'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - (
' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret. Styrelse Roger Elmrin Ordförande Isabelle Thulin Sekreterare Björn Westeren Kassör Björn Sigström Suppleant Stefan Candefjord Suppleant Revisorer Victor Lagersten Ordinarie Maria Casäs Arribas Ordinarie Ann Si-Lin Suppleant Föreningsfrågor Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i olika föreningsangelägenheter samt avhållit 10 st styrelsemöten. fyra föreningsmöte har avhållits, det ena var årsmötet de andra var extra föreningsmöten. Av föreningens 17 st medlemslägenheter har under året 2 st överlåtits. Föreningen upplåter med hyresrätt 2 st garage och 2 st parkeringsplatser. Förvaltning Kassören har i huvudsak handhaft föreningens förvaltning. Drift och underhåll Föreningens medlemmar har under året i huvudsak själva svarat för underhåll och drift av föreningens fastighet. Förening har under året genomfört markarbeten på gångar och uteplats. Föreningens lån Framgår av balansräkningen. Ekonomi Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av balans- och resultaträkningarna. Föreningens fastighet är taxerad till ett värde på 14.600.000 kronor, varav markvärde 5.400.000. kronor. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. Under förutsättning att stämman godkänner bokförd avsättning till fond för yttre underhåll med kronor 9.423. 00, föreslår styrelsen som resultatdisposition att årets förlust på kronor 9. 017, 10 balanseras i ny räkning. Sida 1
Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserad vinst från tidigare år årets förlust Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Totalt 2013-01-01 50541,52-9017, 10 41524,42 41524,42 41524,42 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Sida 2
. BRF GLÖMSKAN 15 Resultaträkning Not 2013-01-01 2012-01-01 Rörelsens intäkter Årsavgifter Hyresintäkter garage Hyresintäkter bilplatser 312588,00 ; 600. 1680.00 320268,00 312588,00 600 1680.00 320268,00 Rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Hyra för inventarier F örbrukningsinventarier Avgift t Intresseorganisation Övriga :främmande tjänster Kostn. Fören. o Styrelsem. mm -249,00-414 -3034,00-18 -245,00-414 Fastighetskostnader - Drift Vatten o Avloppskostnader Värmekostnader Elkostnader Sophämtning F astighetsförsäkring Kabel-TV kostnader Övriga driftskostnader -7603,00-35734,00-88891,00-18768,00-17713,00-17191,00-7206,00-4385,00-27334,00-91253,00-21091,00-22169,00-16816,00-7152,00-1181.00 <.,_ Fastighetskostnader - Underhåll Underhåll trapphus, trappor Underhåll vind, källare Underhåll trädgård, staket Underhåll dörrar, porttelefon Underhåll fritidslokal Underhåll tvättutrustning Underhåll elinstalationer Underhåll skador Underhåll fönster -185503,00-1419,00-1211,00-259,00-1373,50-106,00-776,50-13 -5275,00-186996,00-1011,00-1252,00-2785,00-1616,00-202,00-5492,00-169,00-12527,00 Rörelseresultat före avskrivningar 121887,00 11636 Sida 3
.. BRF GLÖMSKAN 15 Resultaträkning Not 2013-01-01 2012-01-01 Avskrivningar enligt plan Avskrivning 5-års Inventarier 3 Avskrivning 10-års Inventarier 3 Avskrivning 20-års Inventarier 3 Avskrivning Byggnader 3 Avskrivning markanläggning 3 Avskrivn. acktiv. 10-års under 3 Avskrivn. acktiv 20-års underh 3 Avskrivn. acktiv 30-års underh 3 Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Ränteintäkter Intäktsränta Skattefri Finansiella kostnader Räntekostnader lån Bank-kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -170-10609,60-2322,00-47113,00-22 -12008,00-14814,00-413,00-89199,60 32687,40 1989,50 5,00 1994,50-1273 -976,00-13706,00 20975,90-170 -10609,60-2322,00-47113,00-12008,00-1235,00-103,00-75090,60 41269,40 5524,00 3,00 5527,00-17171,00-1137,00-18308,00 28488,40 Fondavsättningar o Bokslutsdispositioner Avsättning - yttre fond Resultat före skatt Fastighetsavgift Årets förlust -9423,00-9423,00 11552,90-2057 " -2057-9017,10-9423,00-9423,00 19065,40-23205,00-23205,00-4139,60 V~---- Sida 4
. BRF GLÖMSKAN 15 Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Not Likvida medel Bank - affårskonto 137753,07. 95405,07 Bank - checkkonto 4721.00. 4669,00 142474,07 100074,07 Övriga kortfristiga fordringar Interimsfordringar 11825,00 1398 Skattekonto 75. 745,00 För. beräkn. skattef. Tax-2014 2662,00. Fordr. kapitaltillsk. medl. 13279,00 ' 28516,00 14725,00 Summa Omsättningstillgångar 170990,07 114799,07 Anläggningstillgångar \. Finansiella Anläggningstillgångar Andelar 200 200 Lån t medlemmar i föreningen 1700. 4000 1900 4200 Maskiner och Inventarier 5-års inventarier 1,3 14995,00 14995,00 Värdeminskn 5-års inventar 1,3-12375,00-10675,00 10-års inventarier 1,3 13421 13421 Värdeminskn 10-års invent. 1,3-103627,65. -93018,05 20-års inventarier 1,3 46433,00 46433,00 Värdeminskn 20-års invent. 1,3-25005,00. -22683,00 54630,35 69261,95 Byggnader och övrig fast egendom Byggnader 2 3140881,20 3140881,20 Värdeminskning byggnader 2-1295604,20-1248491,20 Markanläggning 2 52747,00 Värdeminskning markanläggn 2-22 Mark 2 647159,00 647159,00 Acktiverat 10 års-underhåll 2 120074,00 120074,00 Värdeminskn. acktiv. I 0 års-un 2-42333,00-30325,00 Ackiverat 20 års-underhåll 2 296284,00 296284,00 Värdeminskn. acktiv. 20 års-un 2-16049,00-1235,00 Acktiverat 30 års-underhåll 2 12412,00 12412,00 Värdeminskn acktiv 30 års-und 2-5 16,00-103,00 2914835,00 2936656,00 ( 0--------~ -- Jv_ Sida 5
. BRF GLÖMSKAN 15 Balansräkning Not Summa Anläggningstillgångar 2988465,35 3047917,95 Summa tillgångar 3159455,42 3162717,02 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Beräknad slutl skatt Tax-2013 Fören. Preliminärskatteskuld Upplupna kostnadsräntor Övriga interimsskulder F örskottbet. Årsavg - hyror För mycket inbet Rebecca J onss Långfristiga skulder Lån Statshypotek AB Lån från Björn Westeren Fondavsättningar och Reserver Fond för yttre underhåll Eget kapital 14359,00. 333,00 1936,00 1826,00 ' 23153,00-24639,00 32.50 66278,50 50000. 396,00 500396,00 1,3 55466,50 55466,50 81109,00 333,00 1906,00 2336,00 1771 19695,00 0.00 123089,00 50000 50000 46043,50 46043,50 <._._ Bundet eget kapital Inbetalda grundavgifter Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fritt eget kapital Balanserat resultat Föregående års resultat Årets resultat 133275 1110293,00 52747,00 ' 249579 54681, 12-4139,60-9017 10 41524,42 133275 1110293,00 2443043,00 55647,40-966,28-4139,60 50541,52 Summa eget kapital 2537314,42 2493584,52 Summa skulder och eget kapital 3159455,42 3162717,02 Ställda panter Se N otanteckningar Ansvarsförbindelser Inga Sida 6
' BRF GLÖMSKAN 15 Tilläggs upplysningar 2013-01-01-2012-01-01- Upplysningar till balansräkningen Not 1 Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar 5-års Inventarier 10-års Inventarier 20-års Inventarier 1,5 % 5,0 % 20,0 % 10,0 % 5,0 % 2013-01-01 2012-01-01 ( Not 2 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande fastigheter mm 4216810,20 52747,00 4269557,20 3908114,20 308696,00 4216810,20 Avskrivning enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar på kvarvarande fastigheter mm Årets avskrivningar på aktiverat underhåll Utgående avskrivning enligt plan på fastigheter -1280154,20-47333,00-27235,00-1354722,20-1219695,20-47113,00-13346,00-1280154,20 Utgående bokfört värde på fastigheter mm 2914835,00 2936656,00 Not 3 Inventarier Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier 195638,00 195638,00 195638,00 195638,00 Sida 7
BRF GLÖMSKAN 15 Tilläggsupplysningar Avskrivning enligt plan Ingående avskrivningar Avgår ingående avskrivningar på sålda inventarier Årets avskrivning på kvarvarande inventarier Utgående avskrivning enligt plan på kvarvarande inventarier Utgående bokfört restvärde för kvarvarande inventarier 2013-01-01- -126376,05-14631,60-141007,65 54630,35 2012-01-01- -111744,45-14631,60-126376,05 69261,95 Not 4 Ställda Panter: I föreningens fastighet har uttagits inteckningar på totalt 2.082.400 kronor, av dessa är 1.086.000 kronor pantsatta för föreningens lån, de övriga är ej utnyttjade. Sida 8
( BRF GLÖMSKAN 15 Underskrifter Revisorspåteckning 2013-01-01 - Göteborg 2014-04-15 ()~ ;_, - ~:?er Elmrin ~\--= :s ~:ile Thulin Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2014-05-06 Victor Lagersten Revisor Maria Casäs Arribas Revisor Sida 9
i BRF GLÖMSKAN 15 t' Revisionsberättelse Göteborg Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2013-01-01 -. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Årsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen. Med anledning av granskningen tillstyrker vi: att resultaträkningen och balansräkningen fastställs att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg 2014-05-06 l (~- Victor Lagersten Revisor Maria Casas Arribas Revisor