Delårsrapport. Service- och teknikförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Service- och teknikförvaltningen"

Transkript

1 Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen 1

2 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Kommunkoncernen Framtiden Målområden Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Räkenskaper Resultatredovisning Uppdrag Uppdrag från Övergripande plan med budget Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Överförda uppdrag från Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Bilaga 1: Detaljerad investeringsredovisning

3 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Kommunkoncernen Service- och tekniknämnden, STN, ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig till kommunens kärnverksamheter och direkt till kommunens invånare. STN ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten rymmer även dietister och kostkompetens. En mycket offentlig del av STN:s verksamhet rör gator och parker. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. STN har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även personliga ombud och konsumentrådgivning. De interna kommunala uppdragen inkluderar städning, växel, interna transporter, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning, expedition, nämndadministration, utredningar i utvecklingsfrågor och ekonomiadministration. Service- och teknikförvaltningens lyder under STN och organiseras i sin tur i Administrativa avdelningen, Gata/Park, Kost- och transportservice samt Sportcentrum. Verksamhetsfakta Verksamhetsmått Aktuell nivå Prognos helår 2013 Antal portioner frukost & lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch & middag till äldreomsorg Bilsamordningens andel miljöbilar (personbilar) st st st st 61,5 % (59 av 96) 61,5 % (59 av 96) Simhallen, antal besökare st st Helgaktiviteter på Sportcentrum. 52 aktivitetshelger/år. 52 aktivitetshelger/år. Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år. Antal producerade växter i växthuset. 0 kvm (p.g.a. överklagad upphandling) kvm st st Siffrorna för "Aktuell nivå " gäller utfallet för 2011, om inte annat anges. 1.2 Framtiden Ortsutveckling Service- och tekniknämnden står inför en utmaning i form av tillkommande skötselytor. Främst övertagandet av genomfartsled från Trafikverket. Övertagandet sker den 1 juli 2013 och rör cirka meter vägsträcka till en beräknad kostnad av 5,7 mnkr per helår. 3

4 Sammanläggningen av Stadsparken och Gröna Kulle kommer att färdigställas under september och invigas under hösten. Nämndens målsättning är fortfarande att verka för en högre andel ekologisk och närproducerad mat. På grund av ekonomiska begränsningar har arbetet gått långsammare än planerat, men målsättningen är oförändrad givet att det ekonomiska utrymmet finns i framtiden. Kultur och fritid Den nya äventyrsbadsanläggning som invigs under hösten kommer att bredda utbudet av fritidsaktiviteter inom Sportcentrum och förhoppningsvis också öka simhallens attraktionsvärde och besökarantal. En risk finns också att anläggningen kommer att kräva ökade personella resurser, men detta bedöms i dagsläget inte som troligt. Service- och tekniknämnden beslutade i augusti om en omfördelning av investeringsmedel för renovering av läktaren på Backavallen. Anläggningen byggdes för 50 år sedan och stora renoveringsbehov finns. Renovering av läktaren måste ske mycket varsamt på grund av det kulturella värdet som måste bevaras. Kontakt har tagits med bland annat Länsstyrelsen. Skola De nya friskoleetableringarna under hösten innebär nya utmaningar i och med att Serviceoch tekniknämnden måste avstå en del av sin budget till skolpeng. Utmaningen är dels ekonomisk, men även organisatorisk då verksamheten måste anpassas efter nya förutsättningar. I händelse att en friskola skulle stänga ner är kommunen skyldig att med kort varsel åter bereda plats för eleverna, vilket ställer stora krav på flexibilitet inom, främst, kost- och transport men även andra av STN:s verksamhetsgrenar. En problematisk situation uppstår vad gäller nämndens kostnader för städning av skollokaler. Kostnader för städning ska ingå i skolpengen, men nämnden kan endast frigöra pengar i den omfattning som städytor sägs upp (med tre månaders varsel). STN kan alltså inte själva styra över de städbesparingar som måste göras för att frigöra pengar till skolpengen, och detta är en situation som måste hanteras. Ekonomi och organisation Arbetet med att införa individ- och verksamhetsanpassad arbetstid inom Service- och teknikförvaltningen pågår just nu på Sportcentrum, det arbetet leder till rätt bemanning och i förlängningen till bättre ekonomi. Bemanningen anpassas efter verksamhetens belastning, vilket gör att behovet av extra personal minskar. Effekten ser vi i slutet på och framåt. Personliga ombudens organisatoriska tillhörighet har utretts av Vård- och omsorgsförvaltningen och kommer att tas upp i vård- och omsorgsnämnden den 25 oktober. Beroende på de politiska besluten kan ombuden komma att flyttas från Service- och teknikförvaltningens Administrativa avdelning till Vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet med att införa e-förvaltning pågår och en övergång till digital tidrapportering inom Gata/Park ger möjligheter till både en minskning av tidskrävande pappersarbete men också snabbare fakturering och en ökad exakthet i uppföljningen. I avtalet med extern leverantör för städning så regleras kostnaderna med index som inte täcks i förvaltningens ram. Index för de två senaste åren har varit 2,9 % respektive 3,3 % på entreprenadsumman. Denna kostnad kan inte förvaltningen täcka. I egen städregi hade förvaltningen fått kostnadstäckning i form av lönekompensation. 4

5 2 Målområden I detta avsnitt återges de resultatmål som beslutats av Kommunfullmäktige i Övergripande plan med budget För varje målområde redovisas de åtaganden som ska följas upp delårsvis. 2.1 Ortsutveckling Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Väsentliga händelser Under 2011 gjorde minimalt med asfalteringsarbeten på grund av den utdragna upphandling som blev klar först i slutet av Detta har istället inneburit att intensivt arbete under. Hittills har cirka kvm asfalt toppbelagts. I centralorten har de större beläggningsunderhållen utförts bland annat på Skalltorpsgatan, Sjölandsvägen, Åsporten, Malinbodaplan och del av Högmossevägen och Ljungvägen. Under året har avdelningen Gata/Park fortsatt sitt skötseluppdrag för KIAB. Uppdraget var ute på anbudsförfrågan under våren och det nya kontraktet är på två år, med möjlighet till förlängning. Under tre veckor i februari och mars mättes matsvinnet på alla kommunala kök och restauranger i förskolor, skolor och äldreboenden. Resultatet visar att det totala serveringssvinnet uppgår till 130 kg/dag och tallrikssvinnet uppgår till 98 kg/dag. (Tallrikssvinn är mat som kasseras från tallrikar, serveringssvinn är den mat som exempelvis ställts fram till servering men inte gått åt.) Detta ger en nulägesbeskrivning för Katrineholms kommun och nästa mätning kommer att ske under hösten. Enligt en rapport från Naturvårdsverket beräknas bara tallrikssvinnet i Svenska skolkök kosta 1,1 miljoner kr dagligen. Cupverksamheten inom Sportcentrum har gått mycket bra under året. Ett flertal större cuper och arrangemang har genomförts där ett utmärkande exempel är den innebandycup som genomfördes sista helgen i mars. Antalet deltagande lag ökade från 96 lag (2011) till 149 lag (). Med tränare och funktioner inräknade består ett lag av ungefär 20 personer. Enligt HUI Research genererar varje idrottsutövare som deltar i ett arrangemang i en annan stad 800 kr/natt i intäkter till kommun och näringsliv (SR Ekot, 20 augusti ). Utöver de rent ekonomiska vinsterna tillkommer mjukare värden som marknadsföring av kommunen och ett rikt utbud av händelser och fritidsaktiviteter. Det sociala värdet ska inte heller underskattas Åtaganden Åtaganden (Månad) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Andelen ekologiska råvaror och närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. Det ska även ske med en klimatsmart inriktning 5,8% 30% De ekologiska inköpen har inte prioriterats på grund av en sänkt livsmedelsbudget på 1, 4 miljoner kr. Kompetensutvecklingen inom området göra att vissa framsteg kan göras trots minskad budget. 5

6 2.2 Kultur och fritid Resultatmål Resultatmål/uppdrag Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet Väsentliga händelser En arbetsgrupp har haft till uppgift att ta fram en ny prislista med externa hyror för Sportcentrums lokaler och faciliteter. Den nya prislistan har fastslagits av kommunfullmäktige och gäller sedan den 1 juli. Den nya prislistan är grundligt genomarbetad och ska både ge en tydligare relation mellan pris och kostnad, men även vara mer logisk och lättförstålig för den som vill boka lokaler. Det har även tillsatts en bokningsgrupp för att få struktur, ordning och effektivitet samt en högre servicenivå mot Sportcentrums kunder. Tidigare har det utifrån sett inte funnits någon central plats där kunder har kunnat boka lokaler och där kompetensen har varit samlad. Bokningsgruppen ansvarar för alla kundkontakter när det gäller bokningar. Ett nytt magasin, Kultur & Fritid Katrineholm har sett dagens ljus. Det ersätter den tidigare Kultur- och fritidsguiden som gavs ut en gång om året. Ansvariga utgivare är KFV Marknadsföring i samarbete med Service- och teknikförvaltningen, Kultur- och turismförvaltningen och Informationskontoret. Magasinet ska utkomma med tre nummer per år. Ur innehållet kan nämnas idrottsanläggningar, föreningsregister, evenemangskalender, parker, badplatser, vandrings-, cykel-, kanot-, och ridleder. I varje nummer presenteras dessutom ett par föreningar och deras verksamhet i reportageform. 6

7 2.3 Skola Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Väsentliga händelser Den stora händelsen under året på skolans område som berör Service- och tekniknämnden är etableringen av friskolor och den kostnad för skolpeng som detta resulterar i. Den punkten finns att läsa om under avsnitt 1.2 Framtid samt under avsnitt 2.6 Ekonomi och organisation Åtaganden Åtaganden (Delår) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Alla transporter utförda av service och teknikförvaltningen med tung trafik till förskolorna ska upphöra 0st 0st Idag går inga tunga fordon till våra förskolor men i och med ändrade ekonomiska förutsättningar måste detta utredas under året. 7

8 2.4 Omsorg och trygghet Resultatmål Resultatmål/uppdrag De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Väsentliga händelser Hittills under har ytterligare tre stycken övergångsställen tillgänglighetsanpassats, för att göra samhället tryggare och mer tillgängligt för individer med särskilda behov. 8

9 2.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Väsentliga händelser Under har två styrdokument arbetats fram i förvaltningen, ett idrottspolitiskt och ett kostpolitiskt program. Om dessa antas i kommunfullmäktige kommer de att börja gälla från och med Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Det idrottspolitiska programmet framhäver att mäns och kvinnors idrottande är lika mycket värda samt att kommunens resurser ska fördelas lika i ett genusperspektiv. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. Både det idrottspolitiska och det kostpolitiska programmet kan till största delen genomföras inom befintliga budgetramar men det kan, beroende på vilken nivå som vill uppnås, komma att krävas ökade resurser. Under 2011 togs ett verktyg fram för att kunna analysera hur mycket mat som lagas från grunden. Verktyget är av en pyramid där nedersta delen består av maträtter som alla kök bedöms kunna tillaga. Till exempel potatismos, rotmos, alla såser, stuvningar och soppor, fiskgratäng kålpudding med flera. Det är dessa som har granskats i den årliga livsmedelstatistik som grossisterna sänder ut. Resultat för 2011 visade att kostnaden för rätterna i den nedersta delen av pyramiden var kr. Fram till juni är motsvarande siffra kr. Om inget drastiskt händer så kommer det bli en minskning på mer än 50 % vid årets slut. Alla kök har gjort ett utomordentligt jobb i att laga mer mat från grunden, vilket har bidragit till både minskade kostnader och en högre matkvalitet. Dietisternas arbete mot äldreomsorgen har förändrats för att kunna nå fler brukare på begränsad tid. Varje dietist deltar numera i teamträffar på respektive äldreboende och arbetet blir på en mer tvärprofessionell nivå som gynnar brukaren Åtaganden Åtaganden (Delår) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13 timmar ska öka 37% 70% Resultat för vårens nattfastemätning gav procentuellt ett något lägre resultat än föregående mätning. Sammantaget om man ser över tid är trenden ändock positiv då man ser att antalet brukare som har en nattfasta på över 13 timmar och är undernärda kontinuerligt har minskat. Insatser fortsätter med utbildning av vårdpersonal, analys av individer med lång nattfasta och översyn av serveringstider av maten. 9

10 2.6 Ekonomi och organisation Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Väsentliga händelser Ekonomin i balans är vårt allra viktigaste mål just nu. Det har genererat en hel del aktiviteter under året. Inom Gata/Park har en besparing gjorts genom nedsläckning av gatubelysningen. Det har inneburit att var tredje lampa är släckt mellan kl Från kl släcks ytterligare en lampa vilket innebär att var tredje lampa lyser och två är släckta fram till kl Centrum har varit undantaget. Kost- och transportservice har arbetat med ett åtgärdspaket på totalt 3 miljoner kr. Livsmedelsbudgeten har minskats vilket har resulterat i en paus i åtagandet om ekologiska livsmedel, då dessa är betydligt dyrare. Även personalstyrkan har minskats och ytterligare personalminskningar sker under hösten för att klara av kostnaderna som följer av de nya friskoleetableringarna. Ett fokusområde under året har varit att ge kökscheferna fullt ansvar för sina objekt, allt för att uppnå en bättre kontroll av fakturor, kostnader och ekonomi. Portioneringskalkylen, ett redskap som tagit fram för att kunna beräkna kostnaden för olika portionstyper i olika kök har på allvar tagits i bruk under året och kommer även den att leda till förbättrad ekonomisk medvetenhet och uppföljningsbarhet. Inom Sportcentrum har en genomgripande organisationsöversyn genomförts med nya arbetsgrupper och ökade samarbetsmöjligheter. Detta har gjort organisationen effektivare och årets pensionsavgångar har inte behövt återtillsättas. Arbetet fortsätter under hösten med en övergång till individ- och verksamhetsanpassad arbetstid med hjälp av dataverktyget Timecare. Gruppen för Teleprojektet, som arbetar med den framtida telefonin inom kommunen, har tagit fram ett antal frågeställningar som ska utredas och få sina svar. Det framtida behovet utreds nu i samarbete med den upphandlade konsulten, Cygate Åtaganden Åtaganden (Delår) Utfall Målvärde Senaste kommentaren Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna 0% STN bidrar till det kommunövergripande åtagandet genom att verka för en god och balanserad ekonomi. Det är dock omöjligt att på nämndnivå besvara åtagandet med en procentsats. 10

11 3 Räkenskaper 3.1 Resultatredovisning Service- och teknikförvaltningen totalt Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår * Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Kommentar till periodens utfall Förvaltningens avvikelse i förhållande till budget uppgår tkr för delåret. För detaljer kring delårsavvikelsen, se respektive avdelnings avsnitt. *Till detta delårsbokslut kunde vi inte göra alla uppbokningar i vårt ekonomisystem, därför kan man se en stor skillnad på resultatet från årets tidigare månadsrapporter. De uppbokningar som inte har kunnat göras gäller förväntade interna intäkter, motsvarande tkr. Delårsutfallet med dessa intäkter inräknade skulle alltså vara tkr. Prognosen för helåret bedöms till tkr. Det prognostiserade underskottet består av två osäkra faktorer, dessa är skolpengen och vinterväghållningen. Vi vet i dag inte exakt hur stor skolpengen blir. Vinterväghållningens budget per helår är tkr och till delårsbokslutet är tkr redan förbrukade. Det vi kan vara säkra på är att det blir ett minusresultat på den posten. Det vi tidigare har sagt är att detta underskott skulle täckas inom Gata/Park och givetvis arbetar vi för att vi ska klara det. Vi arbetar hela tiden med att få ekonomin i balans. Vi strävar oavbrutet efter effektiviseringar samt ökade intäkter. Det vi idag kan se är att ett år är en kort tid för att vända ett resultat på tkr till ett nollresultat. Det kräver bland annat ett helt förändrat arbetssätt och en minskad personalstyrka. Vi går successivt genom hela förvaltningen och sätter fokus på en avdelning i taget. För att tydliggöra de övergripande målen ska vi bryta ner dessa på individnivå. Detta gör det enklare att följa upp målen, samt bidrar till större delaktighet i arbetet med att nå dem. Delaktighet är ett nyckelord eftersom alla måste sträva mot samma resultat och mål. Under året har vi arbetat intensivt med att prissätta våra tjänster och produkter, vilket är ett led i att tydliggöra förvaltningens kostnader och intäkter. För att jämföra med förra året hade vi då ett resultat för delåret på tkr, och prognosen för helåret var då tkr. 11

12 Investeringar Investeringsbudgeten under året för förvaltningen är tkr upparbetat till delårsresultatet är tkr. Den största delen ligger under Gata/Park där det som upparbetade är tkr. Äventyrsbadet planeras att invigas under vecka 44 och den investeringen står för tkr, och kommer faktureras under hösten. Utav investeringspotten på tkr som ska gå till oförutsedda investeringar är upparbetat vid delårsbokslutet. Investeringarna går enligt plan. 12

13 3.1.2 Förvaltningschef Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår /-0 Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse +/-0 +/ Kommentar till periodens utfall Utifrån förvaltningschefens perspektiv så är den högsta prioriteten att få ekonomin i balans och det präglar arbetet dagligen. Avvikelsen i förhållande till budget för delåret är 139 tkr, vilket bedöms att hålla till årets slut. Möjligheter till att vidta åtgärder saknas eftersom största delen är kostnader som inte kan påverkas. 13

14 3.1.3 ADA (Administrativa avdelningen) Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår / /-0 Övre raden visar administrationen, nedre raden visar före detta Verksamhetsservice inklusive städentreprenad. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse +/ Kommentar till periodens utfall Administrationens överskott kommer från att kostnaderna för försäkringspremierna är periodiserade på tolftedelar. Intäkterna är bokförda för helåret vilket i delåret ger ett överskott på 301 tkr. Resten av överskottet består av flera små delar, spridda över olika konton. Verksamhetsservice avvikelse kommer dels från skolpeng till Floda friskola för städning på 237 tkr, pengar som justerades i Service- och teknikförvaltningens ram 2008 och kommer att justeras tillbaka under. Vidare tillkommer en avvikelse för kostnader som ligger fel och ska belasta Kost- och transportavdelningen: 100 tkr för vaktmästeri och 31 tkr för bilsamordningen. Interna intäkter från Vård- och omsorgsförvaltningen för personliga ombuden saknas. Växelns underskott på 151 tkr debiteras ut på förvaltningar och bolag i december. Städverksamheten debiterar städentreprenören 45 tkr per månad för hyra av städmaskiner, utan den intäkten skulle städverksamheten visa på ett underskott motsvarade uppräkningen av städkostnaden med städindex som Service- och teknikförvaltningen inte får ram för. Intäkten för städmaskinerna var tänkt att användas vid nyanskaffning av maskiner när de befintliga inte längre är användbara, eftersom driftmedel inte får användas vid investeringar så kan det behövas mer investeringsmedel för städmaskiner. Investeringarna består av uppgradering av växeln, som en del av Teleprojektet, 164 tkr samt städmaskiner, 68 tkr. 14

15 3.1.4 Gata/Park Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår / Övre raden visar Gata/Park exklusive vinterväghållningen, nedre raden visar vinterväghållningen. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Kommentar till periodens utfall Verksamhetens (exkl. vinterväghållning) utfall till och med augusti visar ett underskott på tkr. Budgetavvikelsen för driften beror delvis på att periodiseringen inte överensstämmer med verksamhetsflödet, vilket är större under högsäsongen men minskar under årets sista kvartal. Därför är oftast utfallet högre än budget till och med sista augusti. Intäkterna från flera små arbeten för externa kunder blir det eftersläpning på, då fakturering sker när arbetet är avslutat. Även intäkterna för skogen är i dagsläget lägre men beräknas ge de budgeterade intäkterna senare under året. Prognosen för helåret beräknas hamna enligt budget om inte något oförutsett inträffar. Vinterväghållningens kostnader uppgår till tkr. Helårsbudgeten uppgår till tkr. Det innebär att årets anslag är upparbetat. Under förutsättning att de sista månaderna blir milda, med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser, bedöms prognosen till -500 tkr. En av de större besparingsåtgärderna under året är nedsläckning av gatubelysningen. Det har inneburit att var tredje lampa är släckt mellan kl 23:00 och 01:00. Från kl 01:00 släcks ytterligare en lampa vilket innebär att var tredje lampa lyser och två är släckta fram till kl 05:00. Centrum har varit undantaget. Personalstyrkan har minskats med två säsongsanställda och en vakant helårstjänst har inte återbesatts, vilket är ytterligare åtgärder för att klara besparingarna. Under året har driftskostnader tillkommit för 350 tkr för utökade ytor som fått inrymmas inom ramen. Utöver detta så har besparingskravet varit 380 tkr för nedsläckning av gatubelysning, 280 tkr på gräsklippning, 100 tkr städning parker och 300 tkr underhåll av gator. Investeringsbudgeten för avdelningen är på tkr och tkr har upparbetats och inga större överskridanden noteras på de färdigställda arbetsobjekten. Samtliga investeringsuppdrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen som har utförts har debiterats som interna kostnader på driftobjekten. På dessa objekt har sedan intäkten från SBF bokförts. Det ekonomiska flödet inom avdelningen har varit betydligt större omsättningsmässigt och volymmässigt än tidigare år, i och med att Myndighet och nyproduktions anläggningsverksamhet flyttades över till Gata/Park vid årsskiftet. 15

16 3.1.5 Kost- och transportservice Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår Saknas -163 Saknas Saknas Saknas Övre raden visar Kost- och transportservice ordinarie verksamhet, nedre raden visar verksamheten vid Stora Djulö herrgård. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Kommentar till periodens utfall Vid årets början gick avdelningen in med ett åtgärdspaket på 3 miljoner, det bestod av sänkt livsmedelsbudget samt personalminskningar på 2,0 tjänst. Under våren stod det klart att ytterligare två friskolor skulle etablera sig i kommunen. Förvaltningen tvingas därför lämna ifrån sig delar av sitt anslag till friskolornas skolpeng. För avdelningen Kost- och transportservice handlar det om pengar för mat och vaktmästeri. Enligt prognostiserade siffror handlar det om ca 2,5 mnkr på årsbasis. Från hösten har 4,7 tjänst dragits in. Avdelningen har även fått betala skolpeng för Floda friskolas vårterminen, något som inte budgeterats för. Kostnaden blev 363 tkr för maten samt 61 tkr för vaktmästare (vaktmästarkostnaden skall avdelningen dock få tillbaka, då dessa pengar togs bort från ramen vid nedläggningen av Floda skola). Under hösten tillkommer även kostnader från Administrativa avdelningen/verksamhetsservice på 131 tkr som ska belasta vaktmästeri och bilsamordning. Avdelningen kommer att få svårigheter att klara allt detta inom årets budget, därav sätts prognosen för året till -500 tkr. Övriga poster som påverkar utfallet i delårsbokslutet: Lunchkuponger till ett värde av 93 tkr har inte kunnats bokas upp till delårsbokslutet. Lönekompensationen för Kommunals löner som blev klara i juni, 490 tkr. Livsmedelsfakturor avseende september som har bokförts på augusti, 400 tkr. Objektet Stora Djulö herrgård belastar avdelningens resultat med -163 tkr. Miljöavgifterna råder det fortfarande oklarheter kring. Avdelningen har inte fått anslag för förskolorna samt den höjning som miljökontoret gjorde 2010, motsvarande ca 250 tkr. Avgifterna är inte periodiserade utan belastar detta delår. Angående Stora Djulö herrgård Verksamhetens utfall till och med augusti visar ett underskott på 163 tkr. De externa intäkterna uppgår till 650 tkr. Aktiviteterna har varit av många olika slag allt ifrån begravningskaffe, konferenser och bröllop till lunch och fika. När man startar en sådan verksamhet blir det stora startkostnader, det gäller till exempel tillstånd och kontroller. Ser man till den korta startsträckan och övriga beskrivna omständigheter är resultatet inte förvånande. Öppettiderna har under sommaren varit från kl till varje dag fram till vecka 32, då 16

17 vi började stänga kl Verksamheten har varit delaktig i tre allsångskvällar samt två andra stora evenemang. På dessa har förvaltningen stått för försäljning av mat och dryck. En person har varit ansvarig, med hjälp av timanställda. Utgångsläget har varit enkel men god förtäring till förmånliga priser - ett Djulö för alla Katrineholmare. 17

18 3.1.6 Sportcentrum Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos helår /-0 Utfall jan-aug 2011 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Kommentar till periodens utfall Intäkterna har inte nått budget -498 tkr, kostnaderna visar bättre utfall än budgeterat, +111 tkr. Vi ser ändå möjligheter att hämta igen intäkterna under hösten samt att fortsätta hålla kostnaderna inom budget. Den genomgripande organisationsöversynen som genomförts har gjort organisationen effektivare och årets pensionsavgångar har inte behövt återtillsättas. Under hösten sker en övergång till individ- och verksamhetsanpassad arbetstid vilket innebär att bemanningen anpassas efter verksamhetens belastning, detta gör att behovet av extra personal minskar. Detta har bidragit till att utfallet jämfört med samma period 2011 är tkr bättre. Samtliga investeringar är pågående och följer given investeringsram. Äventyrsbadet blev cirka två månader försenat på grund av snäv tidsram för byggnationen. 18

19 4 Uppdrag Statusbeskrivning: 4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget Resultatmål/uppdrag Uppdrag till service- och tekniknämnden och kommunstyrelsen att fram en marknadsföringsplan för Sportcentrum. Uppdrag till service- och tekniknämnden att göra en översyn av nämndens taxor. Återrapportering till kommunfullmäktige med förslag till ev. justeringar senast i juni. Senaste kommentaren Ett samarbete har inletts mellan service- och teknikförvaltningen och informationskontoret för att ta fram en marknadsföringsplan. Uppdraget har genomförts och återrapportering till kommunfullmäktige skedde under våren. Uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder att genomföra projektet Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013 inom ram. 4.2 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Resultatmål/uppdrag Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Fortsätta utvecklingen av e- tjänster. Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Vård- och omsorgsnämnden begär en detaljerad redovisning från serviceoch teknikförvaltningen vid projektets ( Matutveckling inom vård och omsorg) slut om hur pengarna har använts. VON Senaste kommentaren Uppdraget är ständigt pågående. Till exempel deltar en representant från service- och teknikförvaltningen i en kommunövergripande arbetsgrupp för att sätta frågan i fokus. E-tjänster har tillskapats tidigare under planperioden. Nya satsningar pågår, bland annat inom ramen för projektet "E-förvaltning". Två idrottsplatser (Strångsjö och Stalls backe) har tidigare under planperioden konverterats till uppvärmning med värmepumpar istället för el. Projektet har avslutats och redovisats i detalj för såväl Vård- och omsorgsnämnden som Service- och tekniknämnden. 19

20 Resultatmål/uppdrag I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast Genomförs i samarbete med byggnadsnämnden. KF KS-handling 57/2009, sid Andelen ekologisk och närproducerad mat i skolan och omsorgen ska öka. KF KS-handling 57/2009, sid Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika. KF KS-handling 57/2009, sid STF får i uppdrag att budgetera och genomföra iordningställande av tomten Vinden 17 i Valla till en lättskött grönyta samt att hantera den framtida driften av densamma. KS Senaste kommentaren Tillgänglighetsanpassningar utförs kontinuerligt av service- och tekniknämnden, via uppdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbete med uppdraget pågår, men på grund av ekonomiska skäl har takten bromsats under. Service- och teknikförvaltningen deltar i samverksansgrupp för att arbeta med fråga tillsammans med andra berörda parter inom kommunen. Iordningsställandet är färdigt till uppskattningsvis 75 %, och kommer att kunna genomföras helt innan årsskiftet. 4.3 Överförda uppdrag från Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Resultatmål/uppdrag Svar på motion om namngivning av rondeller. KF Övergripande plan med budget -2014, KF Övergripande plan med budget -2014, KF Senaste kommentaren Motionen har besvarats. Ett samarbete har inletts mellan service- och teknikförvaltningen och informationskontoret för att ta fram en marknadsföringsplan. Uppdraget har genomförts och återrapportering till kommunfullmäktige skedde under våren. Övergripande plan med budget -2014, KF Redovisning av intern kontroll inom nämnderna. KS Framtidsboxen. KS Resultat av kommunens internkontroll för KS Ekonomi i balans. KS En ekonomisk internkontrollplan har skapats och antagits av Serviceoch tekniknämnden. Den kommer, vid behov, att revideras och uppdateras årligen. Utfallet av Service- och tekniknämndens internkontrollarbete har behandlats och lämnats vidare till kommunstyrelsen. Service- och tekniknämnden arbetar kontinuerligt för att hålla en god 20

21 Resultatmål/uppdrag Senaste kommentaren ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Operativt folkhälsoarbete. FU Avdelningen åtar sig att återvinna 75 % av grus- och asfaltmaterial vid anläggningsarbeten Service- och tekniknämnden bidrar till folkhälsoarbetet bland annat genom det idrottspolitiska programmet. Uppdraget är ständigt pågående. 75 % av materialet återvinns årligen och i enlighet med avfallsplanen. 21

22 Bilaga 1: Detaljerad investeringsredovisning Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug 2011 Ej fördelad investering LED Investeringsreserv för löpande reparationer STN Till Kost o transport 6/3 objekt Gräsklippare 6/3 objekt Krankärra 6/3 objekt Upprustning parker kvarnbacken 6/3 objekt Upprustning parker, lekplatser 6/3 objekt Utbyte upprustning SpC 6/3-205 Köksutrustning kost o transport 3/4 objekt Friluftsbad objekt Elförsörjning Djulöbadet objekt Matvagnar objekt Städmaskin objekt Redovisning av ej fördelade investeringar Kvar att fördela Teleprojekt ADA Totalt ADA Mifo fas II GOP Trafiknätsanalys GOP

23 Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug Sjölandsvägen, upprustning GOP Gång o cykelvägar GOP Industrigatan, utbyggnad till Östra Förbifarten GOP Valla-projektet (Dnr STN/2010-xx-xx GOP Djulö arrendebostad o värdshus GOP Sammanläggning av stadsparken/gr.kulle GOP Valla grönyta (f.d scoutgård) GOP Waldemar Langlet parken GOP Malmenbadet GOP Beläggningsytor GOP Gatubelysning GOP Torget (Dnr STN/ ) GOP Tillgänglighetsåtgärder Djulö värdshus GOP Tillgänglighetsåtgärder inkl. inventering kransorter GOP GC-väg Forssjö-Katrineholm GOP Fredsgatan GC-bana GOP Lövåsen/Sandbäcken, fortsatt utbyggnad av området GOP Hastighetssäkring övergångsställen GOP Nollvisionsåtgärder GOP

24 Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug Hastighetssäkring 30-zoner GOP Smärre utvidgningar och förbättringar GOP Kollektivtrafikåtgärder GOP Sanering gator GOP Upprustning parker, lekplatser, parkutrustning GOP Belysning i parker GOP Byte av träd i gaturummet GOP Upprustning av grusbelagda gc-vägar GOP Motionsredskap i parker aktivitetspark GOP Fordon o Maskiner GOP Växthuset upprustning personalrum, nytt skärmtak GOP Energioptimering förstärkning av befintlig budget GOP Tillgänglighetsåtgärder lekplatser GOP Asfaltering Valla IP parkering GOP Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön (varav ombudgeterat mnkr) GOP Nyköpingsvägen Rv52, GC-väg GOP Friluftsbad GOP Totalt Gata o Park Storköksutrustning KoT

25 Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug 2011 Totalt Kost o transport Äventyrsbadet SpC Trafiksäkerhetsåtgärder Backavallen SpC Utbyte utrustning SpC från LG SpC Upprustning av tennis och sportanläggning Olssons vandrarhem SpC Upprustning av tennis och sportanläggning uppvärmning SpC Upprustning av tennis- och sporthotellanläggning SpC Resultat o högtalaranläggning SpC Skadeförebyggnade extra läktare SpC Vattenrening UV-ljus stora bassängen SpC Totalt Sportcentrum Städmaskin VHS Totalt VERKSAMHETSSERVICE Totalt STN Totalt per Avdelning LEDNING ADA GoP

26 Objekt Investeringar STN januari - aug Avdelning Budget Budget Omf Omf Total Utfall Avvikelse KS ks LG nämnd budget omb från jan - aug t.o.m aug 2011 KoT SpC VHS Totalt STN

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 5 1.2 Mat och måltider... 6 1.3 Verksamhetsservice...

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Service- och teknikförvaltningen 2013 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta... 3 1.1 Ansvarsområde... 3 1.2 Verksamhetsfakta... 3 2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

SERVICE O TEKNIK

SERVICE O TEKNIK SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk

Läs mer

Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november

Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Grupper 2011-2014 GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Hjälmarens Vattenförbund Ordinarie Anne Kron (S) Ersättare

Läs mer

Justeringar årsredovisning 2011

Justeringar årsredovisning 2011 KOMMUNLEDNIGSFÖRVALTNINGEN Datum Ekonomi- och upphandlingskontoret 2012-03-27 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog 1 (1) Justeringar årsredovisning 2011 Sid 22 Investeringsredovisning

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Service- och tekniknämndens handling STN Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen

Service- och tekniknämndens handling STN Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen Service- och tekniknämndens handling STN 6- Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 4 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 4 2 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

för Katrineholms kommun

för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 19/2011 miljöpartiet de sröna I~: MILJÖPARTIET DE GRÖNAS.. DIREKTIVFORSLAG för 2012 för Katrineholms kommun Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv

Läs mer

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Beräkningsgrunder: Investeringsplanen är baserad på de investeringskostnader som anges i anbudet från El & Ventilation i Katrineholm. Anbudet är i

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning.

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-12-08 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 15 december 2011 kl 13.15 Plats Lyan, Julita skola Vi träffas kl 12.30 på parkeringen

Läs mer

Körschema för Service- och Tekniknämnden 2011 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tid Dag Ärendestopp Beredning Utskick, nämnd 17 17 28 9 Nämnd 1) 24 31 5 16 Samverkan 21 28 2 13 tisd

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1 Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Ekonomisk rapport till KS februari

Ekonomisk rapport till KS februari Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30

Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -09-17 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 19 september, kl. 13:15 Plats Vingångåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

KS 15 5 FEBRUARI 2014

KS 15 5 FEBRUARI 2014 KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018

Månadsrapport per maj 2018 Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018

Läs mer

Delårsbokslut för 2011

Delårsbokslut för 2011 DELÅRSBOKSLUT Service- och tekniknämndens handling, STN 4- Service- och tekniknämnden Delårsbokslut för med verksamhetsberättelser 1 DELÅRSBOKSLUT Innehållsförteckning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Innehållsförteckning...

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

UTKAST! Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2008 Ljusdals kommun

UTKAST! Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2008 Ljusdals kommun Revisionsrapport* UTKAST! Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2008 Ljusdals kommun September 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 116 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick vill ha med en investeringsredovisning under punkten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport april Miljö- och byggnadsnämnden

Månadsrapport april Miljö- och byggnadsnämnden Månadsrapport april 2015 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget... 3 1.2 er till utfall per sista april... 3 1.3 er till

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bildningsnämnden. Bilaga 2. Uppdrag till planeringsförutsättningar 2009 med plan för

Bildningsnämnden. Bilaga 2. Uppdrag till planeringsförutsättningar 2009 med plan för Bildningsnämnden Bilaga 2 Uppdrag till planeringsförutsättningar 2009 med plan för 2010-11 1 I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om och som gäller under

Läs mer

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-11-30 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 13 december 2012 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Budget 2019 med plan Avfall

Budget 2019 med plan Avfall Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

EKONOMISKT PERSPEKTIV

EKONOMISKT PERSPEKTIV tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november 2016 Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer