FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2



Relevanta dokument
Vinnarna av samverkan ska vara invånarna i Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Verksamhetsuppföljning av insatser 2012 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Budget 2013 med inriktning till 2015

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 2 Sammanträde

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samverkansteam Norra Dalsland

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

5 I Samrådsmötet öppnas

FINSAM GÖR SKILLNAD!

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Budget Karin Martinsson Styrelsemöte

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2008 med plan för

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

DIS Deltagare i samverkan

godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje

Mottganingsteamets uppdrag

Verksamhetsplan 2015

ÄRENDE Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti.

DELÅRSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 3

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box Sammanträde Göteborg

Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Målgrupper 3

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost 2010

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Januari 2017 Anette Moberg

Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/05 Hisingen

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Verksamhetsplan Budget 2007

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2007/01 1(8) Sammanträde

Dialogmöte inför förslag om verksamhetsinriktning kl

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält

Grön förrehabilitering Landstinget Dalarna i samarbete med Samordningsförbundet Finsam-Falun

Ansökan om bidrag för 2016

Förslag till inriktning av budget för 2005.

Kartläggning av sjukskrivna personer utan sjukpenning, aktuella på ekonomiskt bistånd i kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 MED INRIKTNING TILL 2021

NySatsa i Haninge. Ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete. genom individuell utveckling och vägledning

Deltagare i samverkan

Implementering av verksamhet 3.4.4

Verksamhet/insatser

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

DELÅRSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsplan 2019

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker

Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Rnr: Ärende nr: 4. Sammanträde

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget

Verksamhetsplan 2018

Frukostmöte Samordningsförbundet. Jönköping

Överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors i Örebro län

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

UTVÄRDERING AV TVÄRPROFESIONELLA TEAM I NORDOST

Projekt Futuro. Revidering av tidigare projektplan för Futuro Karlstad och Futuro Kristinehamn och Grums

Budget och verksamhetsplan för år 2010

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsplan 2017

Årsrapport Hälsosteget 2016

Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 -

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018

Transkript:

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered... 2 ARENA stöd till unga med psykisk ohälsa... 3 Handläggarteam... 3 Af Gamlestaden... 3 Af Angered... 4 Samverkansteam på vårdcentraler... 4 Lärjedalen... 4 Spinnaren... 5 Angered... 5 Lövgärdet... 6 Team för individer med tidsbegränsad sjukersättning... 6 Köp av tjänster... 7 Direkta rehabinsatser... 7 Aktiv... 7 Grön rehab... 7 Praktikhandledare vid Af Angered/samverkansvåningen... 8 Övriga insatser... 8 FK-personal vid socialkontoren... 8 Rehabkoordinatorer vid IFO... 9 Medfinansiering av EU-projekt... 9 Nya verksamheter... 10 Coach vid Arbetsforum och Jobbhörnet för flyktingar... 10 Eventuell utökning och nya projekt... 10 Utveckling och administration... 11 Utvecklingsinsatser... 11 Styrelse och sekretariat... 11-1-

Förslag till budget för respektive verksamhet finansierad helt/delvis av Samordningsförbundet Göteborg Nordost Unga vuxna Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön Start av verksamhet: 2005-12-21 Samordnare, 0,2 Samordnare, 0,2 Samordnare, 0,2 Af-handl, 0,4 Af-handl, 0,4 Af-handl, 0,4 Socialsekr, 0,2+0,2 Socialsekr, 0,2+0,2 Socialsekr, 0,2+0,2 Psykolog, 0,4 Psykolog, 0,4 jan-juli Psykolog, 0,4 Sjukgymnast, 0,2 Sjukgymnast, 0,2 Sjukgymnast, 0,2 Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Summa 780 tkr Summa 700 tkr Summa 800 tkr Mål: Teamet skall tillsammans med den unge formulera behov och handlingsplan och genomföra den så att hon eller han kommer ut i arbete eller utbildning. Teamets volymmål är ca 20 inskrivna samtidigt. Intagning sker kontinuerligt. Målgrupp: Unga vuxna ca 16 25 år, där enbart AF:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Inriktning 2009-2011: Ungdomsteamet finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under april 2009. Finansiell implementering påbörjas under 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Samordnare Ungdomscentrum Angered Start av verksamhet: 2006-10-15 Samordnare, 0,5 Samordnare, 0,5 Samordnare, 0,5 Summa 260 tkr Summa 250 tkr Summa 260 tkr Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare. Målgrupp: Unga vuxna ca 16 25 år, där enbart Af:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Inriktning 2009-2011: Fortsatt finansiering -2-

ARENA stöd till unga med psykisk ohälsa Start av verksamhet: 2007-04-01 Samordnare, 0,25 Samordnare, 0,25 Samordnare, 0,25 Kurator, 0,5 Kurator, 0,5 Kurator, 0,5 Psykolog, 0,5 Psykolog, 0,5 Psykolog, 0,5 Psykiatriker, konsulttimmar ca 1 dag/v Psykiatriker, konsulttimmar ca 40 dgr Psykiatriker, konsulttimmar ca 40 dgr Lokal och övrigt, 200 tkr Lokal och övrigt, 200 tkr Lokal och övrigt, 200 tkr Summa 1 360 tkr Summa 1 360 tkr Summa 1 400 tkr Mål: Insatsen ska leda till ökad arbetsförmåga och förbereda för arbetsmarknadsinriktade åtgärder eller utbildningsinsatser. Teamets volymmål är ca 20 inskrivna samtidigt Målgrupp: Unga vuxna i Göteborg Nordost med psykisk ohälsa. Inriktning 2009-2011: Utökning med livscoach om 50% diskuteras. Finansiell implementering av verksamheten påbörjas efter 2011. Handläggarteam Af Gamlestaden Start av verksamhet: 2005-12-08 Af-handl/samordnare, 0,6 Af-handl/samordnare, 0,6 Af-handl/samordnare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Socialsekr, 0,3+0,3 Socialsekr, 0,3+0,3 Socialsekr, 0,3+0,3 Sjukgymnast, 0,3 Sjukgymnast, 0,3 Sjukgymnast, 0,3 FK-handl, 0,4 FK-handl, 0,4 FK-handl, 0,4 Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Summa 1 350 tkr Summa 1 134 tkr Summa 1 200 tkr Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier är målet att stödja till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är 20-30 inskrivna samtidigt Målgrupp: Personer över 25 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan Inriktning 2009-2011: Handläggarteamet finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under april 2009. Finansiell implementering påbörjas under 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. -3-

Af Angered Start av verksamhet: 2005-12-08 Af-handl/samordnare, 0,6 Af-handl/samordnare, 0,6 Af-handl/samordnare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Socialsekr, 0,3+0,3 Socialsekr, 0,3+0,3 Socialsekr, 0,3+0,3 Sjukgymnast, 0,3 Sjukgymnast, 0,3 Sjukgymnast, 0,3 FK-handl, 0,4 FK-handl, 0,4 FK-handl, 0,4 Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Summa 1 350 tkr Summa 1 130 tkr Summa 1 200 tkr Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier är målet att stödja till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är 20-30 inskrivna samtidigt Målgrupp: Personer över 25 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende eller långtidssjukskriva och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan Inriktning 2009-2011: Handläggarteamet finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under april 2009. Finansiell implementering påbörjas under 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Samverkansteam på vårdcentraler Lärjedalen Start av verksamhet: 2006-05-01 Samordnare/kurator, 0,6 Samordnare/kurator, 0,6 Samordnare/kurator, 0,6 FK-handl, 0,6 FK-handl, 0,6 FK-handl, 0,6 Socialsekr, 1,0 Socialsekr, 1,0 Socialsekr, 1,0 Sjukgymnast, 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Arbetsterapeut, 0,5 Arbetsterapeut, 0,5 Arbetsterapeut, 0,5 Af-handl, 0,2 Af-handl, 0,2 Af-handl, 0,2 Läkarmedverkan, 5 tim/v Läkarmedverkan, 5 tim/v Läkarmedverkan, 5 tim/v Lokal för sjukgym. + övrigt, 120 tkr Lokal för sjukgym. + övrigt, 120 tkr Lokal för sjukgym. + övrigt, 120 tkr Summa 1 770 tkr Summa 1 745 tkr Summa 1 800 tkr Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga -4-

Inriktning 2009-2011: Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Spinnaren Start av verksamhet: 2007-02-15 Samordnare/kurator 1,0 Samordnare/kurator 1,0 Samordnare/kurator 1,0 FK-handl 1,0 FK-handl 1,0 FK-handl 1,0 Socialsekr 1,0 + 0,75 Socialsekr 1,0 + 0,75 Socialsekr 1,0+0,75 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2, från sept. 0,3 Af-handl 0,2 Läkarmedv. 5 tim/v Läkarmedv 5 tim/v, från nov 10 tim/v Läkarmedv. 10 tim/v Övrigt, 80 tkr Övrigt, 80 tkr Övrigt, 80 tkr Summa 2 040 tkr Summa 2 050 tkr Summa 2 200 tkr Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Inriktning 2009-2011: Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Angered Start av verksamhet: 2007-06-01 Samordnare/kurator 0,25 Samordnare/kurator 0,25 Samordnare/kurator 0,25 FK-handl 0,6 FK-handl 0,6 FK-handl 0,6 Socialsekr 0,75 + 0,5 Socialsekr 0,75 + 0,5 från nov 0,75+1,0 Socialsekr 0,75+1,0 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2 Läkarmedverkan 5 tim/v Läkarmedverkan 5 tim/v Läkarmedverkan 5 tim/v Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Summa 1 310tkr Summa 1 250 tkr Summa 1 500 tkr Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Inriktning 2009-2011: Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Finansiell implementering påbörjas 2011 och kommer att ske succesivt under flera år. -5-

Lövgärdet Start av verksamhet: 2008-09-01 Budget 2008 (start 1/9-08) Prognostiserat utfall 2008 Budget 2009 Samordnare 0,25 Samordnare 0,25 Samordnare 0,25 FK-handl 0,5 FK-handl 0,5 FK-handl 0,5 Socialsekr 0,5 Socialsekr 0,5 Socialsekr 0,5 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2 Läkarmedv 5 tim/v Läkarmedv 5 tim/v Läkarmedv 5 tim/v Övrigt 20 tkr Övrigt 20 tkr Övrigt 20 tkr Summa 200 tkr Summa 230 tkr Summa 800 tkr Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Inriktning 2009-2011: Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Finansiell implementering påbörjas 2011 och kommer att ske succesivt under flera år. Team för individer med tidsbegränsad sjukersättning Start av verksamhet: 2008-10-01 Budget 2008 (start 1/10-08) Prognostiserat utfall 2008 Budget 2009 Af-handl 1,0 Af-handl Af-handl 1,0 FK-handl 1,0 FK-handl FK-handl 1,0 Socialsekr 4x0,25 Socialsekr Socialsekr 4x0,25 Övrigt Övrigt Övrigt 60 tkr Summa 235 tkr Summa 80 tkr Summa 1 560 tkr Mål: I nämnd ordning: 1) Att individen ska nå egen försörjning genom arbete eller studier 2) Att individen får stöd av annan myndighet/er i sin försörjning och matchning/rehabilitering till arbete 3) Att individen återgår till Försäkringskassan då försämringstillstånd har konstaterats Målgrupp: De som har beviljats förlängd tidsbegränsad sjukersättning efter 2008-07-01 och är arbetslösa. Inriktning 2009-2011: Projektet finansieras fullt ut 2009 och 2010. Eventuell förlängning tas upp andra halvåret 2010. Projektets omfattning och resursbehov hanteras kontinuerligt av styrelsen. -6-

Köp av tjänster Reh. tjänst, psykiatriker mm Reh. tjänst, psykiatriker mm Reh. tjänst, psykiatriker mm Summa 1 500 tkr Summa 900 tkr Summa 2 000 tkr OBS! Ny inriktning. Avsatta medel kan användas av samtliga team som är finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Nordost Mål: Tydliggöra individens förutsättningar för arbete Målgrupp: Personer i behov av fördjupad arbetsförmågebedömning samt arbetsprövning och som finns aktuella i samordningsförbundets aktiviteter Inriktning 2009-2011: Fortsatt finansiering under inriktningsperioden Direkta rehabinsatser Aktiv Start av verksamhet: 2007-10-08 Sjukgymnast 0,75+0,75 Sjukgymnast 0,75+0,75 Sjukgymnast 0,75+0,75 Övrigt 370 tkr Övrigt 370 tkr Övrigt 380 tkr Summa 1 000 tkr Summa 1 000 tkr Summa 1 050 tkr Mål: Hälsofrämjande insats som grund för att individen kan gå vidare i sin rehabilitering. Volymmål är en genomströmning om 420-560 individer per år. Målgrupp: Personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Inriktning 2009-2011: Aktiv finansieras fullt ut 2009. Process för finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Grön rehab Start av verksamhet: 2008-09-01 Budget 2008 (start 1/9-08) Prognostiserat utfall 2008 Budget 2009 Samordnare 0,4 Samordnare Samordnare 0,2 Sjukgymnast 0,3+0,3 Sjukgymnast Sjukgymnast 0,5+0,5 Arbetsterapeut 0,5 Arbetsterapeut Arbetsterapeut 1,0 Övrigt 45 tkr Övrigt Övrigt 130 Summa 235 tkr Summa 235 tkr Summa 1 250 tkr Mål: Deltagarna ska genom projektet få redskap att förbättra sin livssituation, komma närmare arbete och i bästa fall kunna återgå i arbete. Volymmål motsvarar 30-40 avslutade individer per år. -7-

Målgrupp: Projektet vänder sig till personer med stressrelaterad smärta och/eller andra stressrelaterade besvär. Inriktning 2009-2011: Full finansiering 2009-2010. Planering för utvärdering och process för finansiell implementering påbörjas under 2009. Praktikhandledare vid Af Angered/samverkansvåningen Start av verksamhet: 2008-10-01 Budget 2008 (start 1/10-08) Prognostiserat utfall 2008 Budget 2009 Koordinator/praktikhandl. 1,0 Koordinator/praktikhandl. 1,0 Koordinator/praktikhandl. 1,0 Summa 90 tkr Summa 70 tkr Summa 460 tkr Mål: Skapa platser för arbetsprövning/praktik/pröva på plats för deltagare i de olika samverkansenheterna så att de på sikt kan komma ut i arbete och egen försörjning. Öka vinsten av att samlokalisera samverkansenheter för förbättrat samarbete och smidigare övergångar mellan enheterna för medborgarna. Volymmål innebär att handledaren högst kommer att ha 4 individer samtidigt. Individer kommer att tas emot kontinuerligt. Målgrupp: Arbetslösa i kontakt med samverkansgrupper vid Af Angered Inriktning 2009-2011: Full finansiering 2009 Övriga insatser FK-personal vid socialkontoren Start av verksamhet: 2006-05-01 FK-handl 0,5 FK-handl 0,5 FK-handl 0,5 Summa 232 tkr Summa 230 tkr Summa 235 tkr Mål: Ge socialkontoren möjlighet att bredda sin kompetens i rehabiliteringsärenden och därigenom få bättre förutsättningar att samarbeta i dessa ärenden. FK-personal ska ha ett strukturerat sasmarbete med rehabsamordnare vid IFO Målgrupp: Socialsekreterare vid socialkontoren. Personer i kontakt med socialtjänsten som har behov av rehabilitering. Inriktning 2009-2011: Full finansiering 2009-8-

Rehabkoordinatorer vid IFO Start av verksamhet: 2007-05-01 Rehabkoordinatorer vid IFO Rehabkoordinatorer vid IFO Rehabkoordinatorer vid IFO Summa 760 tkr Summa 625 tkr Summa 750 Mål: Ge socialkontoren möjlighet att bredda sin kompetens i rehabiliteringsärenden och därigenom få bättre förutsättningar att samarbeta i dessa ärenden. Rehabsamordnare vid IFO ska ha ett strukturerat samarbete med FK-personal vid socialkontoren Målgrupp: Socialsekreterare vid socialkontoren i Gunnared, Kortedala och Bergsjön. Personer i kontakt med socialtjänsten som har behov av rehabilitering. Inriktning 2009: Fortsatt projekt under 2009 med 50% delfinansiering. Medfinansiering av EU-projekt Karriärcoach 0,25 (kooperativ utv.) Karriärcoach 0,25 Karriärcoach 0,25 Övrigt 25 tkr Övrigt 25 tkr Övrigt 25 tkr Summa 0 Summa 0* Summa 150 tkr * Projektet avsåg att starta under sommaren 2008. Starten har blivit framskjuten till januari 2009. Mål: Underlätta samarbete mellan Arbetsförmedlingen och sociala kooperativ i Göteborg. Målgrupp: Arbetslösa personer som är aktuella för arbete inom sociala kooperativ. Inriktning 2009-2011: Finansiering under projekttid 2009-01-01 2011-06-31-9-

Nya verksamheter Coach vid Arbetsforum och Jobbhörnet för flyktingar Budget 2009 Coach 1,0+1,0 Övrigt 20 tkr Summa 900 tkr Mål: Minska flyktingar/invandrares behov av försörjningsstöd efter introduktion Målgrupp: Flyktingar/invandrare i åldern 18-60 år med behov av samordnat stöd för nå arbete. Inriktning 2009-2011: Full finansiering under projekttid 2009-01-01 2010-12-31 Eventuell utökning och nya projekt Budget 2009 Arena livscoach 250 tkr Handl.team G-stad utökning 0,1+0,1+0,1 130 tkr Tidsbegränsad sjukersättning 800 tkr Informationsinsats om våld och droger 150 tkr Våld mot kvinnor i nära relationer 100 tkr Nya verksamheter 270 tkr Summa Kommentarer: Arena livscoach : Diskussion förs om resurs för att möta individers behov för att klara av att koordinera sig mellan de olika behov de har i livet såsom bostad, kontakt med myndigheter mm. Utökning av Handläggarteam: Diskussion förs främst hos Gamlestaden. Båda teamen har i dagsläget dock kö till sina team. Tidsbegränsad sjukersättning: Omfattning och resursbehov är svårt att bedöma. Resurser kan 1 700 tkr behövas för att förstärka det egna teamet eller så behöver andra team förstärkas för att möta målgruppens behov. En fördubbling av resurser räknas med från andra halvåret 2009. Informationsinsats om droger: Kompetenshöjande insatser för personal som arbetar med samordnad rehabilitering i Göteborg Nordost för ökad kunskap om olika behandlingsalternativ av missbruk. Våld mot kvinnor i nära relationer: Kompetenshöjande insatser för personal som arbetar med samordnad rehabiltering i Göteborg Nordost för att kunna möta drabbade personer och visa dem var adekvat stöd finns att få. Nya verksamheter: För året kan vissa resurser komma att behövas för att möta behov av nya verksamheter. -10-

Utveckling och administration Utvecklingsinsatser Start av verksamhet: 2005-01-01 Processtöd 0,5 Processtöd 0,8 from 18/8 Processtöd 0,8 Utvärderingsstöd 0,3 Utvärderingsstöd upphör from aug Adm. Stöd för uppf 0,5 Adm. Stöd för uppf 0,5 Adm. Stöd för uppf 0,5 Extern granskning Extern granskning Extern granskning Utbildningsinsatser Utbildningsinsatser Utbildningsinsatser Summa 1 200 tkr Summa 1 225 tkr Summa 1 275 tkr Inriktning 2009-2011: Oförändrad omfattning Styrelse och sekretariat Ansvarig tjänsteman 1,0 Ansvarig tjänsteman 1,2 from 18/8 Ansvarig tjänsteman Ekonomihantering Ekonomihantering Ekonomihantering Lokal, 70 tkr Lokal Lokal Styrelse, 70 tkr Styrelse Styrelse Övrigt, 60 tkr Övrigt Övrigt Summa 1 180 tkr Summa 1 200 tkr Summa 1 300 tkr Inriktning 2009-2011: Oförändrad omfattning Eget kapital Inriktning 2009-2011: Samordningsförbundet Göteborg Nordost tar i anspråk av eget kapital under implementeringsfasen fram till ingången av 2011-11-