Kultur & Utbildning D A T U M D I A R I E N R 2014-03-10 KN-KUS14-004 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Budgetunderlag för planeringsperioden 2015-2017 1. Inledning Förvaltningen lämnar här underlag till nämndens sammanställning av planeringsförutsättningar inför landstingets beredning av Mål och budget. 2. Ekonomiska förutsättningar i landstingets planeringsunderlag Uppräkningen av anslagen före besparingskrav är ännu inte redovisad av landstingets ekonomienhet. De nedanstående uppgifterna avser ramuppräkning, satsningar och möjlighet att ianspråkta eget kapital som återfinns i Mål och budget 2014 2016. Inga nya uppgifter finns tillgängliga rörande ramar för planeringsperioden 2015 2017. 2015 2016 2017 Uppräkning, % 1,8 2,8 Uppgift saknas Uppräkning, % - efter 0,8 1,8 besparing 1 % Satsning (ramutökning), tkr 3 000 6 000 Ianspråktagande av eget kapital 2 000 3 000 Satsningen är avsedd för verksamhet och framtida lokalkostnader för Sörmlands museum enligt tidigare mål och budget. Angivet ändamål för att ianspråkta eget kapital är fel angivet eftersom ingen revidering gjorts i förhållande till Mål och budget 2013-2015. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef 0155-24 70 88 070-310 12 42 E-post: Besöksadress: Postadress: kultur.utbildning@dll.se Östra Trädgårdsg 2, Box 314 611 26 Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): 0155-28 55 42 0155-24 50 00 kultur.utbildning@dll.se Sidan 1(14)
3. Budgetram 2015-2017 Bakgrund En stor del av förvaltningens finansiering utgörs av bidrag från staten. Dessa bidrag har under flera år haft en mycket låg uppräkning, jämfört med kostnadsökningarna. 2014 var uppräkningen från Statens kulturråd 2,0 procent (2013 0,61 procent och 2012 1,0 procent). Statsbidraget har 2014, förutom den procentuella uppräkningen, utökats med 600 tkr att fördelas inom kulturområdet. Nämnden beslutar om detta vid sammanträdet 17 mars. Folkbildningsanslaget är pris- och löneomräknat med 2,2 % för 2014. Totalt avsätts 3 460 055 tkr till folkbildningen för budgetåret. Av medlen ska 60 000 tkr användas för utökning av folkhögskolans Allmänna kurs för de som kommer från SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs), och 30 000 tkr ska användas för läsfrämjande insatser inom folkbildningen. Fördelningen av folkbildningsanslaget mellan folkhögskolor och studieförbund framgår av Folkbildningsrådets styrelsebeslut från den 20 februari (Dnr 69, 2014, 091). Även för året 2014 görs en mindre justering av fördelningen av ram för elevveckor mellan landets folkhögskolor. Något som förvaltningens båda skolor förlorat resurser på. (komplettera ev med etableringsstöd) Sammantaget med besparingarna från Landstinget har det påverkat verksamheterna påtagligt. Anpassningar har gjorts fortlöpande. Kompletterande verksamhet har varit lösningar för att få ekonomi i delar av verksamheten, t ex vandrarhem och uppdragsutbildning för skolverksamhet, friluftsverksamhet etc. Dessutom har Sörmlands museum en väsentlig del av verksamheten som finansieras genom uppdrag/projekt med externa medel. Elevavgifter till gymnasie- och gymnasiesärskola utgör en annan väsentlig del av finansieringen. Förvaltningen har låga lokalkostnader i några verksamheter. Här har en låg uppräkning av ramen extra hög påverkan på grundverksamheten, eftersom personalkostnaderna är en tung post. Det gäller samtliga tre kulturinstitutioner. Kravet på effektivisering här ger i princip en direkt effekt på den verksamhet som erbjuds besökare, deltagare m fl eftersom det oftast är program eller föreställningar som genomförs. Samtliga tillförda medel till de kulturverksamheter om omfattas av kultursamverkansmodellen ses som en regional satsning inför dialogen med staten inom den s k samverkansmodellen. I dialogen lägger staten stor vikt vid regionala satsningar och uppfyllelse av de nationella målen för att motivera att tillföra regionen ytterligare statliga bidrag. SID 2(14)
Nämnden förutsätter att även organisationsbidragen får en uppräkning i likhet med övrig ersättning till verksamheterna. Omfördelning av uppdragsersättning från organisationsbidrag till bidrag inom ramen för kultursamverkan kan bli aktuell rörande Grafikens hus och eventuellt nytt bidrag till Svenskt barnbildarkiv. 4. Observationsområden Öknaskolans gymnasieutbildningar Den nya skollagen och gymnasiereformen inklusive ett nytt betygssystem började gälla fr o m 1 juli 2011. Under läsåret 2013/2014 börjar årskurs tre i den nya gymnasiereformen. Under läsåret 2014/2015 har den nya GY11 reformen blivit helt implementerad på Öknaskolan. En förändring är att tiden för yrkesteori ökar på bekostnad av allmänteori. Gymnasiereformen för yrkesgymnasier innebär att eleven inte inom sin ordinarie utbildningsram får behörighet till vidare studier på högskola/universitet. Öknaskolan har därför utarbetat nya utbildningskoncept och nya lokala timplaner, där eleverna kan läsa extra kurser för att få full behörighet. Under 2010 infördes förändrade regler angående ersättning från hemkommunerna för gymnasieutbildning. Detta har påverkat Öknaskolans ekonomi negativt då den minskade ersättning var 2011 ca 15 procent lägre per elev och förblir ca 15 procent lägre per elev. Skolans avgifter har differentierats för de olika inriktningarna fr o m hösten 2012. I samband med minskad ersättning och demografiska faktorer, vilket leder till ett minskat elevantal generellt i riket, bidrar dessa faktorer till den negativa ekonomin. Gymnasiesärskolans reform påbörjades under hösten 2013 och pågår i dagsläget. Det innebär förändringar inom utbildningsramen och utförandet av kurser. Öknaskolan arbetar långsiktigt och fokuserat med att öka elevantalet och effektivisera verksamheten och i och med ett ökat elevantal och anpassning till omvärldsförändringarna kunna ha en ekonomi i balans 2016. Tillgänglighet genom allmänna kommunikationer Tillgängligheten till det regionala utbudet är mycket avhängigt allmänna kommunikationer för att nå för oss aktuella målgrupper. Det finns en överenskommelse att skolklasser inom förskola/grundskola kostnadsfritt får utnyttja Länstrafiken för transporter till Nyköpingshusområdet i Nyköping. Det vore önskvärt att denna lösning kan överföras även till annan regional verksamhet, t ex Nynäsområdet, liksom till andra orter med regionalverksamhet, t ex att klasser kan åka till andra orters Historien i Sörmland pedagogik SID 3(14)
Frågan om behovet av allmänna kommunikationer kommer att behandlas i Vision Nynäs som presenteras under våren 2014. Kollektivtrafiken till regional verksamhet av allmänt intresse behöver tas upp inom ramen för kollektivtrafikarbetet. Folkhögskolornas förutsättningar Det folkbildningspolitiska dokumentet Vägval och vilja slår fast att folkbildningen står inför stora utmaningar i anpassning till det senmoderna samhällets behov och önskemål. Komplexa globala förändringar, informationsflöde, utbildningsklyftor och demokratisk utveckling är nyckelbegrepp som folkbildningen måste reflektera över och agera på. En ny proposition rörande folkbildningen, Allas kunskap allas bildning 2013/14;172 är utgiven i mars 2014. Det är inte känt i vilken utsträckning folkhögskolornas verksamhet påverkas. Skolornas möjlighet att nå intranätet Ca 60 procent av förvaltningens anställda kan inte nå landstingets intranät, vilket är ett stort problem. Denna personal har inte direkt tillgång till landstingsgemensam information på Insidan, Vårt arbetssätt (ledningssystem), utbildning inom vår kompetensplattform Ellsa m m. En formell begäran om översyn av vilka möjligheterna är att få en uppkoppling för skolorna har sänts till D-data. Om detta kommer att medföra ökade kostnader eller inte är ännu inte känt. Friskolor kopplat till Sörmlandsmodellen Då avtal tecknades med länets kommuner gällande Sörmlandsmodellen fanns inte friskolor i den utsträckning som i dag finns. Kommunerna i länet har valt att hantera friskolornas deltagande i modellen på olika sätt. I några kommuner betalar kommunen för friskolornas deltagande men i flertalet kommuner ska friskolan betala 25 kr per elev per termin. Beloppet har varit oförändrat sedan 2007. Då det för en del av dessa friskolor inte är reglerat att elevpengen innefattar att ta del av Sörmlandsmodellens utbud väljer vissa att avstå. Skäl som har angetts har varit kärv ekonomi eller att man vill erbjuda eleverna ett annat kulturutbud (t ex åka till Kungliga Operan i Stockholm eller välja eget utbud utifrån eget tema). Det sker främst i Strängnäs kommun och Flens kommun. Konsekvenserna blir att inte alla elever i Sörmland omfattas av Sörmlandsmodellen samt att det blir en arbetssam hantering för Scenkonst Sörmland gällande turnéläggning, kontraktsskrivning med artister mm. Parallellt med ovanstående har skolans administrativa åtagande ökat kraftigt som försvårar våra möjligheter att upprätthålla en god och kontinuerlig kontakt. SID 4(14)
5. Viktiga satsningar Tidigare beslut som påverkar behov av ramförändring Förvaltningens behov av resurser inom planperioden påverkas bl a genom beslut om nya lokaler för Sörmlands museum. Den nuvarande kalkylen visar på ett behov om utökad total ram 2015 2017 om 18 000 tkr. I Mål och budget 2014 2016 anges en utökning om 3 000 tkr respektive 6 000 tkr för detta ändamål 2015 och 2016. Dessa måste kvarstå och kompletteras med tidigare kalkylerat belopp, 9 000 tkr år 2017. Årlig satsning/ramutökning 2015 2016 2017 Sörmlands museum, verksamhet och 3 000 6 000 9 000 därefter även täckning av lokalkostnad Totalt 3 000 6 000 9 000 Behovet av nya lokaler för Sörmlands museum samt ledning/stab med lokalisering i Nyköping har beretts under lång tid. I april 2013 tog landstingfullmäktige beslut om att köpa aktuell fastighet i Spelhagen, Nyköping och gå vidare med projektering lokalerna. Samtidigt skrevs ett långsiktigt avtal om samverkan med Nyköpings kommun med bl a årligt driftbidrag från kommunen, som också förvärvade Konsthallen Slottsvakten från landstinget. I det nya huset, med utomhustorg, kommer att rymmas lokaler för utställningar, öppna samlingar, pedagogiska verkstäder, event/hörsal, grupprum, kontor och andra arbetslokaler. Event/hörsalen kommer också att kunna användas som landstingfullmäktigesal. Partner för bygget har upphandlats och arbetet med projektering och fördjupad kalkyl fortgår. Två större förändringar av projektet har skett under projekteringen med landstinget som fastighetsägare. Dels har den äldre större industribyggnaden bedömts vara nödvändig att riva och en ny byggnad byggas på platsen, för att klara krav på miljö, energiåtgång mm. Dels är det nödvändigt att sanera hela området från miljögifter och ta ett långsiktigt ansvar för miljön i området. Planeringen av inredning, flytt och den nya verksamhet i huset och runt om i länet som de nya lokalerna kommer att möjliggöra fortgår. Investeringskostnader för inredning kalkyleras enlig tidigare gjord beräkning till 25 000 tkr. Slutgiltig kalkyl för projektet kommer att vara klar under 2014, då också hyresnivå etcetera kan fastställas. Projektet beräknas idag, enligt den kalkyl som togs fram för projektet som det sågs ut 2013, kräva en ramutökning för Sörmlands museum, för hyra och drift av hus och utökad verksamhet, med totalt 18 000 tkr fördelat över åren 2015-2017. I den preliminära kalkylen SID 5(14)
ingår även viss verksamhetsutveckling rörande utställningar och pedagogik samt att tillgängliggöra magasin för besökare. Det bör observeras att kostnaderna för de åtgärder som krävs för att event- /hörsalen ska kunna fungera för landstingfullmäktiges sammanträden inte ingår i de nu kalkylerade kostnaderna vare sig som investering eller för drift. Övriga prioriterade områden Övriga prioriterade områden för framtida satsningar är följande Regional konstverksamhet Vision Nynäs Litteraturen som konstform De angivna verksamhetsförändringarna kräver extra resurser om de ska kunna genomföras. Förslagen beskrivs nedan. Regional konstverksamhet Under 2013 och 2014 har en strategi för regional konstverksamhet tagit fram. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har tagit beslut om att integrera denna verksamhet i Sörmlands museums verksamhet. Därmed upphör det tidigare regionala uppdraget till Eskilstuna konstmuseum. Strategin fokuserar på samtidskonstverksamhet med länskonstkonsulent, pedagogik och utställningsverksamhet i samverkan med länets övriga aktörer inom området. Nuvarande budget för regional konstverksamhet är mycket liten (ca 200 tkr i uppdragsersättning och ca 200 tkr i statliga medel). Ramen tillåter endast en deltidstjänst och en begränsad verksamhet. För att få en levande samtidskonstverksamhet och något så när kunna motsvara de behov och önskningar som finns i länet, som också tydligt har framkommit under arbetet med länets kulturplan, behövs en förstärkning. Även om verksamheten genom att integreras i Sörmlands museum kan utnyttja befintliga resurser, t ex vad avser teknik och kommunikation, bör konstverksamheten i sig ha minst två heltidstjänster samt egna verksamhetsmedel. En gradvis ramutökning kan vara 600 tkr för 2015, 500 tkr för 2016 och 500 tkr för 2017 så att verksamheten inkl nuvarande statliga medel 2017 totalt omfattar 2 000 tkr. Vision Nynäs Nynäs är en landstingsgemensam resurs gällande långsiktiga ambitioner inom folkhälsoområdet och miljöarbetet. Nynäs kan vara ett verktyg för att nå våra framtida generationsmål, bidra till ett levande landskap, regional utveckling, vidareutveckling av besöksnäringen samt nå landstingets mål att vara Sveriges Friskaste län 2025. SID 6(14)
Sörmlands Naturbruks uppdrag är att förvalta och sköta dessa egendomar samt att visa vägen mot framtiden genom framsynt utbildningsverksamhet och attraktiva aktiviteter för såväl allmänhet som yrkesfolk inom naturbruk, kultur, hälsa och miljö. Verksamheten arbetar gemensamt och målinriktat för att följa de riktlinjer, strategier som finns för att kunna säkerställa att redan fattade beslut genomförs, samt vidareutveckla strategier för ett hållbart brukande och konsumtion av naturresurser samt kommunicera möjligheterna med miljöarbete i nutid och framtid. För att kunna nå framtida strategiska mål behöver verksamhetsbidraget utökas med 1 500 tkr fr o m 2015 för att täcka den bemanning och det löpande underhåll av kulturbyggnader som behövs. Litteraturen som konstform Riktlinjerna för Litteraturen som konstform är i dagarna (3 februari 2014) inte helt klara. När uppdraget är format och det är klart vad det innebär för regioner och landsting, och det dessutom är bestämt hur stor del av uppdraget som ska ligga på Länsbibliotek Sörmland, behövs medel för att motsvara det nya uppdraget. Budgetramen för Länsbibliotek Sörmland är i nuläget anpassad för den befintliga verksamheten och uppdraget. I det fall en breddad och utvecklad verksamhet blir nödvändig kan resurser behöva tillskjutas. Sammanfattning Årlig satsning/ramutökning 2015 2016 2017 Regional konstverksamhet 600 500 500 Vision Nynäs 1 500 0 0 Litteraturen som konstform??? SID 7(14)
Övriga satsningar för utveckling av verksamheten Ökat inslag av egenproducerat kött till landstingets restauranger Styckeri inom Nynäs Möjliggöra utökat utnyttjande av Scenkonst Sörmlands lokaler Utökad verksamhet för och med äldre - Sörmlands museum. Regional dansverksamhet, professionell och främjande Utökning av Scenkonst Sörmlands egenproducerade föreställningar och konserter Scenkonst Sörmland, utveckling av Sörmlandsmodellen Scenkonst Sörmland, utveckling av offentlig verksamhet Musik-, teater-, dansproduktion 2016-2017 Musikteaterproduktion 2015 på Nynäs samt turné Regional samverkan Nya regionala områden Folkbildning Utbildning Ökat inslag av egenproducerat kött till landstingets restauranger För att kunna öka inslaget av egenproducerat kött till landstingets restauranger undersöker Sörmlands Naturbruk tillsammans med FM enheten och miljöenheten de förutsättningar som krävs. Ett underlag bereds och vi tittar på behovet av nötkött, produktionskapacitet, ekonomi, juridik och miljö. För att Sörmlands Naturbruk ska kunna förse LSAB med 11 ton nötkött per år behövs en investering i ett slaktdjurstall på Nynäs. I dag är nötköttsproduktionen på Nynäs inställd på att producera dikalvar som säljs till en köttproducent som slutgöder kalven till slakt. För att produktionen ska fungera så bra som möjligt i befintligt dikostall så behövs en investering i ett slaktdjursstall för egen slutgödning på Nynäs. En stallbyggnad med utrymme på ca 60 djur plus omställning i befintlig dikoladugård med 30 platser för köttproduktion möjliggör en fungerande enhet för att fullt ut producera landstingets behov av ekologiskt, KRAV certifierat nötkött. Sörmlands Naturbruk kan redan under 2014 börja leverera en viss mängd nötkött till LSAB dock ej hela årsbehovet. Det skulle kunna vara ett sätt att påbörja ett landstingsgemensamt samarbete. Styckeri på Nynäs Nämnden tog i februari 2010 ställning till att bygga ett styckeri med försäljning i del av gamla ladugården på Nynäs. Verksamheten planerade att upplåtas till en extern entreprenör. Ärendet fördes vidare till landstingsstyrelsen. Förutsättningar rörande Servicebolagets upphandling av återtaget kött undersöktes. Under denna tid har förutsättningarna förändrats och möjligheten att leverera egenproducerat kött från Nynäs är i dagsläget en lösning. Utredningsarbetet kring Vision Nynäs innehåller frågan om SID 8(14)
framtida satsningar kring ett slakteri. Ett alternativ som nu utreds är att denna funktion sammanförs med vilthanteringskedjan på Ökna. Möjliggöra utnyttjande av Scenkonst Sörmlands lokaler Extraanställd tillfällig personal behövs för att nyttja den potential som Scenkonst Sörmlands nya lokaler erbjuder, som att skapa nya former av samarbeten, bjuda in ny och gammal publik samt externa arrangörer och uthyrning. En stor del av den verksamheten sker kvällar och helger. Behovet är ca 200 tkr. En utveckling av verksamheten som helhet i de egna lokalerna ställer krav på utökade teknikerresurser såväl som administrativa resurser och servicefunktioner. Utökad verksamhet för och med äldre i hela länet - Sörmlands museum Den regionala verksamheten inom Sörmlands museum efterfrågas i allt större utsträckning. Det gäller inte minst satsningen på verksamhet för och med äldre, som blivit en allt större och viktigare målgrupp för museets verksamhet. Här finns stor efterfrågan på allt från fler minnesutställningar till äldreomsorgen, fler program med berättande och slöjd inom äldrevården till fler berättarcaféer för daglediga. Det finns också stora potentialer för utveckling av verksamheten som i hög grad kan bidra till hälsa och livskvalitet inom den stadigt växande gruppen äldre. För att svara upp mot denna efterfrågan och vidareutveckla verksamheten kommer under kommande år att behövas en utökad finansiering för transporter, utställningsproduktion mm samt personalomkostnader. Regional dansverksamhet, professionell och främjande Den främjande verksamheten för dans i länet består i dagsläget av en danskonsulent och har så sett ut sedan starten. För den professionella dansen finns 0,5 dansproducent anställd. Verksamheten är väl etablerad, eftertraktad och har en god spridning över länet. Danskonsulent och dansproducent arbetar metodiskt och kostnadseffektivt med aspekter som tillgänglighet, mångfald, genus samt demokrati och metoderna är att ge inspiration i form av professionella föreställningar såväl som att arbeta praktiskt i workshop. Arbetet sker inom skolan såväl som inom det offentliga. Verksamheten är efterfrågad men dessvärre är budgeten begränsande och hela verksamheten bärs totalt av 1,5 tjänst. Med utökade resurser skulle dansverksamheten kunna utvecklas ytterligare. En utökning behövs med 0,5 procent tjänst, totalt ca 300 tkr. Utökning av Scenkonst Sörmlands egenproducerade föreställningar och konserter Utifrån arbetet med regional kulturplan, ser förvaltningen ett behov av att utbudet utökas inom det regionala arbetet. Genom en utveckling av SID 9(14)
Sörmlandsmodellen åren framöver blir det allt viktigare med egna produktioner för att möjliggöra pedagogiskt arbete i samband med föreställningarna/konserterna. En sådan utökning kräver utökade personella och ekonomiska resurser. Även den offentliga verksamheten behöver på sikt utvecklas genom fler egenproducerade föreställningar. Scenkonst Sörmland, utveckling av Sörmlandsmodellen Den kostnadsmässigt största verksamheten är föreställningar och konserter för barn och ungdomar 5 15 år. För närvarande finns mycket små medel som kan omprioriteras till utökad verksamhet om barn- och ungdomsuppdraget ska fullföljas. Inflytande och delaktighet är en ambition i utvecklingen men är svår att genomföra med nuvarande resurser. För att kunna jobba fördjupat kring föreställningar och konserter krävs kompetens men även utökade resurser till själva produktionen. Scenkonst Sörmland vill skapa referensgrupper med målgruppen, utveckla för- och efterarbetet samt fördjupa arbetet med utvärderingar. Det blir då viktigt med fler egenproducerade föreställningar för barn och ungdom samt pedagogisk personal. Scenkonst Sörmland, utveckling av offentlig verksamhet Verksamheten har en ambition att utveckla det offentliga utbudet för att bredda utbudet i enlighet med de uppdrag som finns från staten. Genom de krympande ramarna i förhållande till ökade lönekostnader och det faktum att de ekonomiska ramarna för det offentliga utbudet är mycket små är det svårt att genomföra större regelbundna satsningar. Musik-, teater-, dansproduktion 2016-2017 Kostnader inom Scenkonst Sörmland för att sätta upp en egen större musik-, teater-, dansproduktion 2016-2017 på turné i länet. Nationella och regionala samarbeten är en förutsättning för projektet. Samtal förs med en internationell regissör/koreograf. Musikteaterproduktion 2015 på Nynäs samt turné Kostnader inom Scenkonst Sörmland för att sätta upp en egen musikteaterproduktion 2015 på Nynäs och turné i länet kan komma innebära extra kostnader utöver ram. Produktionen, som kommer att vara ett Shakespeare-collage, ingår i ett samarbete inom förvaltningen avseende mat, människor och kärlek. Regional samverkan Arbetet med att inarbeta Kulturplanens intentioner avseende regional samverkan inom kulturområdet i länet bedrivs intensivt under året. Målet är att stärka det regionala samarbetet inom länet, vilket på sikt kan generera utökade resurser från staten. För att nå positiva resultat i förhandlingarna med staten krävs också regionala och kommunala satsningar. SID 10(14)
Kraven på uppföljning/utvecklingsinsatser av den regionala kultursamverkan kommer att öka avsevärt de närmaste åren. Det finns även indikationer från Kulturdepartementet om att ansvarsområdena inom kultursamverkansområdet utökas. Det finns i så fall ett stort behov av utökade personalresurser för att klara av det utökade ansvarsområdet. Nya regionala områden I och med kultursamverkansmodellen har landstinget övertagit ansvaret för utvecklingen av den regionala arkivverksamheten avseende den statliga medfinansieringen. Fr o m 2012 ingår här Arkiv Sörmland samt Svenskt barnbildsarkiv, samtliga i Eskilstuna. Ett arbete med att skapa regionalt inriktat arbetssätt, samt göra dessa arkiv mer tillgängliga behöver initieras i samverkan med kommuner och arkiv. Arkiv Sörmland har fått utökade ersättningar inom ramen för organisationsbidragen under 2012. Fr o m 2013 ingår även Grafikens hus i det regionala ansvaret för den statliga medfinansiering. Landstinget bidrar för närvarande inte med bidrag till Svenskt barnbildarkiv. Folkbildning Verksamheten vid landstingets folkhögskolor utvecklas ständigt både gällande utformning av kurser och program, och när det gäller utformningen av verksamheter angående lokaler, internat mm. Folkbildningen är en dynamisk verksamhet och som det konstateras i det idépolitiska dokumentet Vägval och vilja är detta faktum av avgörande betydelse för att bildningsformen ska kunna fortsätta vara den starka och positiva medkraft för medborgarna, huvudmannen och regionen som den är idag. Enligt uppgift från Paul Norén ekonom på Folkbildningsrådet går över två tredjedelar av landets 150 folkhögskolor med förlust räknat på den rena folkhögskoleverksamheten 2013. Anledning till detta är flera men en avgörande faktor är utan tvekan den låga uppräkningen av statsbidrag/ landstingsbidrag. En översyn av uppdragsersättningen till skolorna blir därför oerhört viktig att genomföra under perioden. 6. Omprioriteringar Inom ramen för den nuvarande beslutade verksamheten och dess planering för den regionala verksamheten, är det svårt att se möjliga omprioriteringar i dagsläget. En förändring av utbudet behöver planeras med lång tidshorisont. SID 11(14)
7. Disponering av eget kapital (tillfälliga behov) Nämnden har framfört behov av att disponera 4 mkr av eget kapital 2014. Landstingsfullmäktiges beslut är 1 mkr. Ändamålen är 3 500 tkr för omställningsarbete inom Öknaskolan samt 500 tkr till flyttkostnader för Scenkonst Sörmland. Den föreslagna förändringen behandlas av landstingsfullmäktige under våren i samband med delårsrapport 1. Nämnden behöver utnyttja eget kapital för att täcka flyttkostnader samt mindre driftkostnader för Sörmlands museum i samband med flytt till nya lokaler. Beräkningar finns ännu inte, men en mycket osäker uppskattning är ca 3 000 tkr 2016, eventuellt med viss förskjutning till 2017. Flytten avser ca 60 000 föremål, en miljon bilder och ett stort arkiv. Prioriterade behov att ianspråkta eget kapital 2014 2015 2016 2017 Flyttkostnader Scenkonst Sörmland 500 0 0 0 Sörmlands Naturbruk, omställning 3 500 2 000 0 0 Öknaskolan Kostnader i samband med 0 0 3 000 0 Sörmlands museums flytt till nya lokaler Totalt 4 000 2 000 3 000 0 8. Utrustningsinvesteringar Utrustningsinvesteringarna bör ligga på en fast nivå över åren. Utjämning kan göras inom förvaltningen vid behov. Nivån för grundläggande utrustningsinvesteringar bör som tidigare vara ca 4 Mkr. Eftersom verksamheten har maskiner m m som i förhållande till verksamheten är relativt kostsamma, kan det i undantagsfall vara så att det vid haverier kommer att bli ett överskridande av investeringsramen. Utökning av grundramen behövs för närvarande följande projektbundna tillfälliga insatser, om politiska beslut tas om ett genomförande. Inga kalkyler finns ännu för dessa investeringar och inte heller gränsdragningen mellan hyresvärd respektive verksamhet. En förstärkning behöver däremot göras avseende inventarier vid flytt till nya lokaler för Sörmlands Museum åren (troligen 2016-2017). Utrustning för en eventuell komplettering av hörsalen för att möjliggöra att landstingsfullmäktige m fl kan använda denna kräver också utökad SID 12(14)
investeringsram. Nivåerna är inte kända, men ger ett behov av ökad investeringsram från Landstinget. Övrig finansiering är möjlig till viss del genom fonder som museet kan utnyttja samt eventuellt genom bidrag från Boverket. 9. Fastighetsinvesteringar genom central ram Nedan redovisas fastighetsinvesteringar inom central ram. Nynäs Tillgänglighetsanpassning/ hälsoutveckling Ökna 2014 (pågående) 2015 2016 2017 200 200 200 200 Viltbod samt ev styckeri 5 000 Kallhall till bussar och 500 fyrhjulingar Totalt 5 700 200 200 200 10. Övrigt Förberedelser pågår för kommande års investeringar. För närvarande finns inte några ytterligare kalkyler utarbetade, eftersom många av projekten är under utredning. Förvaltningen får återkomma med mer konkreta beräkningar eller uppskattningar under beredningsprocessen. Det är av stor vikt att den diskuterade förändringen av intern ränta i samband med byggprojekt förändras, så att räntesatsen sätts för att nå en självkostnad för FM-enheten. Detta beslut är mycket viktigt eftersom det påverkar hyresnivåerna kraftigt inom framför allt Sörmlands museum, Åsa folkhögskola och Sörmlands Naturbruk. Fr o m 2011 tillämpas en förskjutning av debiteringen av mediakostnader från FM-enheten. För Öknaskolan tillämpas fortfarande debitering innevarande år. Det är önskvärt att pris- och förbrukningsjusteringar kan genomföras aktuellt år. SID 13(14)
Den nya bibliotekslagen från 1 januari 2014, 11 har existensen stärkts vad gäller läns- och regionbibliotekens verksamhet. Man har bytt ut bör mot ska : Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. KULTUR & UTBILDNING Mikael Palo Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef SID 14(14)