Bilaga 1. Nämndernas kommentarer till driftsuppföljningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Nämndernas kommentarer till driftsuppföljningen"

Transkript

1 Bilaga 1 Nämndernas kommentarer till driftsuppföljningen

2 Innehållsförteckning 1 Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndarnämnden Kommunstyrelse Byggnadsnämnden Miljö & Hälsoskydd Teknik Skatt Teknik VA Teknik Avfall & Återvinning Teknik Kungsbacka Bredband Fritid & Folkhälsa Kultur & Turism Funktionsstöd Individ & Familjeomsorg Förskola & Grundskola Gymnasium & Arbetsmarknad Vård & Omsorg Service Uppföljning och prognos april 2

3 1 Kommunfullmäktige / Fullmäktige Årets resultat Ingen förändring mellan åren eller prognostiserade avvikelser mot budget. 2 Revisionen / Revisionen Årets resultat Inga avvikelser mot budget. 3 Valnämnd / Valnämnden Årets resultat Skillnaden mellan åren beror på att det under är allmänna val och att statsbidraget på tkr utbetalades i april månad. För helåret prognostiserar valnämnden ett överskott på 940 tkr som härleds till mer i statsbidrag för det allmänna valet samt att inget inköp av valbås kommer belasta årets utfall. 4 Överförmyndarnämnden / Nämnd Verksamhet Administration Årets resultat Nämnden har avvikelse på 544 tkr vad avser återbetalda pengar från Överförmyndare i Samverkan inom avtalets ram. På grund av kvarvarande eftersläpningar av utbetalningar från migrationsverket är det oklart med utfallet för nämndens intäkter. Uppföljning och prognos april 3

4 5 Kommunstyrelse / Årsbud get Politik Kommunstyrelsens förvaltning övergripande Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadskontoret Årets resultat Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans för helåret men det finns stora avvikelser inom förvaltningen. De negativa avvikelserna genereras av höga kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden, lägre intäkter för detaljplaner samt att mindre av exploateringsingenjörernas tid kommer att kunna debiteras på projekten med en sammanlagd omfattning på tkr. De poster som väger upp detta är att fler hyresgäster på Vägmästaren minskar hyreskostnaden för kommunstyrelseförvaltningens del, en stor avräkning som avser föregående år ifrån Hallandstrafiken, att investeringar knutna till projektet "Förutsättningar för digitalt samarbete" inte kommer vara färdigställda enligt plan samt vakanser under året. 6 Byggnadsnämnden / Nämnd Verksamhet Årets resultat Byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse per april på 0,2 miljoner kronor, men helårsprognosen beräknas till ett underskott om -3,5 miljoner kronor. Projekt för att stänga öppna ärenden och ökad tillsynsverksamhet gör att personalkostnaderna är högre än den ekonomiska ramen medger vilket är nödvändigt för att uppfylla de krav som Justitieombudsmannen ställt. Ett underskott vid årets slut kommer belasta nämndens resultatfond. Uppföljning och prognos april 4

5 7 Miljö & Hälsoskydd / Miljö- & hälsoskydd Årets resultat Per april är bedömningen att Miljö & Hälsoskydd kommer att ha en budget i balans under. Vi ser att både personalkostnaderna och de rörliga tillsynsintäkterna kommer att understiga budget men vår bedömning nu är att vi kommer att kunna balansera dessa minskningar inom ram. Vi vill däremot på ett tydligt sätt poängtera att prognosen är osäker när det gäller nämndens rörliga tillsynsintäkter som i budget är drygt 7,1 miljoner kronor. Det beror på att vi är mycket sårbara för intäktsbortfall om våra inspektörer av olika anledningar inte kan genomföra planerad tillsyn. Vakanser, sjukskrivningar eller oförutsedda händelser som gör att vi måste prioritera bort planerad debiterbar tillsyn har stor potentiell påverkan på våra intäkter. Inget uttag ur resultatfonden planeras under. Det innebär att vi inte kommer att kunna minska tillsynsskulden som planerat. Orsaken till detta är personalomsättning inom den enhet som arbetar med att beta av tillsynsskulden. 8 Teknik Skatt / Årsbud get Verksamhetens Intäkter Verksamhetens kostnader Varav Personalkostnader Varav Verksamhetskostnader Varav Kapitalkostnader Årets resultat Skattefinansierade verksamheter inom Teknik följer budget. En mindre avvikelse om 2,5 miljoner kronor avser minskade kapitalkostnader kopplat till försenade investeringsprojekt. Uppföljning och prognos april 5

6 9 Teknik VA / Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Varav Personalkostnader Varav Verksamhetskostnader Varav Kapitalkostnader Årets resultat VA-verksamheten inom Teknik följer budget. En mindre avvikelse om 0,9 miljoner kronor avser minskade kapitalkostnader kopplat till försenade investeringsprojekt. 10 Teknik Avfall & Återvinning / Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Varav Personalkostnader Varav Verksamhetskostnader Varav Kapitalkostnader Årets resultat Avfallsverksamheten följer budget vilket innebär att resultatfonden vid årets slut kommer vara negativ - 7,9 miljoner kronor. Uppföljning och prognos april 6

7 11 Teknik Kungsbacka Bredband / Verksamhetens Intäkter Verksamhtens Kostnader Varav Personalkostnader Varav Verskamhetskostnader Varav Kapitalkostnader Årets resultat Bredbandsverksamheten följer budget. 12 Fritid & Folkhälsa / Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar & internränta Årets resultat Fritid & Folkhälsa prognostiserar ett totalt överskott på ca 1,3 Mkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar och konstgräsplaner än budgeterat, men även på vakanta tjänster bland annat en chefstjänst. Uppföljning och prognos april 7

8 13 Kultur & Turism / Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar & internränta Årets resultat Kultur & turism prognosticerar ett nollresultat vid årets slut. I år har nämnden intäkter som består av externa projektmedel från Kulturrådet för att nå fler till Kulturskolan, vilket innebär motsvarande ökning av främst personalkostnader. Även ett vite som avsett försenad leverans av bokbussen bidrar till avvikelsen, men balanseras av kostnader för bland annat Art inside out i Äskhult och Urban summer. Dessa arrangemang görs därmed inom budget och belastar inte resultatfonden. I övrigt kan vi inte se några stora förändringar, men prognosen har en viss osäkerhet främst gällande turismverksamheten som har sin högsäsong under sommaren. 14 Funktionsstöd / Årsbud get Nämnd Förvaltningsledning & Stab Bostad med Särskild Service Stöd i hemmet & Sysselsättning Daglig Verksamhet Privat Assistans Årets resultat Nämnden för funktionsstöd prognostiserar ett resultat nära noll. Trots att driften av de brukarnära verksamheterna prognostiserar ett sammanlagt underskott om kring 5,5 miljoner prognostiserar förvaltningen ett resultat nära noll på grund av budgetering för framtida expansioner av verksamheten. Funktionsstöds största verksamheter, bostad särskild service och personlig assistans, visar Uppföljning och prognos april 8

9 jämförbara driftkostnadsnyckeltal mot förra året. Personlig assistans redovisar en positiv avvikelse per april men prognostiserar ett underskott för helår utifrån farhågor om omfattande bemanningssvårigheter under sommaren. Åtgärdsplanen för effektivisering av boende och daglig verksamhet (Brukarfokuserad bemanning) medför både positiva och negativa avvikelser mot budget på olika områden eftersom planerade förändringar budgeterats för helår. Då förändringarna i handlingsplanen inte planeras kunna genomföras fullt ut förrän efter sommaren innebär detta stora överskott för finansiering av t.ex. ambulerande nattpersonal med motsvarande underskott på verksamheter där schemarader som ska ersättas inte kunnat tas bort ännu. Korttidsverksamheterna prognostiserar relativt stora underskott även i år. En bidragande orsak är omfattande behov hos brukare som väntar på boendeplacering. Daglig verksamhet prognostiserar ett litet överskott trots minskad budget och ökade volymer. Kostnaden per dag per brukare är ca 5% lägre än förra året. Trots att driften av de brukarnära verksamheterna prognostiserar ett sammanlagt underskott om kring 5,5 miljoner prognostiserar förvaltningen ett resultat nära noll på grund av att man budgeterat för framtida expansioner av verksamheten. Handlingsplan För att komma till rätta med budgetunderskottet togs en handlingsplan fram inom verksamhetsområdet personlig assistans. Bemanningen skulle effektiviseras för att minska på outnyttjad tid, kostnader för sjukfrånvaro, övertid skulle minska och personalomsättningen skulle sjunka. Jämfört med samma period har andelen outnyttjad tid minskat markant men sjukfrånvaro, övertid och personalomsättning uppvisar inte några påtagliga förändringar. Personalförsörjningen är fortsatt en stor utmaning inom personlig assistans. Stor brist på vikarier och eskalerande problem med vakanta schemarader orsakar omfattande kostnader och administration. Resultatfonder Inklusive föregående års resultat har nämnden en resultatfond på - 8,5 miljoner kronor. Under nästkommande mandatperiod kommer nämnden för Funktionsstöd slås samman med nämnden för Individ & Familjeomsorg. Sedan tidigare år har nämnden för Individ & Familjeomsorg en negativ resultatfond på drygt 10 miljoner kronor. Om förslag från KSAU 141 Ombudgetering och resultatfonder beslutas i Kommunfullmäktige kommer resultatfondens underskott att öka till 30,2 miljoner kronor. Detta tillsammans med årets prognostiserade underskott på -24,4 miljoner kronor (exkluderat för verksamheterna som avslutats och går över till förvatningen för Gymnasium & Arbetsmarknad) kommer att innebära en negativ resultatfond på 54 miljoner kronor. Möjligheten till återbetalningen av resultatfonden är beroende av dels på om den årliga budgettilldelningen kommer täcka volymutvecklingen i verksamheten eller om den kommer att innebära årliga effektiviseringar, utveckligen av inkomna ärenden till förvaltningen och förändringar i omvärlden. Uppföljning och prognos april 9

10 15 Individ & Familjeomsorg / Nämnd Funktionsstöd Institutionsvård för vuxna missbruk Institutionsvård för barn och unga Familjehemsvård, Vuxna Familjehemsvård för barn och unga Öppna insatser för vuxna missbruk Öppna insatser för barn och unga Övrig vuxenvård och våld Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd, flykting Gemensam verksamhet, IFO Familjerätt Ensamkommande barn Årets resultat Verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Ekonomiskt bistånd flykting samt Ensamkommande barn, flyttas över till Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad (GA) from 1 maj. Enheterna för Ensamkommande barn och Stöd & Försörjning visar en beräknad budgetavvikelse per 30 april på -15,7 miljoner kronor. Dessa enheter går 1 maj över till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Anledningen till underskottet är framförallt lägre intäkter från Migrationsverket på grund av bland annat åldersuppskrivning, svenskt medborgarskap, obelagda platser på boenden på grund av den snabba minskningen av målgruppen samt övertalighet i personal till följd av tidigarelagd avveckling av HVB. En annan orsak är höga konsultkostnader på utredningssidan på grund av personalomsättning. De verksamheter som kvarstår visar ett prognostiserat underskott på -24,4 miljoner kronor. En handlingsplan togs fram under hösten som följs upp varje månad. Underskottet beror främst på ökat antal köpta platser inom funktionsstöd, institutionsvård barn & unga där antal placeringar ökat, konsultkostnader för att täcka personalbrist och ökade kostnader för boende (öppna insatser vuxna missbruk). Uppföljning och prognos april 10

11 Åtgärder vid budgetunderskott Enheterna för Ensamkommande barn och Stöd & Försörjning Enheterna för Ensamkommande barn och Stöd & Försörjning visar på en beräknad budgetavvikelse per 30 april på -15,7 miljoner kronor. I bokslutet för bokades intäkter från Migrationsverket upp med 17,3 miljoner kronor. Av dem uteblir 3,7 miljoner kronor på grund av: Ett krav för att schablonersättning ska betalas ut är att personen ska ha fått studiehjälp under någon av månaderna (totalt 30 dagar) under det aktuella kvartalet. CSN beviljar endast studiehjälp längst till och med vårterminen det kalenderår som personen fyller 20 år, vilket innebär att för vissa unga som fyller sent på året kan schablonersättningen endast betalas ut till de är 19,5 år. Rätt ålder för att ha möjlighet att få studiehjälp från CSN, men har av andra skäl inte fått det, och därmed utgår ingen schablonersättning. Svenska medborgare kan inte beviljas ersättning enligt "Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar". Asylsökande ungdomar som blivit uppskrivna till 18 år. De 3,7 miljoner kronor kostnadsförs därför på års resultat. Anledningen till resterande underskott (6,2 miljoner kronor) är framför allt lägre intäkter från Migrationsverket, obelagda platser på boenden på grund av den snabba minskningen av målgruppen, samt övertalighet i personal till följd av tidigarelagd avveckling av HVB. En annan orsak är höga konsultkostnader på utredningssidan på grund av personalomsättning. Enheten för Stöd & Försörjnings underskott (5,8 miljoner kronor) beror på ett ökat antal ärenden och konsultkostnader för att täcka upp personalbristen. Funktionsstödsenheten Funktionsstödenheten har ett prognostiserat underskott om -11,2 miljoner kronor. Föregående år hade verksamheten ett positivt resultat om 3,7 miljoner kronor. Totalt har 13 nya placeringar tillkommit sedan december, vilket är orsaken till underskottet. Åtgärderna som beskrivs i den upprättade handlingsplanen är inte tillräckliga och ytterligare åtgärder ses över för att få en budget i balans. Barn och ungdomsenheten Enheten prognostiserar ett underskott om -12,6 miljoner kronor. Det beror på att institutionsplaceringarna ökar. Ett underskott beräknas även för boende med stöd (öppenvård) på grund av ökade kostnader för köpta boendeplatser då detta saknas i egen regi. Ytterligare en orsak till underskottet är att konsulter har anlitats för att täcka den akuta personalbrist som nu uppstått. I samband med att ett barn skyddsplaceras ska plan finnas från dag ett hur hemtagning ska ske. Hemtagningen görs idag med skäligt dröjsmål. På grund av det ökade antalet skyddsplaceringar under året har budget inte kunnat hållas. För att klara en budget i balans för institutionsvård barn och unga kan enheten som mest ha 5 årsplaceringar eller ca dygn. Vid årets början hade enheten 13 placerade barn. Under perioden jan - april har åtta nya placerats och sju har avslutats. För att minska antalet placeringar och för att förkorta placeringstiderna krävs att det finns rätt insatser i form av intensiva hemmaplanslösningar, kvalificerade kontaktpersoner samt boende i egen regi. När det gäller de intensiva hemmaplanslösningarna så har arbete påbörjats för hur förvaltningen ska jobba med detta för att minska placeringskostnaderna. Uppföljning och prognos april 11

12 Enheten köper öppenvård för fem ärenden. Behandlingsenheten har inte haft möjlighet att erbjuda den intensiteten/omfattningen som ungdomarna har behov av. Utredning pågår om vilka typer av behandling samt vilka målgrupper som behandlingsenheten ska prioritera. Då handlingsplanens åtgärder inte räcker för att komma tillrätta med underskottet kommer ytterligare åtgärder vidtagas. Vuxenenheten Vuxenenhetens prognos för helåret beräknas till totalt -3,3 miljoner kronor (-3,6 miljoner kronor för köpta platser, kronor för enheten utredning, missbruk,våld på grund av konsultkostnader, samt ett överskott på kronor för vakanta tjänster och sjukskrivningar inom öppenvårdsenheten). Det största underskottet inom vuxenenheten avser kostnader för boende (öppna insatser vuxna missbruk) där det beräknas ett underskott om sammanlagt närmare -5 miljoner kronor. Eftersom tillgången på bostäder och drogfria boendealternativ för målgruppen saknas, köps stöd- och motivations- samt referensbostäder in. Det saknas idag en vård- och boendekedja i kommunen där man kan gå från toleransboende, till drogfritt boende, träningsboende till referenslägenhet, till eget kontrakt. Antalet dygn har ökat med 875 dygn jämfört med samma period föregående år och dygnen liksom kostnaderna har ökat kontinuerligt sedan Vuxenenheten har inte köpt någon öppenvård utan all behandling sker i egen regi. Vuxenenhetens prognos för institutionsvård är positiv och det beräknas bli ett överskott på 2,3 miljoner kronor. För närvarande finns endast en placerad på institution och antalet dygn har aldrig varit så lågt sedan Familjehemsvården för vuxna beräknas bli ett underskott om kronor. Budgeten täcker drygt en årsplacering och familjehemsplacering är ett billigare och bättre alternativ än institutionsvård för vissa målgrupper. Familjeenheten Jämfört med jan-mars har kostnaden för öppenvård samma period i år minskat med kronor. Även en liten minskning av köpt familjehemsvård kan ses. De två nya mottagna ärendena från annan kommun reducerar effekten av den tilltänkta besparingen med drygt en miljon kronor. Sex nya ärenden av familjehem i egen regi är överflyttade från ensamkommandeenheten till familjeenheten då de har fått svenskt medborgarskap. Dessa ärenden reducerar effekten ytterligare med 1,3 miljoner kronor. Den totala budgeten för familjehem bedöms vara i balans vid årets slut med reservation för ytterligare inflöde. Resultatfonder Sedan tidigare år har nämnden för Individ & Familjeomsorg en negativ resultatfond på drygt 10 miljoner kronor. Om förslag från KSAU 141 Ombudgetering och resultatfonder beslutas i Kommunfullmäktige kommer resultatfondens underskott att öka till 30,2 miljoner kronor. Detta tillsammans med årets prognostiserade underskott på -24,4 miljoner kronor (exkluderat för verksamheterna som avslutats och går över till förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad) kommer att innebära en negativ resultatfond på 54 miljoner kronor, vilket motsvarar närmare 29 procent av nämndens budget. Nämnden för Individ och Familjeomsorg kommer under nästa mandatperiod slås samman med nämnden för Funktionsstöd, även denna nämnd redovisar en negativ resultatfond om 8,4 miljoner kronor efter års beslut. Återbetalningen av resultatfonden är beroende av dels på Kommunfullmäktiges tilldelning av budget, utvecklingen av inkomna ärenden till förvaltningen och möjligheten till effektivisering. Uppföljning och prognos april 12

13 16 Förskola & Grundskola / Budgetavvikels e Nämnd o styrelse Öppen förskola Förskola Pedagogsik omsorg Fritidshem Förskoleklass & grundskola Särskola Gemensam verksamhet, lokaler, stödverksamhet LSS, Korttidstillsyn efter 13 års ålder Årets resultat Nämnden prognostiserar en budget i balans för. Pedagogisk omsorg prognostiserar en negativ avvikelse mot budget då nämnden har fler barn placerade i än budgeterat i fristående verksamhet. Förskoleklass och grundskolan har en negativ budgetavvikelse då vi har fler elever är budgeterat. Utfallet för enheten för flerspråkigt lärande pekar på ett budgetunderskott. Enheten arbetar intensivt för att komma i ekonomisk balans Gemensam verksamhet har ett överskott på kapitalkostnader mot budget eftersom det under åren har investerats mindre än vad det budgeterats för samt en avsättning för oförutsedda händelser. / Intäkter Kostnader Årets resultat Nämndens överskott på intäkter beror till största del på riktade statsbidrag som nämnden beviljats men inte budgeterat. Underskottet på kostnaderna beror till största delen på att flera av de riktade statsbidragen har använts till ökad personaltäthet och höjda löner. Antal barn och elever i kommunen har vuxit under året vilket också bidragit till ökade kostnader. Osäkerhet kring de riktade statsbidragen återstår då nämnden väntar svar på ansökningar och återredovisningar som ännu inte beviljats. De riktade statsbidragen innebär långsiktiga kostnader och åtaganden med utökning av organisationen. För att få fortsatt statligt stöd med det nya stora riktade statsbidraget är villkoret att kommunen inte sänker de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa. Om andra riktade statsbidrag blir generella eller till del tas bort helt från kommunen, innebär det att nämnden måste tillförsäkras finansiering genom de generella statsbidragen. Uppföljning och prognos april 13

14 17 Gymnasium & Arbetsmarknad / Gymnasium & Arbetsmarknad Stöd& Försörjning och Ensamkommande Årets resultat Ekonomin för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har varit stabil under perioden januari till april och utfall ligger i nivå med hur verksamhetsåret avslutades. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på ca tkr för verksamhetsåret för de verksamheter som finns i nämnden fram till 30 april. Detta beror främst på att gymnasieverksamhet, vuxenutbildning och etablering prognostiserar större överskott. Orsakerna till dessa överskott är flera, men beror främst på överskott på kapitalkostnader. Ytterligare förklaringar är större andel vuxna bland de nyanlända, mindre antal elever inom särskild undervisning för vuxna än prognostiserat och ersättning inom arbetsliv som kom våren, men avser. Ett antal förändringar kan komma att påverka prognosen, men de innebär framför allt ökade kostnader för förvaltningen Det är aktiviteter som främst avser nyanlända men också inom vuxenutbildning för att möta kompetensförsörjningsbristen. Från och med 1 maj har Trelleborgsmodellen införts och det innebär att nämnden fått ansvar även för stöd och försörjning och ensamkommande. Prognos för de delar som organiserats om (arbetsliv och etablering) eller startat upp (stöd och försörjning och ensamkommande) i förvaltningen i och med införandet av Trelleborgsmodellen är i dagsläget ett underskott på ca tkr. Nämnden för Individ och Familjeomsorg (IF) gör ett underskott på tkr för perioden januari april. Försörjningsstödet har ökat för perioden januari april jämfört med föregående år, vilket är en av orsakerna till underskottet IF gör. Det finns också underskott på ensamkommande. Full effekt av arbetssättet i Trelleborgsmodellen kommer att nås tidigast I dagsläget är flera tjänster vakanta och täcks upp med hjälp av konsulter, vilket är dyrare än ordinarie personal. Att automatiseringen av försörjningsstödprocessen genomförs är en helt avgörande faktor. Först när ordinarie personal finns på plats och automatisering är införd kan Trelleborgsmodellens arbetssätt fullt ut ge den effektivisering som är tänkt. Lokalanpassningar på Kompetenscentrum för att tillgodose de nya verksamheternas behov kommer att höja hyran. Dessutom finns vissa avvecklingskostnader för boenden för ensamkommande under. Utifrån det som i dagsläget är känt och de effektiviseringar som redan gjorts i bemanning prognostiserar nämnden ett underskott på ca tkr för de verksamheter som startade upp 1 maj. Arbetsliv och etablering ingår i omorganisationen och prognos på samtliga delar som ingår i införandet av Trelleborgsmodellen blir ett lägre underskott motsvarande ca tkr, tack vare de överskott som dessa verksamheter prognostiserar. Prognos för de delar som inte organiserats om (gymnasium, vuxnas lärande och gemensamt - där bland annat Studie-och yrkesvägledarna för kommunen ingår) och som utifrån skrivning i reglementesförändringen inte ska drabbas av underskottet blir då ett överskott på tkr. Uppföljning och prognos april 14

15 Åtgärder vid budgetunderskott Nämndens prognos delas upp i två delar utifrån skrivning i reglementesförändringen. Underskottet på tkr ska hanteras genom åtgärder utifrån införandet av Trelleborgsmodellen som ska resultera i ytterligare effektivisering till Tills dess att dessa verksamheter är i balans hanteras dem separat i förhållande till övriga och därför kommer inga åtgärder ske på övriga delar av förvaltningen. 18 Vård & Omsorg / Årsbudge t Kvarboende Vård och omsorgsboende Hemsjukvård och rehabilitering Verksamhetsutveckling Myndighetsutövning Stöd och styrning Förvaltningsövergripande funktioner Nämnd Årets resultat Nämnden för Vård och omsorg visar en budget i balans. Fleråriga utvecklingsprojekt finansieras genom resultatfond, prognosen för dessa projekt är -5,7 miljoner kronor. Avräknat kostnaderna för dessa projekt så är prognosen +5,7 miljoner kronor, vilket är 0,65 procent budgetavvikelse. Inom Myndighet syns en minskning av antal hemtjänsttimmar, och att väntetiden till ett omsorgsboende är mycket lång. (130 dagar vid senaste mätningen). Till hösten öppnar Sandlyckans Vård och omsorgsboende, av de kunder som flyttar in där kommer ca 40% från hemtjänsten och övriga från tex korttidsboende eller andra kommuner. Detta medför att det är svårt för förvaltningen att flytta finansiering från hemtjänst för att helt täcka driftskostnaden för nya boenden. Arbetskraftsbristen ger stora övertidskostnader. Brist på sjuksköterskevikarier förväntas ge ökade kostnader när bemanningsföretag anlitas för att lösa främst sommaren. Åtgärder genomförs i regional och kommunal samverkan. Uppföljning och prognos april 15

16 19 Service / 60 Service Service Fastigheter Årets resultat Nämnden för Service redovisar per april en prognostiserad budgetavvikelse för på -11,8 miljoner kronor. Resultatområdet service fastigheter redovisar en prognos på -6,5 miljoner kronor och för service övriga verksamheter -5,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges beslutade i samband med kommunbudget om att fastigheter under inte får höja sina hyror. Effekten av beslutet motsvarar den negativa prognosen för. För planerar nämnden att finansiera underskottet genom nämndens resultatfond. Fastigheter har startat en planering för att hantera effekten av årets frysta hyror framåt. I Service övriga verksamheter genomförs ett antal kommunövergripande projekt som också planeras att finansernas genom nämndens resultatfond. Det avser samordnad varudistribution (2 miljoner kronor), bemanningsprojekt (2,2 miljoner) och service management (0,7 miljoner kronor) Uppföljning och prognos april 16

APRILUPPFÖLJNING 2018 Kommunstyrelsen

APRILUPPFÖLJNING 2018 Kommunstyrelsen APRILUPPFÖLJNING 2018 Kommunstyrelsen 2018-05-29 April 2018 1 SAMMANFATTNING Prognosen för året ser ut att hamna något sämre än budgeterat och vårt resultat beräknas bli 81 miljoner. Det finns det ett

Läs mer

APRILUPPFÖLJNING 2018 Kommunstyrelsen Korrigerad text om synpunktshanteringen efter KS

APRILUPPFÖLJNING 2018 Kommunstyrelsen Korrigerad text om synpunktshanteringen efter KS APRILUPPFÖLJNING 2018 Kommunstyrelsen 2018-05-29 Korrigerad text om synpunktshanteringen efter KS April 2018 1 SAMMANFATTNING Prognosen för året ser ut att hamna något sämre än budgeterat och vårt resultat

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Risker i ekonomin 2017 per

Risker i ekonomin 2017 per Risker i ekonomin 2017 per 2017-10-30 Område Ekonomisk Sannolikhet Risken omfattar risk, Negativa Risker Plan och exploatering 0,5 Medel Svårbedömt vilken andel personalkostnader som belastar investeringsprojekt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

BUP Socialnämnden

BUP Socialnämnden BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...

Läs mer

Kommunens förvaltningsorganisation

Kommunens förvaltningsorganisation Kommunens förvaltningsorganisation Kommunstyrelsens förvaltning Service Teknik Byggnadsförvaltningen Gymnasium & Arbetsmarknad Kultur & Fritid Förskola & Grundskola Vård & Omsorg Individ & Familjeomsorg

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Ekonomirapport efter oktober 2018

Ekonomirapport efter oktober 2018 Ekonomirapport efter oktober Sammanfattning Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Ekonomiuppföljning efter oktober. Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Kommunens förvaltningsorganisation

Kommunens förvaltningsorganisation Kommunens förvaltningsorganisation Kommunstyrelsens förvaltning Service Teknik Byggnadsförvaltningen Gymnasium & Arbetsmarknad Kultur & Fritid Förskola & Grundskola Vård & Omsorg Individ & Familjeomsorg

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019

Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-08-13 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Ekonomisk månadsrapport mars 2018 Avdelningen för ekonomi Sida 1 (7) 2018-04-06 Handläggare: Christian Forsberg 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-04-12 Ekonomisk månadsrapport mars 2018 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Prognosrapport oktober 2018

Prognosrapport oktober 2018 Prognosrapport oktober 2018 Helårsprognos, bedömning oktober 2018 Helårsprognosen för Orust kommun beräknas till +43,7 mkr av budgeterat +33,6 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +10,1 mkr.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden Tjänsteskrive 2017-10 - 24 Handläggare Anki Ekeblad Controllerenheten Diarienummer 2016VON/0130 Vård - och omsorgsnämnden Budgetuppföljnings BUP 3 2017, V ård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Lägesrapport april Socialnämnd

Lägesrapport april Socialnämnd Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos

Kvartalsrapport september med prognos Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga 2018-04-26 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2018/117 Arbets- och företagsnämnden Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun år januari till augusti 2018, redovisning

Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun år januari till augusti 2018, redovisning Tjänsteskrivelse 1 (8) Kommunledningsförvaltningen Åsa Lindell 2018-09-21 Dnr KS 2018-375 Kommunstyrelsen Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun år januari till augusti 2018, redovisning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer