Reviderad budget och prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad budget och prognos 1-2014"

Transkript

1 1(16) Reviderad budget och prognos Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning med 1,7 mnkr mot kommunfullmäktiges budget. I investeringsmedel begär nämnderna ombudgetering om totalt 101,5 mnkr från föregående år. Av dessa avser 79,5 mnkr investeringsmedel inom fastighetsnämnden. Årets första prognos innebär ett positivt resultat om 0,5 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 22,9 mnkr. Huvuddelen av nämndernas prognoser är i nivå med budget. Avvikelsen utgörs av ett underskott på barn- och utbildningsnämnden. Orsaken är att statsbidraget för maxtaxan inom barnomsorgen beräknas minska med 3,4 mnkr. Prognosen avseende årets investeringar är 75,3 mnkr lägre jämfört med förslag till reviderad budget. Avvikelsen avser fastighetsnämnden. Exploateringskostnaderna är i prognosen oförändrade och överensstämmer med reviderad budget. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av driftmedel om totalt kronor, enligt bilaga Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt kronor, enligt bilaga Kommunfullmäktige ökar kommunstyrelsens ram med kronor, enligt bilaga Kommunfullmäktige ökar miljö- och hälsoskyddsnämndens ram med kronor, enligt bilaga 1.

2 5. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens begäran om justering av 2014 års investeringsbudget. Detta genom att kronor av nämndens reviderade driftbudget justeras till investeringsmedel. Justeringarna avser driftmedel knutna till projekt Friberga. 6. Kommunfullmäktige godkänner att produktionsstyrelsen utnyttjar ytterligare kronor i fondmedel 2014 för att på sikt kunna minska kostnaderna för 1-1 samt för avetablering av en paviljong. 7. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens begäran om justering av budget. Justeringen innebär att kronor inom 2014 års budget justeras, från drift till investering. Detta för att möta kommande krav på komponentavskrivning. 8. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om kronor i investeringsmedel. Investeringen avser inventarier samt ett porträtt av kommunstyrelsens tidigare ordförande. 9. Kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden ytterligare kronor för investeringar Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att särredovisa affärsverksamheterna VA och Avfall avseende drift och investering utifrån Rådet för Kommunal Redovisnings principer i kvartalsrapport mars och prognos Kommunfullmäktige lägger Prognos 1 inkl. reviderad budget 2014 till handlingarna. 2(16) Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade kommunens budget för 2014 och planperioden vid sammanträdet i november Syftet med att behandla en reviderad budget och prognos är att ge kommunfullmäktige en möjlighet att ta ställning till nämndernas begäran om ombudgetering och framställan om tilläggsbudget. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder om- och tilläggsbudget kan godkännas. Finansieringen genom skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag har en stor betydelse för kommunens samlade verksamhet. Sedan kommunfullmäktige fattat beslut om budgeten i november har en ny skatteprognos kommit från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Till stöd för kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget lämnar nämnderna efter januari månads utgång en första prognos över verksamhetens ekonomiska utveckling. Med kännedom om väsentliga förändringar i verksamhetens inriktning, omfattning eller volym, skall nya ekonomiska bedömningar göras. Detta för att kommunstyrelse och kommunfullmäktige

3 tidigt ska få information om förutsättningarna eventuellt har förändrats sedan nämnderna arbetade fram sina respektive budgetförslag föregående år. 3(16) Revidering av budget 2014 med prognos följer disposition nedan: - Nämndernas begäran om ombudgetering av driftsmedel, investeringsmedel samt exploateringsmedel - Nämndernas begäran om tilläggsanslag och justerad budget vad gäller drift, investeringar samt exploateringskostnader - Prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag - Prognos gällande kommunens resultat - Nämndernas prognoser avseende drift och investeringar - s yttrande och förslag till reviderad budget med prognos. Nämndernas hemställan om ombudgeteringar Sammanfattningsvis föreligger följande framställningar gällande ombudgeteringar av drift-, investerings- samt exploateringsbudget. Tabell: Sammanställning av nämndernas begäran om ombudgeteringar från 2013 Ombudgeteringar Drift Investeringar Exploatering (mnkr) Kommunstyrelsen -4,4 Byggnadsnämnden -0,1 Teknisk nämnd, övrigt -2,8 Fastighetsnämnden -10,3-79,5 Kultur- och fritidsnämnden -14,7 Summa -10,3-101,5 0,0 Ombudgetering av driftsmedel från 2013 Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden begär att i ärendet reviderad budget 2014 få ombudgetera sammanlagt 10,3 mnkr av 2013 års driftsmedel. Dessa består av 5,7 mnkr i riktade medel till ombyggnad av Fribergaskolan samt 4,6 mnkr för planerat underhåll. Fastighetsnämnden kommer senare i detta ärende under rubriken Tilläggsanslag och justering av budget begära att 5 mnkr av budgeterade medel för underhåll 2014 justeras från drift till investeringar. Detta för att för att möta ett införande av komponentavskrivning 1 i enlighet med planerad underhållsplan. 1 Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för materiella anläggningstillgångar som grundar sig på att de olika komponenterna i t.ex. en fastighet särskiljs och skrivs av var för sig. Utgångspunkten är att varje separat del anses ha olika lång livslängd och att den tid de kan användas därför skiljer sig åt.

4 4(16) Ombudgetering av investeringsmedel från 2013 Totalt begär nämnderna ombudgetering av 101,5 mnkr i investeringsmedel från föregående år. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen begär att få föra över sammanlagt kronor av 2013 års investeringsmedel. Orsaken till att investeringsmedlen inte förbrukats under 2013 är att ett antal projekt senarelagts eller försenats. Till dessa hör bland annat IT-infrastruktur, beslutsstöd, nytt intranät och GIS. Prognosen så här långt avseende investeringsbudgeten för 2014 är att medlen kommer att utnyttjas i sin helhet. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden begär att få föra över sammanlagt kronor av 2013 års investeringsmedel. Medlen avser det förvaltningsövergripande GIS programmet. Projektet har försenats på grund av att arbetet med webbkartor dragit ut på tiden. Teknisk nämnd, övrigt Tekniska nämnden begär att få föra över sammanlagt kronor av 2013 års investeringsmedel. Medlen avser sammanlagt 8 pågående projekt som ej är slutförda eller blivit försenade. Dessa rör bland annat: kajer, parkeringar, upprustning runt E18, trafiksäkerhetsåtgärder. Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden begär att få föra över sammanlagt kronor av 2013 års investeringsmedel. Medlen avser sammanlagt 16 pågående projekt som ej är slutförda eller blivit försenade. Till de större objekten som ombudgeteras hör: Fribergaskolan etapp 3-6, Kevingeskolan, Pensionärsbostäder Enebyberg, Björkdungen och Brageskolan. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden begär att få föra över sammanlagt kronor av 2013 års investeringsmedel. Medlen avser sammanlagt 12 pågående projekt som ej är slutförda eller blivit försenade. Dessa rör bland annat: Servicebyggnad Danderydsvallen, Belysning och konstgräs Danderyds gymnasium, Ny skateyta samt Energieffektivisering ishall Stockhagen. Ombudgetering av exploateringsmedel Ingen begäran om ombudgetering av exploateringsmedel från föregående år har skett.

5 Tilläggsanslag och justering av budget (16) Förslag till reviderad driftbudget Tabell: Sammanställning av förslag till reviderad driftsbudget nämnder 2014 Drift (mnkr) Begäran om Budget KF Ombudget. tilläggsanslag Förslag till Avvikelse 2014 från 2013 & revidering Rev. Budget mot budget KF Kommunstyrelsen -62,3 0,0-0,7-62,9-0,7 Valnämnden -1,0 0,0 0,0-1,0 0,0 Revision -0,9 0,0 0,0-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,4 0,0 0,0-2,4 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -5,4 0,0-0,3-5,7-0,3 Byggnadsnämnden -9,1 0,0 0,0-9,1 0,0 VA-verk och Avfall -5,6 0,0 0,0-5,6 0,0 Tekniska nämnden, övrigt -89,3 0,0 0,0-89,3 0,0 Fastighetsnämnden -32,2-10,3 5,0-32,9-0,7 Kultur- och fritidsnämnden -80,7 0,0 0,0-80,7 0,0 Barn- och utbildningsnämnden -766,6 0,0 0,0-766,6 0,0 Socialnämnden -555,1 0,0 0,0-555,1 0,0 Delsumma ,5-10,3 4, ,2-1,7 Avgår internränta 57,0 0,0 0,0 57,0 0,0 Summa , ,2-1,7 Kommunstyrelsen bedömer att kommunstyrelsens totala budget 2014 behövs öka med kronor. Orsakerna är att: - utifrån det tillskott av medel som kommunstyrelsen tilldelades i 2015 års budget gör kommunledningskontoret bedömningen att kr av dessa behövs redan Medlen avser att täcka kostnader för ökade personalresurser vilka krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas i enlighet med fattade beslut. - den debiterade årsavgiften för 2014 till Storstockholms brandförsvar blev kronor lägre än vad som budgeterats. Därmed minskar budgetbehovet för brandförsvaret (inklusive säkerhetssamordning) med motsvarande belopp. - KLK har behov av två nya arbetsplatser i Mörby Centrum. Kostnaden 2014 beräknas uppgå till kronor inkluderat en engångskostnad för inventarier. - det finns ett uppkommet renoveringsbehov av en antik möbel i slottets festvåning. Kostnaden beräknas till kronor.

6 6(16) Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan konstatera att för att nå upp till tillsynskraven är miljö- och hälsoskyddsnämnden i behov av att förstärka med en extra personalresurs. Med ett tilläggsanslag på skulle nämnden klara av att ta in en extra resurs i 6 månader. Under 2013 har fakturor avseende medlemsavgifter till Svealands kustvattenvårdsförbund och Stockholm och Uppsala läns luftvattenvårdsförbund utan motsvarande budgetmedel belastat kommunledningskontoret. Då medlemsavgifterna bör belasta verksamheten miljö- och hälsa föreslår kommunledningskontoret att miljö- och hälsoskyddsnämnden tillskjuts medel för att täcka kostnaderna om kronor. Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden begär att 5 mnkr av budgeterade medel för underhåll 2014 justeras (4,6 mnkr är ombudgeterade från 2013) från drift till investeringar. Detta för att möta införande av komponentavskrivning i enlighet med planerad underhållsplan. Sammanfattande bild av fastighetsnämndens justeringar (mnkr) Beslutspunkt Drift Drift Investering Ombudget Fribergaskolan 1-5,7 5,7 Ombudget planerat underhåll 1-4,6 4,6 Justering ,6 4,6 Justering ,0 5,0 Summa reviderad budget budget 0,7 9,6 Produktionsstyrelsen (tabell sid. 9) Produktionsstyrelsen bedömer att det utöver de av kommunfullmäktige beviljade -5,7 mnkr finns ett behov att utnyttja ytterligare -1,4 mnkr av tidigare ackumulerade fondmedel till Danderyds gymnasium. Det totala nyttjandet av fondmedel uppgår då 7,1 mnkr för Danderyds gymnasium står inför stora ekonomiska utmaningar 2014 liksom åren framöver och genomför en rad olika åtgärder i syfte att minska kostnaderna. För att minska kostnaderna för 1-1 planerar Danderyds gymnasium att succesivt från och med höstterminen 2015 byta ut elevernas datorutrustning till en bra men mindre avancerad och mindre kostsam produkt. Kostnaderna beräknas i och med detta kunna halveras. Danderyds gymnasium behöver därför ytterligare utnyttja sina ackumulerade fondmedel för merkostnaderna under utfasningstiden. För 2014 skulle det innebära att ytterligare kronor behöver ianspråktas från fondmedel. Danderyds gymnasium kommer under 2014 att få en engångskostnad på cirka kronor för avetablering av en paviljong som sagts upp för att

7 minska lokalhyrorna. Även den kostnaden behöver Danderyds gymnasium få täcka via sina ackumulerade fondmedel. Produktionens ackumulerade fondmedel uppgick per till 18,8 mnkr. Förslag till reviderad investeringsbudget Tabell: Sammanställning av förslag till reviderad investeringsbudget 2014 Investeringar (mnkr) 7(16) Begäran om Budget KF Ombudget. tilläggsanslag Rev budget inkl Avvikelse 2014 från 2013 & revidering ombudg. från 2013 mot Budget KF Kommunstyrelsen -6,6-4,4-0,4-11,4-4,8 Miljö- och hälsoskyddsn. -0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 Byggnadsnämnden -1,7-0,1 0,0-1,8-0,1 VA- verk och Avfall -13,0 0,0 0,0-13,0 0,0 Tekniska nämnden, övrigt -55,9-2,8 0,0-58,7-2,8 Fastighetsnämnden -129,0-79,5-9,6-218,1-89,1 Kultur- och fritidsnämnden -9,1-14,7-2,0-25,8-16,7 Barn- och utbildningsnämnd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden -0,2 0,0 0,0-0,2 0,0 Produktionsstyrelsen -5,3 0,0 0,0-5,3 0,0 Summa -220,8-101,5-12,0-334,4-113,5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens behov av tilläggsanslag för investeringar 2014 uppgår till kronor. I kommunstyrelsens ram för 2014 finns inga medel avsatta för inventarier, varför ett tilläggsanslag om kronor begärs. Därtill ombudgeteras kronor från 2013, vilket sammantaget innebär cirka kronor. Av dessa är kronor avsedda för upprustning av gemensamt personalrum. Utöver detta begärs kronor för ett porträtt av kommunstyrelsens tidigare ordförande. Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden begär en justering av 2014 års investeringsbudget. Detta genom att kronor av nämndens reviderade driftbudget justeras till investeringsmedel. Detta görs för att möta införandet av komponentavskrivning i enlighet med planerad underhållsplan. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden begär kronor i tilläggsanslag för investeringar Begäran avser tilläggsanslag till Energieffektivisering ishall Stockhagen. Projektet startade under 2013 med framtagande av förfrågningsunderlag. Vid anbudsöppningen kunde det konstateras att kostnaden för projektet

8 kommer att uppgå till kronor vilket är kronor över den ursprungliga ramen om kronor. Orsaken är att projektet har utökats. Kultur- och fritidsnämnden har begärt att beviljade investeringsmedel 2014 för projekt MerÖppet bibliotek i Enebyberg (220 tkr) inte nyttjas 2014 utan att detta projekt framflyttas till Beviljade medel för 2014 önskar nämnden istället nyttja för nytt ändamål att ersätta befintliga utlåningsapparater på biblioteken. Utlåningsapparaterna är föråldrade och driftsäkerheten har blivit allt sämre. Säker drift är en förutsättning för att kunna genomföra framgångsrika projekt beträffande MerÖppet bibliotek. föreslår att nämnden istället tillskjuts kronor 2014 och att tidigare tilldelade medel ombudgeteras till Kultur- och fritidsnämnden tilldelades av kommunfullmäktige en investeringsram om tkr, vilket är 900 tkr mindre än vad nämnden begärde. föreslår att kultur- och fritidsnämnden tilldelas dessa medel. Därmed kommer kultur- och fritidsnämndens investeringsram uppgå till tkr. Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag (tabell sid. 9) Prognos för skatteintäkter och utjämning uppgick till 1 553,3 mnkr i kommunfullmäktiges budgetbeslut. Samtidigt gjorde kommunledningskontoret i budgeten ett avdrag på 7 mnkr enligt beräknade effekter av det nya utjämningssystemet. Det medförde att prognosen för de totala skatteintäkterna beräknades till 1 446,3 mnkr i fullmäktiges budget. I ny prognos från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 19 december 2013 uppgår skattintäkter och utjämning till 1 548,3 mnkr, inkl. nya utjämningsförslaget. Det innebär en ökning med 2 mnkr jämfört med tidigare. föreslår att posten skatteintäkter inklusive utjämning i reviderad budget justeras med 2 miljoner kronor. Kommunens pensionsskuldsförändring I jämförelse mellan pensionsskuldsprognos i budget och baserat på den senaste prognosen från SPP noteras endast mindre förändringar. föreslår därför ingen resultatjustering. Övriga centrala poster Resterande poster i budget, såsom pensioner, realisationsvinster exploatering, försäljning av anläggningstillgångar, extern meddelsförvaltning och finansnetto föreslås oförändrade. 8(16)

9 9(16) Prognos 1 Till stöd för kommunfullmäktige, och som ett tidigt signalsystem, lämnar nämnderna efter januari månads utgång en första prognos över verksamhetens ekonomiska utveckling. Med kännedom om väsentliga förändringar i verksamhetens inriktning, omfattning eller volym, skall nya ekonomiska bedömningar göras. Bakgrunden är att kommunstyrelse och kommunfullmäktige tidigt ska få information om förutsättningarna eventuellt har förändrats sedan nämnderna arbetade fram sina respektive budgetförslag i september - oktober föregående år. Prognostiserade nettokostnader, drift Tabell prognos 1, (mnkr) Budget KF Förslag till Prognos 1 Avvikelse 2014 Rev. Budget Kommunstyrelsen -62,3-62,9-62,9 0,0 Valnämnden -1,0-1,0-1,0 0,0 Revision -0,9-0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,4-2,4-2,4 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -5,4-5,7* -5,7* 0,0 Byggnadsnämnden -9,1-9,1-9,1 0,0 VA-verk och Avfall -5,6-5,6-5,6 0,0 Teknisk nämnd, övrigt -89,3-89,3-89,3 0,0 Fastighetsnämnden -32,2-32,9-32,9 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -80,7-80,7-80,7 0,0 Barn- och utbildningsnämnden -766,6-766,6-770,0-3,4 Socialnämnden -555,1-555,1-555,1 0,0 Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn , , ,6-3,4 Avgår internränta 57,0 57,0 57,0 0,0 Delsumma , , ,6-3,4 Pensioner, PO-diff m.m. -30,0-30,0-30,0 0,0 Realisationsvinster, exploatering 50,0 50,0 50,0 0,0 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 5,0 9,0 4,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionens resultat -5,7-7,1-7,1 0,0 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar , , ,7 0,6 Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 1 553, , ,3 0,0 Nytt utjämningsförslag -7,0 0,0 0,0 0,0 Extern medelsförvaltning 4,2 4,2 4,2 0,0 Finansnetto -15,2-15,2-15,3-0,1 Resultat 1,1 0,0 0,5 0,5 Balanskravskorrigeringar 26,4 26,4 22,4-4,0 Balanskravsmässigt utfall 27,5 26,4 22,9-3,5 *) Ett behov om ytterligare kronor har tillkommit efter miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde. Dessa är medräknade i tabellen.

10 10(16) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens prognos visar ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognos visar ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens prognos visar ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret Nämndens bedömning är att det inte skett några väsentliga förändringar i förhållande till när budgeten fastställdes av KF. Det råder dock en viss osäkerhet kring nämndens intäkter då de är konjunkturberoende. Utifrån höstens budgetförslag har en detaljbudget arbetats fram och ramen har omfördelats mellan byggnadsnämndens verksamheter. 0,5 mnkr har flyttats från bygglovverksamhet till staben, dessa medel är avsedda för en genomlysning av rutiner och processer inom bygglov, samt att ge möjlighet att ta in en resurs att ersätta ordinarie personal under projektperioden för nytt ärendehanteringssystem. Tekniska nämnden Fastighetsnämndens prognos visar ett utfall i enlighet med budget för helåret Fastighetsnämnden Fastighetsnämndens prognos visar ett utfall i enlighet med budget för helåret Prognosen innebär en avvikelse med 0,7 mnkr jämfört med KF budget. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens prognos visar ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret 2014 avviker mot budget med 3,4 mnkr. Det prognostiserade underskottet finns inom verksamheten barnomsorg. Kommunen får två statsbidrag för att avgifterna är enligt den så kallade maxtaxan inom barnomsorgen: Statsbidrag maxtaxa. Statsbidraget betalas ut om kommunen följer intentioner och nivåer inom maxtaxan. Kvalitetssäkrande åtgärder. Statsbidraget betalas ut för att öka personaltätheten. I Danderyd betalas detta statsbidrag ut med skolpeng till förskolor och pedagogisk omsorg.

11 11(16) Beloppen beräknas utifrån antalet barn i kommunen men också i vilken mån föräldrarna förvärvsarbetar etc. Det totala statsbidraget för samtliga kommuner är 3,2 miljarder kronor (beloppet har inte förändrats sedan maxtaxan infördes 2001). Då antalet barn i riket ökar ska statsbidraget delas på fler barn. För Danderyds kommun innebär detta ett minskat statsbidrag, då även barnantalet förväntas minska. Barn- och utbildningsnämndens statsbidrag har varit oförändrat de senaste åren, vilket gör att redan för 2013 blev underskottet 0,5 mnkr. Från och med 2014 kommer statsbidragen att minska med ytterligare till följd av ändrade beräkningsgrunder som missgynnar bland annat förortskommuner. Det leder till ett underskott på 3,4 mnkr då barn- och utbildningsnämnden. Socialnämnden Socialnämndens prognos visar ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret Riskfaktorerna för ett budgetöverskridande 2014 är möjliga inom ett par av socialnämndens områden. Familjeavdelningen har sedan hösten 2011 sett en kraftig ökning av kostnader för placering av ungdomar på institution. Den budget som lades gällande HVB-placeringar för 2013 har överskridits. Minskningen av kostnader för extern öppenvård fortsätter vilket är en följd av uppföljningar samt utveckling av förebyggande arbete och insatser i egenregi. Det finns mycket som talar för att kravet på att länets kommuner måste öka sitt mottagande av flyktingbarn och nyanlända, då både antalet barn och nyanlända som kommer till Sverige ökar kontinuerligt. Socialnämnden och länsstyrelsen har hitintills varit överens om att teckna ett avtal om asylsökande ensamkommande barn och ett avtal för de barn som erhållit uppehållstillstånd. Det har inte ställts några krav på socialnämnden att ändra avtalet kring nyanlända vilket löper tillsvidare. I takt med att mottagandet ökar, kan detta snabbt att ändras. Produktionsstyrelsen och centrala poster Pensioner, PO- differens m.m. Kommunens prognostiserade kostnader 2014 för pensioner och PO- differens är 30 mnkr, vilket är enligt budget. Försäljning av anläggningstillgångar och exploateringsintäkter I budget 2014 återfinns 5 mnkr i intäkter från försäljningar av anläggningar. Samtidigt planeras försäljningar av exploateringsfastigheter motsvarande 50 mnkr. Prognosen är att ytterligare en försäljning kommer att ske inom anläggning. Prognosen för exploateringsfastigheter är oförändrad gentemot kommunfullmäktiges budget.

12 Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsens prognos är ett utfall i enlighet med förslag till reviderad budget för helåret Produktionsstyrelsen bedömer därmed att det finns ett behov av ytterligare -1,4 mnkr av tidigare ackumulerade fondmedel till Danderyds gymnasium utöver de av kommunfullmäktige beviljade -5,7 mnkr. Det totala nyttjandet av fondmedel uppgår då till 7,1 mnkr för Skatteintäkter och utjämning Prognos för skatteintäkterna 2014 är enligt reviderad budget. Extern medelförvaltning Prognosen för avkastning av den externa medelförvaltningen 2014 är 4,2 mnkr vilket är enligt budget. Finansnetto Prognosen för finansnettot är -15,3 mnkr, vilket är 0,1 mnkr högre än budget. Den något högre prognosen är direkt kopplad till begärda ombudgeteringar av investeringsmedel. Kommunens låneskuld per uppgick till totalt 294,8 mnkr. Nyupplåningen för budgetperioden prognostiseras till 170 mnkr vilket är enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i november. Resultat enligt balanskravet (mnkr) Budget KF Förslag till Prognos 1 Avvikelse 2014 reviderad budget Försäljning av anläggning -5,0-5,0-9,0-4,0 Medelsförvaltning -4,2-4,2-4,2 0,0 Pensioner. Utbet 30,0 30,0 30,0 0,0 VA-verk och Avfall 5,6 5,6 5,6 0,0 Summa balanskravskorrigeringar 26,4 26,4 22,4-4,0 12(16) Det balanskravsmässiga utfallet på helår prognostiseras till 22,9 mnkr. För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen ska kommuner och landsting generera ett balanskravsmässigt resultat större än noll. Korrigeringsposterna som uppgår till 22,4 mnkr består av reavinst från försäljning av anläggning, avkastning meddelsförvaltning, pensionsutbetalningar för pensioner intjänade före 1998 samt VA- och Avfallsverksamhetens resultat.

13 13(16) Nämndernas prognostiserade investeringar Kommunens samlade investeringar prognostiseras uppgå till 259,1 mnkr kronor, vilket är 75,3 mnkr lägre än reviderad budget. Samtliga nämnder planerar att genomföra sina investeringar inom tilldelade investeringsramar, exkluderat nämndernas begäran om ombudgeteringar. Investeringar (mnkr) Budget Förslag till Ombudget. Rev budget KF rev.budget från 2013 Inkl. ombudg. Prognos 1 Avvikelse Kommunstyrelsen -6,6-7,0-4,4-11,4-11,4 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd. -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Byggnadsnämnden -1,7-1,7-0,1-1,8-1,8 0,0 VA- verk och Avfall -13,0-13,0 0,0-13,0-13,0 0,0 Tekniska nämnden, övrigt -55,9-55,9-2,8-58,7-58,7 0,0 Fastighetsnämnden -129,0-134,0-84,1-218,1-142,8-75,3 Kultur- och fritidsnämnden -9,1-11,2-14,7-25,8-25,8 0,0 Barn- och utbildningsnämnd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Produktionsstyrelsen -5,3-5,3 0,0-5,3-5,3 0,0 Summa -220,8-228,3-106,1-334,4-259,1-75,3 Utgångspunkten för nämndernas prognoser avseende investeringsbudget för 2014 är den reviderade budgeten. Därmed har hänsyn tagits till nämndens ombudgeteringar från Fastighetsnämndes prognos avviker mot budget med 75,3 mnkr Det innebär att 65 procent av nämndens budget beräknas tas i anspråk. Exploateringskostnader Prognos för exploateringsutgifterna uppgår till 15 mnkr vilket är enligt budget. Exploateringar (mnkr) Budget Förslag till Ombudg. Rev budget inkl KF rev.budget från 2013 Ombudg. Prognos 1 Avvikelse Kommunstyrelsen -15,0-15,0 0,0-15,0-15,0 0,0 Fastighetsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekniska nämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa -15,0-15,0 0,0-15,0-15,0 0,0 Medlen kommer att användas för planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden. Medlen är till största del ospecificerade varför de kan användas för fortsatt exploatering av Mörby Centrum och E18. Utöver ovanstående poster finns det mindre omkostnader i exploateringsområden som sker i syfte att iordningsställa marken för exploatering.

14 14(16) s yttrande och förslag till reviderad budget med prognos Ombudgeteringar och reviderad budget Reviderad budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Sammanfattningsvis innebär förslaget till reviderad budget: - en förstärkning av nämndernas driftbudget med 1,7 mnkr - en justering av fastighetsnämndens budget med 5 mnkr från drift till investering. Detta för att skapa utrymme att möta ett införande av komponentavskrivning i enlighet med planerad underhållsplan. - att produktionsstyrelsen önskar utnyttja ytterligare 1,4 mnkr av ackumulerade fondmedel. Detta för att på sikt kunna minska kostnaderna för 1-1 samt för avetablering av en paviljong som sagts upp för att minska lokalhyrorna. - att den totala investeringsbudgeten utökas med 113,5 mnkr, varav 101,5 mnkr är investeringsmedel från 2013 som nämnderna önskar ombudgetera. Förstärkningen av årets investeringsbudget består av kommunstyrelsens begäran om kronor, fastighetsnämndens begäran om att omvandla driftsmedel om kronor till investeringsmedel samt att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget förstärks med ytterligare kronor. Drift anser att den begärda ramökningen om kronor för kommunstyrelsen är nödvändig för att bedriva verksamheten enligt fattade beslut effektivt. De tillskott av medel som godkändes i kommunfullmäktiges budget för 2015 kommer att därför att behövas redan kan konstatera att för att nå upp till tillsynskraven är miljö- och hälsoskyddsnämnden i behov av att förstärka med en extra personalresurs. Med föreslaget tilläggsanslag skulle nämnden klara av att ta in en extra resurs i 6 månader. bedömer att fastighetsnämndens förslag till justering av budget är nödvändig för att möjliggöra ett införande av komponentavskrivning i enlighet med planerad underhållsplan. Från och med 2015 kommer det att krävas att landets kommuner tillämpar metoden att varje separat del i en anläggning anses ha olika lång livslängd, och att nyttjandetiden därför skiljer sig åt. Investeringar

15 föreslår att begärda ombudgeteringar av investeringsbudgeten från 2013 om 101,5 mnkr, kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag om 0,4 mnkr, fastighetsnämndens justering av budget samt att kultur- och fritidsnämndens tilldelas ytterligare 2 mnkr godkänns. konstaterar att ett mer fördjupat arbete inför 2015 år budgetförutsättningar behöver genomföras i samråd mellan kommunledningskontoret och tekniska kontoret gällande kommande redovisningsregler för komponentavskrivingar. Kommentarer till prognos 1 kan konstatera att årets första prognos innebär ett förbättrat resultat med 0,5 mnkr på driften jämfört med reviderad budget. Eventuellt föreligger att nämndernas prognostiserade investeringsvolymer är överskattade. Cirka 35 procent av alla investeringsmedel från 2013 har ombudgeterats till Sedan ett par år bakåt har genomsnittet för ombudgeteringar av investeringsmedel uppgått till cirka 30 procent. prognostiserar att kommunens finansiella kostnader ökar marginellt med 0,1 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Produktionsstyrelsens prognos är i enlighet med förslag till reviderad budget för helåret Hemtjänsten är dock ett verksamhetsområde som befaras gå med underskott Verksamheten redovisar ett större underskott i bokslutet 2013 då effekterna av handlingsplanen för att komma i ekonomisk balans inte fått helt genomslag. I budget 2013 finns förslag till handlingsplan som implementerats under året och som utvärderats i november och redovisas i särskilt ärende till kommunstyrelsen. Här framgår att verksamheten beräknas gå med fortsatt underskott. avvaktar en mer genomarbetad prognos 2 i Produktionsstyrelsens kvartalsrapport per mars. Detta utifrån att handlingsplanen ska kompletterats med ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna. VA och Avfalls-kollektiven Från årsbokslutet år 2013 avser kommunen att följa redovisningsprinciper enligt Rådet för Kommunal Redovisning mot bakgrund av självkostnadsprincipen. Det innebär att eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på kollektiven VA och Avfall. VA- och Avfallsverksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Detta innebär att 2014 års budget måste anpassas till de nya principerna. förslår därför att tekniska nämnden får i uppdrag att i samband med kvartalsrapport mars och prognos revidera budget och lägga prognosen utifrån gällande regelverk. 15(16)

16 16(16) Åsa Heribertson Kommundirektör Cecilia von Sydow Ekonomichef Bilagor: 1. s förslag till ombudgeteringar och tilläggsanslag för drift, investerings- samt exploateringsmedel 2. Reviderad resultatbudget för 2014 Exp: Samtliga nämnder, Revisorerna

Budgetprognos 1, år 2012

Budgetprognos 1, år 2012 1(10) Budgetprognos 1, år 2012 Detta tjänsteutlåtande samordnas med ärendet KS 2011/0328 som gäller ombudgetering och revidering av budget för 2012. Ärendet Årets första prognos innebär ett resultat på

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1, 2013

Reviderad budget och prognos 1, 2013 1(15) Reviderad budget och prognos 1, 2013 Ärendet En revidering av budget 2013 innebär ett resultat om + 3,7 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 36,4 mnkr. Det ska jämföras med ett

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Ombudgetering av investeringsanslag 2018 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Reviderad budget 2018

Reviderad budget 2018 1(9) Reviderad budget 2018 Revidering av budget 2018 följer disposition nedan: 1. Nämndernas begäran om ombudgetering av driftsmedel, investeringsmedel samt exploateringsmedel 2. Nämndernas begäran om

Läs mer

Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019

Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (9) Kommunstyrelsen Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat en kvartalsrapport med en helårsprognos för 2019.

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt

Läs mer

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 KS/2015:287 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Ebba Lind Fredrik Jehrén Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport 2016 Solna Stad Granskning

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Förslag till revidering av drittbudget 2014 Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården

Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Joakim Nygren, Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande 2014-01-14 Dnr: KS 2004/0154 1(3) Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården Ärendet Fastighetsnämnden slutredovisar

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport PerÅke Brunström Lisbet Östberg Oktober 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 1.1 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor Ystads kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 Daniel Lantz Auktoriserad revisor Revisorernas uppdrag och mål - Rapport från granskningen av årsbokslutet 31/12-2017 Revisorernas uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Policy för bredbandsutbyggnad

Policy för bredbandsutbyggnad DANDERYDS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (2) 2018-10-22 138 KS 2011/0074 Policy för bredbandsutbyggnad Ärende Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2011 ( 38) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Sandra Feiff Jessica Nordahl Granskning av delårsrapport 2016 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (4) Sida 265 Dnr KS/2017:99 Bokslutsprognos per 2017-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer