prognosen för helår är 5,1 miljoner kronor i omsättning och -0,1 miljoner kronor i resultat. Balansomslutningen uppgår till 48,7 miljoner kronor den 31 augusti. För mer information om AB Össebyhus, se bolagets egen redovisning. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 12(26)
13 Räkenskaper Resultaträkning Belopp i mnkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Not Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse ,3 180,3 259,4 266,3 6,9 296, , , , ,5-15, ,5 Avskrivningar 3-39,3-36,8-63,3-58,8 4,5-55,5 Verksamhetens nettokostnader -944,5-927, , ,0-4, ,7 Skatteintäkter 4 882,4 843, , ,2 5, ,9 Gen.statsbidrag och utjämning 5 115,2 124,8 166,5 172,2 5,7 187,3 Fin.intäkter 6 2,6 1,3 1,0 3,0 2,0 3,1 Fin.kostnader 7-8,9-10,2-21,7-13,3 8,4-26,0 Periodens resultat 46,8 31,5 3,3 20,1 16,8 17,7 Värden från föregående år har räknats om, se kapitel Redovisningsprinciper. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 13(26)
14 Kassaflödesanalys Belopp i mnkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 46,8 31,5 27,2 Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 39,8 52,5 78,6 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 86,6 83,9 105,8 Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar/placeringar Ökning (-) /minskning (+) exploateringsfastigheter och lager 31,8-0,9 5,1-4,6-1,8 0,3 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -40,7-113,0-62,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 73,0-31,7 49,0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -55,2-39,4-101,4 Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 4,2 0,3 3,0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,7 0,0 2,3 Investering i finansiella anläggningstillgångar -2,0-1,1-1,2 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 1,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -49,3-40,3-95,9 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0,0 0,0 100,0 Amortering av lån -25,0 0,0-100,0 Ökning (-) av långfristiga fordringar -15,5 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -40,5 0,0 0,0 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 113,5 160,4 160,4 Likvida medel vid årets slut 96,7 88,4 113,5 Förändring av likvida medel -16,8-72,0-46,9 Värden från föregående år har räknats om, se kapitel Redovisningsprinciper. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 14(26)
15 Balansräkning Belopp i mnkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar a) Mark,byggnader och tekniska anläggningar Not Förändring , , ,2 13,5 b) Maskiner och inventarier 10 45,8 41,7 44,2 1,6 Finansiella anläggningstillgångar 11 44,5 27,0 27,0 17,5 Summa anläggningstillgångar 1 525, , ,4 32,6 Omsättningtillgångar Exploateringsfastigheter och lager 12 20,4 18,9 15,8 4,6 Kortfristiga fordringar 13 79,3 82,1 91,1-11,8 Kortfristiga placeringar 14 0,0 35,0 20,0-20,0 Kassa, bank 15 96,7 88,4 113,5-16,8 Summa omsättningtillgångar 196,5 224,4 240,4-43,9 SUMMA TILLGÅNGAR 1 721, , ,8-11,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat 46,8 31,5 17,7 29,1 Övrigt eget kapital 917,1 899,5 899,5 17,7 Summa eget kapital ,9 931,0 917,2 46,8 - varav pensionsreserv 71,7 71,7 71,7 0,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ,2 115,1 117,5 4,7 Summa avsättningar 122,2 115,1 117,5 4,7 Skulder Långfristiga skulder ,4 334,4 436,5 2,9 Kortfristiga skulder ,9 310,7 261,7-65,7 Summa skulder 635,3 645,1 698,1-62,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING- AR OCH SKULDER 1 721, , ,8-11,3 Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser a)pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna ,3 562,8 556,5-14,2 Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 15(26)
16 Belopp i mnkr Not Förändring b) Övriga ansvarsförbindelser ,9 292,9 300,7 3,2 Värden från föregående år har räknats om, se kapitel Redovisningsprinciper. Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 9,9 9,2 Taxor och avgifter 49,0 50,5 Hyror och arrenden 34,9 34,2 Bidrag 56,2 56,3 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 24,6 26,6 Försäljning av tomter inom exploatering 0,9 Exploateringsvinster 12,7 3,3 Realisationsvinster 2,9 0,0 Summa 191,3 180,3 Värden från föregående år har räknats om, se kapitel Redovisningsprinciper. Not 2 Verksamhetens kostnader Bidrag 39,2 38,1 Personal 522,6 526,4 Varor 53,7 47,1 Tjänster inkl. köp av verksamhet 471,1 455,9 Exploateringsförluster 9,8 3,3 Summa 1 096, ,8 Värden från föregående år har räknats om, se kapitel Redovisningsprinciper. Not 3 Avskrivningar Mark, byggn. och tekniska anläggningar 33,2 30,7 Maskiner och inventarier 6,1 6,1 Summa 39,3 36,8 Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 16(26)
17 Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt 880,3 845,2 Preliminär slutavräkning innevarande år -1,2 3,4 Slutavräkningsdifferens föregående år 3,3-5,6 Summa 882,4 843,0 Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 22,1 33,8 Strukturbidrag 2,2 0,0 Kostnadsutjämning 38,1 35,9 LSS-utjämning 14,0 13,2 Regleringsavgift/bidrag 4,9 9,5 Kommunal fastighetsavgift 33,9 32,5 Summa 115,2 124,8 Not 6 Finansiella intäkter Aktieutdelning 2,2 0,4 Ränteintäkter 0,5 0,8 Summa 2,6 1,3 Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader 8,0 8,3 Ränta på pensionsavsättning 0,8 1,8 Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 Summa 8,9 10,2 Not 8 Ej likviditetspåverkande poster Avskrivningar 39,3 36,8 Avsatt till pensioner 4,7 16,8 Förändring av långfristig periodisering -1,3-1,2 Realisationsvinst mark, byggnader och tekniska anläggningar -2,9 0,0 Summa 39,8 52,5 Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 17(26)
18 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Verksamhetsfastigheter IB anskaffningsvärde 1 430, ,9 Rättning av fel föregående år -9,5 Årets investering 1,0 6,6 UB anskaffningsvärde 1 431, ,0 IB ackumulerade avskrivningar -562,2-522,5 Årets avskrivningar -26,5-26,5 UB ackumulerade avskrivningar -588,7-549,0 Summa 842,8 854,0 Publika fastigheter IB anskaffningsvärde 297,1 180,7 Årets investering 0,5 0,0 UB anskaffningsvärde 297,6 180,7 IB ackumulerade avskrivningar -41,8-36,2 Årets avskrivningar -6,1-3,7 UB ackumulerade avskrivningar -47,9-39,9 Summa 249,7 140,8 Fastigheter annan verksamhet IB anskaffningsvärde 26,3 23,2 Årets investering 0,0 3,1 Årets försäljning -0,7 0,0 UB anskaffningsvärde 25,5 26,3 IB ackumulerade avskrivningar -9,3-8,6 Årets avskrivningar -0,5-0,5 UB ackumulerade avskrivningar -9,8-9,1 Summa 15,7 17,3 Markreserv IB anskaffningsvärde 138,6 139,2 Årets försäljning -0,1 0,0 UB anskaffningsvärde 138,5 139,2 Summa 138,5 139,2 Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad IB anskaffningsvärde 141,9 212,1 Årets nettoinv i verksamhetsfastigheter 31,1 29,3 Årets nettoinv i publika fastigheter 14,9 5,4 Summa 187,9 246,8 Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 18(26)
19 Ackumulerat anskaffningsvärde 2 081, ,9 Ackumulerade avskrivningar -646,4-597,9 Summa 1 434, ,0 Värden från föregående år har räknats om, se kapitel Redovisningsprinciper. Not 10 Maskiner och inventarier IB anskaffningsvärde 128,0 117,4 Årets investering 2,1 2,5 UB anskaffningsvärde 130,1 119,8 IB ackumulerade avskrivningar -84,0-75,0 Årets avskrivningar -6,2-6,1 UB ackumulerade avskrivningar -90,2-81,1 Summa 39,9 38,8 Pågående investeringar maskiner/inventarier - IB anskaffningsvärde 0,2 0,8 - Årets nettoinvestering 5,7 2,1 Summa 5,9 2,9 Summa maskiner och inventarier Ackumulerat anskaffningsvärde 135,9 122,8 Ackumulerade avskrivningar -90,2-81,1 Summa 45,8 41,7 Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Belopp mnkr Aktier och andelar 6,8 6,3 Bostadsrätter 6,8 5,2 Långfristiga fordringar 31,0 15,5 Summa 44,5 27,0 Not 12 Exploateringsfastigheter och lager Industriexploatering 2,0 2,2 Bostadsexploatering 18,3 16,5 Lager 0,2 0,2 Summa 20,4 18,9 Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 19(26)
20 Not 13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11,3 12,6 Ingående moms och momskompensation 9,2 7,4 Fastighetsavgift 22,4 18,0 Upplupna skatteintäkter 3,3 17,2 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 33,0 26,7 Övrigt 0,1 0,2 Summa 79,3 82,1 Not 14 Kortfristiga placeringar Fastränteplacering 0,0 35,0 Summa 0,0 35,0 Not 15 Kassa och bank Bank 96,7 88,4 Summa 96,7 88,4 Not 16 Eget kapital Periodens resultat 46,8 41,0 Rättning av fel föregående år -9,5 Övrigt eget kapital 917,1 899,5 Summa 963,9 931,0 Värden från föregående år har räknats om, se kapitel Redovisningsprinciper. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 20(26)
21 Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Specifikation - Avsatt till pensioner Pensioner och liknande förpliktelser 96,8 90,4 Särskilda avtals- och visstidspensioner 1,6 2,2 Löneskatt 23,9 22,5 Summa avsatt till pensioner 122,2 115,1 Avsatt till pensioner - Ingående avsättning 117,5 98,0 - Ränteuppräkning 1,0 0,9 - Basbeloppsuppräkning -0,2 0,9 - Årets utbetalningar -2,2-2,0 - Sänkning av diskonteringsräntan 0,0 8,9 - Slutbetalning förmånsbestämd ålderspension 0,0 1,7 - Intjänad förmånnsbestämd ålderspension 5,3 3,4 - Nya efterlevandepensioner 0,0 0,1 - Övrig post -0,1-0,2 - Förändring löneskatt 0,9 3,3 Summa avsatt till pensioner 122,2 115,1 Aktualiseringsgrad 90% 89% Not 18 Långfristiga skulder Låneskulder, långfristig del 373,0 273,0 Lån hos koncernbolag 0,1 0,1 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år: - Investeringsbidrag 4,8 4,8 - Ackumulerade periodiserade investeringsbidrag -0,6-0,5 - Gatukostnadsersättningar 70,1 63,2 - Ackumulerade periodiserade gatukostnadsersättningar -8,0-6,2 Summa förutbetalda intäkter 66,3 61,3 Summa 439,4 334,4 Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 21(26)
22 Not 19 Kortfristiga skulder Låneskulder, kortfristig del 0,0 125,0 Leverantörsskulder 57,4 43,3 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 11,1 10,9 Statsbidrag 8,8 7,6 Löner och övertidsersättning 5,0 11,2 Semesterlön 33,7 36,6 Sociala avgifter 21,4 21,2 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 17,7 17,1 Övriga upplupna kostnader 14,3 15,0 Förutbetalda skatteintäkter 8,8 5,6 Övriga förutbetalda intäkter 12,1 14,1 Övrigt 5,6 3,0 Summa 195,9 310,7 Not 20 Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser Ingående pensionsförpliktelse 556,5 520,6 Ränteuppräkning 3,2 3,8 Basbeloppsuppräkning 0,0 7,0 Årets utbetalningar -12,6-11,9 Sänkning av diskonteringsräntan 34,1 Aktualisering 0,2-0,5 Bromsen -1,6 Övrig post -0,8 1,5 Förändring löneskatt -2,8 8,2 Utgående pensionsförpliktelse 542,3 562,8 Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 22(26)
23 Not 21 Övriga ansvarsförbindelser Vallentunavatten AB 220,6 220,6 Käppalaförbundet 50,2 47,0 AB Össebyhus 14,5 14,5 Föreningar 4,3 4,4 Roslagsvatten AB 11,0 3,0 Särskilt anställningsavtal 2,4 2,4 Förlustansvar för egna hem 0,9 1,1 Summa 303,9 292,9 Vallentuna kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ek. för. har ingått sådana borgensförbindelser. Alla medlemmar i Kommuninvest ek. för. har ingått ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna om denna borgensförbindelse skulle falla ut. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas, dels i förhållande till hur mycket varje medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas insatskapital i Kommuninvest ek. för. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt denna borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274,8 mdkr och totala tillgångar 276,3 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna var 461,1 mnkr och andelen av de totala tillgångarna var 463,6 mnkr. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 23(26)
24 Driftredovisning Nämnd belopp mnkr Budget 2014 Bokfört perioden % Prognos 2014 Avvikelse 2013 Kommunstyrelse 135,3 87,6 65 % 135,7-0,4 126,8 KS OF 5,0 0,0.. 5,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 2,4 1,9 80 % 2,5-0,1 2,5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 9,3 5,5 58 % 9,8-0,4 6,0 Fritidsnämnd 44,5 27,8 63 % 43,3 1,2 43,1 Kulturnämnd 37,9 25,4 67 % 37,9 0,0 37,9 Barn- och ungdomsnämnd 128,7 85,0 66 % 129,9-1,2 137,7 Skolpeng 534,6 355,2 66 % 535,1-0,5 505,4 Utbildningsnämnd 29,2 18,9 65 % 29,2 0,0 29,2 Gymnasiepeng 121,4 79,2 65 % 122,4-1,0 122,7 Socialnämnd 423,9 274,0 65 % 423,7 0,2 406,5 Nämndernas nettokostnader 1 472,2 960,5 65 % 1 474,5-2, ,8 Kapitalkostnader -93,9-58,2 62 % -88,0-5,9-81,6 PO-pålägg -212,9-138,5 65 % -208,9-4,0-201,9 Sociala avgifter och pensionsavsättningar 212,9 137,4 65 % 208,9 4,0 186,2 Upplupna personalkostnader 0,0-9,0.. 0,0 0,0 0,0 Pensionsutbetalningar 27,6 18,9 68 % 28,7-1,1 27,4 Övriga intäkter och kostnader -7,5-5,9 80 % -8,0 0,5-5,3 Summa finansieringsenheten -73,8-55,3 75 % -67,3-6,5-75,2 Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar 1 398,4 905,2 65 % 1 407,2-8, ,6 Valnämnden ingår i raden Kommunstyrelse. Upplupna personalkostnader består av förändring semesterlöneskuld och förändring övertidsskuld. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 24(26)
25 Investeringar Nämnd belopp i mnkr Budget 2014 Bokfört perioden % Prognos 2014 Avvikelse Kommunstyrelse exkl.ksof 57,9 14,6 25 % 30,9 26,9 - KS OF 2,0 0,0 0 % 2,0 0,0 Överförmyndarnämnd 0,0 0,0.. 0,0 0,0 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 0,0 0,0.. 0,0 0,0 Fritidsnämnd 6,2 1,6 26 % 4,2 2,1 Kulturnämnd 6,1 0,8 13 % 1,4 4,7 Barn- och ungdomsnämnd 78,9 37,3 47 % 52,5 26,4 Utbildningsnämnd 0,5 0,1 12 % 0,5 0,0 Socialnämnd 2,8 0,8 29 % 1,8 1,0 Summa nämnder 154,4 55,2 36 % 93,3 61,1 Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 25(26)
26 Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) enligt samma principer som årsredovisning Efter att bokslut för år 2013 blev klart uppmärksammades att 9,5 miljoner kronor avsåg en internvinst som hade bokförts som anläggningstillgång. Effekten blev att det externa resultatet för år 2013 var 9,5 miljoner kronor för högt och skulle uppgått till 17,7 miljoner kronor. Felet har rättats under år 2014 och alla jämförelsetal är ändrade. RKR har inte publicerat några nya rekommendationer under året. Arbetet med dokumentation av redovisningssystemet pågår. Dokumentationen ska beskriva bokföringssystemets organisation och uppbyggnad. Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun 26(26)
T E R T I AL Delårsrapport januariaugusti. kommun. Vallentuna
T E R T I AL 2 Vallentuna Delårsrapport januariaugusti, Vallentuna kommun Innehållsförteckning VALLENTUNA KOMMUN 1 januari-31 augusti... 3 Delårsresultat och prognos helår... 3 Skatteintäkter, generella
T E R T I AL Delårsrapport januariaugusti. kommun. Vallentuna
T E R T I AL 2 2017 Vallentuna Delårsrapport januariaugusti 2017, Vallentuna kommun Innehållsförteckning VALLENTUNA KOMMUN 1 januari-31 augusti 2017... 3 Delårsresultat och prognos helår... 3 Skatteintäkter,
T E R T I AL Delårsrapport januariaugusti. kommun. Vallentuna
T E R T I AL 2 2016 Vallentuna Delårsrapport januariaugusti 2016, Vallentuna kommun Innehållsförteckning VALLENTUNA KOMMUN 1 januari-31 augusti 2016... 3 Delårsresultat och prognos helår... 3 Skatteintäkter,
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr
Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29
Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti 2014, Vallentuna kommun
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -09-24 DNR KS.363 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti,
Kommunstyrelsens arbetsutskott
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 184 Delårsrapport januari-augusti 2018, Vallentuna kommun (KS 2018.333) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun
T E R T I AL 1 2014 Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Ekonomisk analys Sammanfattning Det ekonomiska utfallet per april Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 23,2
T E R T I AL 2 2012. Vallentuna. Delårsrapport januariaugusti
T E R T I AL 2 Vallentuna Delårsrapport januariaugusti Innehållsförteckning VALLENTUNA KOMMUN 1 januari- 31 augusti... 3 Delårsresultat och prognos helår... 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och
Redovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007
RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens
'^'ilä {9, VALLENTUNA KOMMUN. g L37. Delårsrapport januar -august 2015, Vallentuna kommun (KS ) Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag.
VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp roto kol I -10-13 7 (32) g L37 Delårsrapport januar -august, Vallentuna kommun (KS.317) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Delårsrapport januari augusti 2016, Vallentuna kommun 14 KS
Delårsrapport januari augusti, Vallentuna kommun 14 KS.430 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen -11-07 194 Delårsrapport januari augusti, Vallentuna kommun (KS.430) Beslut Kommunstyrelsen
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013
Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder
T E R T I AL 1 Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Resultaträkning tertial 1... 4 Driftsredovisning... 4 Investeringsredovisning... 6 Måluppfyllelse nämndens
Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen Kommunkoncernen (Belopp i miljoner kronor)
Noter Årsredovisning 2017 Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen Kommunkoncernen Försäljningsintäkter 22,9 23,3 232,5 250,0 Taxor och avgifter 129,6 131,3 129,6 131,3 Hyror och arrenden 45,6 48,0 46,0 48,0
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen Kommunkoncernen (Belopp i miljoner kronor)
Noter Årsredovisning 2018 Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunen Kommunkoncernen Försäljningsintäkter 23,3 26,4 250,0 265,4 Taxor och avgifter 131,3 138,1 131,3 138,1 Hyror och arrenden 48,0 44,8 48,0 44,8
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Delårsrapport januari augusti 2016, Vallentuna kommun 10 KS
Delårsrapport januari augusti, Vallentuna kommun 10 KS.430 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott -10-18 161 Delårsrapport januari augusti, Vallentuna kommun (KS.430)
VALLENTUNA KOMMUN. 129 VaSaRu 2, delårsbokslut samtliga nämnder (KS )
VALLENTUNA KOMMUN 5ammanträdesprotokoll 10 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott -10-18 129 VaSaRu 2, delårsbokslut samtliga nämnder (KS.424) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår
:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni
Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala
:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti 2013
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -09-26 DNR KS.373 KRISTINA DAHL SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial
PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige
Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Delårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor
Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001
Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Årets resultat 41,1 20,4 26,9 49,6
Resultaträkning Mkr Not Budget 2016 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter 1 682,3 712,6 627,5 562,8 Verksamhetens kostnader 2-2 795,2-2 872,7-2 641,7-2 505,2 Avskrivningar 7,8,9-105,0-117,1-110,4-97,4
Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879
RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Budget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Delårsrapport 2006. januari - augusti
Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna
/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder
Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick
Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2
RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter
Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november 2016 Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Personalstatistik Bilaga 1
Personalstatistik Bilaga 1 2016 2015 2014 Arbetad tid Antal årsarbetare* 678 681 691 Antal anställda per december Totalt antal anställda (inkl timanställda) 681 690 702 varav tillsvidareanställda 655 666
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader
52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.
I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla
ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Granskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Ekonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson
Jämtlands Gymnasieförbund Årsredovisning 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson jämtlands gymnasieförbund årsredovisning 2015 dnr 71-2015 kontaktpersoner: mikael cederberg, förbundschef, och
Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Preliminärt bokslut 2013
Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...
Finansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Periodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr
VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat
Laholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per
Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Preliminärt bokslut 2014
Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012
1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.