BUDGET 2012 Kommunfullmäktiges beslut



Relevanta dokument
Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vad har dina skattepengar använts till?

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Budgetrapport

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Framtidstro och orosmoln

Sammanträdesdatum Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Budget 2019, plan KF

1(9) Budget och. Plan

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Centerpartiets förslag till Mål och budget

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsens förslag Budget

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Budget 2018 och plan

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Budget 2020 Plan

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Stora satsningar på skolan och det sociala området

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Kortversion av Årsredovisning

Bokslutsprognos

Sammanfattning av kommunens ekonomi

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av delårsrapport 2014

Trollhättan så användes dina pengar

Delårsrapport 31 augusti 2011

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Verksamhetsplan

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

Dnr 26/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014,

Region Gotlands styrmodell

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

God ekonomisk hushållning

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Vision och mål för Åstorps kommun

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Budget 2016, plan

Hur fungerar det egentligen?

Ekonomisk rapport april 2019

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Budget 2017 VEP

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

Välfärd genom livet. Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen.

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse för strategiska områden

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Korta fakta om Habo kommun

Korta fakta om Habo kommun

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA

BOKSLUTSRAPPORT 2011

Strategiska planen

Sammanfattning av kommunens ekonomi

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Verksamhetsplan

Transkript:

BUDGET Kommunfullmäktiges beslut

Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per nämnd och bolag, forts... 6 Ekonomisk ställning...7 i korthet... 8 Investeringsbudget...9 Nämndönskemål utöver tilldelad budgetram... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och hälsoskydds nämnden... 19 Teknisk nämnd... 21 Byggnadsnämnd... 27 Griftegårdsnämnd... 29 Kultur- och fritidsnämnden... 31 Barn- och utbildningsnämnd... 35 Socialnämnd... 41 Tranås Stadshus AB... 47 Tranås Industri- fastigheter AB... 48 AB Tranåsbostäder... 49 Tranås Energi AB... 50 Taxor... 52 Besparingar och satsningar i nämndernas driftbudgetförslag... 55 år...58 Finansierings- och resultatbudget... 59 Drift- och investerings- budget... 60

Kommunens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/11 2006-31/10 OrdförandeAnders Wilander (m) Moderata samlingspartiet 9 Kommunalråd Kristdemokraterna 5 1:e vice ordanne-chrisitine Backlund (kd) Folkpartiet 4 2:e vice ordbengt E Carlsson (s) Centerpartiet 4 Krister Rydholm (m) Socialdemokraterna 15 Tryggve Lundblad (kd) Miljöpartiet de gröna 2 Per Ulfsbo (fp) Vänsterpartiet 1 Leif Andersson (c.) Sverigedemokraterna 1 Bo Fahlström (s) Totalt antal mandat 41 Anders Karlson (s) Mona Pettersson (s) Kommunfullmäktiges presidium Kew Nordqvist (mp) Ordförande Lars Ericson (fp) 1:e vice ordf. Bo Fahlström (s) 1

Tranås en framtidskommun beslut I din hand håller du årets sammanfattning av nämndernas och bolagens budgetförslag för samt en uppskattning av års behov. Varje nämnds fullständiga förslag och beslut finns hos nämnden och ekonomiavdelningen. Denna sammanställning kommer att behandlas i budgetberedningen vid månadsskiftet sep/okt. Därefter sammanställs ett nytt förslag som presenteras för KSau i oktober. Det slutgiltiga beslutet för budget år fastställs av kommunfullmäktige i november. Framtidstro i vår omvärld Den ekonomiska utvecklingen har mestadels präglats av positiva rubriker. Positiv utveckling av skatteprognoser, sysselsättning och BNP ser ut att infrias de närmaste åren. Många länder har problem med stor arbetslöshet. Genomsnittet för Europa och USA ligger på drygt nio procent. Sverige klarar sig betydligt bättre på drygt fyra procent. Effekter i Tranås Näringslivet i Tranås har under den senaste tiden utvecklats positivt och enligt arbetsförmedlingen finns det nu fler lediga arbeten i kommunen. Det finns även en positiv trend med fler nystartade företag. Sysselsättningen i Tranås ligger något lägre än riket och det är för närvarande ca 460 personer som saknar sysselsättning. Det som är mycket oroande är att sysselsättningen bland ungdomarna är mycket låg. Jämför vi oss med riket och länet så visar även det att Tranås har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet. Tranås kommun har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det ut som Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll samt den positiva utvecklingen av skatteintäkterna och befolkningsökningen. God ekonomisk hushållning Den goda ekonomin skapar förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. I dokumentationen föreslås nya styrtal för att mäta god ekonomisk hushållning nämligen att nämndernas kostnadsandel av skatter och bidrag inte ska överstiga 98% och att ingen nyupplåning ska ske till investeringar under mandatperioden. förutsättningar När de preliminära ramarna sattes av KS i apri användes SKL s skatteprognos per -02-15. Dessa har nu uppgraderats och vid höstens budgetarbete kommer SKL s skatteprognos per -08-17 att användas. Sammanslagning av olika nämnder eller försäljning av verksamhet har inte beaktats i budgetarbetet. Detta kommer ske av ekonomiavdelningen strax innan aktuellt nytt budgetår. 2

Befolkningsutveckling i Tranås Mål 20 000 invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är 20 000 invånare år 2025. Under perioden 2006- har Tranås ökat med närmare 400 invånare. Under har antalet ökat igen med närmare drygt 100 invånare som till största delen beror på inflyttning. Ökningen i Tranås ligger i år högre än både riks och länsgenomsnittet. Detta kommer att påverka skatteintäkterna positivt inför kommande år. Tillväxtmålet är centralt och nämnder och bolag ska arbeta för detta mål. För att klara tillväxtmålet krävs en befolkningsökning på drygt 120 invånare per år. Förändring av åldersgrupperna ungdomarna som minskar med ca 5 % per år fram till år 2014. Detta ställer stora krav på kostnadsanpassning i gymnasieskolan då elevunderlaget på fem år minskar med 25 %. erna visar även att invånarna som är 90 år och äldre kommer att öka mycket de närmaste åren. Vilket också ställer krav på att ta höjd för de ökade kostnader detta kan medföra. Stora förändringar i befolkningen ställer även krav på anpassningar och utbyggnader av våra lokaler vilket kräver framförhållning. I det nya resursfördelningssystemet sker justeringar av ramarna vid förändring i befolkningen. Vilket innebär att nämnderna får en ökning av ramarna när invånarantalet i deras kundgrupper ökar och tvärtom. Resursfördelningssystemet kan dock inte kompensera fullt ut varför det ställs stora krav på att den egna verksamheten gör de anpassningar som krävs. Förändringar i åldersgrupperna är de närmaste åren stor bland gymnasie- Befolkningsutveckling 2006-2009 samt prognos -2020 Ålder 2006 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 176 185 179 179 178 180 184 188 192 196 199 202 205 207 208 1-5 978 1019 1 017 1 001 990 1 000 991 996 1 014 1 026 1 044 1 062 1 079 1 095 1 110 6 171 194 217 198 224 205 227 217 207 216 214 216 221 224 227 7-15 2042 1927 1 878 1 850 1 854 1 854 1 866 1 914 1 950 1 991 2 016 2 041 2 049 2 071 2 076 16-18 692 793 817 784 738 726 694 675 634 607 620 629 673 681 712 19 235 247 236 264 271 266 254 229 248 220 207 208 196 218 217 20-24 864 966 1 076 1 124 1 182 1 225 1 273 1 284 1 266 1 241 1 188 1 129 1 082 1 038 1 020 25-39 3067 2919 2 888 2 825 2 853 2 878 2 893 2 943 2 963 3 033 3 096 3 168 3 235 3 290 3 329 40-59 4481 4461 4 488 4 469 4 485 4 527 4 551 4 586 4 636 4 648 4 652 4 656 4 664 4 652 4 673 60-64 1158 1296 1 302 1 276 1 236 1 172 1 140 1 096 1 078 1 069 1 085 1 079 1 086 1 096 1 080 65-79 2639 2662 2 697 2 772 2 876 2 989 3 050 3 126 3 200 3 247 3 270 3 314 3 315 3 333 3 351 80-84 673 621 642 677 648 623 646 633 606 623 652 646 677 712 732 85-89 415 444 429 422 434 425 414 423 442 425 410 428 422 406 420 90-94 139 158 167 164 170 191 196 190 185 192 192 188 192 201 193 95-w 35 28 33 38 36 42 43 47 45 46 54 55 53 51 54 Summa 17765 17920 18 066 18 043 18 175 18 302 18 424 18 546 18 663 18 780 18 899 19 022 19 149 19 275 19 403 0-19 4 294 4 365 4 344 4 276 4 255 4 231 4 217 4 218 4 243 4 256 4 300 4 359 4 422 4 496 4 550 20-64 9 570 9 642 9 754 9 694 9 755 9 801 9 857 9 909 9 943 9 991 10 021 10 032 10 067 10 075 10 102 80-1 262 1 251 1 271 1 301 1 288 1 280 1 300 1 292 1 278 1 286 1 309 1 317 1 345 1 370 1 399 3

Medarbetare och arbetsmiljö Antalet anställda i kommunkoncernen är drygt 1700 och följer till viss del förändringarna i invånarantalet beroende på vilka åldersgrupper som ökar respektive minskar. Den konkurrensutsättning som skett av vissa verksamheter har de senaste åren medfört att ett antal medarbetare nu arbetar inom det privata näringslivet. Personalavdelningen kommer även de närmaste åren arbeta med att rehabilitera och förebygga långtidssjukskrivningar men även titta på om det går att minska korttidsfrånvaron. Utbildningsinsatser genomförs varje år i arbetsledarnätverket. Utbildningar hålls inom olika områden och styrs av lagstiftning samt förbättringsområden. Kommunens hälsoteam erbjuder olika former av rehabilitering och behandlingar som stödsamtal massage etc. Tranås energi genomför varje år ett motionslopp genom Tranås med en avslutande picnic i det gröna där många medarbetare deltar. Varje år genomförs ett mycket uppskattat personalarrangemang som riktar sig till alla medarbetare och politiker i kommunen och bolagen. Festen hålls i Parkhallen med underhållning av kända artister. Nytt from var att pris till årets Ledstjärna inom kommunen och bolagen delades ut. Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunstyrelse, TS 126 121 112 120 120 120 119 Kommunstyrelse, TATOT 105 119 83 119 119 119 118 Miljö- och hälsoskyddsnämnd, TS 9 9 9 9 9 9 10 Miljö- och hälsoskyddsnämnd, TATOT 7 7 7 7 8 8 8 Teknisk nämnd, TS 75 74 73 76 76 76 74 Teknisk nämnd, TATOT 57 56 55 56 56 56 56 Byggnadsnämnd, TS 12 5 6 5 5 5 5 Byggnadsnämnd, TATOT 11 5 5 5 5 5 5 Griftegårdsnämnd, TS 12 12 12 12 12 12 12 Griftegårdsnämnd, TATOT 10 10 10 10 10 10 10 Kultur- och fritidsnämnd, TS 27 30 30 31 31 31 33 Kultur- och fritidsnämnd, TATOT 22 23 22 23 23 23 26 Barn- och utbildningsnämnd, TS 674 668 668 666 668 668 663 Barn- och utbildningsnämnd, TATOT 471 465 465 463 466 466 461 Socialnämnd,TS 666 654 652 660 665 665 666 Socialnämnd, TATOT 540 643 641 649 655 655 654 Summa Tranås kommun, TS 1 600 1 573 1 562 1 578 1 586 1 586 1 581 Summa Tranås kommun, TATOT 1 225 1 330 1 289 1 334 1 342 1 342 1 338 Tranås Stadshus AB, TS 0 0 0 0 0 0 0 AB Tranåsbostäder, TS 64 64 64 62 0 61 61 Tranås Industrifastigheter AB, TS 1 1 1 1 0 1 1 Tranås Energi AB, TS 34 35 36 36 0 35 35 Summa Tranås kommunkoncern, TS 1 699 1 673 1 663 1 676 1 586 1 683 1 678 4

Styrkort per nämnd och bolag Del av styrkort, per nämnd Nämnd- nämnd- KF-ram beslut behov Mål 2009 Kommunfullmäktige, förslag nya styrtal Befolkningsökning med 100 invånare per år 0 18 126 18 150 18 250 18 350 18 450 Nämndernas kostnadsandel av skatter och bidrag max 98% 98,6% 100,2% 97,0% 98,6% 98,6% 98,5% Investeringarna under mandatperioden ska finansieras utan nya lån (mkr) Medborgarnas bedömning av kommunen - Nöjd region index Kommunstyrelse, förslag nya styrtal Andelen unga 18-24 år med försöjningsstöd ska minska - - 12,4% 10,5% 9,0% 7,5% Kommuninvänarnas upplevda trygghet ska öka (SCB) - - 42,0% - 44,0% - Medarbetarsamtal för samtliga anställda - - - Startvärde - - Uppfyllandegraden av energiplanens 21 punkter - - 7 13 16 17 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka (antal) - - 3 390 3 450 3 475 3 500 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka (km) - - 51,0 51,5 52,0 52,5 Konkurrensprogram - - - Start Slutfört - Snabb svarsförekvens telefoni - - 90,0% 90,0% 92,0% 95,0% Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet - - - - Start Slutfört Miljö- och hälsoskyddsnämnd Besökta verksamheter - planerad tillsyn - - - 489 - - Utfall planerad tillsyn jmf med behovsutredning - - - 95,0% - - Energieffektivisering av kommunens fastigheter - - - 20,0% - - Ren luft - partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar % ) - - - 100,0% - - Växthusgaser - CO2 utsläpp per invånare (ton/år) - - - 2 - - Teknisk nämnd 30 byggklara tomter 88 30 85 30 30 30 4 ha byggklar industrimark 6 6 6 4 4 4 Utbytestakt VA-ledningar 150 150 150 150 150 150 Byggnadsnämnd Totalt planerade småhustomter ska vara 60 st - - - 60 60 60 Totalt planerad industrimark ska vara minst 10 hektar - - - 10 10 10 Tjänstemannahandläggn tid på lov13 dagar - - - 13 13 13 NKI - hur det planeras för bostäder - - - 6,0 6,0 6,0 Griftegårdsnämnd Nöjda kunder - kundenkät 99 99 99 99 99 99 Kultur- och fritidsnämnd Engagerade medarbetare - - - 85,0% 86,0% 87,0% Nöjda medborgare - - - 80,0% 82,0% 85,0% Antal besökare i simhallen - - - 80 500 80 700 80 850 Antal besökare på biblioteket - - - 148 000 149 000 150 000 Antal besökare kulturarrangemang (inträde) - - - 3 600 3 800 3 900 5

Styrkort per nämnd och bolag, forts Del av styrkort, per nämnd Mål 2009 KF-ram Nämndbeslut Barn- och utbildningsnämnd Andel erbjudna plats i förskolan på önskat nämndbehov placeringsdatum (avser våren) 83,0% 0,0% 0,0% 85,0% 87,0% 89,0% Genomsnittlig v äntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum 9 dagar 0% 0% 10 dagar 10 dagar 10 dagar Andelen som uppnått målen i samtliga ämnen år 9 0,0% 75,5% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% Andelen behöriga till gymnasieskolan 0,0% 90,9% 0,0% 93,0% 95,0% 97,0% Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 4 år 84,4% 0,0% 0,0% 87,0% 90,0% 93,0% Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet 94,3% 0,0% 0,0% 94,5% 94,5% 95,0% Andelen kursdeltagare på gymnasievux och påbyggnadsutbildning som slutfört kurs 75,0% 0,0% 0,0% 76,0% 77,0% 78,0% Socialnämnd Brukare - nöjdhet 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Brukare - try gghet 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Anhöriga - nöjdhet 0,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% Anhöriga - trygghet 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Personal - trivsel 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Personal - delaktighet 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Personal - infly tande 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% AB Tranåsbostäder Resultat/Omsättning 4,0% 2,0% -4,0% 2,0% 2,0% 2,0% Max imal v akansgrad 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% Max imal omfly ttningsfrekvens 28,0% 22,0% 28,0% 25,0% 22,0% 20,0% Kundnöjdhet 93,0% 95,0% 95,0% 95,0% 96,0% 96,0% Tranås Energi AB Nöjd kund index (över medel för MISTATS mätgrupp) 74,medel=72 x x x x x Andel förny elsebart bränsle i produktionen 96,7% 98,0% 94,0% 98,0% 98,0% 98,0% Genomsnittlig avkylning 46,8 44,5 45,0 44,0 44,0 44,0 Utbyggnad fjärrvärme antal hushåll/år 36 35 13 35 35 35 Nyanslutn inom tidsram (+svara installatör inom 1 v ) 100,0% 95,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% Antal km ombyggd ledning i ovädersäkringssy fte 8,4 7 10 10 10 10 Följa underhållsplan 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6

Ekonomisk ställning Driftredovisning nämnder och bolag totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) KF-ram (Belopp i mkr) 2009 Intäkter 680 015 657 492 666 066 654 479 333 134 661 960 668 985 Personalkostnader -715 820-712 839-707 090-724 845-702 305-750 415-769 613 Kapitalkostnader -66 488-68 876-66 926-71 561-37 832-72 222-73 004 Övriga kostnader -685 537-679 877-694 860-659 735-429 992-665 217-677 669 Netto -787 830-804 099-802 809-801 661-836 994-825 894-851 301 Driftredovisning per nämnd och bolag Tranås Stadshus AB -8 071-6 200-5 200-6 200 0-6 200-6 200 AB Tranåsbostäder 4 554 2 205-5 300 2 000 0 2 000 2 000 Tranås Industrifastigheter AB 440 649 340-1 600 0-1 400-1 400 Tranås Energi AB 16 021 17 902 15 400 16 700 0 16 700 17 000 Årets resultat (f skatt), Tranås kommunko 36 924 21 925 37 569 32 789 22 294 33 394 35 237 Likvida medel vid periodens slut, kommunen 13 346 53 018 69 672 91 966 91 966 34 373 Likvida medel vid periodens slut, koncernen (före sk 40 028 70 284 106 399 131 232 124 014 63 825 Investeringsredovisning per nämnd och bolag Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i mkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunstyrelse inkl revision -73 154-78 844-77 291-76 738-78 345-78 345-84 061 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -3 419-4 105-3 550-3 725-3 816-3 816-4 177 Teknisk nämnd -34 359-34 434-32 992-34 196-34 790-34 790-35 418 Byggnadsnämnd -2 081-2 234-2 275-2 066-2 361-2 361-2 440 Griftegårdsnämnd -6 926-7 065-7 065-6 967-7 137-7 137-7 323 Kultur- och fritidsnämnd -28 999-31 015-28 418-30 194-31 130-31 130-32 500 Barn- och utbildningsnämnd -342 009-351 121-347 121-349 991-358 729-358 729-366 561 Socialnämnd -309 827-309 837-309 337-308 684-320 686-320 686-330 221 Netto exkl finans -800 774-818 655-808 049-812 561-836 994-836 994-862 701 Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) 11 560-8 515-2 347-9 593-5 922-5 922-6 041 Finans konto 80-83 (skatteintäkter och statsbidrag) 800 737 825 674 835 310 833 678 854 845 854 845 882 006 Finans konto 84-85 (finansnetto) 12 456 8 865 7 415 10 365 10 365 10 365 10 572 Årets resultat, Tranås kommun 23 980 7 369 32 329 21 889 22 294 22 294 23 837 (Belopp i mkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunstyrelse -5 424-5 785-4 327-3 935-3 600-3 600-3 860 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 Teknisk nämnd -26 001-31 330-21 835-23 100-17 900-17 900-33 150 Byggnadsnämnd -182-182 -182 0 0 0 0 Griftegårdsnämnd -178-1 510-710 0-400 -400-7 300 Kultur- och fritidsnämnd -1 190-5 409-2 450-1 500-2 000-2 000-59 620 Barn- och utbildningsnämnd -3 216-3 357-3 357-3 000-2 400-2 400-3 000 Socialnämnd -1 470-1 550-1 550-700 -700-700 -1 500 Årets investeringar, Tranås kommun -37 661-49 123-34 411-32 235-27 000-27 000-108 430 Tranås Stadshus AB 0 0 0 0 0 0 0 AB Tranåsbostäder -220 005-38 700-36 000-26 000 0-51 000-50 000 Tranås Industrifastigheter AB 0 0-700 0 0 0 0 Tranås Energi AB -13 635-11 150-11 300-10 000 0-10 000-10 000 Årets investeringar, Tranås kommunkonce-271 301-98 973-82 411-68 235-27 000-88 000-168 430 7

i korthet Nyckeltal Övergripande 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Antal invånare till grund för skatteintäkter 18 043 18 026 18 026 18 150 18 200 18 200 18 250 Skattesats, % 21,55% 21,55% 21,55% 21,55% 21,55% 21,55% 21,55% Skatteintäkter, mkr 800 737 825 674 835 310 833 678 854 845 854 845 882 006 Skatteintäkter/invånare, kr 44 379 45 805 46 339 45 933 46 970 46 970 48 329 Koncernen Antal anställda* 1 699 1 673 1 663 1 676 0 1 683 1 678 Omsättning, mkr 1 525 1 523 1 547 1 527 0 1 556 1 591 Årets resultat FÖRE skatt, mkr 37 22 38 33 0 33 35 Vinstmarginal FÖRE skatt, % 2,4% 1,4% 2,4% 2,1% 0,0% 2,1% 2,2% Nettoinvesteringar, mkr -271-99 -82-68 0-88 -168 Soliditet, % (Före skatt. Schablon -13) 45% 46% 47% 48% 0 49% 51% Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon -13) 13% 14% 15% 17% 0 19% 21% Låneskuld, mkr (schablonindikation -13)** 396 404 374 338 0 320 380 Antal invånare/anställd 11 11 11 11 0 11 11 Årets resultat FÖRE skatt/invånare, kr (före skatt) 2 046 1 216 2 084 1 807 0 1 835 1 931 Låneskuld/invånare, kr** 21 947 22 421 20 742 18 611 0 17 592 20 842 Kommunen Antal anställda* 1 600 1 573 1 562 1 578 1 586 1 586 1 581 Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster 1 225 1 330 1 289 1 334 1 342 1 342 1 338 Omsättning, mkr 1 200 1 196 1 207 1 203 1 227 1 227 1 258 Årets resultat FÖRE skatt, mkr 24 7 32 22 22 22 24 Vinstmarginal FÖRE skatt, % 2,0% 0,6% 2,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% Nettoinvesteringar, mkr -38-49 -34-32 -27-27 -108 Soliditet, % 69% 69% 70% 71% 72% 72% 73% Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon -13) 11% 14% 14% 17% 19% 19% 21% Låneskuld, mkr** 9,8 25-15 -32-54 -54 26 Antal invånare/anställd 11,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Årets resultat FÖRE skatt/invånare, kr 1 329 409 1 793 1 206 1 225 1 225 1 306 Låneskuld/invånare, kr** 545 1 364-837 -1 749-2 969-2 969 1 416 Skattefinansieringsgrad*** 98,6% 100,2% 97,0% 98,6% 98,6% 98,6% 98,5% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång *** Visar i vilken utsträckning skatteintäkterna används till kommunverksamhetens nettokostnader. 8

Investeringsbudget Investeringar per nämnd (Belopp i tkr) nämnd- Projektnr Projekt text behov Kommunstyrelse inkl revision 1102 Datorisering KS 200 0 1107 Utrustning stadshus 150 150 1124 Utrustning centralarkiv 50 50 1401 Nätverk tele/dataadm 880 880 1415 Övervakn system virus 49 49 1429 Traman företagsanslutn 495 495 1430 Vidmakthålla Traman föret 446 446 1433 Backup databaser/reborn 148 148 1434 Tekn underhåll db-system 245 245 1435 Grundprogram Dns m m 74 74 1452 Tekn utrustning televäxel 130 130 1454 Office extension 0 0 1456 Utveckling ekonomisystem 147 147 1710 Lyfthjälpmedel 49 49 1802 Brandmaterial 99 99 1811 Rökdykning material 50 50 1730 Transportskåp 50 50 1801 Kommunkation Rakel 99 99 1806 Radio Rakel 99 99 0 Traman Höganloft 140 0 0 Växelbyte 0 0 0 Färdtjänstbuss 632 0 350 0 Färdtjänstbuss 634 0 250 Summa kommunstyrelse inkl revision 3 600 3 860 Miljö- och hälsoskyddsnämnd - - - - Summa miljö- och hälsoskyddsnämnd 0 0 Teknisk nämnd 3102 Div mindre nyanläggn Cykelstall bussplan 250 0 3105 Gångbana mm Storgatan v sida 2 000 3 000 3104 Hätte nya bostadsomr etapp 2 (blir istället Norraby) 0 5 000 3108 Hästskedegatan 0 800 3114 Norrabyväg dikesombyggn 300 0 3123 Planering industritomter 1 000 1 000 3128 Landågat/kupégat 600 300 3131 Rondell Stridabron 0 2 000 3152 Perrong södra stambanan 0 2 000 3150 Mjölbyväg GC väg 0 1 300 3151 Mossebogat GC väg 0 1 500 3159 Hastighetsdämpande åtgärder 150 150 3163 Bussgropar 0 150 3166 Vädergatan vändplan Fröafalls förskola 0 100 3167 Upprustning hamnområde 150 150 3168 Gångfartsgata del av Nygatan 0 500 3169 Torggatan/Ågatan 0 1 000 3170 Gillesgat/parkvägen 0 700 3172 Vändplan Rockebro syd 200 0 3176 G Ringvägen/Verkstadsgatan 0 700 3179 Majorsgat/västravägen GC bana 500 0 3181 Hätte nya bostadsområde 1 000 0 9

Investeringar per nämnd, forts (Belopp i tkr) Projektnr Projekt text nämndbehov Teknisk nämnd, forts 3184 Fridhemsridskola ny passage under väg 131 0 100 3187 Rondell väg 131 Hättevägen-östra vägen 1 000 0 3193 Gatuombyggnad Smedjegat, ågatan,floragatan 300 0 3195 Gcbana norra storgatan 0 200 5 Exploateringsområden 0 300 3804 Hätte nya bostadsomr etapp 2 (blir istället Norraby) 0 5 000 3832 Råvattenledning 2 000 2 000 3860 Utbyggnad dagvattennät 2 000 0 3874 Återställningsarb norrabydeponin 2 000 0 3882 Va-ledningar Tranås-Gripenberg 0 1 000 3883 Va-ledningar Tranås-Sommen/reningsverk 1 000 0 3884 Va-ledningar Finnanäs-Linderås 1 000 2 000 3896 Kupégatan 500 0 3897 Va rondell stridabron 0 300 g 3401 Mindre nyanläggning park 100 100 v 3402 Parkmark mot nyexploatering 100 100 p 3403 Nyplantering alléträd 100 100 e 3405 Upprustning av lekplatser 300 300 3406 Renovering stensättning Stadshus 100 0 3407 Projekt belysning 520 100 3408 Lekplats mostugans bo 0 300 3412 Utsmyckning Stridarondell 0 250 3417 Strandpromenad Östanå-Åsvallehult 300 300 3418 Hamnen renovering strandpromenad 300 300 3423 El-moped/elbil 80 0 3902 Strand och vattenvård 50 50 varav varav varav Gatuavd 7 450 20 650 Va-avd 8 500 10 300 Parkavd 1 950 1 900 Expl-avd 0 300 Summa teknisk nämnd 17 900 33 150 Byggnadsnämnd 0 0 0 0 Summa byggnadsnämnd 0 0 Griftegårdsnämnd 202X Uppgradering maskiner Linderås,Säby 400 200 2005 Ny kremationsugn 0 7 000 2023 Byte av gräsklippare Sommen 0 100 Summa griftegårdsnämnd 400 7 300 Kultur- och fritidsnämnd 2211 Konstinköp 50 50 2328 Möbler 50 0 0 RFID 0 900 0 Övervakningskamera kassa/gym 50 0 0 Lekmaterial till Simhallen 75 0 0 Avveckling Löparbana Frejavallen 50 0 0 Nyinvestering fuktbastu damj/herr 75 0 2426 Flaggstänger 60 0 0 Plank söder bandy 300 0 0 Entré bandy fotboll 400 0 10

Investeringar per nämnd, forts II (Belopp i tkr) Projektnr Projekt text nämndbehov Kultur- och fritidsnämnd, forts 0 Matchklocka bandy 80 0 0 Högtalaranläggning bandy 50 0 0 Cykelbana runt konstgräs 250 0 0 Cykelbana runt konstgräs 250 0 2462 Stensättning Hätte udde 200 0 2463 Lekplats Hättebaden 100 0 0 Renovering av badplatser toa m m 100 0 0 It-utrustning 60 0 0 Nytt golv tennis-/badmintonhall 0 1 200 0 Ny isyta Bredstorp 0 20 000 0 Omläggning allvädersbana 0 1 500 0 Båtbrygga Hätte 0 500 0 E-förvaltning 0 50 0 Kastområde 0 1 200 0 Asfalt parkering simhallen 0 100 0 Automatbevattningsanläggning tennisbanor ute 0 120 0 Skate/BMX-park 0 3 000 0 Idrottshus 0 20 000 0 Rehab bassäng 0 11 000 Summa kultur- och fritidsnämnd 2 000 59 620 Barn- och utbildningsnämnd 0 Förvaltningen gemensamt - datautrustning 400 400 0 Förskola 0 0 0 - inventarier 2 nya förskoleavdelningar 300 0 0 - yttre miljö förskolor 0 200 0 - inventarier 0 200 0 Grundskola 0 0 0 - inventarier 250 400 0 Gymnasiet 0 0 0 - inventarier 300 800 0 - dataundervisning 500 500 0 - lokaler 350 200 0 Kulturskolan 0 0 0 - instrument 100 100 0 Vuxenutbildningen 0 0 0 - inventarier 200 200 Summa barn- och utbildningsnämnd 2 400 3 000 Socialnämnd 2706 Tekniska hjälpmedel 100 0 2718 Investeringar socialtjänsten 350 1 500 2723 Datainvesteringar 250 0 Summa socialnämnd 700 1 500 Summa totalt 27 000 108 430 11

Nämndönskemål utöver tilldelad budgetram Kostnader Ändamål KS - Kommunikationer etc (nivåhöjande) 1 815 1 815 KS - Tranås United, näringslivsutveckling samt Tranås direkt (nivåhöjande) 1 000 1 000 KS - Tranås United - Tranås Direkt (nivåhöjande) 500 500 KS - Jönköpings länstrafik, del av ökad kostnad (400 av 1000) (nivåhöjande) 400 400 KS - Ökad driftskostnad kök (1400 att hänföra till BU, 900 att hänföra till Kostavd) (nivåhöjande 0 2 300 KS - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) 542 542 MHN - Del av tjänst "grönare Tranås" (nivåhöjande) 300 300 TN - Kostnad borttagande parkeringsavgift (nivåhöjande) 1 000 1 000 TN - Skötsel extern miljö stadshuset (nivåhöjande) 100 100 TN - Ramökning för kvarvarande fastigheter, underhåll-drift (nivåhöjande) 350 350 TN - Ramökning för offentligt toalett, centrum, underhåll-drift (nivåhöjande) 150 150 TN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) 600 600 KFN - Ökad hyra biograf (nivåhöjande) 60 60 KFN - Aktivitetsstöd äldre (nivåhöjande) 200 200 KFN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) 100 100 BUN - Familjecentral (nivåhöjande) 750 750 BUN - Minskad kostnad lokalvård (nivåsänkande) -800-800 BUN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) 400 400 SN - Ny lag anhörigvård (nivåhöjande) 750 750 SN - Ökade behov inom handikappomsorgen (nivåhöjande) 2 800 2 800 SN - Ökade behov kontaktpersoner IFO (nivåhöjande) 500 500 SN - Dyrare lönerörelse än budgeterat (nivåhöjande) 1 000 1 000 SN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) 250 250 Summa önskemål kostnader 12 767 15 067 Nämndbeslut nämndbehov Investeringar Ändamål Nämndbeslut nämndbehov KS - Växel 1 500 0 KS - Traman Höganloft 360 0 KS - Stadsvision Tranås hamn 3 000 2 000 KS - Stadsvision Storgatan gestaltning 1 000 1 000 KS - Överföring från investeringsbudget till driftbudget -542-542 TN - Stadsvision Illuminering Svartån 500 500 TN - Stadsvision Bostäder Junkaremålen (iordningsställande av gator, rondeller etc) 2 500 2 500 TN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget -600-600 KFN - Skate/BMX park 1 500 0 KFN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget -100-100 GN - Modernisering maskinpark 200 0 BUN - Inventarier gymnasiet (ökad konkurrenskraft) 600 0 BUN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget -400-400 SN - Inventarier ytterligare avdelning särskilt boende 500 0 SN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget -250-250 Summa önskemål investeringar 9 768 4 108 12

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen förändring år Kommunstyrelsens verksamhet består av två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen (KLF) och förvaltningen för samhällsskydd och beredskap (FSB), som arbetar med trygghet och säkerhetsfrågor. KLF består av sex avdelningar, vars främsta uppgift är att stödja politiker och verksamheter med styrning, planering, utveckling och service. 20 000 invånare år 2025 är det viktigaste målet för kommunstyrelsen. Det hållbara tillväxtarbetet förtydligas och styrs upp ytterligare genom nya styrdokument som beslutats om 2009-, t.ex. marknadsplan, energiplan, stadsvision, översiktsplan och lokal utvecklingsplan. Dessa planer börjar att förverkligas under och. Det kommer att märkas i olika projekt som t.ex. informationssatsningar, nya bostäder, satsningar i Folkets parkområdet, upprustning av hamnen och Storgatan. I tillväxtarbetet är kommunikations och tillgänglighetsfrågorna av största vikt. Vi arbetar för tätare förbindelser på stambanan. Området kring resecentrum har fräschats upp. Genom Tranås kommuns engagemang i Tranås city grupp verkar vi för ett ökat utbud och tillgänglighet för handel i stadskärnan. Genom ökad samverkan med polisen arbetar Tranås kommun för ett tryggare Tranås. Framtiden med utblick mot och Fokus för kommunledningsförvaltningen kommer att ligga på att leda tillväxtarbetet i hela kommunen och samtidigt säkra kommunens goda ekonomi. Exempel på fortsatta aktiviteter i tillväxtarbetet är att förverkliga stadsvisionen, öka företagandet, utveckla destinationsarbetet, arbeta för Götalandsbanans sträckning genom Tranås tätort, förbättrade kommunikationer på väg och räls samt fortsatta satsningar på information till medborgare och andra målgrupper i marknadsplanen. Genom deltagande i styrgruppen för Uthållig kommun kommer kommunstyrelsen att verka för att Tranås uppfattas som en förutseende och framstående kommun när det gäller livsmiljö, energikompetens, energianvändning och energiproduktion. Förvaltningen för samhällsskydd och beredskap (FSB) går vidare med sitt breddade uppdrag att stärka det förebyggande säkerhetsarbetet på flera områden bl.a. genom utökad samverkan med polisen och fortsatt kvalitetssäkring och drift av koncernens larmfunktioner. Säkerhetscentrum erbjuder medborgarna fler tjänster i Tranås utöver de som finns idag t.ex. servicenumret 68 112, uthämtning av pass och inlämning av hittegods. Genom att fortsätta arbetet med bättre kollektivtrafik kan Tranås integreras ännu mer i Jönköpings och Linköpings arbetsmarknader och därmed få en mer långsiktigt hög tillväxt. 13

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSE Driftredovisning per avdelning 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Kommunledningen -17 380-27 080-26 180-27 051-27 712-27 712-32 339 Kommunledningskontor -14 775-8 215-8 601-7 224-7 400-7 400-7 597 Dataavdelningen -7 789-7 717-7 704-7 659-7 846-7 846-7 974 Ekonomi- och inköpsavdelningen -6 366-6 849-6 825-6 763-6 917-6 917-7 063 Personalavdelningen -8 566-9 223-9 012-8 748-8 961-8 961-9 125 Tranås utbildningscentrum -3 724-3 857-3 189-3 912-3 751-3 751-3 888 Kostavdelningen 699-500 -500 0 0 0 0 FSB - räddningstjänsten -14 473-14 680-14 557-14 658-15 017-15 017-15 299 Revision -782-723 -723-723 -741-741 -777 Netto -73 154-78 844-77 291-76 738-78 345-78 345-84 061 Kontoredovisning, alla avdelningar 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter 58 585 56 494 52 834 57 187 58 177 58 177 59 249 Personalkostnader -62 321-63 442-60 727-63 822-65 307-65 307-66 548 Kapitalkostnader -8 550-8 504-8 514-8 116-8 134-8 134-8 488 Övriga kostnader -60 869-63 392-60 883-61 987-63 082-63 082-68 275 Netto -73 154-78 844-77 291-76 738-78 345-78 345-84 061 Investeringsbudget -5 424-5 785-4 327-3 935-3 600-3 600-3 860 Medarbetare 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 126 121 112 120 120 120 119 "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) 105 119 83 119 119 119 118 14

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Kommunledning förändring år Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och styrning av kommunkoncernens verksamheter. Kommunstyrelsen budgeterar kostnader för: o Kommunledning o Politiska organ & partistöd o Tillväxtbefrämjande åtgärder o Näringslivsfrågor & turism o o Information & marknadsföring Överförmyndare Framtiden med utblick mot och Tranås kommun står inför flera utmaningar. Hur skall kompetensförsörjningen säkras i näringsliv och kommunorganisation? Hur gör vi Tranås ännu mer tillgängligt för boende, arbete, handel och fritid? Hur organiserar vi kommunala verksamheter för att klara både välfärd för dagens generationer och utveckling för kommande? Hur hittar vi ekonomiskt utrymme för att förverkliga stadsvisionens förslag? Kommunledningskontor förändring år Kommunledningskontoret (KLK) utvecklas mot en mer central roll inom kommunens utredningsarbete. KLK består av två enheter efter Rås Gårds överflyttning till socialnämnden, dessa två enheter är 1. KLK service reception, växel, reproservice, post och arkiv 2. KlK stab kanslifunktion inkl rendeberedning, diariehantering samt service till invånare och politiker. Hit hör även kommunens översiktliga planering, kommunövergripande utredningar & projekt inklusive regionala frågor, remisshantering. Framtiden med utblick mot och KLK fortsätter att arbete med administrativa rutiner, arbetsformer och genomförande av ordförande beredningar för kommunen i sin helhet. 15

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Dataavdelning förändring år Avdelningen ansvarar för kommunkoncernens totala datadrift, kommunikation, telefoni, datasupport och verksamhetsövergripande system. Avdelningen skall ge kommunkoncernen bättre möjligheter att möta ny teknik och utveckling så kostnadseffektivt som möjligt. Verksamheten styr emot att vara en strategisk serviceresurs både mot interna som externa kunder för att långsiktigt skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt samhälle. Framtiden med utblick mot och I takt med att fokus skiftar från tekniken till innehållet i tjänsterna som levereras har arbetet med att utveckla olika samhällsnyttiga tjänster intensifierats och det viktigaste framöver bedöms vara: etjänster via web Grön IT (mindre energiförbrukn.) Äldreomsorg med trygghetslarm Arbete och studier på distans Säkerhet/sekretesskrav på tjänster Platsoberoende tjänsteåtkomst Säkra upp åtkomst till telefoni- och datatjänster på landsbygden Säkra drifttjänster till näringslivet Ekonomi- och upphandlingsavdelning förändring år Vår strategi är att ha en hög servicenivå genom att vara en stödresurs i ekonomiska, planerings- samt upphandlingsfrågor. Vi fokuserar på att säkra kommunens goda ekonomi och på så sätt bidra till kommunens tillväxtmål. Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla elektronisk hantering av både kund- och leverantörsfakturor. Ekonomiska uppföljningar och budgetberedningar görs löpande och omfattar hela koncernen. Framtiden med utblick mot och Avdelningen kommer fortsättningsvis att arbeta aktivt med att utveckla och effektivisera arbetsprocesser genom att ha en välutbildad, kompetent och motiverad personal som skall ge stöd och service åt förvaltningarna inom kommunen. Målet för elektroniska leverantörsfakturor är att vi minst skall kunna ta emot 90 % år 2014. 16

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Personalavdelning förändring år Att trygga kompetensförsörjningen i kommunen genom att såväl strategiskt som operativt arbeta för att göra Tranås kommun till en ännu attraktivare arbetsplats. I personalavdelningens budget ingår; lönesupport, personalstab, hälsoteam, extern företagshälsovård samt facklig verksamhet. Framtiden med utblick mot och Personalavdelningen kommer att lägga ännu mer energi på att arbeta med att säkra kompetensförsörjningen eftersom det har skett stor pensionsavgångar inom kommunen. Fortsatt arbete med uppföljning av åtgärder enligt AHA-metoden kommer att genomföras. Mångfaldsaspekterna i rekryteringsprocessen kommer att bli allt viktigare för att underlätta kompetensförsörjningen i framtiden Revisionen förändring år Den kommunala revisionen styrs bland annat av följande författningar och lokala föreskrifter: Kommunallagen Revisionsreglemente, dvs föreskrifter för revision utfärdade av kommunfullmäktige Av kapitel nio i kommunallagen framgår att revisorerna för varje nämnd och styrelse skall granska och bemöta: Ändamålsenlighet Ekonomi Räkenskaper Intern Kontroll Framtiden med utblick mot och Fortsatta resurser läggs på intern kontroll av verksamheterna för att se att de lever upp till fullmäktiges mål och utför de beslut som tagits. Revisionen är allmänhetens kontrollmotor men samtidigt skall de vara ett stöd för verksamheterna för att undvika brister och fel och för att utveckla och förbättra verksamheten inom Tranås kommun. 17

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Kostavdelningen förändring år Kostavdelningens uppgifter är att servera måltider till: Grund- & gymnasieskola Särskilt boende inom äldreomsorgen Hemsändning av måltider till äldre Driva restaurang på seniorboende Tillhandahålla livsmedel till fritidshem, förskolor och övriga enheter inom kommunen Framtiden med utblick mot och Målet med kostavdelningen är att erbjuda en kostnadseffektiv verksamhet med bra kvalitet. Framtiden är oviss då utredningar pågår om hur verksamheten skall se ut framöver. FSB-Räddningstjänsten förändring år FSB-Räddningstjänsten kommer att förädla det breddade uppdraget för att minska antalet olyckor och brott inom Tranås kommun. För att lyckas med detta ska verksamheten arbeta förebyggande på olika sätt samt även fortsättningsvis ha en effektiv operativ insatsstyrka på heltid. När det gäller serviceavdelningen som bedriver samhällsbetalda resor är den beroende av ett politiskt inriktningsbeslut om denna verksamhet ska bedrivas i egen regi. Framtiden med utblick mot och Det förebyggande olycksarbetet kommer att öka under de närmaste åren. Detta gäller även det brottsförebyggande arbetet. Fler anställda inom förvaltningen kommer i framtiden att vara involverade i detta arbete. Den operativa verksamheten kommer att präglas av teknikutveckling som kommer att påverka arbetet. Samarbetet med andra aktörer och myndigheter samt inom RäddsamFsamarbetet i Jönköpings län kommer att intensifieras. 18

TRANÅS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND Miljö- och hälsoskydds nämnden förändring år Bygg- och miljönämnden som från 1 januari tar över ansvaret från Miljöoch hälsoskyddsnämnden ska verka för ett samhällsbyggande som innebär en långsiktigt hållbar utveckling i Tranås kommun. Ekologisk helhetssyn, hushållning med naturresurser och energi, socialt hänsynstagande samt god planering med tilldelade ekonomiska medel är det som ska genomsyra all verksamhet. Målet är att genom tillsyn och information till verksamhetsutövare och allmänhet värna om hälsa och miljö i kommunen. Detta inkluderar även livsmedel. Bygg- och miljönämnden har idag bland annat följande uppgifter: Att utöva tillsyn enligt livsmedelslagen och miljöbalken. Att driva kommunens medverkan i Uthållig kommun. Att ansvara för energi- och klimatrådgivningen i kommunen. Att hålla samman projektet energieffektivisering som löper mellan år och 2014. För äskas 300 kkr i ökad ram som tillsammans med 240 kkr ur befintlig budget skulle räcka till en ny tjänst som ska arbeta med naturvård- och miljömålsfrågor. Framtiden med utblick mot och Om kommunens mål att invånarantalet ska vara 20 000 år 2025 ska kunna förverkligas är det viktigt att miljön är attraktiv för boende i kommunen. För att behålla och förstärka profilen av en kommun med vacker natur med höga estetiska och biologiska värden måste vi aktivt arbeta mer med naturvård och det som ryms inom miljömålsarbetet. I tillsynen finns genom lagstiftningen stora krav på en bra och effektiv kontroll inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med tillsyn med hög kvalitet för att se till att invånarna i Tranås har säkra livsmedel och att riskerna för hälsa och miljö är små. I behovet för finns medräknat den ökade ram som äskas redan. Ekonomiskt är målet att nämndens verksamhet ska nå en högre självfinansieringsgrad i tillsynsarbetet. På kort sikt, d.v.s. de närmaste två-tre åren, är 50 % självfinansiering ett mål. I arbetet med att se över taxan finns sedan tidigare ett arbetsmaterial som utgår från en riskbaserad taxa. Eftersom övriga höglandskommuner inte är beredda att ändra taxan bör Tranås avvakta. Det är en stor fördel att som idag ha samma taxa i alla höglandskommuner. 19

TRANÅS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND Kontoredovisning (Belopp i tkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Intäkter 1 600 1 833 2 150 2 200 2 250 2 250 2 250 Personalkostnader -4 243-5 152-4 900-5 135-5 274-5 274-5 627 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -775-786 -800-790 -792-792 -800 Netto -3 419-4 105-3 550-3 725-3 816-3 816-4 177 Investeringsbudget 0 0 0 0 0 0 0 Medarbetare 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 9 9 9 9 9 9 10 "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) 7 7 7 7 8 8 8 20

TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Teknisk nämnd förändring år Tekniska nämnden svarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter och begravningsverksamhet. Detta är avdelningar som servar olika kommunala verksamheter och kommunens invånare; t ex gatu-, vatten och avlopps-, park- och mark & exploatering, begravningsverksamhet. Även bostadsanpassning ligger under tekniska nämnden. Fastighetsförvaltning av kvarvarande fastigheter genom ett förvaltningsavtal ligger också under TN. Den är under avveckling då ett stort antal fastigheter har sålts till Tranås Bostäder under 2008/. Endast mark skall på sikt finnas kvar. Framtiden med utblick mot och Nämnden har fortsatt ett viktigt uppdrag att förvalta den infrastruktur vi har och dessutom möjliggöra en inflyttning/befolkningsökning genom ny infrastruktur 21

TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND TEKNISK NÄMND Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Tekniska kontoret/nämnd -1 293-1 455-1 311-1 484-1 520-1 520-1 550 Fastighetsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 Gatuavdelning -22 671-23 586-24 436-22 544-23 094-23 094-23 479 VA/Avfall -1 662-920 2 363-1 700-1 500-1 500-1 500 Parkavdelning -5 787-5 400-5 400-5 387-5 519-5 519-5 655 Mark och exploatering -1 195-879 -2 408-1 081-1 108-1 108-1 134 Bostadsanpassning energirådg -1 752-2 194-1 800-2 000-2 049-2 049-2 100 Netto -34 359-34 434-32 992-34 196-34 790-34 790-35 418 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Intäkter 107 689 98 515 97 826 99 666 101 476 101 476 102 267 Personalkostnader -29 530-31 282-30 712-31 743-32 426-32 426-32 876 Kapitalkostnader -22 705-19 962-20 755-18 963-19 116-19 116-19 119 Övriga kostnader -89 814-81 706-79 351-83 156-84 724-84 724-85 690 Netto -34 359-34 434-32 992-34 196-34 790-34 790-35 418 Investeringsbudget -26 001-31 330-21 835-23 100-17 900-17 900-33 150 Medarbetare 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 75 74 73 76 76 76 74 "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) 57 56 55 56 56 56 56 22

TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Tekniskt kontor och nämnd förändring åren Tekniska kontoret och nämndens främsta mål är att anpassa infrastrukturen till den planerade befolkningsutvecklingen i Tranås Kommun. Det betyder att Tekniska kontoret och nämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter såsom mark-arrendefrågor, gatuunderhåll, parker, vatten och avlopp, samt avfallshantering och utbyggnad av infrastrukturen. Framtiden med utblick mot och Här gäller att vara riktad och se på möjligheter att fortsätta utveckling av verksamheten. Fastighetsavdelning förändring åren Fastighetsavdelning har gått över till Tranås bostäder AB som genom förrvaltningsavtal förvaltar kommunens kvarvarande fastigheter. Idag har man lantegendomar samt div övriga tomter och byggnader kvar i verksamheten. För många av fastigheterna är försäljningen färdigplanerad medan andra behöver bearbetas mer. Framtiden med utblick mot och Strävan är att enbart mark skall finnas kvar Detta betyder att det fortfarande är kostnader och intäkter kvar på avdelningen som uppkommer av befintliga fastigheter. 23

TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Gatuavdelning förändring åren Avdelningens främsta uppgift är att bygga och underhålla infrastrukturen inom kommunen. Servicegraden skall vara hög, och medarbetarna skall vara lättillgängliga. Framtiden med utblick mot och Fortsatt satsning på renodling av kärnverksamheterna, samt att ha en verksamhetsanpassad fordonspark och välutbildad personal. Viktiga arbetsområden är beläggningsunderhållet, dagvattenhantering, upprustning av centrum och utveckling/utbyggnad av hamnområdet. Vatten och avfallsavdelning förändring åren - Verksamhetens huvuduppgifter är att leverera godkänt dricksvatten samt rena avloppsvatten enligt gällande lagstiftning. Att omhänderta hushållens avfall på ett sätt som ger bästa miljönyttan, men man måste alltid avväga miljönyttan mot kostnaden. Intäkterna får endast användas inom resp verksamhet. Framtiden med utblick mot och Här gäller att ha god framförhållning avseende nya bostadsområden, men även omvandlingsområden. Utbyggnad med bibehållen ekonomi. Man skall se till att underhålla och nyinvestera i anläggningar som gynnar VA kollektivet och dess ägare och samtidigt ger möjligheter till framtida utbyggnader. Verksamheterna finansieras av taxor och 24

TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Parkavdelning förändring åren Parkavdelningen skall tillhandahålla attraktiva och variationsrika parker och grönområde för lek, rekreation, prydnad samt natur- och landskapsupplevelser för boende och besökande i Tranås kommun. Avdelningen drar själva upp samtliga utplanteringsväxter i avdelningens växthus. Vid avdelningen finns två koloniområde med totalt 110 lotter för uthyrning. Framtiden med utblick mot och Vattenvård är ett viktig framtida projekt. LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) bidrag kommer att sökas för Svartåns vattenvägar mellan Skämma till Säbysjöns utlopp. Projektet ingår i en renare Östersjö. Skogen Tranås Kommuns skogsbruk är nu mer () certifierde enligt FSC och PEFC. Att certifiera sitt skogsbruk innebär ett aktivt ställningstagande och en signal till marknaden och samhället att ett uthålligt skogsbruk är viktigt. Det innebär också att intäkterna från skogen inte kan ökas då mycket större hänsyn måste tas vid avverkningar i de stadsnära skogarna. Mark och exploatering förändring åren Fastighetsavdelningens budget har lagts till MEX för att få en sammanställning av kostnader för kommunens fastigheter, obebyggda såsom bebyggda. Kostnaden för förvaltningsavtalet, detaljbudget för kvarvarande byggnader ligger hos MEX. Även investeringarna enligt exploateringsredovisningen kommer att redovisas under MEX. Totalt 57 byggnader finns kvar på kommunal mark. Framtiden med utblick mot och Ha en bra markberedskap och en tydlig budget för att möjliggöra exploatering av bostad- och industrimark för att nå kommunens tillväxtmål. 25

TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Bostadsanpassning förändring åren Bostadsanpassning skall underlätta för kvarboende och hemtjänst med installationer av olika hjälpmedel. Med dessa insatser vill man minska behovet av särskilt boende och även belastningen på rehabplatser som t ex finns på Lövstagården. Tjänsten köps av Tranåsbostäder Framtiden med utblick mot och Bostadsanpassningsverksamheten kommer att fortsätta i nuvarande omfattning. Behov finns med ett utökat ansvar för t ex generella bostadsanpassningar i flerfamiljhus( ex dörrautomatik). Skall man arbeta med detta så kommer statligt stöd erhållas. 26

TRANÅS KOMMUN BYGGNADSNÄMND Byggnadsnämnd förändring år Byggnadsnämndens roll är att inom ramen för gällande lagstiftning skapa fysiska förutsättningar för kommunens planerade befolkningsutveckling. Genom ett aktivt planarbete skall ett varierat utbud av planerade, attraktiva tomter för bostadsändamål kunna erbjudas. Näringslivets utveckling är en viktig tillväxtfaktor. Det är därför en prioriterad fråga att ständigt ha en god tillgång till planerad industrimark. I syfte att underlätta genomförandet av olika byggprojekt skall plan- och byggavdelningens arbete präglas av hög servicenivå, god tillgänglighet och snabba handläggningstider. En ny plan- och bygglag kommer att träda i kraft under. Ökade krav på byggnadsnämndens uppföljning och tillsyn kommer att ställas, vilket kan komma att innebära behov av ökade resurser för att tillmötesgå dessa krav. Granskningsingenjören kommer att gå i pension -01-01. Denna tjänst kommer att ersättas av en byggnadsinspektör med en utökad inriktning mot tillsyn. En ny taxa kommer att antas i samband med att den nya lagstiftningen börjar att gälla. Tillstånd och tillsyn av förvaring och hantering av brandfarlig vara handläggs av räddningstjänsten på delegation av byggnadsnämnden. En ny lag innebär att ansvaret kan läggas över på räddningsnämnden. Framtiden med utblick mot och Plan- och byggavdelningens verksamhet blir alltmer avgiftsfinansierad och därigenom beroende av intäkter för att klara budgeten. Den fortsatta utvecklingen av konjunkturen och ränteutvecklingen är yttre faktorer har mycket stor inverkan på avdelningens möjligheter att klara budgeten. Tranås kommuns övergripande målsättning att vara en tillväxtkommun med befolkningstillväxt innebär långsiktigt att det behöver produceras minst 60 lägenheter/år. Om kommunen lever upp till tillväxtmålen finns förutsättningar för en tillräckligt stor ärendemängd som genererar de intäkter som budgeterats. GIS/MBK-frågor handläggs numera av Metria enligt upprättat avtal med kommunen. Vissa tjänster utanför grundutbudet såsom fastighetsförteckning, upprättande av vissa grundkartor och inmätningar kunde tidigare utföras inom avdelningen. För dessa tjänster tillkommer numera en kostnad för avdelningen. Demokratikommittén har föreslagit en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden. Frågan kommer att behandlas av kommunfullmäktige under hösten. En sammanslagningen påverkar verksamheten och innebär att en ny budget behöver upprättas redan till. 27

TRANÅS KOMMUN BYGGNADSNÄMND BYGGNADSNÄMND Kontoredovisning (Belopp i tkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Intäkter 6 103 6 697 3 200 1 456 1 476 1 476 1 510 Personalkostnader -5 361-5 863-3 200-3 032-3 102-3 102-3 200 Kapitalkostnader -165-175 -175-8 -8-8 0 Övriga kostnader -2 658-2 892-2 100-483 -728-728 -750 Netto -2 081-2 234-2 275-2 066-2 361-2 361-2 440 Investeringsbudget -182-182 -182 0 0 0 0 Medarbetare 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 12 5 6 5 5 5 5 "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) 11 5 5 5 5 5 5 28

TRANÅS KOMMUN GRIFTEGÅRDSNÄMND Griftegårdsnämnd förändring år Sköta och bevara begravningsplatserna (inkl. servicebyggnader) i ett gott skick samt bistå med service åt kommuninvånarna vid anhörigs bortgång, med bl. a upplåtelse av gravplats, lokal för ceremoni m.m. Tillhandahålla attraktiv gravmark åt kommuninvånarna vid nyupplåtelse av gravplats. Tillhandahålla välskötta begravningsplatser åt alla kommuninvånarna. Sköta och driva krematoriet på en för miljön och kommuninvånarna acceptabel nivå. Sköta och plantera gravplatser, vilket är reglerat genom avtal. Avdelningen Miljödiplomerades. Miljödiplomeringen innebär bl.a. att avdelningen arbetar efter en upprättad miljöpolicy, energiplan och miljöplan. En miljörevision kommer att göras årligen där det kontrolleras att avdelningen följer och klarar uppsatta mål. Begravningsavgiften är 24 öre och målsättningen är att denna avgift är oförändrad även. Framtiden med utblick mot och 1. En ständig utökning av främst urngravplatser måste ske, i Tranås ligger kremationsfrekvensen på ca 85 %. Alternativa urgravplatser efterfrågas där skötselintensiteten för anhöriga är låg. Dessa alternativa gravplatser benämns Askgravplatser alt. Asklundar. Detta innebär att skötselarealen ökar år från år vilket i sin tur innebär att mer gräs måste klippas, fler planteringsytor och gravar måste underhållas. Kistgravplatser torde räcka för de närmsta 20 åren då även återlämnade gravplatser kan nyttjas. 2. Fr.o.m.1 januari 2000 blev kommunen huvudman för hela begravningsverksamheten inom kommunen (detta regleras genom ett avtal tecknat mellan kyrkan och kommunen). Kyrkan har överlåtit förvaltningen av sina begravningsplatser åt kommunen. förslaget är lagt med förutsättning att ingen av parterna (kyrkan eller kommunen) säger upp gällande avtal. 3.Krematoriet Enligt gällande beslut (miljdomstolen) får befintlig ugn användas fram till 12 31. Investering i ny ugn bör ske i slutet på eller i början på 2014. 29