Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 och plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 och plan 2017-2018"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev 20KS5-04 D nr: KS 20 15/0QJ.<l l Ul:J q Arende nr.... Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 och plan Ärendet I budget får 2016 och plan är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymforändringar ochjustering for löner och priser. Bokslut 2014 och den ekonomiska prognosen itmevarande år utgör utgångspunkter for att bedöma ramtilldelningen. Beräknade skatteintäkter baseras på senaste prognosen februari 2015 från Sveriges korrummer och landsting, SKL. I beräkningarna har hänsyn tagits till nya forändringar i utjänmingssystemet vilket för Danderyds kommun irmebär minskade intäkter om 8 mnkr 2016; 16 mnkr 2017 samt 24 mnkr Utifrån prognostiserade skatteintäkter, ramtilldelning och finansnetto beräknas de årliga resultaten kormuande budgetperiod till2016: l 02,0 mnlu, 2017: 12,6 mnlu samt ,6 nu1kr. De positiva årliga resultaten beror på extraordinära intäkter från Mörby Centrumprojektet och forsäljning av exploateringsfastigheter. Överskotten ska användas till finansiering av kommande investerings- och exploateringsprojekt Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdirektiv for nästkommande budget- och planperiod. Samtliga nänmder har lä1m1at synpunker på hur fullmäktiges preliminära ramar från november 2014 överensstämmer med den utveckling verksamheterna står infor kommande budgetperiod. Av nänmdernas budgetfårslag skall framgå vilka resultatmål inklusive målnivåer som är kopplade till respektive imiktningsmål som fullmäktige beslutat. I budgetforslaget skall nämnderna bedöma och konunentera måluppfyllelsen for imiktningsmålen vad avser nuläge samt ambitioner for 2016 och 20 l A v konunentarerna ska framgå verksamhetemas starka och svaga sidor samt vilka åtgärder som är nödvändiga for att forbättra måluppfyllelsen. Planeringsmodellen innebär att konmmnstyrelsen fastställer en preliminär ram for respektive nänmds nettokostnader. Nänmdema skall utifrån den aktuella ramen utarbeta en budget som innebär forslag till forändringar och prioriteringar for att uppnå fastställda imiktnings- och resultatmål Respektive nänmd ansvarar for att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt forfogande.

2 'f?' DANDERYDS KOMMUN Rev Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Dnr: KS 2015/0019 s fö rslag till beslut Kornmunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 samt mål och direktiv för budgetarbetet. Bakgrund Kommunen har en god ekonomi och goda resultat enligt både interna och externa kvalitetsredovisningar. Med få undantag har nämnderna klarat sina åtaganden både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Budgetprocessen i kommunen påböljas under första kvmialet året före budgetåret. Nämndemas verksamhetsberättelser i årsredovisningen är en av de viktigaste ingående parametrarna i budgetarbetet. Bokslutet visar om verksamheterna Idarat sitt uppdrag inom ramen för tilldelad budget, om inte görs en analys av eventuellt över- eller underskott. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett avsnitt om utmaningar för framtiden. Analysen av föregående års bokslut är därför en viktig del i arbetet för att underlätta möjligheten att resursfördelningen i budget till olika verksamhetsområden bättre svarar mot framtida behov. Danderyds kornmun följer strilet kommunallagens krav på ettårig budget och plan för två år. Fokus på år ett är ett måste då förutsättningarna snabbt kan ändras. Det krävs en flexibilitet hos verksamheterna att snabbt kunna anpassa sig och ställa om. Förändringar kan komma dels på intäktssidan i form av förändrade skatteintäkter, ökat/minskat antal barn, elever eller brukare, dels på kostnadssidan genom oförutsedda händelser. Inför kommunstyrelsens angivande av ramar för budget 2016 och planperioden ska nämnderna bedöma om de av kornmunfullmäktige beslutade ramarna kopplar till ambitionsnivåerna i inriktningsmålen. Detta innebär att ramarna för olika verksamheter både kan öka eller minska beroende på förändrade omständigheter. Utgångsläget är att nämndemas budgetutrymme är begränsat. Om ett överskridande måste ske ska det särskilt motiveras. Planeringsförutsättningar för budget 2016, med plan Den ekonomiska utvecklingen i riket Danderyds kornmun är, liksom övriga kommuner, beroende av den nationella och globala konjunkturen. Den påverkar skatteunderlaget, lönebildningen, inflationen och arbetsmarknaden som i sin tur påverkar kornmunens intäkter och kostnader. Sveriges kommuner och landsting SKL har i sin februari-prognos 2015 gjort följande bedömning av nyckeltalen i svensk ekonomi framöver. 2

3 r;s DANDERYDSKOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev Dnr: KS 2015/0019 Tabell l. Nyckeltal for den svenska ekonomin. Procentuell forändring BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 1,7 1,3 1,6 0,7 0,4 Timlön, nationalräkenskaperna 2,0 2,0 3,0 3,2 3,4 3,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 Konsumentpris, KPIX 0,5 0,2 0,4 1,4 1,7 1,9 Konsumentpris, KPIF 0,9 0,5 0,9 1,6 1,8 2,0 Konsumentpris, KPI 0,0-0,2 0,2 1,6 2,9 3,1 Realt skatteunderlag** 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 1,2 *K a lenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar. Källa: Cirkulär 15:17, Sveriges Kommuner och Landsting. BNP-utvecldingen har varit lägre 2014 än fårväntat järnfort med prognosen får ett år sedan. Samma sak gäller for prognosen En ökning upp till 3,2 procent forväntas 2016 for att sedan återigen avta. Under 2014 steg antalet arbetade timmar markantjämfo1i med 2013, vilket tillsammans med tilltagande löneökningar bidragit till ett ökat skatteunderlag. Sysselsättningen ökar med 1,6 procent Därefter sjunker öktlingstakten igen, då med O, 7 procent respektive 0,4 procent. Timlönerna bedöms fortsätta att öka med drygt 3,2 procent under hela budgetperioden Inflationen mätt som KPIX (det vill säga KPI exklusive hushållens räntekostnader) är mycket låg, dvs. strax över noll procent fram t.o.m for att därefter gradvis stiga. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag for pris- och löneölmingar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fmisatt stark. Tillväxten beräknas till 2,4 procent i år. Det är en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent. Nästa år beräknas skatteunderlagets reala tillväxt uppgå till l,8 procent. Den kraftiga tillväxten beror till stor del på en ökad sysselsättning. Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser (förändring%) SKL, feb 3,2 5,1 5,1 4,5 4,3 24,1 Reg, jan 2,9 5,1 5,5 5,8 4,8 26,6 ESV, jan 2,8 4,7 4,4 4,7 4,5 23,0 SKL, dec 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2 23,8 Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL. Jämfo1i med SK.L:s decemberprognos avseende skatteunderlagets tillväxt bedöms 2016 något bättre, från4,7 procent till 5,1 procent. Prognosen for 2017 och 2018 ligger relativt stabilt järnfort med fåregående prognoser. I regeringens vårproposition har BNP tillväxten skrivits ned till 2,7 procent 2016 medan övriga poster i stmi sett är o forändra de. skatteunderlaget be- 3

4 t;; DANDERYDSKOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev Dnr: KS 2015/0019 döms av regeringen till, i genomsnitt får perioden ,25,9 procent, attjärnfåra med 24,1 procent enligt SKL:s februariprognos. skatteintäkterna i Danderyds kommun Danderyds kommuns beräknade skatteintäkter i budget 2015 och plan , som beslutades av kommunfullmäktige i november 2014, har utgått från den prognos vilken Sveriges kommuner och landsting, SKL, lade i augusti Den senaste prognosen från SKL presenterades i februari Däremellan har SKL kommit med ytterligare tre prognoser. För kommunen har skatteprognoserna mellan augusti 2014 och februari 2015 inneburit att skatteintäkterna minskat med cirka 2,8 rnnkr får 2016 och 14,6 rnnkr får Vårpropositionen Den ekonomiska vårpropositionen presenterad av regeringen i april 2015 syftar till att ange regeringens politiska inriktning på medellång och lång sikt. Nonnalt presenteras inga nya reformer utan det sker i samband med budgetpropositionen på hösten. Vårpropositionen innehåller undantag från detta avseende följande större satsningar: l miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen Det generella statsbidraget ökar med 734 rnnkr får 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och 2,6 miljarder från 2017 som kompensation får att nedsättning av socialavgifterna får unga slopas. Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år från Minskade barngrupper i förskolan, 415 rnnkr 2015 och 830 mnkr från år Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 rnnkr i år och därefter 600 rnnkr. Upprustning av skollokaler, 15 rnnkr i år och 330 miljoner satsning på ungdomar i jobb år rnnkr får att uppgå till3,5 miljarder år Arbetsgivaravgifter får ungdornar De nya beslutade lagstadgade arbetsgivaravgifterna är från l maj 2015 : får ungdomar födda 1992 och senare 10,21 procent får ungdomar födda ,49 procent får ungdornar födda 1989 utgår full arbetsgivaravgift Den sänkta arbetsgivaravgiften får ungdomar som inte fyllt 25 år vid årets ingång tas bort. Kommunsektorn föreslås kompenseras får detta. Statsbidra- 4

5 r;; DANDERYDSKOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev Dm: KS 2015/0019 gen till kommunerna fareslås därfor öka med 734 mnkr fr.o.m. den l augusti 2015 och fordelas med ett enhetligt belopp per invånare per den l november 2014, vilket i1mebär cirka 75 kronor per invånare. Beloppet är beräknat utifrån antalet anställda i åldern år i kommunerna. Eftersom det inte är möjligt att ändra anslaget for kommunalekonomisk utjämning under pågående budgetår bör ett nytt anslag, l :4 Stöd till kommuner och landsting, foras upp i statens budget. Anslaget får användas för utgifter får statsbidrag till kommuner och landsting for ökade kostnader för anställda i åldern år. Från och med 2016 bör stödet fordelas via anslaget l: l Kommunalekonomisk utjänming. Ytterligare information om vårpropositionen fitms i SKL:s Cirkulär 15:14 Ekonomiska förutsättningar Bokslut 2014 Kommunens resultat 2014 uppgick tilll,3 mnlu och resultatet avstämt mot balanskravet blev -0,7 mnlu. Det negativa balanskravsresultatet avses att återställas inom innevarande års budget. Nänmderna redovisade ett resultat om 32, l mnlcr bättre än budget, vilket motsvarar 2 procent av den totala budgetramen l 612,2 mnlu. Det innebär att nämnderna hållit sig inom tilldelade ramar. Alla nämnder utom en redovisade överskott mot budget. Produktionsstyrelsens resultat blev däremot negativt, -9,3 nmlu i avvikelse mot budget. Investeringarna nådde inte upp till budgeterade nivåer, trots att ett antal större investeringsprojekt genomfordes under året. Avvikelsen blev 213,5 rnnkr, varav merpmien, 167,2 mnlu är ombudgeterade Tabell 5. Resultaträkning 2014 (m n kr) Rev.budget Bokslut Avvikelse Kommunstyrelsen -62,9-62,9 0,0 Valnämnden -1,O -1,O 0,0 Revision -0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,4-2,3 O, 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -5,7-5,6 O, 1 Byggnadsnämnden -9,1-7,5 1,6 VA-verksamhet och Avfall -5,6 0,0 5,6 Tekniska nämnden -89,3-73,8 15,5 Fastighetsnämnden -32,9-24,1 8,8 Kultur- och fritidsnämnden -80,7-78,7 2,0 Barn- och utbildningsnämnden -766,6-768,8-2,3 Socialnämnden -555,1-532,8 22,3 Nämndernas nettokostnader inkl. avskrivningar , ,4 53,8 Avgår internränta 57,0 35,4-21,6 Nämndernas nettokostnader , ,1 32,1 5

6 r!i DANDERYDS KOMMUN Rev Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Dnr: KS 2015/0019 Pensioner, PO-diff m.m. -30,0-33,0-3,0 Semesterlöneskuld inkl. PO 0,0-2,8-2,8 Realisationsvinster, exploatering 50,0 0,0-50,0 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 2,0-3,0 Produktionens resultat -7,1-16,4-9,3 Verksamhetens nettokostnad , ,3-36,0 skatteintäkter, utjämn & statsbidrag 1 548, ,6-7,7 Extern medelsförvaltning 4,2 38,1 33,9 Finansnetto -15,2-4, 1 11 '1 Resultat 0,0 1,3 1,3 Kommunen bedöms ha uppnått målet om god ekonomisk hushållning Bedömningen baseras på nämndemas måluppfyllelse for sina respektive inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet, kornmunens ekonomiska resultat järnfort med mål, samt på olika nationella jämforelser. Jämforelser med andra kommuner ingår i bedömningen for att komplettera övriga områden där måluppfyllelse bedöms mot kommunens egna ambitionsnivåer. I bedömningen har också vägts in kommunens skattesats samt uppnådda resultat for de finansiella målen. 6.,

7 r;; DANDERYDSKOMMUN Konununledningskontoret Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev D nr: KS 201 5/0019 Reviderad budget 2015 Reviderad budget 2015 innebär ett resultat om 149,2 mnkr. Med hänsyn till balanshavet uppgår resultatet till 154,2 mnkr. Tabell 6. Reviderad resultatbudget 2015 (m n kr) KF Budget Reviderad Avvikelse 2015 budget2015 mot budget KF Kommunstyrelsen -83,3-82,3 Revision -1,O -1,O överförmyndarnämnden -2,8-2,8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -5,8-5,9 Byggnadsnämnden -9,6-10,6 VA-verksamhet och Avfall 0,0 0,0 Tekniska nämnden -89,3-86,3 Fastighetsnämnden -14,9-11,6 Kultur- och fritidsnämnden -86,5-85,7 Barn- och utbildningsnämnden -790,9-791,6 Socialnämnden -569,7-569,7 Summa , ,6 Avgår internränta 57,0 53,0 Nämndernas nettokostnader , ,6 Pensioner, PO-diff m.m. -30,0-30,0 Realisationsvinster, exploatering 50,0 104,0 - Mörby centrum 94,8 94,8 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 5,0 Produktionens resultat -2,8-2,8 Verksamhetens nettokostnad , ,6 skatteintäkter, utjämning & statsbidrag 1 592, ,9 Extern medelsförvaltning 0,0 0,0 Finansnetto -14,8-15,1 Arets resultat 98,0 149,2 Balanskravskorrigering 25,0 5,0 Resultat enligt balanskravet 123,0 154,2 1,O 0,0 0,0-0,1-1,O 0,0 3,0 3,3 0,8-0,7 0,0 6,2-4,0 2,2 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 56,2-4,7 0,0-0,3 51,3-20,0 31,3 En revidering av budget 2015 innebär ett resultat om 149,2 mnh. Med hänsyn till balanshavet uppgår resultatet till 154,2 mnkr. I prognos från Sveriges konununer och landsting, SKL, 9 januari 2015, uppgår skatteintäkter och utjätmling till l 587,9 mnh, inkl. Detta itmebär en sänkning med 4,7 mnkr järnfort med tidigare prognos. Totalt for nämnderna noteras en nedrevidering på driftsidan med 6,2 mnkr jämfoti kommunfullmäktiges budget. Huvudorsaken är att tekniska nämnden och fastighetsnämnden inte beräknas få de kapitalkostnader som budgeterats. Centralt på intäktssidan revideras exploateringsintäkterna, som järnfort med budget ökar med 54 mnkr. Anledningen är försäljning av fastigheten 7

8 rs DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev Dnr: KS 2015/0019 Telefonen l. Detta är medel som kan användas till delfinansiering av de omfattande investeringsvolymer som ligger i planperioden Planeringen måste även för 2016 och perioden ske utifrån förutsättningar som medger ett begränsat utrymme till verksamhets- och kostnadsökningar. Detta innebär att nämnderna ansvarar för att vid behov omprioritera inom respektive ram. Eventuella verksamhetsförändringar som medför utökade resurser kommer troligtvis att ställa krav på rationaliseringar och minskade resurser i annan verksamhet. Budgeterade intäkter avseende Mörby centrumprojektet kommer inte under 2015 då projektet försenats på grund av överprövning. De beräknas istället infalla under Resultatet avseende 2016 förväntas därmed uppgå till 102,0 mnkr. Gemensamma utgångspunkter i budget 2016 Följande gemensamn1a antaganden gäller för arbetet med budget Planen för 2017 och 2018 skall beräknas i 2016 års priser så att enbmi volymoch verksamhetsförändringar påverkar respektive nämnd. Antaganden Prisökningar Interna kostnader KLK Löneökningar PO-pålägg Internränta Internhyror Avtal med index 2,0% Se rubrik nedan 2,0% 38,46% 2,5% 1,5% Enligt nämnd Prisökningar Konsumentprisindex inldusive bolåneräntor ligger i snitt på cirka l,8 procent Då flera av kommunens verksamheter är bundna av avtal som är indexreglerade är 2,0 procent ett rimligt avvägt antagande. Interna kostnader I planeringsförutsättningarna har ingen hänsyn tagits till de justeringar som kommunledningskontoret behöver göra för förändringar av kostnader för operativa tjänsterjämfört med Respektive nämnd kommer att kompenseras i budget för dessa justeringar via överflyttning från kommunledningskontorets ram med motsvarande belopp. Respektive nämnds justeringsbelopp meddelas i slutet av maj månad. 8

9 r;; DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev D nr: KS 2015/0019 Löneöversyn 2016 Antaganden beträffande löneökningar i budget grundar sig normalt på löneökningar fåregående år, lönerörelsen innevarande år samt SKL:s prognos for timlöner. Lönepolitiken blir allt viktigare inslag i budgetarbetet. För Danderyds kommun kommer det krävas analyser och strategiska beslut infor framtida löneöversyner. har infor budgetarbetet 2015 inrättat en lönestrategisk grupp bestående av representanter från ledningsgruppen samt adjungerande ekonomer och P A-konsulter. Gruppens målsättning är att genom kmiläggning av lönestrukturer och lönenivåer i kommunen och med hänsyn till rekryteringsbehov bättre kmma avgöra framtida lönenivåer. I budget 2015 satsades 9 miljoner kronor på lärarkollektivet inkluderat rorskola, grundskola och gynmasium. En utvärdering under tidig höst kommer göras beträffande vilka förändringar satsningarna har bidragit till i lönestrukturen och kommunens konkurrenskraft i att behålla och rekrytera personal. Generellt lönepåslag Under 2015 har nya lönekriterier tagits fram som sätter kompetenskrav, marknadslöneläge och lönestruktur i fokus. Lönesättningen ska vara individuell och styra mot uppsatta mål. Det ska dock finnas ett reellt budgehltrymme. Direktivet får löneökningar 2016 är 2 procent på forvaltningsnivå. Det innebär att t ex produktionskontoret ska lägga ett genomsnitt om 2 procent i löneöversynen. Lönepåslaget kan därfor konuna att se olika ut mellan resultatenheter och mellan yrkesgrupper. Ramölmingarna fareslås till 2 procent (l,98 % exklusive nämnd och administration som erhåller l %) for barn- och utbildningsnänmden och socialnämnden som ersätter även privata utforare med peng- och check och köper verksamhet som är avtalsstyrd. Ä ven Kulturskolan kompenseras med 2 procent for upprälming av musiklärarlöner. Övriga nänmder fareslås en ramökning om l procent, vilket itmebär ett effektiviseringshav i forhållande till de 2 procenten i lönedirektivet. Specifika satsningar Utifrån lönestrategiska gruppens arbete kommer satsningar på specifika yrkesgrupper även göras Förslag på hur dessa ska fordelas kotnmer redovisas infor budgetbeslutet Personalomkostnadspålägget Personalomkostnadspålägget, 38,46 procent, foljer SKL:s nuvarande rekommendation for Internränta Internräntan foljer den rekommendation som lämnats av SKL, vilken i sin tur baseras på forväntrungar på den långa statsobligationsräntan. F ör 2016 fareslås en internränta om 2,5 procent, vilket är samma på nivå som

10 ~~;; DANDERYDSKOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev Dnr: KS 2015/0019 Internhyra På grund av ökade kapitalkostnader som uppstår som en konsekvens av fastighetsverksamhetens omfattande utbyggnadsprogram beträffande nya rorskole- och skolfastigheter behöver hyresintäkterna 2016 totalt öka med cirka 2 mnh utöver de 6,9 mnh som ligger i fastighetsnämndens ram ,7 mnkr av dessa avser kompensation for nybyggnation av förskolor. Kommunen har sedan tidigare tecknat hyresavtal med privata utövare där avtalen successivt omförhandlats eller fasats ut. För att bibehålla konkurrensneutraliteten mellan privata och kommunala utövare behöver kommunen anpassa forskolans pengnivåer från och med år 2016, då samtliga avtal inom forskolan är omförhandlade. föreslår att den del av hyreskompensationen som fastighetsnämnden erhållit rörande forskolelokaler, 3, 7 mnlrr, från och med 2016 tilldelas barn- och utbildningsnämnden och fordelas ut i peng. har i uppdrag att se över hela kommunens hyresmodell. Då uppdraget inte är slutfort måste det ges möjlighet till tillfälliga lösningar inom ett par problemområden vilka beshivs nedan. I budget 2015 har 1,5 mnla tillskjutits barn- och utbildningsnämnden for finansiering av tomställda lokaler. För att medlen ska kunna tas i anspråk hävs beslutsunderlag enligt nedan: Om antalet elever och barn minskar är det fortsatt utforarens ansvar att finansiera lokalerna. I forsta hand ska tekniska kontoret pröva möjligheten att hyra ut till annan hyresgäst. I slutänden är det dock utforaren som trots allt står med lokaler utöver det behov som finns. Barn- och utbildningsnämnden ska därfor svara för kostnaden for de lokaler som kan betraktas som strategiska ur ett långsiktigt perspektiv, dvs. när befolkningsprognosen visar att antalet barn i en nära framtid kommer öka igen. Nämnden ska således utifrån lokalförsörjningsperspektivet avgöra betydelsen av att lokalerna tillsvidare behålls. Nya redovisningsprinciper och viktiga lagändringar Komponentavskrivning Danderyds kommun kommer att övergå till komponentavskrivning fullt ut Arbetet med implementering påbörjades under 2014 och kommer fortgå under Kommunens helägda bolag Djursholms AB kommer implementera kommunens principer och regelverk under 2016 for att införas i skarp drift Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar for en del av kommens anläggningar kommer även omfattas av regelverket men forst 2017 med ett införande under lo

11 r;; DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev D nr: KS 2015/0019 Införande av komponentavskrivning innebär att underhållsarbete som idag belastar driftsbudget överförs till investering. Det gäller framför allt stora komponenter. Små komponenter bör definieras som reparation och däm1ed belasta driftsbudget. Målsättningen är att underhållsarbete ska bli betraktat som investering. Parallellt med införandet kommer anskaffuing göras av stödsystem för fastighetsregister innehållande underhåll och drift. En konsekvens av komponentavskrivning kan atmars bli ökad administration. Idag hanterar tekniska kontoret planerat underhåll i en accessdatabas. I budget för 2015 överfördes 20 mnkr från drift till investering för att möjliggöra hanteringen av det nya regelverket I de preliminära ramarna för 2016 är ytterligare cirka l O nmkr överförda från drift till investering. Lagändringar inom offentlig upphandling väntas till april Lagen om offentlig upphandling (LOU) förväntas få förändrade regler, bl.a. en skyldighet att förkasta låga anbud, större möjlighet att välja de några av de enklare och förmånligare upphandlingsprocesserna, skärpt kontroll av att leverantörer iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter. Det blir dock troligtvis inte möjligt att kräva anslutning till kollektivavtal. Däremot förväntas det finnas krav på att ibland dela upp ett kontrakt i olika mindre delar till förmån för små och medelstora företag. Ny lag för koncessioner (bygg- och tjänstekoncessioner). Inte lika detaljerad lag utan mer flexibel än övriga upphandlingsregler. Olika regler beroende på avtalets värde, tröskelvärdet ca 45 miljoner kronor. Avtalstiden får uppgå till max 5 år och upphandlingarna ska atmonseras genom ett s.k. koncessionsmeddelande. Tilldelningar kommer att kunna överprövas, precis som i LO U. (Koncession= ersättningen för arbetet utgörs endast av rätten att utnyttja byggnadsverket/tjänsterna, eller dels en sådan rätt och dels betalning. Tilldelning av koncessioner ska itmefatta att verksamhetsrisk överförs till koncessionshavaren.) Il

12 r;; DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev Dm: KS 2015/0019 Upphandling En upphandling är ofta ett resurskrävande projekt både utifrån verksamhetens perspektiv men även får den centrala upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten har ansvar för att kvalitetssälaa kommunens upphandlingsprocesser. Det är av stor vikt att upphandlingsenheten kommer in tidigt i processen, dvs. redan i behovsstadiet I den av fullmäktige beslutade ansvarsoch rollfårdelningen framgår att "I verksamhetsplanen skall framgå vilka upphandlingar som planeras får verksamhetsåret". Närnndema ska i fårslag till budget får 2016 och plan ange vilka stöne upphandlingar som planeras eller är tänkbara under perioden. Volymantaganden Redovisade budgetramar fåmtsätter följande volymer. Tabell 7. Volymer Barnomsorg Ram 2016 Budget Utfall Förskola/familjedaghem 1-2 år Förskola/familjedaghem 3-5 år Fritidshem färskoleklass Fritidshem år Fritidshem år Fritidshem, barn till föräldralediga Skola Färskoleklass Grundskola år Grundskola år Gymnasieskola Äldreomsorg Hemtjänsttimmar Särskilda boenden, platser Korttidsboenden Summa boendeplatser inkl. korttidsboende Funktionsnedsättning Gruppboende vuxna, helårsplatser Daglig verksamhet, helårsplatser LASS, antal personer Socialpsykiatri Boende, antal vårddygn

13 r;; DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev D nr: KS 2015/0019 Befolkningsutveckling Kommunens befolkning beräknas öka under kommande år och kommer enligt senaste befolkningsprognosen att uppgå till personer år Uppdelat per åldersgrupp är prognosen enligt följande tabell. Prognosen visar att kommunens befolkning beräknas öka med totalt 5,6 procent eller l 805 personer mellan åren 2013 till Förändring Al drar utfall prognos prognos prognos prognos prognos % , , , , , ,0 75-w ,3 Totalt ,6 Som framgår av tabellen ovan beräknas en stor procentuell ökning ske i samtliga åldersgrupper mellan 7-64 år samt 75-w år. Under den kommande femårsperioden prognostiseras en haftig ökning av antalet barn i grundskoleåldern. Samtidigt visar prognosen en stark nedåtgående trend inom barnomsorgsåldrarna de närmaste åren. Prognosen bygger på ett antagande om totalt 943 fårdigställda bostäder i korrummen under prognosperioden. Antalet bostäder i flerbostadshus beräknas bli många gånger större än antalet nya småhus. styckebyggen är fårdelade på de områden där småhus är planerade enligt prognosen. Utöver de siffror som presenteras beräknas ett antal bostäder i särskilt boende får äldre år 2017 tillkomma. Tabellen nedan redovisar antagandet 2er delmmåde, år och tyi! av bostad. Typ Delområde Summa Flerbostadshus Danderyd ** o 401 Djursholm o *20 20 o o o 40 Enebyberg o o o 80 o o 80 stoeksund o o o 100 *230 o 330 Totalt o 851 Småhus Danderyd 9 o 10 o o o 19 Djursholm 4 4 o o o o 8 Enebyberg o o o o o o o stoeksund o o o o o o o styckebyggen Totalt Summa * Inklusive studentbostäder, ** Inklusive särskilt boende för äldre 13

14 ~~, DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev Dnr: KS 2015/0019 I det befintliga bostadsbeståndet antas en fårtätning om O, l procent for de kommande två åren. Resten av prognosperioden antas ingen fortätning ske i det befintliga bostadsbeståndet. skatteintäkter, utjämning och statsbidrag skatteintäkterna inldusive utjämning och statsbidrag forväntas sammantaget med 2015 år skatteuttag att öka med 3,2 procent 2016, 2,2 procent 2017 och 2,6 procent Tabell8. Skatter, utjämning och statsbidrag Skatter, utjämning och statsbidrag (mnkr) Bokslut Rev. Budget Budget 2016 Plan Plan Not ** ** Befolkning 1/11 året före Utdebitering 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 Preliminär kommunalskatt 1 934, , , , ,0 slutavräkning -3,5 7,8 0,0 0,0 0,0 Inkomstutjämning -623,4-652,2-695,6-718,3-736,4 Kostnadsutjämning 203,2 194,8 195,9 178,9 169,6 LSS-utjämning -32,3-30,5-30,5-30,6-30,8 Fastighetsavgift 48,8 50,1 50,1 50,1 50,1 Regleringsavgiftl-bidrag 7,5-1,3-12,3-16,8-23,5 strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Införandebidrag 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettointäkter Förändring % * SKL: s prognos jan 2015 **SKL: s prognosfeb ,3 1,3% 1 587, , , ,0 3,1 % 2,6 % 2,1 % 2,6 % Arbetet med resultatstyrning i budgetarbetet Övergripande styrning Kommunen tillämpar en styrmodell med mål- och uppdragssty:rning. Modellen utgår från åtta övergripande mål som beslutas av kommunfullmäktige. De övergripande målen är foljande: Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfiihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och forutsättningar. Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus. God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip for all kommunal verksamhet. Kommunen skall ge goda forutsättningar for ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. 14

15 DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev D nr: KS 2015/0019 Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat Kommunen skall ha låg kommunalskatt. Danderyd skall ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. I bokslutet för 2014 framgår att kommunen uppnår samtliga övergripande mål. Sammanfattningsvis bedöms utgångsläget vad avser kommunens verksamheter inför 2016 som gott. God måluppfyllelse avseende nänmdernas inriktningsmål samt goda resultat i externa jämförelser, med några undantag, visar på en i huvudsak stabil kvalitetsnivå i verksamheterna. Nämndernas inriktningsmål och resultatmål Nämnderna har uppdraget att utifrån de övergripande målen formulera och till kommunfullmäktige föreslå ett begränsat antal imiktningsmål för sina olika verksamhetsområden. Målen skall ange hur respektive verksamhet arbetar för att förverkliga de övergripande målen. Inriktningsmålen fastställs av fullmäktige. Nänmderna skall vidare ta fram ett antal resultatmål som konkretiserar hur nänmdens verksamheter bidrar till uppfyllelse av inriktningsmålen. Av nänmdernas budgetförslag skall framgå vilka resultatmål inldusive målnivåer som är kopplade till respektive imiktningsmål. I budgetförslaget skall nämnderna bedöma och kommentera måluppfyllelsen för inriktningsmålen avseende ambitioner för 2016 och Av budgetförslaget ska även framgå vilka åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nänmden har till sitt förfogande. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska i budgetförslaget redovisa på vilket sätt målnivåerna kommuniceras till berörda. Bedömningsskalan av i vilken grad målen har uppfyllts förändrades från budget Nivåerna av måluppfyllelse: "målet är uppfyllt" (grönt), "målet är delvis uppfyllt" (gult) samt "målet är ej uppfyllt" (rött). Därtill fim1s kategorin "målet är ej bedömt" (-), vilket undantagsvis används när det av brist på underlag inte är möjligt att göra en bedönming av måluppfyllelsen. Tydligare mål För att resultatstyrningen ska utgöra ett stöd i det dagliga arbetet och tydligt visa i vilken riktning vi vill utveckla kommunen, med en röd tråd från kommunens övergripande målstruktur ned till styrningen längst ute i verksamheten, behöver innehållet i målmodellen bli tydligare. Från de övergt ipande målens mer visionära utfornming ska målformuleringarna vid varje steg av målnedbrytning från imiktningsmål till resultatmål och vidare ut i organisationen bli mer specifika/koniereta och mätbara. Målen behöver vara kända och accepterade av de som på olika sätt berörs av dem, vilket förutsätter att de är realistiska utifrån den verklighet vi befi1mer oss i men också 15

16 r;; DANDERYDSKOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg Rev Dm: KS 2015/0019 utifrån den utveclding vi vill verka får. För att tydliggöra den planerade utvecldingen är det viktigt att ambitionsnivåer tidssätts, så att det tydligt går att följa upp att vi är på rätt väg. De nyckeltal och bedömningsgrunder som ska ligga till grund får bedömning av målets uppfyllnad ska vara kända och dokumenterade redan när målet beslutas i samband med budget. Under 2015 pågår ett utvecklingsarbete avseende kommunens målmodell Förväntat resultat är en tydlig och förståelig modell med fokus på utveclding. Den nya modellen ska vara beslutad inför arbetet med budget 2017 (med plan ). I budgetarbetet inför 2016 tillämpas nu gällande målmodell Folcus i målarbetet inför 2016 är att se över innehållet i nämndens målstruktur: att mål, nyckeltal och aktiviteter är det de säger sig vara, det vill säga att aktiviteter till exempel inte benämns nyckeltal Den årliga översynen av att nämndens målformuleringar bidrar till de överliggande målnivåernas uppfyllnad är som alltid viktig. Det är i detta arbete vä1i att beakta mängden mål som nämnden arbetar med. En större mängd målleder sällan till bättre resultat. Snarare tenderar fårre antal mål att fokusera styrningen och därigenom medfåra bättre resultat. Mål och medel Planeringsmodellen innebär att kommunstyrelsen fastställer en ram får respektive nänmds nettokostnader som en utgångspunkt får budgetprocessen. Ramutrymmet begränsas av finansiella restriktioner i form av exempelvis beslutade mål får kommunens ekonomi och skattesats. Nämnderna skall utifrån den aktuella ramen utarbeta en budget som innebär fårslag till fårändringar och prioriteringar får att uppnå fastställda inriktnings- och resultatmål Vid konflikt mellan medel och mål skall nämnden i fårsta hand söka prioritera inom anvisad ram. Kommlmstyrelsen och kommunfullmäktige har i budgetdirektiven och senare i budgetbeslutet möjlighet att lämna konlcreta utrednings- eller utvecklingsuppdrag till nämnderna. kommundirektör ekonomichef 16

17 r~;; DANDERYDS KOMMUN Kommunstyrelsens ordforande Dm: KS 2014/0019 Direktiv för budgetarbetet Driftbudgetramar och resultatplan Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdirektiv for nästkommande budget- och planperiod. Kommunstyrelsen har kompletterat budgetprocessen med att ge samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer med den utveckling verksamheterna står inför under kommande planperiod Tabell l. Ramar 2016 ordförandeförslag (mnkr) KF Budget Förslag Ramförslag Uppräkning Budgetram 2016 till ram kommun (nov 2014) enligt styrelsens nämnderna ordförande Kommunstyrelsen -87,8-92,9-92,9 1% Revision -1,O -1,O -1,O 1% överförmyndarnämnden -2,7-2,7-2,7 1% Miljö- och hälsoskyddsnämnden -5,7-6,7-6,7 1% Byggnadsnämnden -10,1-10,3-10,3 1% VA-verksamhet och Avfall 0,0 0,0 0,0 0% Tekniska nämnden -89,6-89,6-86,6 1% Fastighetsnämnden -23,1-15,0-9,3 1% - hyreskompensation -2,0 Kultur- och fritidsnämnden -91,0-90,7-91,0 1% Barn- och utbildningsnämnden -792,4-791,9-795,6 2% Socialnämnden -573,7-573,7-563,7 2% Summa , , ,5 Avgår internränta 58,0 58,0 58,0 Nämndernas nettokostnader , , ,5 Uppräkning ca 1 % -16,1-93,8-1,O -2,7-6,8-10,4 0,0-87,5-9,4-2,0-91,9-811,4-574, ,7 58, ,7 Pensioner, PO-diff m.m. -30,0 Realisationsvinster, exploatering 50,0 - Mörby centrum Försäljn. av anläggningstillgångar 5,0 Produktionens resultat 0,0 Verksamhetens nettokostnad ,2 skatteintäkter, utjämning & statsbidrag 1 632,5 Nytt utjämningsförslag 0,0 Extern medelsförvaltning 0,0 Finansnetto -16,1 Resultat 4,3 Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden: den del av ramen som betalas ut till verksamheterna räknas upp med 2 procent för att kompensera för pris-och löneökningar, och med l procent för nämnd och administration. -30,0 60,0 94,8 5,0 0, , ,7-8,0 0,0-16,1 101,7 17

18 L3 DANDERYDS KOMMUN Kommunstyrelsens ordfårande D nr: KS 2014/0019 Av tabellen ovan framgår följande kolumner. Budget 2016 enligt beslut i kommunfullmäktige Budget 2016 inldusive de fårslag till fårändringar som nämnderna lämnat F örslag till ram, kommunstyrelsens ordfårande Upprälming 2016 får pris- och löneökningar Nämndemas budgetramar får 2016 enligt fårslag från kommunstyrelsens ordfårande Förändring av utjämningssystemet Regeringen har föreslagit fåränd1ingar i systemet för kommunal skatteutjämning. Förändringarna kommer att införas successivt tmder en fyraårsperiod med start år För Danderyds kommun innebär fårslaget att utjämningsskatten kommer att öka med totalt 28 miljoner kronor, när fårändringarna fått fullt genomslag Beloppet motsvarar en höjning av kommunalskatten med cirka 25 öre. För specifikt budgetåret 2016 innebär regeringens fårslag cirka 8 miljoner leronor i ökad utjämningsskatt, vilket motsvarar en höjning av kommunalskatten med 8 öre. skattesatsen får år 2016 föreslås trots detta vara oförändrad, men får att möta regeringens nya pålagor kommer sannolikt en höjning av utdebiteringen att bli aktuell år Det kan i sammanhanget noteras att Danderyds kommun redan idag betalar cirka 490 miljoner kronor netto i utjämningsskatt, av en omslutning på cirka 1,6 miljarder kronor. De förändringar som föreslås per nämnd är enligt följande Kommunstyrelsen Budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till87,8 mnla. Kommtmledningskontoret föreslår en höjning av budgetramen till 92,9 mnlcr, det vill säga en utölming med 5,1 mnlcr. har behov av nya tjänster inom exploate1ing/plan och kommunikation med anledning av stadsbyggnadsprojekten inklusive Mörby centrumprojektet och utredningen om tunnelfårläggning av E18. I utökningen ingår en viss fårstärlating av konsultbudgeten inom HR med de satsningar som planeras inom ramen får arbetsgivarrollen. Ordfårandeförslag Förslag till ram får kommunstyrelsen 2016 är enligt kommunledningskontorets förslag. Förslaget innebär utökning av ramen med 5,1 mnlcr. Kommunstyrelsens ram rälenas upp med l procent får att kompensera får pris- och löneökningar. Byggnadsnämnden Nämndens fårslag 18

19 r:= DANDERYDSKOMMUN Kommunstyrelsens ordforande Dm: KS 2014/0019 Budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till l O, l mnlcr. Nämnden föreslår att ramen for 2016 utökas med 0,2 mnlu tilll0,3 mnlcr beräknat i 2015 års priser och löner. Verksamhetens arkiv har under en lång tid inte underhållits i tillräcklig omfattning och det salmas utrymme for nya handlingar. Under 2014 har akuta insatser gjorts for att få in fler hyllor i det befintliga arkivet. För att komma tillrätta med bristema är det nödvändigt att tillfora extra resurser. Tillkommande kostnad for arkivering 2016 berälmas till 150 tkr. På sikt kan e-arkivering av handlingar göras, vilket också det nya ärendehanteringssystemet klarar att stödja när systemet fitms på plats. För att effektivisera den samordnade administrationen av information i verksamhetssystemen får byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnänmden behöver en investering göras i en webbapplikation som möjliggör sammanställning av information på fastighetsnivå. Driftkostnaden berälmas totalt öka med 30 tkr. Ordförandeforslag F örslag till ram for byggnadsnämnden 2016 är enligt nämndens forsla g. Nämndens ram räknas upp med l procent for att kompensera for pris- och löneölmingar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nä1m1dens fårslag Budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till 5,7 mnlu. Nämnden föreslår att ramen for 2016 utökas med 1,0 mnlcr till5,8 nmlu beräknat i 2015 års priser och löner. Nänmdens uppgifter ökar genom att kraven från nationell, regional och lokal nivå ökar. Exempel på detta är hav på ökad tillsyn på dagvatten och tillkommande uppgifter som ett resultat av kommunens reviderade avfallsplan. Dessa uppgifter ryms inte inom befintlig ram utan en preliminär bedömning är att det behövs ett resurstillskott på ytterligare cirka 750 tlu for att klara tillsynsbehovet Övriga nödvändiga verksamhetskostnader som inte fim1s med i budgeten är provtagning på livsmedel och miljöjuridiska tjänster som inte gäller buller. Samn1anlagt berälmas dessa kostnader uppgå till 250 th per år. Ordfårandeförslag Förslag till ram for miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016 är enligt nämndens förslag. De satsningar som nämnden föreslår är viktiga får det utvecklingsarbete som pågår. Nämndens ram rälmas upp med l procent for att kompensera får pris- och löneölmingar. 19

20 ,~, DANDERYDSKOMMUN Kommunstyrelsens ordforande D nr: KS 2014/0019 Revisionen Ordförandeforslag Budgetramen for revisionen 2016 räknas upp med l procent for att kompensera for pris- och löneökningar. Överförmyndarnämnden Ordförandefårslag Budgetramen for överformyndarnämndens verksamhet 2016 rälmas upp med l procent i kompensation for prisökningar. Fastighetsnämnden Nämndens forslag Fastighetsnämndens ram 2016 forslås minska med 8,1 mnkr netto på gnmd av införandet av komponentavsklivning. Ordfårandeförslag Fastighetsnämndens ram föreslås minska med 10,1 mnla. 8,1 mnla på grund av införandet av komponentavskrivning, samt med 2,0 mnkr på grund av sänkta mediekostnader (el, olja etc). För att bibehålla konkurrensneutraliteten mellan privata och kommunala utövare behöver kommunen anpassa forskolans pengnivåer från och med år 2016, då samtliga avtal inom forskolan är omförhandlade. Därfår föreslås att den del av hyreskompensationen som fastighetsnämnden erhållit rörande forskolelokaler, 3,7 mnla, från och med 2016 tilldelas barn- och utbildningsnämnden och fordelas ut i peng. Fastighetsnämndens ram rälmas upp med l procent får att kompensera for pris- och löneölmingar. Tekniska nämnden Nämndens forslag Nämndens ram 2016 forslås vara på samma nivå som vid kommunfullmäktiges budgetbeslut 89,6 mnla Ordförandefårslag Budgetramen föreslås sänl<:as med 3 mnkr till 86,6 mnla. Orsaken är framför allt lägre elkostnader. Utgångspunl<ten är överskottet i bokslut Nämndens ram rälmas upp med l procent for att kompensera for pris- och löneölmingar. Kultur- och fritidsnämnden Nämndens forslag Budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till91,0 mnla. Nämnden föreslår att ramen for 2016 minskar med 0,3 mnh till90,7 mnla berälmat i 2015 års priser och löner. Förvaltningens forslag inlduderar berälmade samt icke berälmade kostnader av tillkommande verksamhetsforändringar for De berälmade verk- 20

21 r:; DANDERYDSKOMMUN Kommunstyrelsens ordfårande Dm: KS 2014/0019 samhetsförändringarna innebär, jämfört fullmäktiges ram, minskade driftkostnader om 260 tia. Till detta belopp kommer ett antal stöne verksamhetsfårändringar får vilka kostnaderna, i dagsläget, inte kan beräknas. En av dessa som slår beloppsmässigt är den tillkommande hyra får ridhuset som väntas, men ännu ej är fastställd. Ordförandefårslag Förslag till ram får kultur- och fritidsnämnden 2016 är enligt nämndens fårslag samt att nämnden även kompenseras får uppräkning av kulturskolans musiklärarlöner med 2 procent. Förslaget i sak innebär ingen utökning av verksamhetenjämfå1t med im1evarande år. Byggnation av Djursholms ridhus planers påbö1jas levartal fyra 2015 och beräknas fmtgå till och med levartal två Under byggtiden är ridskolan hyresbefriad. Hyran om 300 tkr belastas istället kultur- och fritidsnämnden. Efter färdigställandet belastas nänmden med en hyressubvention i två steg vilken ridskolan erhåller i månader. Kultur- och flitidsnämnden kompenseras därmed med 300 tkr 2016, 1,3 mnla 2017 samt 2,3 mnh Budgetramen rälmas upp med l procent får att kompensera får pris- och löneökningar. Barn- och utbildningsnämnden Nä11mdens fårslag Budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till 792,4 mnla. Nämnden föreslår att ramen får 2016 utökas med 6,3 mnla till 798,7 mnla', samt en generell upprälening av nämndens bruttokostnader med 2 procent. Kommunfullmäktige beslutade att öka nämndens ram 2015 med 6,8 mnla får lönestrategiska satsningar inom fårskola och skola. De1ma nivåhöjning är imäknad i ovanstående budgetram. Nämnden bedömer att det firu1s behov av att fortsatt höja lönerna får vissa yrkesgrupper. Jämförelser med lönenivåer i andra konmmner kommer att göras under 2015 av den lönestrategiska gruppen. Budget 2015 bygger på befolkningsprognosen som gjordes In får 2016 års budgetarbete uppdateras prognosen, vilket sannolikt leder till fårändrat antal invånare. Ä ven små fåränd1ingar får stor betydelse får kostnaderna. Nämnden vill därför, i likhet med tidigare år, att budgetramen omprövas utifrån befolkningsprognosen som görs våren Nämndens fårslag till resursbehov och satsningar är sammanfattade nedan: Förskola och pedagogisk omsorg (m n kr) Höjda lönenivåer för att attrahera fler förskollärare -2,4-2,4 Ökade kostnader för förbättrade karriärvägar inom förskola -0,7-0,7 Dubbelräknade utvecklingsinsatser, finns oförändrat kvar under grundskola 0,8 0,8 21

22 r;; DANDERYDS KOMMUN Kommunstyrelsens ordfårande Dnr: KS 2014/0019 Lägre kostnader för att specialpedagogutbildning inte genomförs Ökade kostnader för VFU handledarutbildning 1,6-0,2 1,6-0,2 Grundskola, färskoleklass och.fi'itidshem (mnkr) Höjd lön för lärare Höjd lön för fritidspedagoger Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd Ökade kostnader för VFU handledarutbildning Ökade kostnader för att ha beredskap för skolplatser förensamkommande barn och nyanlända flyktingar ,0-0,7-1,3-0,3-0, ,0-0,7-1,5-0,3-0,3 (m n kr) Danderyds gymnasiums gymnasiesärskola Lägre kostnader för paviljonger Ökat anslag till ungdomsmottagningen ,8 1,1-0, ,8 1,1-0,1 Ordfårandefårslag Förslag till ram 2016 omfattar fårändringar om totalt -3,2 mnkr och uppgår till 795,6 mnkr exkl. uppräkning. Nämndens fårslag innehåller 6,3 mnkr netto får olika utvecklingsinsatser samt strategiska lönesatsningar. Förslaget innebär satsningar om 6,8 mnkr får höjda löner inom fårskola och skola. Vad gäller dessa satsningar som nämnden fareslår bedöms 6,8 mnkr vara av en lönestrategisk karaktär och fareslås hänskjutas till det arbete som pågår inom den lönestrategiska gruppen. Gruppen ska genom kmiläggning av lönestrukturer och lönenivåer i kommunen och med hänsyn till relaytelingsbehov bättre kunna avgöra framtida lönenivåer. För att bibehålla konkultensneutraliteten mellan privata och kommunala utövare behöver kommunen anpassa fårskolans pengnivåer från och med år 2016, då samtliga avtal inom fårskolan är omfårhandlade. Därfår fareslås att den del av hyreskompensationen som fastighetsnämnden erhållit rörande fårskolelokaler, 3,7 mnla, från och med 2016 tilldelas barn- och utbildningsnämnden och fårdelas ut i peng. Med anledning av ovanstående får ramen får bam- och utbildningsnämnden i detta skede av budgetprocessen betraktas som preliminär. Nämnden uppmanas fålja arbetet och plincipema får uppräkning och återkomma med eventuella budgetkonsekvenser som fåranleds av eventuella ändringar. Vidare fårutsätts nämnden återkomma med evenh1ella konsekvenser som kommande befolkningsprognos och volymfårändringar medfår. ~90 22

23 r;; DANDERYDS KOMMUN Kommunstyrelsens ordfårande Dnr: KS 2014/0019 Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram avseende den del som betalas ut till verksamheterna räknas upp med 2 procent och får nämnd och administration med l procent. Socialnämnden Nämndens fårslag Socialnämndens ram föreslås ligga kvar på samma nivå som kornmunfullmäktiges budgetbeslut, 573,7 rnnkr. Ordfårandeförslag Nämndens ram föreslås minskas med -10,0 rnnlu jämfört med preliminär ram som beslutats av kommunfullmäktige. Minskningen motiveras av att socialnämnden redovisar större överskott i bokslut 2014 samt i fårsta helårsprognosen får Överskotten avser flera av nämndens verksamheter. I föreslagen ram är hänsyn tagen till senaste befolkningsprognosen och volyrnberäkningar. Konununfullmäktige beslutade i mars 2015 att teckna nya överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen avseende mottagande av nyanlända och ensarnkonunande barn. De nya avtalen i1mebär i princip en fårdubbling av kornmunens åtagande. För närvarande pågår ett förvaltningsövergripande arbete i syfte att säkerställa att kommunen kan säkerställa behovet av bostäder får målgruppen. Det är i dagsläget oklart vilken eventuell budgetpåverkan detta kan medföra. Socialnämnden ges därfår i uppdrag att i budgetarbetet föreslå eventuella förändringar som kan bli följden av det pågående utredningsarbetet, såväl avseende drifts- som investeringsbudgeten. Socialnämndens budgetram avseende den del som betalas ut till verksamheterna räknas upp med 2 procent och med l procent får nämnd och administration. Ordförandeförslag för investeringar 2016 Förslag till total investeringsram 2016 uppgår till 318,9 rnnlu. I reviderad budget får 2015 uppgår investeringarna till 30 l, l mnlu inldusive ombudgeteringar från Nämndernas investeringsramar får 2016 är i detta skede att betrakta som preliminära. Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med ordfårandens fårslag om preliminära investeringsramar enligt tabell 2. Investeringsramar Tabell2. Investeringsramar 2016 Budget KF Förändring enligt Preliminära (mnkr) 2016 nämnderna 21 februari investeringsramar PLF 2016 Kommunstyrelsen -9,4 0,0-9,4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -0,2-0,5-0,7 23

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Planeringsförutsättningar och direktiv för budget Tjänsteutlåtande 1 (16) KS 2019/0017.

DANDERYDS KOMMUN. Planeringsförutsättningar och direktiv för budget Tjänsteutlåtande 1 (16) KS 2019/0017. Björn Wallgren Tjänsteutlåtande 1 (16) Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020 Ärende Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till budget 2020. Nämnderna

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 och plan Tjänsteutlåtande 1 (23) KS 2018/0017

DANDERYDS KOMMUN. Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 och plan Tjänsteutlåtande 1 (23) KS 2018/0017 Tjänsteutlåtande 1 (23) Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2019 och plan 2020 2021 Ärende Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdirektiv för nästkommande

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2014 och plan

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2014 och plan Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2014 och plan 2015-2016 Ärendet I budget för 2013 och plan 2014-2015 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 Kf 38/2017 Dnr KS 2016/319 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning Antagen av kommunfullmäktige 20

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Förslag till revidering av drittbudget 2014 Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Annie Wang Revisionskonsult 11 oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ 100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ DAGENS HÅLLPUNKTER EKONOMI KVALITET UPPHANDLING STYRNING & LEDNING Traineeprogrammet 22 november 2017 EKONOMI SYFTE En ekonom är en man som förklarar det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2012

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2012 KS 2011/0017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2012 Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekordartad 2010, vilket delvis förklaras av motsvarande fall 2009. Sverige har av olika skäl,

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Budgetramar

Budgetramar Dnr KS-2012-701 Dpl 10 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2012-12-17 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2014-2016 Dnr KS-2012-701

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren 2015 2018

Budgetförutsättningar för åren 2015 2018 2015-02-19 1 (8) CIRKULÄR 15:7 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Måns Norberg m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Budgetförutsättningar för åren 2015 2018 I detta cirkulär presenterar vi: Ny skatteunderlagsprognos

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Budgetprognos 1, år 2012

Budgetprognos 1, år 2012 1(10) Budgetprognos 1, år 2012 Detta tjänsteutlåtande samordnas med ärendet KS 2011/0328 som gäller ombudgetering och revidering av budget för 2012. Ärendet Årets första prognos innebär ett resultat på

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering

Läs mer

Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun

Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun T E R T I AL 1 2014 Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Ekonomisk analys Sammanfattning Det ekonomiska utfallet per april Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 23,2

Läs mer

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Maria Schönbeck Revisionskonsult 19 oktober 2017 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:4 Diarienr: 2001/0027. Siv Stjernborg. Datum:

Cirkulärnr: 2001:4 Diarienr: 2001/0027. Siv Stjernborg. Datum: Cirkulärnr: 2001:4 Diarienr: 2001/0027 Handläggare: Sektion/Enhet: Henrik Berggren Siv Stjernborg Finanssektionen Datum: 2001-01-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019

Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (9) Kommunstyrelsen Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat en kvartalsrapport med en helårsprognos för 2019.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2010

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2010 1(14) KS 2009/0007 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2010 Förutsättningarna och direktiven för budget 2010 upprättas i ett skede då den internationella ekonomin har skakats av den värsta

Läs mer