Bokslut och verksamhetsberättelse samhällsuppdraget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut och verksamhetsberättelse samhällsuppdraget"

Transkript

1 Bokslut och verksamhetsberättelse samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Rapportnr: Kun 2012/

2 (30) Innehåll SAMMANFATTNING...3 Nämndens verksamhet...3 Måluppfyllelse...3 Viktiga händelser...3 Utvecklingstendenser och utmaningar in den nya budgetperioden Kultur och bibliotek...3 Fritid idrott...4 Fritidsgårdar...4 Övergripande...4 Analys 4 NÄMNDEN TOTALT...6 Verksamhetsområde...6 Årets resultat...6 Bokslut per verksamhet...6 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet...6 Jämförelse mellan bokslut och årsprognos per augusti...7 Kvalitetsredovisning...7 Synpunkter och klagomål...7 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...7 Miljö 9 POLITISK LEDNING...9 Verksamhetsområde...9 Ekonomiskt utfall...10 NÄMNDKANSLI...10 Verksamhetsområde...10 Ekonomiskt utfall...11 Väsentliga personalförhållanden...11 VIKTIGA HÄNDELSER...11 GEMENSAMMA MÅL...11 Måluppfyllelse...11 BIBLIOTEK...13 Verksamhetsområde...13 Ekonomiskt utfall...13 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...13 Måluppföljning och uppfyllelse...14 Kvalitetsredovisning...14 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...14 Viktiga händelser...14 Framtiden...15 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...15 Jämförelser med andra kommuner...15

3 (30) FRITID...16 Verksamhetsområde...16 Ekonomiskt utfall...16 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...17 Måluppföljning och uppfyllelse...17 Kvalitetsredovisning...18 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...18 Viktiga händelser...19 Framtiden...20 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...21 Aktivitetsstöd...21 Jämförelser med andra kommuner...21 KULTUR...23 Verksamhetsområde...23 Ekonomiskt utfall...23 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...23 Måluppföljning och uppfyllelse...23 Kvalitetsredovisning...24 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...24 Viktiga händelser...24 Framtiden...24 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...25 KULTURSKOLA...25 Verksamhetsområde...25 Ekonomiskt utfall...25 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...26 Måluppföljning och uppfyllelse...26 Kvalitetsredovisning...26 Våga Visa...26 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...27 Viktiga händelser...27 Framtiden...27 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...28 Jämförelser med andra kommuner...28 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER...29 Ekonomiskt utfall...29

4 (30) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, fritid/idrott och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar samhällsuppdraget. Uppdraget som utförare redovisas separat av utförarkansliet. Måluppfyllelse Som förvaltningen påpekade redan i verksamhetsberättelsen för 2010 så har den aktuella målstrukturen för åren 2010 och 2011 varit svår att mäta. I budgetarbetet inför har strukturen helt förändrats och målen kommer att kunna hanteras tydligare. Viktiga händelser Under våren har beslut fattats om en ny lokalisering av Ungdomens Hus i Jakobsberg. De planerade lokalerna visade sig dock genom byggtekniska komplikationer bli för dyra. De överskred kommunens reserverade investeringsbelopp med mer än 4 miljoner kronor. Arbetet fortsätter därför med att ta fram en lämplig lokal i Jakobsbergs centrum för Ungdomens Hus/Ungdomscafé. En strategi för kommunens kulturbyggnader har tagits fram och går ut på remiss till nämnderna under våren Detta arbete har gjorts i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen och kommunens lokalstrateg. Ett framåtsyftande förslag till en om- och nybyggd simhall i Jakobsberg har arbetats fram under våren Nämnden beslutade i enlighet med tjänstemannaförslaget vid sammanträdet i juni Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 att skjuta ett år på investeringen till Det betyder att en ny simhall bör kunna öppna Utvecklingstendenser och utmaningar in den nya budgetperioden Kultur och bibliotek Den snabba digitala utvecklingen inom media av alla olika slag påverkar stora delar av förvaltningen. Strömmen går också mot strömmande media. Under år 2011 har vi sett hur surf- och läsplattorna börjat användas dagligen av allt fler människor. Detta

5 (30) är inte bara en företeelse som är inne utan faktiskt ett nytt sätt att lätt konsumera media, var man än befinner sig. Detta kommer att påverka läsande, filmtittande, musiklyssnande m m. Det sätt varpå människor får tillgång till media förändrar sig mycket snabbt, men vi ska inte glömma att detta sker parallellt med att de tidigare sätten att uppleva fortfarande lever kvar i stora delar av befolkningen. Det är viktigt att förhålla sig på ett klokt och framåtsyftande vis till den mycket snabba tekniska utvecklingen. Fritid idrott Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en långsiktig underhålls- och investeringsplan som ska ge en tydligare bild av behovet av upprustning och förbättra möjligheterna till ekonomisk planering avsevärt. Planen kommer att presenteras i sin första utgåva i juni Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidscenter har också påbörjats. Det handlar om investeringar i belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Fritidsgårdar En justering/förändring av öppethållandet har gjorts inför 2012 som innebär att eftermiddags- och kvällstider prioriteras. En total översyn av bemanning, öppettider och prioritering av verksamhetsresurserna pågår för närvarande inom enheten. Övergripande Arbetet med en ny översiktsplan pågår och förvaltningen deltar i det arbetet. Enligt en samlad bedömning kommer Järfälla att växa med cirka nya invånare de närmaste åren. En sådan stor expansion kräver mycket noggrann planering för att få all struktur på plats, inte minst på kultur- och fritidsområdet. Kravet på noggrann och framsynt planering omfattar alla förvaltningar och gäller inte bara den nya Barkarbystaden utan alla de områden där kommunen kommer att expandera. Analys Förvaltningen har under år 2011 fått ett par tillkommande oväntade kostnader som påverkar resultatet. En av dem är en engångskostnad som genom att den belastar 2011 års resultat kommer att göra budgeten starkare under år Ekonomin är under kontroll men har vissa oroande svagheter: Marginalerna är små. Det är ständigt en balansgång för att parera lokalkostnader som ofta ökar mer än vad som står i relation till uppräkningen av kommunbidraget. Detta gör att det är onödigt svårt att planera och budgetera eftersom lokalkostnaderna inom kultur- och fritidsområdet är en så stor andel av totalkostnaderna. Kostnadssvängningarna beror både på kapitalkostnader som verkar vara svåra att beräkna korrekt i förväg samt på energikostnader. Vintern var på många sätt en extrem vinter med mycket höga energikostnader. Införandet av kundtjänst och omläggningen av IT-strukturen och telefonin är stora förändringar som genomförts under 2010 och 2011 och fortsätter in i 2012.

6 (30) Förvaltningen är i grunden positiv till förändringarna och det är glädjande att kundtjänsten uppvisar fantastiska resultat och att kommunen i tillgänglighetsmätningar nu får ett mycket gott betyg. Båda förändringarna syftar till att förbättra tillgängligheten för de som kontaktar kommunen och till att göra kommunen mer modern och sammanhållen, men införandet borde ha genomförts med mycket mera framförhållning och en tydligare implementering. Omläggningen av IT och telefoni har hittills varit mycket påfrestande med ett antal avbrott som har stört verksamheterna. Utrullningen av nya datorer/plattformar har krånglat och försenats flera gånger. Störningarna har tagit väldigt mycket tid och energi i anspråk ute på förvaltningens enheter. Kostnaderna för omläggningen har också varit svåra att budgetera eftersom beräkningarna varierat inför införandet. De kostnader som uppstått har, framförallt på ITsidan, tyvärr inte stämt med den information som gavs när omläggningen planerades. Det har därför varit omöjligt att under året på ett tillfredsställande sätt hålla koll på IT-kostnaderna. Förvaltningarnas kostnader för kundtjänsten har tyvärr heller inte varit tydliggjorda i budgetarbetet för den budgetperiod som nu avslutas ( ). När budgeten lades för den nu avslutade tvåårsperioden kan jag konstatera att det för år 2011, det år då kostnaderna för kundtjänsten för första gången debiterades fullt ut, inte fanns några belopp reserverade för kundtjänstkostnaderna i flera av förvaltningarna, däribland kultur- och fritidsförvaltningen. För den nya budgetperioden finns nu beloppen budgeterade. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

7 (30) NÄMNDEN TOTALT Ordförande Lennart Nilsson Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 4 (3,25 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för fritid, kultur, bibliotek, samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -114,8-115,4-111,1-108,6 Kapitalkostnad 0,0-0,7-0,9-1,0 Nettokostnad -114,8-116,1-112,0-109,5 Kommunbidrag 114,8 114,8 112,2 110,1 Resultat 0,0-1,2 0,2 0,6 Nettoinvestering 0 Eget kapital ,1 Bokslut per verksamhet Mnkr Bokslut Politisk ledning 0,1 Kansli -0,2 Kultur 0,1 Bibliotek 0,0 Kulturskola -0,3 Fritid -0,9 Oförutsedda utgifter 0,0 Summa -1,2 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet Årets totala resultat är underskott om 1,2 mnkr. Politisk ledning har ett överskott om 0,1 mnkr. Kansliet har ett underskott om 0,2 mnkr. Kultur har ett överskott om 0,1. Bibliotek har ett nollresultat. Kulturskola har ett underskott om 0,3 mnkr som beror på högre lokalkostnader än budgeterat.

8 (30) Fritid har ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet beror på inlösen av kvarvarande hyreskontrakt för ungdomens hus 0,5 mnkr. Därmed upphörde kontraktet att gälla istället för Detta innebär att ekonomin för 2012 blir bättre. I resultatet ingår också kostnader för övertagande av inventarier för Ishallen i Kallhäll 0,2 mnkr och kostnader för kultur- och fritidsvaneundersökningen 0,1 mnkr. Oförutsedda utgifter (0,5 mnkr) har ett nollresultat och har använts för att täcka kostnader för kundtjänst. Nämnden har ett eget kapital om 1,1 mnkr från Jämförelse mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är sämre än årsprognosen per augusti. Detta beror på att kostnader för Ungdomens Hus har tillkommit. Kostnaden för kundtjänst har överförts från kansliet till oförutsedda utgifter. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunen via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till kommunen. De ärenden om felanmälan, klagomål och synpunkter som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av utförarsidans medarbetare. Följande synpunkter har framförts av kommuninvånare och behandlats av beställarendsnämndens kansli: önskemål om ny simhall, underhåll av Veddestaspåret, förslag om allaktivitetshus, önskemål om konstgräsplan till Växthuset, fråga om kostnader för konstgräsplaner samt förslag att bygga en skateboardpark i Skälby. Vidare har förslag till politiker behandlats angående inomhushall till fotboll, åtgärder till ett levande grönområde i Kallhäll, bygga upp Kvarnen igen, volleybollplan vid Bonäsbadet samt bygge av ny sporthall. Beröm har inkommit om muséum på biblioteket och superlativer från en Älsvsjöbo om cykelvägarna i kommunen. Kultur- och fritidsvaneundersökningen Under våren genomfördes en kultur- och fritidsundersökning bland medborgarna år i kommunen med syftet att söka svar på vad medborgarna vill att det skall satsas på i kommunen när det gäller kultur och fritid samt hur ofta, vad och var man utövar olika typer av aktiviteter. Undersökningens svarsfrekvens är 53 procent. 56 procent av de svarande är kvinnor och 44 procent är män, sex procent anger inte könstillhörighet.

9 (30) Fler än åtta av tio svarande uppger att det är viktigt att det satsas på följande områden: o Friluftsbadplatser o Simhall o Natur- o strövområden, sjöar, vattendrag o Fritidsgårdar (13-15 år) o Ungdomshus för 16 år eller äldre o Bibliotek o Idrottsplatser Minst viktigt anses det vara att det satsas på dessa områden: o Amatörteater o Professionell teater o Museer o Motorgård Majoriteten av de områden som upplevs som viktiga att satsa på är samma områden som kunde urskiljas i den undersökning som gjordes Män och kvinnor har i stort sett likartade uppfattningar om vilka tio områden som är viktigast att satsa på. Dock föreligger skillnader i hur viktigt kvinnor och män uppfattar de olika områdena vara. Sett till ålder urskiljs sex områden som anses vara viktiga oavsett ålderstillhörighet: o Simhall o Friluftsbadplatser o Motionsspår o Fritidsgårdar (13-15 år) o Ungdomshus för 16 år eller äldre o Bibliotek De aktiviteter som utövas mest frekvent, dvs. en gång i veckan eller mer är att: o Använda Internet för informationssökning o Lyssna på musik o Läsa böcker och tidskrifter o Motionera Dessa fyra aktiviteter fanns även 2008 med i topp över aktiviteter som utövas ofta. Vid en jämförelse mellan kvinnor och män kring vilka tio aktiviteter som högst grad bedöms som att man utövar dem veckovis framgår att de sex vanligaste aktiviteterna att utöva veckovis är de samma för kvinnor som för män: o Lyssna på musik o Läsa böcker/tidskrifter o Använda Internet för informationssökning o Motionera o Titta på video/dvd o Facebooka, Chatta, Skypa, MSN:a För de flesta aktiviteter uppmäts inte några markanta skillnader mellan män och kvinnors utövande per aktivitet. Vissa skillnader kan emellertid ses gällande aktiviteterna lagsporter, individuella bollsporter och dataspel där en större andel män som

10 (30) utövar dessa aktiviteter veckovis och en större andel kvinnor aldrig eller i stort sett aldrig utövar dem. En brytning av resultaten på de olika åldersgrupperna visar av de tio vanligaste aktiviteterna att utöva veckovis förekommer sex av dem i samtliga åldersgrupper: o Lyssna på musik o Använda Internet för informationssökning o Läsa böcker/tidskrifter o Titta på video/dvd o Motionera Dessa aktiviteter skiljer sig emellertid till viss del åt i hur stor andel av åldersgrupperna som utövar dem varje vecka. Exempelvis tittar 69 % av ungdomarna mellan 16 och 20 år på Video eller DVD veckovis, jämfört med 24 % av personerna i ålderskategorin år. Facebooka, Chatta, Skypa, MSN:a förekommer högt upp för alla grupper förutom den äldsta. Motionsspår och sporthall är de två anläggningar som i störst utsträckning används en gång i veckan eller mer av respondenterna. Även 2008 och 2002 var motionsspår och sporthall två av de mest besökta av anläggningarna. Fyra av tio svarar att de inte är aktiva eller deltar i någon föreningsverksamhet. Bland de aktiva är idrottsförening det vanligaste både för kvinnor och för män, 30 procent. Män är dock mest aktiva. Lokaltidningen Mitt I Järfälla och Järfälla Lokalblad intar en särställning som informationskanaler för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. En majoritet av de svarande säger att det är den vägen de fått information om olika aktiviteter och tilldragelser inom kultur - och fritidsområdet. Tre av tio får dock information om aktiviteter av vänner och bekanta. I det närmaste hälften av de svarande instämmer i att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i kommunen och tre av fyra säger också att det är i kommunen de främst utövar sina fritidsaktiviteter, medan kulturutbudet bedöms som bra av betydligt färre. Majoriteten tar del av kulturaktiviteter utanför kommunens gränser. Miljö Nämnden har ansökt om investeringsmedel i budget och erhållit 2,5 mnkr kr respektive år för energieffektivisering av fritidsanläggningar. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare som alla är valda för perioden Majoriteten utgörs av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemo-

11 (30) kraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i kommunala handikapprådet, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. I anslutning till sammanträdet i juni gjorde nämndens ledamöter en rundresa med buss i kommunen. Medarbetare från kultur- och fritidsförvaltningen guidade de förtroendevalda runt under eftermiddagen och de besökte några av de verksamheter som nämnden ansvarar för. Förvaltningsledningen har hållit utbildningar för de nyvalda ledamöterna om kulturoch fritidsnämndens ansvarsområden. En halvdag ägnades åt att informera om kommunens organisation, beställar- och utförarmodellen, nämndens och förvaltningens organisation samt hur de olika enheterna arbetar. Ett mål- och budgetseminarium hölls med genomgång av ekonomi och verksamhet inför budgetperioden Under året har nämnden haft 6 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 5 sammanträden. Under året har 120 ärenden behandlats varav 70 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2011 var 246. Nämndens sammanträdestid uppgick till 12 timmar och arbetsutskottets till 3 timmar. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Politisk ledning har ett överskott om 68 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 4 anställda medarbetare, totalt 3,25 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden.

12 (30) Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kansliet har ett underskott om 187 tkr. Underskottet är lägre än tidigare år och beror på att kostnaden för förvaltningschef numera delas med utförarna. Till 2012 har anslagits medel för att täcka underskottet. Väsentliga personalförhållanden Kansliet har för få anställda för att statistik ska kunna redovisas Viktiga händelser Arbetet med en ny översiktsplan pågår och förvaltningen deltar i det arbetet tillsammans med övriga förvaltningar. Järfälla beräknas växa med cirka invånare de närmaste åren. Expansionen kräver en mycket noggrann planering för kulturoch fritidsområdet. Expansionen gäller främst Barkarbystaden men även andra områden i kommunen. Förvaltningen deltar i planeringen av Barkarbystaden och nu främst med ritningar för den F-5 skola som också ska innehålla kultur- och fritidslokaler av olika slag. Budgetarbetet inför har bland annat innehållit framtagandet av en ny målstruktur som kommer att vara lättare att mäta och följa upp än den nuvarande. Förvaltningen deltar aktivt i det som kallas samverkan barn och unga (SAMBU) där fyra förvaltningar ingår: Barn- och ungdomsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Förvaltningen är aktiv i det regionala samarbetet. Bland annat sker mycket regionalt utvecklingsarbete inom Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer där både förvaltningschefen och flera andra av förvaltningens chefer är aktiva. GEMENSAMMA MÅL Måluppfyllelse Som förvaltningen påpekade redan i verksamhetsberättelsen för 2010 så har den aktuella målstrukturen varit svår att mäta. Inför har strukturen helt förändrats och målen kommer att kunna hanteras tydligare.

13 (30) Inriktningsmål Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara varierat och av hög kvalitet. Effektmål 80 procent av nämndens brukare i kulturskolan, fritidsgårdsverksamheten, biblioteksverksamheten och kulturverksamheten ska anse att verksamheten motsvarar deras förväntningar. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt för biblioteks- och kulturverksamheten. Dock är svarsfrekvensen för låg inom områdena kultur, kulturskola och fritidsgårdsverksamhet för att kunna bedöma måluppfyllelsen. * Se vidare under kommentar nedan. Inriktningsmål Ett aktivt främjande arbete ska vara ett prioriterat område för kultur- och fritidsnämnden. Effektmål Måluppfyllelse 80 procent av Järfällas barn och ungdomar i Målet har inte följts upp på ett sådant sätt att åldern år i Järfälla ska nås av fritids- det går att avgöra om det uppfyllts eller ej. och kulturaktiviteter som främjar en positiv livsstil. ** Se vidare under kommentar nedan. Inriktningsmål Järfälla kommun ska vara känt för en kvalitativt hög nivå på fritids- och kulturverksamheten. Effektmål Invånarna i Stockholms län ska känna till Järfälla kommun genom dess högkvalitativa fritids- och kulturverksamhet. Måluppfyllelse Målet har inte följts upp. Någon kommungemensam externt riktad attitydundersökning har inte genomförts under * Detta effektmål följdes upp i 2011 års fritids- och kulturvaneundersökning. Svarsfrekvenserna skiljer sig avsevärt på de olika frågorna då det är de som brukar verksamheterna som svarat. Svarsfrekvensen fördelade sig enligt följande: * Fritids- och idrottsanläggningar 74 %. * Bibliotek 73 %. * Kulturverksamhet 45 %. * Kulturskolan 33 %. * Fritidsgårdsverksamhet 32 %. Anges betyget 3-5 anses målet vara uppfyllt. Nedan anges det antal procent som angett betyg 3-5. * Bibliotek - 93 % av de svarande (varav 64 % betyg 4 o 5). * Kulturverksamhet - 81 % av de svarande (varav 34 % betyg 4 o 5). * Kulturskolan - 73 % av de svarande (varav 33 % betyg 4 & 5).

14 (30) * Fritidsgårdsverksamhet - 68 % av de svarande (varav 32 % betyg 4 & 5). * Fritids- och idrottsanläggningar - 60 % av de svarande (varav 29 % betyg 4 o 5). ** Föreningsverksamhet, kulturaktiviteter och andra organiserade verksamheter anses generellt som verksamhet som främjar en positiv livsstil och verkar som en skyddsfaktor mot en ohälsosam livsstil. Kultur- och fritidsnämnden har bedrivit en omfattande verksamhet för åldersgruppen år och dessutom stöttat föreningar och organisationer som bedrivit verksamhet för åldersgruppen. I fritids- och kulturvaneundersökningen kan utläsas att samtliga som svarat i den aktuella åldersgruppen nåtts av och deltagit i någon fritids- och kulturaktivitet, från någon gång per år till flera gånger i veckan. Fler än femtio organiserade fritids- och kulturaktiviteter anges. Det framgår också av undersökningen att åldersgruppens år är stora användare av fik, pub, restaurant, internetcafé och internet (facebook, bloggar, twitter och chatt med mera). BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Bibliotek har ett nollresultat. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Summa

15 (30) Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Järfällas bibliotek ska vara bildningsmässiga och kulturella centra i kommundelarna, där barn och unga ska prioriteras. Medborgarnas användning av det virtuella biblioteket ska öka. Effektmål Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur ska lägst nå genomsnittet per person för Stockholms län. Antalet personer som nyttjar Boken kommer -verksamhetens tjänster ska årligen öka. Medborgare ska ha tillgång till biblioteksservice 24 timmar per dygn ( 24- timmarsbiblioteket ). Måluppfyllelse Målet är uppfyllt eftersom nu utlåningen överstiger länsgenomsnittet med ungefär 1,5%. Målet är uppfyllt. Antalet brukare har ökat. Målet är uppfyllt. Webbsidan har varit tillgänglig dygnet runt. Kvalitetsredovisning Kultur- och fritidsvaneundersökningen Biblioteksverksamheten har ett starkt stöd inom hela den åldersgrupp som deltagit i undersökningen, år. Sammantaget anser 79 procent av de svarande att kommunen ska prioritera biblioteksverksamheten. Fördelning mellan könen är 84 procent av kvinnorna och 72 procent av männen. Sammantaget uppger 10 procent av de svarande att de är flitiga lånare och besöker ett bibliotek en eller flera gånger i veckan. Könsfördelningen är 12 procent av kvinnorna och 7 procent av männen. 73 procent av de som deltagit i undersökningen använder sig av biblioteket och 93 procent av dessa tycker att biblioteksverksamheten motsvarar deras förväntningar. Viktiga händelser Kultur- och fritidsnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att Biblioteksplanen förlängs att gälla för perioden Detta mot bakgrund av att ett flertal av de åtgärder och satsningar som föreslås i planen ännu inte har genomförts.

16 (30) Framtiden En arkitektbyrå har valts ut för att arbeta vidare med projektering av den F-5 skola inklusive förskola, kultur- och fritidslokaler som planeras vara klar i Barkarbystaden Anläggningen ska inrymma ett integrerat folk- och skolbibliotek. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Bibliotek - kostnad per invånare Järfälla Fem kommuner Stockholms län Riket 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Jämförelser med andra kommuner Kansliet har fortsatt deltagit i det nyckeltalsprojekt som 2009 startades tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Avsikten med projektet har varit att ta fram nyckeltal som är grundade på likartade förutsättningar och därför jämförbara. Under 2011 har nyckeltal för 2010 tagits fram. Nyckeltal 2010 Järfälla Danderyd Sollentuna Täby Upplands Vallentuna Väsby Utlån per invånare 5,3 6,1 5,4 7,8 5,7 5,8 Besök per invånare 7,5 8,2 5,6 10,3 4,1 8,8 Besök på hemsida per invånare 1,4 1,4 2,1 0,9 0,4 1,6 Mediekostnad per invånare, kr Total nettokostnad per invånare Årsöppettimmar per 1000 invånare

17 (30) Järfälla har det lägsta antalet utlån per invånare. När det gäller besök per invånare ligger Järfälla något bättre till. Jämfört med 2009 har dock såväl utlån som besök ökat. Järfällas mediekostnad har minskat med två kronor per invånare jämfört med 2009, då Järfälla hade den högsta mediekostnaden. Den totala nettokostnaden per invånare är för Järfällas del är 363 kronor. Drift-, personal- och lokalkostnader ingår. Järfälla har relativt sett höga lokalkostnader och personalkostnader. Upplands Väsby som har den lägsta kostnaden har ett har ett prestationsbaserat system istället för ett budgetanslag. Antal årsöppettimmar per 1000 invånare grundar sig på det totala antalet öppettimmar för allmänheten med personal under ett år. Öppethållande för speciella målgrupper, exempelvis förskolan, inkluderas inte i nyckeltalet. Antal barnbokslån per barn 0-14 år Järfälla 11,6 10,1 9,5 7,75 Boken kommer-lån per 1000 invånare Järfälla ,0 162,5 Stockholms län 64,4 65,8 71,4 Övriga nyckeltal Antal lån per invånare 5,3 5,1 5,0 4,5* Antal besök per invånare 7,5 7,3 7,2 6,7* Öppettimmar per vecka Nettokostnad per lån kr * Under tio dagar i oktober installerades ett nytt biblioteksdatasystem. Under dessa tio dagar fanns ingen åtkomst till bibliotekets katalog och inte heller några möjligheter till lån eller reservationer. Förutom tidningsrummet höll filialerna stängt under dessa dagar. FRITID Verksamhetsområde Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, fritidsgårdar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader

18 (30) Kommunbidrag Resultat Fritid har ett underskott om 907 tkr. Större delen av underskottet beror på inlösen av kvarvarande hyreskontrakt för ungdomens hus på Järfällavägen i Jakobsberg, 468 tkr. Genom inlösen upphörde kontraktet att gälla istället för Underskottet beror också på ersättning som betalats till Kallhälls Ishall AB för inventarier och utrustning som bolaget bekostat under den tid bolaget var huvudman för Kallhälls Ishall, 163 tkr. Resterande del av underskottet beror på ökade lokalkostnader, 132 tkr samt kostnader för fritids- och kulturvaneundersökning 144 tkr. Ekonomisk kompensation kommer att begäras för den ersättning som betalats till Kallhälls Ishall AB från kommunstyrelsen. Övrigt finansieras genom nämndens egna kapital. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Samarbetet mellan kommunens fritidsverksamhet och föreningslivet ska fördjupas i syfte att befrämja en sund livsstil. Effektmål 80 % av föreningarna som samarbetar med kommunen ska anse att Järfälla är en aktiv samarbetspart. 80 % av brukarna ska anse att kommunens fritids och idrotts-anläggningar är funktionella och välskötta. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. 82 procent av de föreningar som svarat på förvaltnings enkät anser att målet är uppfyllt.* Målet är uppfyllt. 82 procent av de föreningar som svarat på förvaltnings enkät anser att målet är uppfyllt. ** * Förvaltningen har skickat en enkät till 83 av de idrottsföreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister. Svar inkom från 27 föreningar (33 %). Av dessa 27 föreningar anser 82 % (22 av 27) att kommunen är en aktiv samarbetspart (angivit

19 (30) betyg 3-5). Svarsfrekvensen är dock för låg för att statistiskt säkerställt kunna uttala att målet är uppfyllt. ** Enligt den fritids- och kulturvaneundersökning som genomfördes 2011 anger 60 % av de som svarat på frågan att kommunens fritids- och idrottsanläggningar är välskötta (angivit betyg 3-5). Enligt resultatet i fritids- och kulturvaneundersökningen är målet inte uppfyllt. Förvaltningen har även skickat en enkät till 83 av de idrottsföreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister. Svar inkom från 27 föreningar. Av dessa anser 92 % att kommunens anläggningar är funktionella och välskötta (angivit betyg 3-5). Enligt svaren i enkäten är målet uppfyllt. Svarsfrekvensen är dock för låg för att statsistiskt säkerställt kunna uttala att målet är uppfyllt. Fritidsgårdar och Hus1 Inriktningsmål Verksamheten ska kännetecknas av ett främjande förhållningssätt baserat på goda ideal förverkligade i ett vuxet ledarskap. Effektmål Besökarna på fritidsgårdarna och Hus1 ska anse att öppettiderna motsvarar deras förväntningar. 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska anse att de har inflytande över fritidsgårdens verksamhet. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. * Målet är uppfyllt. ** * En enkät har besvarats av 331 fritidsgårdsbesökare. 87 procent av de svarande anser att öppettiderna motsvarar deras förväntningar. Fritidsgårdarna har olika öppettider. För de enskilda fritidsgårdarna varierar resultatet från 81 procent till 98 procent. Målet anses uppfyllt. ** 92 procent anser att de har inflytande över fritidsgårdens verksamhet. Resultatet skiljer sig åt mellan fritidsgårdarna. För de enskilda fritidsgårdarna varierar resultatet från 86 till 96 procent. Målet är uppfyllt. Kvalitetsredovisning Kultur- och fritidsvaneundersökningen Satsningar på fritidsområdet värderas högt enligt undersökningen. Simhall, friluftsbadplatser, motionsspår och fritidsgårdar är de fyra områden som har högst stöd för satsningar i samtliga åldersgrupper. Natur- och strövområden är ett område som, med undantag för åldersgruppen 12-20, år också anses viktigt att prioritera. Motionsspår är den anläggning som används mest av såväl män som kvinnor. 20 procent av de svarande anger att de använder motionsspår minst en gång eller flera

20 (30) gånger per vecka, 17 procent av kvinnorna och 24 procent av männen. Användandet är mycket högt i samtliga åldersgrupper, med undantag för åldersgruppen år. Just fria anläggningar som motionsspår samt friluftsområden och parker har ökat kraftigt vad gäller både vikt och användande jämfört med 2008 års undersökning. 75 procent av de svarande anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i Järfälla (angivit betyg 3-5). Det vanligaste är att fritidsaktiviteterna utövas i Järfälla kommun, 81 procent svarande anger detta. Det bör dock påpekas att det på denna fråga inte gjorts någon skillnad mellan den fritidsverksamhet som anordnas av kommunen och den som anordnas av annan arrangör/aktör. På en specifik fråga anger: 68 % av de svarande (varav 32 % betyg 4 & 5) att fritidsgårdsverksamheten motsvarar deras förväntningar. 60 % av de svarande (varav 29 % betyg 4 o 5) att kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta. 28 procent anger att de är aktiva i en idrottsförening. Det är en minskning med två procent jämfört med Det är den vanligaste föreningen att vara aktiv i. Viktiga händelser Lokalen för Ungdomens hus verksamhet på Järfällavägen i Jakobsberg stängdes från den första januari. Ett tungt vägande skäl till stängningen var arbetsmiljöskäl och hänsyn till besökarna, då ventilationen dömts ut av såväl kommunens fastighetsavdelning som Järfällahälsan. Åldersgruppen 16 år och äldre har under år 2011 hänvisats till övriga fritidsgårdar med extra betoning på Nibblegården i Jakobsberg. Förvaltningen har i samråd med kommunens fastighetsstrateg under året undersökt två nya etableringar av verksamheten, en lokal centralt i Jakobsbergs centrum och en fastighet på Slöjdvägen 15, beläget cirka 400 meter från Jakobsbergs centrum. Centrumetableringen kunde ej genomföras då centrumägaren Citycon bestämde sig för att endast hyra ut sina lediga lokaler till kommersiella verksamheter. En anpassning av fastigheten på Slöjdvägen 15 visade sig bli betydligt dyrare än de 3 mnkr som finns i investeringsanslag. För att kunna frigöra sig från lokalkontraktet på Järfällavägen har en uppgörelse med fastighetsägaren Balder gjorts. Utlösen har skett för en summa av 936 tkr. Hälften har belastat kultur- och fritidsnämnden och hälften utbildningsnämnden. Ett projektförslag för Jakobsbergs simhall arbetades fram under året. Förslaget innebär en utbyggnad och en ombyggnad av simhallen. Ett investeringsanslag på 190 mnkr har tilldelats projektet. Samordnaren för kommunens Idrottslyft har i samarbete med Järfälla fritidsgårdar producerat en film som skildrar Idrottslyftets verksamhet i Järfällas skolor. Filmen har rönt stor uppmärksamhet och bland annat funnits med på Riksidrottsförbundets och Stockholm Idrottsförbunds hemsida. Stockholms Idrottsförbund framhåller Jär-

21 (30) fälla tillsammans med Huddinge som de två framgångsrikaste kommunerna i länet när det gäller Idrottslyftsverksamhet för föreningar och skola. Järfälla deltog i den länsövergripande vinterlovsaktiviteten Stockholm Winter Games som gick av stapeln den 3-5 januari på Stockholmsmässan. Enligt den besöksstatistik som redovisats var det 255 ungdomar från Järfälla som deltagit i arrangemanget. Nämnden beslutade på sitt decembersammanträde att 2012 höja taxorna för de föreningar som använder de kommunala idrottsanläggningarna. Nämnden har under 2011 beviljat uppdragsstöd till föreningar och organisationer som genomfört sommarverksamhet. Verdandi har bedrivit parklek i Riddarparken i Jakobsberg och i bostadsområdet Lilla Ulvsättra i Kallhäll. Parklek i Unga Örnars regi har bedrivits i Nibbleparken i Jakobsberg. Järfälla Basket har haft verksamhet i Kvarnområdet i Jakobsberg under namnet City Summer. SMU har haft såväl dagsom äventyrskollo vid Bruket i Görvälnsområdet. Kallhälls 4H har genomfört djurläger vid 4H-gården i Kallhäll. Djurläger genomfördes också på Görvälns Gård i regi av Görvälns 4H. Framtiden Ett resursfördelningssystem med fritids- och kulturpeng ska utredas. Utredningen ska vara klar vårvintern Ett flertal stora investeringar ska göras de närmaste åren: * Veddesta motionsspår ska rustas till fullgod standard och ett nytt motionsspår ska byggas i Granskog i Jakobsberg. * Investeringsmedel finns för att utvecklas verksamheten vid Ängsjö friluftsgård. * På Säby ridanläggning ska det utredas huruvida nuvarande stallbyggnad ska rustas upp eller om en nybyggnad ska förespråkas. * På Kallhälls 4H gård ska en nytt klubbhus byggas som ersättning för den byggnad som brann ner för några år sedan. * Projekteringen för en ny- och ombyggd simhall fortsätter. Parallellt utreds på kommunledningsnivå alternativa finansieringsformer vad gäller byggande/ägande. * Projekteringen av den F-5 skola inklusive fritids- och kulturlokaler som ska byggas i Barkarbystaden fortsätter.

22 (30) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Fritid - kostnad per invånare Kronor Järfälla Fem kommuner Stockholms län Riket 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Aktivitetsstöd Jämfört med 2010 har antalet föreningsaktiviteter minskat med två procent. Det är också något färre antal föreningar (åtta stycken) som genomfört aktiviteter under 2011 jämfört med De tre föreningar som genomfört flest aktiviteter är KFUM Järfälla Basket, Järfälla Simsällskap och IFK Viksjö. Fortfarande är fotboll den i särklass största aktiviteten. Drygt tjugofem procent av aktivitetsstödet går till fotbollsverksamhet. Ungefär åttiosju procent av aktivitetsstödet går till idrottsföreningar. Jämförelser med andra kommuner Kansliet har fortsatt deltagit i det nyckeltalsprojekt som 2009 startades tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Avsikten med projektet har varit att ta fram nyckeltal som är grundade på likartade förutsättningar och därför jämförbara. Under 2011 har nyckeltal för 2010 tagits fram.

23 (30) Nyckeltal 2010 Järfälla Danderyd Sollentuna Täby Upplands Väsby Vallentuna Aktivitetsyta idrottshallar i kvm per 1000 in- vånare Aktivitetsyta i kvm, naturgräs- och grusplaner, per 1000 invånare Aktivitetsyta i kvm, konstgräsplaner, per 1000 invånare Aktivitetsyta i kvm, isbanor, per 1000 invånare Simhall, prisnivå för ,5 72,5 55 engångsbad Besök badgäster per 3,0 3,4 2,0-3,5 - invånare Antal deltagare 7-20 år i idrottsaktiviteter per invånare* 6,6 11,6 7,1 9,4 6 6 * Dessa uppgifter är hämtade från Riksidrottsförbundets statistik och gäller för hösten 2009 och våren Järfälla har en liten aktivitetsyta för idrottshallar. Det är endast Danderyd som har mindre aktivitetsyta. För fullstora konstgräsplaner och isbanor har Järfälla det näst lägsta värdet. Sollentuna är den enda kommunen med en bandyplan. Järfälla har den lägsta prisnivån för bad i simhallen för engångsbesökare med 35 kronor (medianvärde vuxna och barn). När det gäller besök per invånare till simhallen anses Järfällas antal besök vara en hög siffra för en så pass omodern simhall. Antal föreningsaktiviteter, st Antal entréer simhallen, st Antal föreningar, uppdragsstöd, st Antal föreningar, bidrag enligt bidragsregler, st Utbetalt föreningsstöd enligt bidragsregler, tkr Utbetalt föreningsstöd, handikappverksamhet, tkr Utbetalt uppdragsstöd, tkr

24 (30) KULTUR Verksamhetsområde Nämnden ansvarar för kulturverksamhet som gynnar barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Ekonomiskt utfall Kultur Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kultur har ett litet överskott om 79 tkr som beror på att hela anslaget för utvecklingsarbete av Görvälnområdet inte förbrukats. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Effektmål Måluppfyllelse Andelen Järfällabor som känner till och Målet är inte uppfyllt. anser att det är viktigt att vårda kulturmiljöerna ska årligen öka. 65 % av de svarande i fritids- och kulturvaneundersökningen anser att det är viktigt att vårda kommunens kulturhistoriska miljöer Samtliga grundskoleelever ska årligen erbjudas minst två kulturupplevelser. en minskning från 68 % (2008) Målet är uppfyllt.

25 (30) Kvalitetsredovisning Kultur- och fritidsvaneundersökningen Vård av kommunens kulturhistoriska miljöer är det område inom kulturen som flest svarande anser det viktigt att det satsas på. Jämfört med 2008 års undersökning är det dock en minskning med två procent. Fler kvinnor än män anser att det ska prioriteras. Det är en stor spridning mellan åldersgrupperna i åsikter i vilken utsträckning det ska prioriteras, från lägst i åldersgruppen år (37 procent) till högst i åldersgruppen år (79 procent). Femtio procent av de svarande anser att det finns ett bra utbud av kultur i Järfälla (angivit betyg 3-5). Det vanligaste är att kulturaktiviteterna utövas utanför Järfälla kommun, mer än tre fjärdedelar av de svarande anger detta. Det bör dock påpekas att det på denna fråga inte gjorts någon skillnad mellan den kulturverksamhet som anordnas av kommunen och den som anordnas av annan arrangör/aktör. På en specifik fråga anger 81 procent (betyg 3-5) att den av kommunen anordnade kulturverksamheten motsvarar deras förväntningar. Åtta procent anger att de är aktiva i en kulturförening. Det är en ökning med tre procent jämfört med Viktiga händelser Kultur- och fritidsnämnden beslutade att köpa tjänst av Eurostar AB för verksamhet vid biograf Falken belägen i Jakobsberg och av Folkets Hus Bio för verksamhet i Kallhäll. Den tjänst som köps innefattar digitala filmvisningar för allmänhet och skolelever. Även digitala visningar av olika föreställningar ingår i tjänsten, exempelvis teater, opera, dans, idrottsevenemang med mera. Köpet av tjänst omfattar tio år, från och med till och med och ersättningen utgörs av kr år 2011 med löpande uppräkning. Utredningen rörande utvecklingen av Görvälnområdet avslutades under året. Nämden har det fortsatta kommungemensamma uppdraget att samordna arbetet med genomförande av utvecklingsplanen. Under år 2012 kommer förvaltningen att samordna arbetet med det så kallade årshjulet en serie program och evenemang som är kopplade till årstiderna. I detta arbete har ett flertal föreningar aktiverats och dessa kommer att kunna stödjas med verksamhetsbidrag för att kunna genomföra aktiviteterna Framtiden Arkitektbyrån Liljewalls AB har valts ut för att arbeta vidare med projektering av den F-5 skola inklusive förskola, kultur- och fritidslokaler som planeras vara klar i Barkarbystaden Möjligheter ska finnas att bedriva olika slag av kulturverksamhet i anläggningen.

26 (30) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Kronor Kultur - kostnad per invånare I kostnadsmåttet för kultur ingår även kostnader för kulturskolan för alla åldrar Järfälla Fem kommuner Stockholms län Riket 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Antal utställningar Antal program barn och unga Antal besök skolbio Åtta föreningar har under året fått bidrag för att genomföra kulturverksamhet. Bidrag för kulturprojekt har gått till sju föreningar. KULTURSKOLA Verksamhetsområde Inom kulturskolan bedrivs ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form samt dans. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp/ensemble. Utöver detta ska en utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgarna bedrivas. Ekonomiskt utfall Kulturskola Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat

27 (30) Kulturskola har ett underskott om 295 tkr beroende på ökade kostnader för K-huset. För att kunna behålla volym och kvalitet på undervisningen kompenserades driftenheten. 149 tkr av beloppet är ökade kapitalkostnader och kommer att begäras i kompensation från kommunstyrelsen. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Summa Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Effektmål Eleverna i kulturskolans verksamhet ska anse att deras väntetid innan de fick plats i sitt önskade ämne varit rimlig. Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Målet uppfylls inte när det gäller de mest populära ämnena som gitarr, slagverk och piano. Kommentar När det gäller populära ämnen som gitarr, slagverk och piano kan en väntetid på upp till 1,5 år kan förekomma. Som rimlig väntetid anger elever/föräldrar som längst sex månader. Kvalitetsredovisning Våga Visa Tillsammans med Ekerö, Huddinge, Nacka, Tyresö, Stockholm, Upplands-Väsby och Värmdö kommuner deltar Järfälla från och med 2011 i en samverkan om utvärdering kallad Våga Visa. Tyngdpunkten i utvärderingsarbetet ligger på observationer av verksamheten och en brukarundersökning. Järfälla Kulturskola har under vecka haft besök av ett lag bestående av fem observatörer. En brukarundersökning kommer att genomföras Fyra målområden bedöms och betygssätt i en skala från 1,0 till 4,0. Omdömena är ej tillfredsställande för 1,0, tillfredsställande för 2,0, god kvalitet för 3,0 och mycket god kvalitet för 4,0.

28 (30) Utfallet av observationerna inom respektive målområde blev följande: Normer och värden - 2,9. Utveckling, lärande och konstnärligt skapande - 3,1. Eleverna inflytande och ansvar - 2,8. Styrning och ledning - 2,8. Som helhet bedömer observatörerna att kulturskolans verksamhet uppfattas positiv av eleverna. Som starka sidor framhålls: Lärare och elever bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Trygg och bra stämning under lektionerna. Elevers egna initiativ och förslag kring den egna undervisningen bemöts väl. Personalen har relevant kompetens. Som förbättringsområden framhålls: Musikterapi, vilket inte finns för barn med särskilda behov. Lång kötid till populära ämnen. Ett organiserat föräldrainflytande, vilket saknas idag. Ett organiserat elevinflytande, vilket saknas idag. Kultur- och fritidsvaneundersökningen Kulturskolan är det område som har störst skillnad mellan män och kvinnor när det gäller åsikt vad som är viktigt att kommunen satsar på. Nästan dubbelt så många kvinnor som män anser det vara ett viktigt område att satsa på. I jämförelse med 2008 års undersökning är det i denna undersökning fler svarande som anser kulturskolan vara ett område som kommunen ska prioritera. En majoritet av de som vill prioritera kulturskolan finns i åldersgruppen 31 till 50 år. Viktiga händelser Arkitektbyrån Liljewalls AB har valts ut för att arbeta vidare med projektering av den F-5 skola inklusive förskola, kultur- och fritidslokaler som planeras vara klar i Barkarbystaden Möjligheter ska finnas att bedriva kulturskoleundervisning i anläggningen. Kommunsamarbetet kring utvärdering inom Våga Visa ledde fram till att ett obeservationslag med fem observatörer besökte Järfällas kulturskola under hösten Framtiden Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslutet om budget i oktober 2011 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att under 2012 utreda och ta fram ett förslag på förändrade taxor för kulturskoleverksamheten.

29 (30) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Kostnader musik- och kulturskola kr/inv 7-15 år Järfälla 5 kommuner Stockholms län Riket 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Jämförelser med andra kommuner Kansliet har fortsatt deltagit i det nyckeltalsprojekt som 2009 startades tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Avsikten med projektet har varit att ta fram nyckeltal som är grundade på likartade förutsättningar och därför jämförbara. Under 2011 har nyckeltal för 2010 tagits fram. Järfälla har en nettokostnad per invånare för kulturskoleverksamheten på 161 kronor. Danderyd har den högsta kostnaden på 267 kronor. Såväl Täby, Upplands-Väsby och Sollentuna har lägre kostnader än Järfälla, 157, 119 respektive 129 kronor per invånare. Antal elever inskrivna i kulturskolan Ämne 2011* 2010* Musik Dans Drama och teater Bild och form Nycirkus Summa * Från och med 2010 års verksamhetsberättelse redovisas antal elever i kulturskolan som den siffra som avläses i slutet på höstterminen. Av den anledningen redovisas enbart siffror för 2010 och 2011.

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 - samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Kun 2010/20 2010-02-03 2010-02-03 1 (25) Innehåll SAMMANFATTNING...3 Måluppfyllelse...3 Utvecklingstendenser...4 Ekonomiskt

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 - samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Kun 2013/11 2013-02-07 2013-02-07 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Nämndens verksamhet... 3 Viktiga händelser...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16 2015-02-16 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona 2014

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona 2014 Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona 2014 Inledning Topplistade aktiviteter (tabeller) Om kommunens kultur- och fritidsutbud Jämförelse med kultur- och fritidsvaneundersökningen från 2009 Bilaga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kun 2013/162 2014-02-18 1 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NÄMNDEN TOTALT... 5 Verksamhetsområde... 5 Årets resultat... 5 Bokslut per

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Dnr Kdn 2017/167 Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M)

Dnr Kdn 2017/167 Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-01-31 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Dnr Kdn 2017/167 Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M) Förslag till beslut 1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017 2018-03-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2018/27 Kulturnämnden Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden 2015-2017

Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden 2015-2017 Budget 2015 samt planering 2016-2017 Budgetprocessen under ett år December 2013- Beslut om mål för perioden 2014-2016 i nämnden Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kultur- och. fritidsvaneundersökning, 2017

Kultur- och. fritidsvaneundersökning, 2017 Kultur- och fritidsvaneundersökning, 2017 Vad är syftet med undersökningen? Kultur- och fritidsvaneundersökning ska ses som ett kommunalt planerings- och utvärderingsinstrument. Lokalt i Mjölby istället

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2011-2013 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd)

Läs mer

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019 Riksidrottsförbundet Kommunundersökning 2019 Maj 2019 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 4 Föreningsbidrag 5 Kommunernas föreningsbidrag 6 Förändring av föreningsbidraget

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Brukarundersökning 2017 Kultur- och fritid

Brukarundersökning 2017 Kultur- och fritid Brukarundersökning 2017 Kultur- och fritid Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Om brukarundersökningen...3

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet

Läs mer

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga

Läs mer

Budget 2013 Kultur och fritid

Budget 2013 Kultur och fritid 2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...

Läs mer

BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN

BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen i den pågående samhällsplaneringen 2017-10-06 FSKF nätverket för kulturchefer LIVET MELLAN HUSEN Platsen och målbilden I den

Läs mer

Fördelning av kultur- och fritidsresurser ur ett könsperspektiv

Fördelning av kultur- och fritidsresurser ur ett könsperspektiv Fördelning av kultur- och fritidsresurser sida 1 Fördelning av kultur- och fritidsresurser ur ett könsperspektiv Rapport 2016-02-05 Fördelning av kultur- och fritidsresurser sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020 Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16, rev 2015-03-04 2015-03-04 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden...

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kundundersökning och självvärdering på musikskolor och kulturkurser 2011

Kundundersökning och självvärdering på musikskolor och kulturkurser 2011 2011-10-10 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2011/14 Kulturnämnden Kundundersökning och självvärdering på musikskolor och kulturkurser 2011 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet.

Läs mer

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse

Läs mer

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet

Läs mer

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. 2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4

Läs mer

Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015

Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015 2015-09-07 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/43-860 Kulturnämnden Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 18:6

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 18:6 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 18:6 Kf 91/2018 Dnr KS 2018/160 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 17 september 2018, Kf 91. Gäller från den 1

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga

Läs mer

Remissvar angående överenskommelse om flyttning till särskilda boenden för äldre mellan kommunerna i Stockholms län

Remissvar angående överenskommelse om flyttning till särskilda boenden för äldre mellan kommunerna i Stockholms län Anna Nerelius Ärendegång: Styrelsen 2017-12-14 Remissvar angående överenskommelse om flyttning till särskilda boenden för äldre mellan kommunerna i Stockholms län Förslag till beslut Styrelsen ger kansliet

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Månadsrapport per september 2012

Månadsrapport per september 2012 IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049

DANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049 1 (7) Nämndens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom ett folkbibliotek är frivilliga åtagande för kommunen. Jämförande

Läs mer

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden 2014-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/133-049 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

RF Kommunundersökning Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2011 Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 13 Lokalt

Läs mer

Kulturskolan i siffror

Kulturskolan i siffror Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Sid 1 (9) Kulturskolan i siffror Statistik om kulturskoleverksamhet för år 2011 2017 Inledning

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Neglinge gårds förskola. Nacka kommun

Neglinge gårds förskola. Nacka kommun Neglinge gårds förskola Nacka kommun Observationen genomfördes av: Inger Dobson Ekerö kommun Anita Fröberg Ekerö kommun v 19 2017 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan Observatörernas

Läs mer

Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012

Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02 2013-02-10 Dnr: 2012/3 042 Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Rapport enkätresultat Grundskola med förskoleklass och fritidshem

Rapport enkätresultat Grundskola med förskoleklass och fritidshem Rapport enkätresultat 2016 Grundskola med förskoleklass och fritidshem Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar.

Läs mer

Mål och budget för kulturnämnden

Mål och budget för kulturnämnden 2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av Kulturskolan genom Våga Visa, 2016

Uppföljning och utvärdering av Kulturskolan genom Våga Visa, 2016 Annika Magnusson Utvecklingsledare Nämndkontor Kultur och fritid Uppföljning och utvärdering av Kulturskolan genom Våga Visa, 2016 Innehåll Bakgrund...2 Inledning...2 Sammanfattning...3 Resultat oberoende

Läs mer

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport

Läs mer

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet Kommunundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 5 Kommunens stöd till idrotten

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014 2014-09-04 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Trivselundersökning fritidshem 2019

Trivselundersökning fritidshem 2019 Utbildningsförvaltningen Christian Tegnvallius 0476-642 479 christian.tegnvallius@almhult.se Resultatrapport Trivselundersökning 2019 1 SAMMANFATTNING... 2 INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN... 3 ANTAL SVAR...

Läs mer

Budgetdialog

Budgetdialog KULTUR OCH FRITID Budgetdialog 2017-2019 2016-04-05 Budget 2016 Fördelning kostnader Totalt 158 mkr, finansieras 84 % av kommunbidrag, 133 mkr 16 % av övriga intäkter, 25 mkr Omvärldspåverkan Hur möter

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Servicemätning Bibliotek

Servicemätning Bibliotek Rapport Dokumenttyp Ämnesområde Rapport Systematiskt kvalitetsarbete Förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningsområde samhällsutveckling Diarienummer KS/2016:1560 Dokumentansvarig i förvaltningen

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola - RIK

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola - RIK Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola - RIK smarta lösningar över kommungränserna möjliggör kultur- och idrottsaktiviteter där jag vill och där det passar mig Ett treårigt utvecklingsprojekt

Läs mer

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola - RIK

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola - RIK Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola - RIK smarta lösningar över kommungränserna möjliggör kultur- och idrottsaktiviteter där jag vill och där det passar mig Ett treårigt utvecklingsprojekt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2018-09-19 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 Dnr KFN18/6-021 Nr. 1 Aktivitetshus vid

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer