Bedömningen kring måluppfyllelsen är att båda ekonomiska mål beräknas uppfyllas samt 7 av de 11 övriga målen
|
|
- Ulf Olofsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS 2018/374 Tertialrapport 2 Dnr KS 2018/374 Sammanfattning s (KS) huvudsakliga uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvara för samordning inom den kommunala koncernen. KS är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. s uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. Bedömningen kring måluppfyllelsen är att båda ekonomiska mål beräknas uppfyllas samt 7 av de 11 övriga målen KS nettobudget är tkr för verksamhetsåret Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse på 6,9 mkr. Prognosen visar ett överskott på 6,4 mkr för helåret. För perioden visar kommunstyrelsen ett överskott på tkr. Överskottet beror till stor del på att MEX går med överskott på tkr för perioden. De flesta verksamheter under visar på en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden, men för kommunövergripande kostnader redovisas en negativ avvikelse på 318 tkr vilket kan hänvisas främst till kostnader rörande Soltak. Prognosen är att kommer att gå med ett betydande överskott vid slutet av året. Överskottet går att härleda till mark- och exploateringsverksamheten som beräknar redovisa ett överskott på 8,7 mkr jämfört med budget, vilket framför allt beror på tomtförsäljningar i exploateringsområden. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/374 Ekonomiska överväganden och följder av beslut s verksamheter förväntas ge ett överskott mot budget vilket i sin helhet förklaras av överskott inom exploateringsverksamheten Förslag till beslut s godkänns
2 Jörgen Karlsson Ekonomichef Beslut expedieras till Ekonomiavdelningen Revisionen sid 2/2
3 TERTIALRAPPORT Period: Januari augusti Datum:
4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 Nämndens grunduppdrag... 4 HÄNDELSER UNDER ÅRET... 5 PERSONAL... 6 MÅLUPPFYLLELSE... 6 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning... 6 Prognos för måluppfyllelse vid årets slut... 6 Uppdrag från kommunfullmäktige till Övrigt prioriterat arbete EKONOMISK ANALYS Nämndens ekonomiska utrymme Utfall och prognos Resultat Politisk verksamhet Näringsliv och turism Omstrukturering Fysisk och teknisk planering Föreningsstöd Fackligt arbete Mark och exploateringsverksamhet Kommungemensamt och administration Investeringar Utfall och prognos Fördjupning till nämnden Mark och exploateringsverksamhet Översiktlig planering Detaljplanearbete GIS geotekniska informationssystem Markägarfrågor Lokalstrategi
5 Sammanfattning s (KS) huvudsakliga uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvara för samordning inom den kommunala koncernen. KS är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. s uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. KS nettobudget är tkr för verksamhetsåret Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse på 6,9 mkr. Prognosen visar ett överskott på 6,4 mkr för helåret. För den politiska verksamheten visas ett överskott som framför allt beror på lägre kostnader för perioden än budgeterat. Prognosen för helåret är ett något mindre överskott då kostnaderna beräknas öka resterande del av året. För den kommungemensamma verksamheten visas ett underskott vilket främst kan härledas till kostnader för Soltak. För helåret beräknas ett fortsatt underskott på 2,4 mkr jämfört med budget. För mark- och exploateringsverksamheten visas ett betydande överskott gentemot budget på 5,7 mkr, vilket till stor del beror på vakanser samt markförsäljning. Prognosen för helåret är ett överskott på 8,7 mkr. Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott för perioden vilket främst beror på vakanser samt föräldraledighet. Prognosen för helåret är ett mindre överskott gentemot budget. 3
6 DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndens grunduppdrag, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. s uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. Styrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ med ansvar för hela kommunens styrning och utveckling. Huvudprocessen för kommunstyrelsen är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter. Styrelsens åtagande regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. består av elva ledamöter och nio ersättare. Till stöd för styrelsen finns kommunledningsförvaltningen med följande avdelningar: Administration, kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal. Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer styrelsen avseende mark- och exploateringsfrågor. Kommunledningsförvaltningen ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara för kommunens ledning, styrning och uppsikt. Förvaltningen framställer också styrdokument bl.a. utifrån politiskt antagna policys och riktlinjer. I styrelsens uppgift ingår bl.a. att: Uppmärksamt följa utvecklingen av kommunens verksamheter och lämna samlade rapporter i kommunfullmäktige 4
7 Företräda kommunen i dess roll som arbetsgivare Initiera planarbete och säkerställa bostadsförsörjningen Ansvara för verksamheterna näringsliv och turism, krisberedskap samt folkhälsa Ansvara för geoteknisk kartläggning av skredområden Förvaltningen leds av kommunchefen. HÄNDELSER UNDER ÅRET - Kommunens ekonomistyrning har fortsatt att utvecklas under året. Förutom upprättande av budgetuppföljning och årsprognos per 30/4, görs det per 31/8 en löpande månadsvis ekonomisk rapportering för kommunstyrelsens arbetsutskott. Från och med årsskiftet har samtliga chefer tillgång till uppföljningssystem på webben inklusive personaluppföljning. Utbildning i ekonomisystemet sker kontinuerligt. - Det pågår en översyn och utveckling av kommunens styrmodell under året. Ett förslag till ny styrmodell ska tas fram innan årets slut. En arbetsgrupp som ska arbeta vidare med styrmodellen sätts ihop under hösten. - En kartläggning avseende social hållbarhet pågår under året. - Då det varit valår för riksdag, kommun och landsting har administration och genomförande av val upptagit en betydande del av kommunstyrelsens resurser. - Under året sker också arbete med den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft i maj Utbildning i GDPR har anordnats under våren och kommer att erbjudas även längre fram. En utredare som tillträdde under sommaren arbetar en del av sin tjänst som dataskyddsombud för kommunen. - För kommunens chefer pågår en ledarskapsutbildning inom samarbetsprojektet HälsoGReppet som drivs av GR. Det övergripande målet med projektet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunen. - Det pågår ett arbete med resursplanering för invånardialog, samt har arbetats med en kundenkät rörande kommunens kommunikationsinsatser gentemot kommuninvånarna. - Ett nytt ärendehanteringsprogram har införts i kommunen och driftsattes i januari Det arbetas under året med en förstudie för kartläggning av behov och möjligheter inför en framtida telefoniupphandling för kommunen. Förstudien sker tillsammans med kommunerna Orust, Stenungsund och Tjörn. - Ett projekt för att byta ut samtliga av kommunens datorer genomfördes under våren och sommaren i samarbete med Soltak. Projektet genomfördes främst av säkerhetsskäl i samband med nya högre krav på datasäkerhet och sekretess på grund av den nya dataskyddsförordningen. 5
8 PERSONAL Kommunledningsförvaltningen 2018 Antal tillsvidareanställda Andel kvinnor i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda Medelålder för tillsvidareanställd personal 30 st 73% 43 år Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid 5,4% Långtidsfrånvaro (> 60 dgr) i förhållande till totala sjukfrånvaron 75% Eftersom personalnyckeltalen är en ny del av rapporten som inte redovisats för kommunstyrelsen tidigare finns inga nedbrutna jämförelsetal tillgängliga. MÅLUPPFYLLELSE Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år För att nå dit finns sex strategiska områden antagna. De strategiska områdena, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Prognos för måluppfyllelse vid årets slut Målet är eller kommer att uppfyllas innan årets slut Målet kommer delvis att vara uppfyllt vid årets slut. Målet kommer inte att vara uppfyllt vid årets slut. 6
9 Prioriterat mål a Inriktningsmål: Redovisat resultat är lägst 1% av verksamhetens nettokostnader. Prioriterat mål: Redovisat resultat är lägst 1,1% av verksamhetens nettokostnader Mätning/målet uppfyllt: När kommunens ekonomiska redovisning visar att målet uppfyllts. 1) Utforma uppföljningsverktyg för att öka kvaliteten i analysarbetet. De ekonomiska styrprinciperna är uppdaterade och månadsuppföljningar har införts vilket har lett till bättre kontroll och säkrare uppföljningar än tidigare. Från och med årsskiftet har samtliga chefer tillgång till uppföljningssystem på webben inklusive personaluppföljning. Utbildning i ekonomisystemet sker kontinuerligt. Det redovisade resultatet för perioden motsvarar 2,8 procent av verksamhetens nettokostnad. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 1,2 procent av verksamhetens nettokostnad. Målet bedöms därmed uppnås. Prioriterat mål b Inriktningsmål: Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser. Prioriterat mål: För att erhålla långsiktigt positiv soliditet skall en handlingsplan för tas fram under Mätning/målet uppfyllt: Soliditets mäts vid varje delår- och årsbokslut. 2) Ta fram en handlingsplan för att nå långsiktig positiv soliditet för tiden För att förbättra soliditeten krävs goda resultat kombinerat med en minskad låneskuld. En handlingsplan för att uppnå detta kommer att tas fram under Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 19,4 procent till 21,5 procent
10 Prioriterat mål 1 Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska alla ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt: Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna. 3) Revidera kommunens jämställdhetsstrategi. Arbetet har påbörjats och beräknas färdigställas innan årets slut. Målet bedöms uppfyllas. 4) Stödja förvaltningarna i arbetet med jämställd service. Tjänsten som folkhälsosamordnare har tillsatts i augusti. Kommunledningsförvaltningen kommer under hösten att stödja förvaltningarna i deras arbete med jämställd service. Målet beräknas delvis uppfyllas. 5) Utvärdera kommunens arbete med jämställdhet under hösten En utvärdering av arbetet med jämställdhet kommer att ske under hösten. Målet beräknas uppfyllas. Prioriterat mål 2 Inriktningsmål: Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken. Prioriterat mål: Arbeta för att alla som bosätter sig kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende. Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle. 6) Program för ett mångfaldssamhälle antas under våren och implementeras i förvaltningsorganisationen under hösten. Kommunfullmäktige har antagit ett program för mångfaldssamhälle. Målet beräknas uppfyllas. 7) Stödja förvaltningarna i arbetet med integrationsfrågor. Tjänsten som folkhälsosamordnare har tillsatts i augusti. Kommunledningsförvaltningen kommer under hösten att stödja förvaltningarna med informationsinsatser angående programmet för ett mångfaldssamhälle samt ge allmänt stöd till nämnder/förvaltningar. Målet beräknas delvis uppfyllas. 8
11 Prioriterat mål 3 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Prioriterat mål: Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Mätning/målet uppfyllt: När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd som ökar tryggheten för äldre i hemmet. Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden Berörd nämnd: 8) Utveckla den tekniska plattformen så att den stödjer Omsorgsnämndens tekniska behov samt stödja Socialförvaltningen i införandeprocessen. Arbetet pågår via SOLTAK att skapa en modern och effektiv teknisk plattform som ger möjlighet att realisera de tekniska krav som finns. Nästa steg är att genom samarbete med SOLTAK och SOLTAKS-kommunerna se över hur en e-hälsoplattform ska se ut. Detta arbete beräknas färdigt under Prioriterat mål 4 Inriktningsmål: Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterat mål: Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Mätning/målet uppfyllt: Minskad personalomsättning jämfört med Ansvarig nämnd: Berörd nämnd: Övriga nämnder 9) Fortsätta arbetet med personalförsörjning. Se kommentar 1) nedan. 10) Arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Se kommentar 2) nedan. 11) Redovisa personalomsättning varje tertial. Varje tertial tar personalavdelningen fram en kortrapport med nyckeltal för personalhälsa i samarbete med GR. Rapporten för jan-aug tas fram under hösten. 12) Göra en översyn över hur många medarbetare varje chef har under sig i syfte att varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare under sig och därmed stärka arbetsmiljön. Arbetet har påbörjats och fortgår under hösten. 1) En plan för personal- och kompetensförsörjning i kommunen är framtagen för att diskuteras i respektive ledningsgrupp. Syftet är att chefer tillsammans med personalavdelningen hittar åtgärder som passar respektive förvaltning. Kommunen medverkar bl a i relevanta rekryteringsmässor. Personalavdelningen skickar avgångsenkäter till alla tillsvidareanställda medarbetare som på egen begäran lämnar sin anställning. Därmed fås 9
12 underlag för att utveckla kommunen till en ännu mer attraktiv arbetsplats. Introduktionsutbildningen för såväl chefer som medarbetare utvecklas successivt. Kommunen har beviljats ca 450 tkr via Omställningsfonden (TLO-KL, Tidig Lokal Omställning). Pengarna kommer att bidra till att bildningsförvaltningen och socialförvaltningen kan arrangera vidareutbildningar för barnskötare respektive vårdbiträden och stödbiträden. Därmed blir dessa befattningsgrupper mer anställningsbara i framtiden. Målet bedöms uppfyllas. 2) Kommunens drygt 40 hälsoinspiratörer fungerar som viktiga vardagsmotorer för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatserna. Sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser samt hanteringen av Adato, rehabiliteringsverktyget, har följts upp av personalstrateger i de två största förvaltningarna (personliga möten med cheferna). En grundläggande arbetsmiljöutbildning har anordnats tillsammans med företagshälsovården Avonova, där personalavdelningen hållit i en kompletterande utbildningsdag lokalt för nya chefer/skyddsombud. GR-projektet HälsoGReppet, som innefattar utbildningsinsatser för främst alla chefer, har inletts under våren med två grupper. Grupperna har genomgått den första delen, Utvecklande Ledarskap (UL). En uppföljningsdag för respektive grupp väntar, samt påkoppling av utbildningens andra och avslutande del. Den andra delen innebär att skyddsombud, hälsoinspiratör och chef tillsammans arbetar i teori/praktik med ett hälsofrämjande arbete direkt kopplat till den egna arbetsplatsen och dess systematiska arbetsmiljö. Målet bedöms uppfyllas. Prioriterat mål 5 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mätning/målet uppfyllt: Mål 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program ska öka jämfört med 2017 Mål 21 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen ska öka jämfört med 2017 Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden och Individnämnden 13) Andelen behöriga elever till något nationellt program var 72,9 % 1 år Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år var 81,0 % 2 år Andelen elever i Lilla Edets kommuns kommunala skolor som var behöriga till något nationellt program 2018 är 82,4 %. Den siffran kan jämföras med föregående års siffra som var 69,6 %. Statistik över andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år för 2018 finns ännu inte att tillgå. 1 Andelen innefattar även fristående huvudmäns resultat. Andelen elever som gick ur skolan där Lilla Edets kommun var huvudman var 69,6 %. Källa: Kolada. 2 Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: Kolada. 10
13 Uppdrag från kommunfullmäktige till Ta fram en långsiktig investeringsplan under år 2018 som kan ligga till grund för MoR 2019 och framåt. Kommentar: I samband med att Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna i juni 2018 blev även ramen för investeringar fastställd. En detaljerad investeringsbudget kommer att tas fram under hösten 2018 och kommer att beslutas av Kommunfullmäktige i november Vid redovisning av tertial 1, 2018 ta fram en fullständig personalbudget. Kommentar: I samband med tertial 1 har kommunens personalstat som budgeten baseras på skickats ut till. Ta fram ett underlag för att möjliggöra införande av ett beslutsstödsystem för verksamhetsplanering fr.o.m Kommentar: Under början av 2018 har kommunledningen varit i kontakt med leverantör av beslutsstödsystem och ett förslag till införande och beslut planeras till Utreda frågan om möjligheten att införa Medborgarpanel fr.o.m Kommentar: Beräknas vara klart vid årets utgång. Utveckla arbetet med kommunens ekonomistyrning samt strategiarbete Kommentar: De ekonomiska styrprinciperna är uppdaterade och månadsuppföljningar har införts vilket har lett till bättre kontroll och säkrare uppföljningar än tidigare. Från och med årsskiftet har samtliga chefer tillgång till uppföljningssystem på webben inklusive personaluppföljning. Utbildning i ekonomisystemet sker kontinuerligt. Arbetet med att införa en ny styrmodell har inletts med syfte att göra en översyn och utveckling av kommunens modell och arbetssätt för styrning och ledning. Övrigt prioriterat arbete Arbete med SOLTAK AB Arbete med Risk- och sårbarhet: För kommunens samtliga verksamhetssystem har arbete påbörjats med att göra en Informationssäkerhetsklassning. Detta är första steget i att säkerställa kontroll över kommunens system och de data som behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, som började gälla i maj Arbete med skredfrågor Förstudie telefonilösning Arbete med kommunens interna jämställdhetsarbete 11
14 EKONOMISK ANALYS Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen nedan visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till under året. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme MoR-beslut tkr tkr Tabellen nedan redovisar kommunstyrelsens ekonomiska utrymme och dess fördelning mellan olika verksamheter. Verksamhet Verksamhetsram 2017 Verksamhetsram 2018 Förändring 2017/2018 Politisk verksamhet Valnämnden Näringsliv & turism Omstrukturering Fysisk & teknisk planering Föreningsstöd/ organisationstillhörighet Fackligt arbete Mark & exploatering Kommungemensamt & administration Räddningstjänst Oförutsett Utbildningsnämnden Summa
15 Utfall och prognos Tabellen nedan visar utfall och budget för perioden, samt budget och prognos för helåret. Organisatorisk struktur Periodens utfall Periodens budget Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse Politisk verksamhet Näringsliv och turism Omstrukturering Fysisk och teknisk planering Föreningsstöd Fackligt arbete Mark och exploatering Kommungemensamt Totalt Resultat s grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndernas presidier och bolagsstyrelse, internkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Bedömningen kring måluppfyllelsen är att samtliga de ekonomiska målen beräknas uppfyllas samt 7 av de 11 övriga målen. För perioden visar ett överskott på tkr. Överskottet beror till stor del på att MEX går med överskott på tkr för perioden. De flesta verksamheter under visar på en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden, men för kommunövergripande kostnader redovisas en negativ avvikelse på 318 tkr vilket kan hänvisas främst till kostnader rörande Soltak. Prognosen är att kommer att gå med ett betydande överskott vid slutet av året. Överskottet går att härleda till mark- och exploateringsverksamheten som beräknar redovisa ett överskott på 8,7 mkr jämfört med budget, vilket framför allt beror på tomtförsäljningar i exploateringsområden. Politisk verksamhet Den politiska verksamheten omfattar kommunstyrelsen, kommunchefen samt andel av nämndsekretariat. För perioden redovisas en positiv avvikelse vilket framför allt beror på lägre kostnader än budgeterat. I prognosen beräknas kostnaderna öka resterande del av året. Vid årets slut beräknas ett mindre överskott. 13
16 Näringsliv och turism Näringsliv och turism omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet, bidrag till handelsorganisation, företagscentrum, leaderinsats, turistsamverkan, samt utrymme för köp av material och diverse tjänster. Utfallet visar ett överskott på 0,3 mkr för perioden januari till augusti men förväntas följa budgeten vid årets slut. Omstrukturering Omstrukturering omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. Utfallet visar ett mindre underskott för perioden men förväntas följa budgeten vid årets slut. Fysisk och teknisk planering I fysisk och teknisk planering ingår de kostnader som kommunen har för avfarten Alvhem, E20 Mariestad Vårgårda, Rondell Lödöse/Ekeberg samt åtaganden avseende skredåtgärder uppgår för perioden till 100 tkr. Arbete med skredriskminimering inom kommunen har fortsatt. Den fördjupade geotekniska utredningen utmed Skansenvägen, Lilla Edet kommer att slutföras under hösten. Kommunen medverkar i delegationen för Göta älv. Delegationen arbetar för att minska sannolikheten för ras och skred längs Göta älv. I mitten på augusti hade delegationen en inspektionsresa i Lilla Edet. Ansökan om statsbidrag från SGI för stabilitetsförbättrande åtgärder är sökt för 5 objekt inom Lilla Edet. Ansökningarna avser bidrag för utredningskostnader för Ryk 3:11, Skansenvägen, Västra Älvstranden, Stommen/Fuxerna/Götaslätten och Tingberg 4:147. Bidrag kan beviljas med 70% av kostnaderna. Beslut om beviljat bidrag väntas komma under hösten. Om bidrag beviljas kommer intäkterna för skredriskminimering vara större än kostnaderna. Om bidrag inte beviljas bedöms utfallet bli i nivå med budget. Föreningsstöd Föreningsstöd omfattar stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser Kfi, GR, SKL, Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner samt Tolkföreningen Väst. Utfallet visar ett överskott men förväntas följa budget vid årets slut. Fackligt arbete Det kommunövergripande fackliga arbetet har ett utfall i nivå med budget och beräknas följa budgeten resterande del av året. 14
17 Mark och exploateringsverksamhet Mark och exploateringsverksamheten visar för perioden ett positivt resultat gentemot budget på tkr. Verksamhetens överskott på driftsidan uppgår till +503 tkr. Det beror till största delen på vakanser. Prognosen för helåret är ett överskott gentemot budget på +209 tkr tkr av verksamhetens överskott för perioden härrör från försäljning och resultatföring av exploateringsprojekt. Inkomsterna för perioden uppgår till tkr. Därtill har en beräkning gjorts för kostnaden per såld tomt gjorts vilket belastar resultatet med 752 tkr. Viktigt att notera är att detta inte innefattar kostnaden för gatuutbyggnad. Eftersom gatukostnad inte tas ut matchas inte intäkterna mot de kostnader för gatuutbyggnad som kommunen haft. Detta gör att kapitaltjänstkostnaderna för denna utbyggnad i framtiden kommer att behöva budgetsättas under tekniska nämndens skatteverksamhet. Under året har arbetet med att sälja tomter inom en rad olika exploateringsprojekt fortsatt. Totalt har 4 st på Stallgärdet och 6 inom Ekeberg sålts. Utöver det har det skett markförsäljningar i Hjärtum och Lilla Edet. Under perioden har arbetet med att ta fram en helhetsanalys av samtliga exploateringsprojekt startat. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. En grundlig kartläggning och uppföljning av pågående exploateringsprojekt är nödvändig för att kunna upprätta en långsiktig och träffsäker investeringsplan. Under avsnittet fördjupning till nämnden finns tabeller som förklarar utfallet baserat på vilka områden som varit resultatpåverkande. Kommungemensamt och administration I den kommungemensamma administrationen ingår bland annat kostnader för Soltak AB, SBRF (Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund), samt upphandlingstjänster. De kommungemensamma verksamheterna visar ett underskott för perioden vilket till största del beror på högre kostnader för Soltak AB än budgeterat. Prognosen av den kommungemensamma administrationen visar ett större underskott vid årets slut jämfört med budget, vilket framför allt beror på högre kostnader för Soltak än budgeterat. 15
18 Investeringar Nämndens brutto- och nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår för perioden till tkr. Investeringar 2018 Utfall Prognos Budget Avvikelse Byte datorer Windows Utfall och prognos Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för för åren Utfallen genom åren har överlag redovisat ett överskott gentemot budget, och även för 2018 prognostiseras nämnden att gå med överskott Kommunledningsförvaltningen Tkr Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Nettokostnad Budget År 2016 redovisades ett underskott gentemot budget på 31,7 mkr, där 27,2 mkr var av engångskaraktär och berodde på nedskrivningar och slutredovisningar inom kommunens exploateringsekonomi. Resterande del av underskottet berodde till stor del på högre kostnader än 16
19 budgeterat i samband med verksamhetsövergång till Soltak. Ökningen i budget berodde på främst på räddningstjänstens övergång i SBRF. Fördjupning till nämnden Mark och exploateringsverksamhet Exploateringsekonomi i kommunen utgör en affärsekonomi där kommunens beslut om utgifter över tid kan balanseras mot inkomster. Inkomster och utgifterna för respektive exploateringsprojekt för året 2018 redovisas närmare i tabellen nedan. Utgifter tom Inkomster tom Exploateringsprojekt Utfall Budget Utfall Budget Lödöse Norra Gossagården Del av Tingberg 14: Ekeberg Södra Gossagården Ström Stallgärdet Göta Ryrsboholmsvägen E45 förtida inlösen Lilla Edet Centralen Smörkullen Summa Norra Gossagården: Fortsatt plan- och utredningsarbete. Skolområde och bostäder. Utfall för arbetet med denna detaljplan är lägre än budgeterat för perioden och delar av budgetutrymmet för arbetet behöver flyttas fram till Del av Tingberg 14:1: Utredningsarbete för området mellan Norra Gossagården och Ekeberg där planändring för området utmed Rådjursvägen behöver samköras. Har avvaktat inriktningsbeslut för VA system. 17
20 Ekeberg: Byggnation av de sista tomterna pågår. På inkomstsidan finns utfall avseende tomtförsäljning (3 st) under perioden. Under perioden har dock behov av en del gatuarbeten konstaterats som innebär utfall under året (2018) avseende utgifter för planens genomförande. Södra Gossagården: Mindre utredningsarbete för kommande planarbete för område från stationen i Lödöse mot befintliga Lödöse. Har avvaktat inriktningsbeslut för VA system. Stallgärdet: Arbetet med byggnation av infrastruktur och iordningställande av allmänplatsmark har fortsatt. Utgifterna bedöms rymmas inom budget. Flertalet tomter har sålts men några kommer senare under året efter att bygglov beviljats. Ryrsboholm: Arbetet med färdigställande av gata och dagvattenåtgärder har pågått under perioden och kommer att slutföras under året. Utgifterna bedöms rymmas inom budget. En tomtförsäljning kvar att slutföras. Den budgeterade inkomsten kan komma att förskjutas till 2019 på grund av överklagat bygglov. E45 förtida inlösen: Genomförande av detaljplanen för E45 genom Göta där kommunen är skyldig att lösa in fastigheter som angetts som allmän plats när fastighetsägare så önskar. Trafikverket ersätter sen kommunen för inlösenkostnaden samt kostnaden för rivning av byggnaderna. Prognos är att Trafikverkets ersättning för inlösen och rivning i allt väsentligt täcker utgifterna. Arbetet kommer att fortsätta under året och början av nästa år Centralen 4: Utredningsarbete för flytt av gata och parkering inför kommande försäljning. Arbetet behöver samköras med projektet för ombyggnation av busstorget och frågan om parkering inom tätorten Lilla Edet. Arbetet förväntas komma igång mer under året. Smörkullen: Under perioden har arbetet med ombyggnad av Smörkullevägen påbörjats. Arbetet bedöms klart 2018 och inom budget En tomt med hus på ofri grund kvarstår. Tomtförsäljningar från exploateringsprojekt påverkar kommunens resultat genom att intäkter matchas mot kostnader för framtagandet av tomterna. Resultaten framgår av tabellen nedan. Resultatpåverkande projekt Resultattabell Intäkter Kostnader Resultat Lödöse Ekeberg Stallgärdet Hjärtum, Ljunghedsvägen Övrigt* Summa *Edet 2:57, Holmen 1:32 samt Kullen 20 Under året har mark utöver exploateringsområden sålts för 486 tkr. Markförsäljningar utöver exploateringsprojekten påverkar resultatet direkt. Resultaten framgår av tabellen. 18
21 Översiktlig planering Under året har översiktsplanen (ÖP2012) aktualiserats. I aktualiseringsprocessen har identifierats behov av stöddokument och några utvecklingsområden. Arbete pågår med att prioritera det fortsatt arbete. Arbete pågår också med att ta fram bostadsförsörjningsprogram. Detta bedöms kunna vara klart för att tas i KS i oktober/ november. Göteborgsregionens (GR) regionala projektet Social innovation i samhällsplaneringen pågår. Representanter från samtliga förvaltningar deltar. Medverkande kommuner är Kungälv, Lerum, Partille, Stenungsund och Lilla Edet. Projektet delfinansieras av medel från Vinnova via GR. Projektet som syftar till att skapa en metod för dialog med ungdomar i Lilla Edet i samband med samhällsplanering kommer att pågå t o m december Under perioden har ett fortsatt utbyte av erfarenheter kopplat till strategiska planeringsfrågor skett genom deltagande i olika projekt och nätverk inom GR såsom t.ex. avseende kollektivtrafikoch infrastrukturfrågor. Detaljplanearbete Detaljplanering för Norra Gossagården pågår. Underlagsmaterial och utredningar tas fram som en grund för att revidera planhandlingar. Samtal har förts med Bildningsförvaltningen och Edethus AB för att klargöra framtida behov av yta mm för allmänt ändamål (skola). Granskning av detaljplanen bedöms kunna ske under Detaljplanering för Södra Gossagården och Tingberg 14:1 har väsentligen vilat under årets början i avvaktan på beslut om inriktning av kommunens framtida va-system. Detaljplanearbete för Edet 1:17 m.fl. (Stendals bil) pågår och väntar på geotekniks utredning för att sedan kunna antas kring årsskiftet 2018/2019. Möte har hållits med exploatören inför start av detaljplan för Ryk 1:12 m.fl. (Ströms säteri). Arbete pågår med att utreda konsekvenserna av fortsatt arbete med detaljplanering för bostadsändamål på Ljungbacken 3 m.fl. och Tingberg 4:147. Utredningarna kommer att vara klara att tas upp i KS under hösten. GIS geotekniska informationssystem Arbete med införandet av det nationella höjdsystemet RH2000 i kommunen bedöms vara av stor vikt för kommunens framtida samhällsplanering. Många kommuner har redan genomfört en transformering av äldre system till RH Värdet av att genomföra bytet är att minimera risker 19
22 för fel data i projekterings- och bygghandlingar och vid faktisk byggnation (anläggning och hus). En reviderad handlingsplan för att byta höjdsystem är under framtagande. Under året har det stora arbetet varit med att lägga in verksamhetsområde för VA databasen och att förbättra informationen knuten till VA-verksamheten. Arbetet bedöms fortsätta under året och under Kommunen har tecknat ett ABT-avtal med Lantmäteriet med följden att GIS-enheten arbetat för att uppdatera innehållet i de delar av nationella kartor och register som Lilla Edet ansvarar för. Arbetet har slutförts under tertial 1 och Lantmäteriet har bekräftat att kommunen nu uppfyller myndighetens krav. Nya avtal har träffats om löpande arbete med uppdateringar av den nationella vägdatabasen i samverkan med Trafikverket. Arbetet innebär att alla intressenter av Sveriges vägnät hjälps åt att ajourhålla vägdata både för egen nytta men även så att väginformationen kan användas av bl.a. blåljusmyndigheter. Markägarfrågor För helåret förväntas kostnader för skötsel av fastigheter öka på grund av de inlösta fastigheterna i Göta. I dagsläget är det osäkert vilken budgetpåverkan detta ger för helåret. Kommunen har som fastighetsägare förelagts att ta bort upplag på mark som kommunen äger med som nyttjats av annan än kommunen. I tätortsnära natur finns visst behov av gallring och röjning. Under perioden har sådant arbete utförts för ytor som utgör allmän plats naturmark eller parkmark samt i anslutning till tätorter. Som markägare har kommunen frågor knutna till väganläggningar genom att vara med i vägsamfälligheter där kommunen har andelstal och som ansvarig för drift och underhåll av grusväg i som ingår i exploateringsreserven. Kommunen har över tid också grannerättsliga skyldigheter. Behovet av att bergsäkra fastigheten Edet 2:2 kvarstår men saknar budgetmedel år En uppskattning av kostnad för nödvändig åtgärd är 400 tkr. Under året har en inventering gjorts av byggnader i dåligt skick. Dessa utgörs av: Rosa kiosken (Lödöse), Gula huset vid Spånkajen (Lilla Edet), hus på Skillnadsgatan (Lilla Edet) samt gårdsbebyggelse i Södra Lödöse. Dessa byggnader bedöms behöva åtgärdas genom rivning. Medel för detta saknas i budget i nuläget. Prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2018 är på grund av ovanstående mycket osäkert. 20
23 Lokalstrategi Under perioden har ett arbete påbörjats med kartlägga och sammanställa information om de lokaler inom vilka kommunen bedriver skol- och förskoleverksamhet. Arbetet fortgår under året och kommer ligga till grund för framtida lokalresursplanering. 21
VERKSAMHETSPLAN 2018 kommunstyrelsen. Datum: Version: 1 Diarienummer: Beslutad i kommunstyrelsen
1 VERKSAMHETSPLAN kommunstyrelsen Datum: -01-03 Version: 1 Diarienummer: Beslutad i kommunstyrelsen -02-14 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag...3 2. Verksamhetsbeskrivning...3 3. Nulägesbeskrivning...3
VERKSAMHETSPLAN 2019 Kommunstyrelsen. Datum: Version: 1 Diarienummer: KS 2019/42 Beslutad i kommunstyrelsen
1 VERKSAMHETSPLAN 2019 Kommunstyrelsen Datum: 2019-01-04 Version: 1 Diarienummer: KS 2019/42 Beslutad i kommunstyrelsen 2019-02-12 Verksamhetsplan 2019 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Tertialrapport Utbildningsnämnden
Dnr UN/192 1 Tertialrapport 1 Utbildningsnämnden Period: januari - april Datum: -05-24 Innehåll Tertialrapport 1 2 1. Sammanfattning... 3 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 2.1. Nämndens grunduppdrag
ST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Tertialrapport 1 2016, kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -06-02 /KS0215-2 000 Tertialrapport 1, kommunstyrelsen Dnr /KS0215-2 Sammanfattning Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Granskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor
Mål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2
Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är
Granskning av delårsrapport 2017
Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Policy för verksamhet- och ekonomistyrning
Policy för verksamhet- och ekonomistyrning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-10 Mariestad Inledning... 3 Anslagsbindningsnivån... 4 Roller och ansvar... 5 Planeringsprocessen för ekonomi-
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun
Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01
Granskning av delårsrapport 2017
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...
Laholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)
2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa
Tertialrapport , kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2016-09-19 2016/KS0310-2 000 Tertialrapport 2 2016, kommunstyrelsen Dnr 2016/KS0310-2 Sammanfattning Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter
Översiktlig granskning av delårsrapport 2013
www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Riktlinjer för lokalresursplanering. Framtagen av: Mark- och exploateringsavdelningen Antagen av kommunstyrelsen:
Framtagen av: Antagen av kommunstyrelsen: 2016-11-23 142 Innehåll... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 4 Avgränsning... 4 Underlag... 4 Befolkningsprognos... 4 Arbetsmodell... 5 Arbetsorganisation för
1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-
Delårsrapport
Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun
Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige
Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november 2016 Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2
Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä
Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...
Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.
Tid: Onsdagen den 29 mars 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 08.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Delårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren
Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor
Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen
TJÄNSTESKRIVELSE. Tertialrapport 2, Lilla Edets kommun KS 2018/375. Dnr KS 2018/375. Sammanfattning
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2018-09-27 KS 2018/375 Tertialrapport 2, Lilla Edets kommun Dnr KS 2018/375 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Granskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning
Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M) Hans Jonsson (C)
1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 08:30-11:00, ajournering 09:50-10:20 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M) Hans Jonsson
Osby kommun Granskning av delårsrapport per
Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Övertorneå kommun Conny Erkheikki Aukt revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Granskning av delårs- rapport 2012
Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Kommunstyrelsens budgetdokument 2010
Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck
Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Tid: Onsdagen den 3 juni 2015 kl. 08.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 3 juni kl. 08.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per
Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning
Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31
Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9
Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens
Ekonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Ekonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet