Verksamhetsplan och budgetförslag Barn- och utbildningsnämnden

Relevanta dokument
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

BUN Årsredovisning 2014

Internbudget Inför VEP såg man i våras kommande volymökning motsvarande 12,4 mkr till 2018

Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesdatum

Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Nämndens uppdrag. Årets händelser

Kvalitetsredovisning 2007

Årsredovisning År: 2016 Period: December Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden. Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Måluppfyllelse för strategiska områden

Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018

Skolstruktur södra. Utbildningsförvaltningen

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2015

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2016 för Järntorgsskolan år F-6

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

Aktiviteter i utredningen

Matte i πteå Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Statsbidrag för en likvärdig skola statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan

Måldokument Utbildning Skaraborg

PITEÅ KOMMUN Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat

Barn-och familjenämnden

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsplan förskola 18/19

Piteå ska år 2020 ha invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsrapport maj 2019

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

10 Redovisning av åtgärder utifrån resultat av trygghetsenkäter

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Skolstrukturutredning

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Verksamhets/skolplan Barn- och utbildningsnämnden

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppföljning av skolresultat - VT 2019

Verksamhetsplan Skolna mnden

Kvalitetsredovisning 2008

Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Årsredovisning

Mål- och Budgetdialog Utbildningsnämnden 9 maj 2019

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Matte i πteå. Piteå kommun

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

På goda grunderen åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Barn- och ungdomsförvaltningen

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Normer och värden Läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Nämndens verksamhetsplan FOKUS-nämnden

Budgetrapport

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Uppdrag, nuläge och mål

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Piteå kommun Stefan Bergmark. Utvecklingsstödjare Utbildningsförvaltningen

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Transkript:

Verksamhetsplan och budgetförslag 2017-2019 Barn- och utbildningsnämnden

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 2015 Måluppfyllelse för strategiska områden 2015 2014 2013 2012 2011 Barn och unga 3 3 3 3 3 Utbildning, arbete och näringsliv 4 4 3 3 3 Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 2 Livsmiljö 3 3 3 3 3 Personal 3 3 3 3 3 Ekonomi 4 4 4 3 4

2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2017 1. Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och år 2030 46 000 invånare Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Insatser för att rekrytera och behålla personal Arbete med Skola för hållbar utveckling Insatser för ungas psykiska hälsa Skapande av en röd tråd från grundskola till gymnasium för studie-och yrkesvägledning Arbete för att ge eleverna en god läsförståelse och skrivförmåga Fullföljande av skolstrukturplanen

2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2017, forts 2. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Uppföljning av värdegrundsarbetet för att enklare identifiera övergripande utvecklingsområden Kompetensutveckling inom svenska som andraspråk och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt En satsning på svenska bl a för att minska skillnaden mellan pojkars och flickors kunskapsresultat Kvalificerad fortbildning samt processtöd i mångfaldsarbetet via den årliga Kunskapsfestivalen

2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2017, forts 3. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Omstruktureringar och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade principmodellen för skolstrukturen en sammanhållen skolmiljö omfattande förskoleklass till årskurs 9 i omedelbar närhet av Christinaskolan nya förskolor utifrån nationella riktlinjer för barngruppernas storlek Strömbackaelevernas elevbygge

2. Mål och nyckeltal Nämndens övriga mål 4. Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger 5. Piteå ska erbjuda förutsättningar för ett livslångt lärande 6. Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 7. Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 8. Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 9. Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 10. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 11. I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 12. Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 13. Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 14. Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

3. Nuläge Barn och unga. Kompetensutveckling genomförd för 430 pedagoger i lågaffektivt bemötande och kunskap om hemmasittare för att öka kompetensen att möta de svåraste eleverna. Utbildning, arbete och näringsliv. Ett riktat statsbidrag sökt för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Tre nya förskoleavdelningar i centrala Piteå (Rönnen). Demokrati och öppenhet. Antalet nyanlända har ökat. Språkslussfilial vid Christinaskolan och senast i havsbadets lokaler. Ca 60 elever från 5 till 16 år på havsbadet. Dessutom nya ansökningar om EU-projekt. Livsmiljö. Musik- och dansskolans olika projekt. SKA-lyftet börjar våren 2016 för att bland annat utveckla lärandet kring hur vi bäst uppnår både kommunala och nationella mål.

3. Nuläge Personal. Utmaning med kompetensförsörjning. Rekryteringsfolder har tagits fram. Vikariepoolen ska utökas. Tillsvidareanställning för alla förskollärare och elva nya förskollärare. Ekonomi. Ekonomin mycket instabil för innevarande år p.g.a. volymökning jämfört med prognos, osäkerhet kring nyanlända, ökade kostnader för danselever, ökad personalbrist samt konstruktionen av statsbidragen. Resultatet 2016 är med stor osäkerhet prognosticerat till -2 mkr.

4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Prioriteringar: Översyn av den lokala och centrala elevhälsan Utvecklat samarbete med Socialnämnden för att bromsa utvecklingen mot fler hemmasittare och unga missbrukare Samtalsgrupper för tjejer och YAM (Youth Awareness for Mental health)

4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Piteå ska erbjuda förutsättningar för ett livslångt lärande Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Prioriteringar: 120 av kommunens lärare kommer att delta i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet under läsåret 16/17. Där ges också utrymme till att särskilt reflektera över pojkars lärande. Utökad undervisning i matematik i åk 4-6 läsåret 16/17. Fler matematiklärare måste rekryteras. Egen satsning på matematik fortsätter. Under läsåret 16/17 kommer 79 lärare delta i Matematiklyftet. Nationell strategi om digitalisering av skolväsendet måste uppmärksammas

4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser Prioriteringar: Planering av organisation och rekryteringar för att möta nyanlända Lågstadiesatsningen läsåret 16/17, vilket utökar grundbemanningen och ger bättre arbetsmiljö

4. Prioriteringar utifrån mål Samverkan En dialog med de fackliga organisationerna har initierats för att skapa en mer hållbar organisation i förvaltningen Nämnden samverkar med 4-kantens kommuner, framförallt när det gäller gymnasieskolan. På den regionala nivån är UF representerat i Länsstyrgruppen (NLL, Soc, BUP) samt kommunförbundets råd och styrgrupp för kunskapsutveckling. BUNs strategi för vetenskap och beprövad erfarenhet konkretiseras i Umeå univetsitetets magisterutbildning utlokaliserad till Piteå fr om ht 16

14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Avvikelse mot standardkostnad 2013 2014 Förskola och skolbarnomsorg, % Grundskola inkl förskoleklass, % Gymnasieskola, % Kostnaden för förskolan i Piteå har endast ökat med drygt hälften jämfört med riket Andelen personal med högskoleexamen har minskat betydligt på förskolan under perioden Måltidskostnaden för grundskolan och gymnasiet ligger ca 50-55% högre 2014 för Piteå än för kommungruppen och skillnaden har ökat mellan 2013 och 2014. Undervisningskostnader och kostnader för läromedel ligger under eller på samma nivå som kommungruppen och riket Högre andel behöriga lärare för gymnasiet

Ackumulerad volymändring Vht År Antal elever/platser Kr 2016 1800 Förskola 2017 1 852 5 600 000 2018 1 884 8 900 000 2019 1 903 11 000 000 2016 4535 Grundsk 2017 4 499-1 900 000 2018 4 495-2 200 000 2019 4 521-800 000 2016 1691 Fritids 2017 1 652-900 000 2018 1 646-1 000 000 2019 1 682-200 000 2016 1624 Totalt antal gymn elever att finansiera 2017 1660 1 000 000 (Strömbacka och andra huvudmän) 2018 1682 2 000 000 2019 1731 4 600 000 Totalt äskad volymökning 2017 3 800 000 2018 7 700 000 2019 14 600 000 Prognos beräknad på Statisticons befolkningsprognos med demografiframskrivning (42 778 innevånare år 2020) Och endast rörlig kostnad

Totala besparingar 2017, 1,2%, = 9,7 milj kr Vardagsbesparing 0,5% = 4 milj kr Minskad ram med 0,5% för alla verksamheter enligt osthyvelsprincipen Riktade besparingar 0,7% = 5,7 milj kr

Förslag riktade besparingar Gymn utbildning 1 200 Minskad ram 0,7% Musikklass Christinask 2,17 tj 1 700 Minska extra tjänster för musikklass Gr särskola 2-2,6 tj 1 200 Anpassning av personaltäthet enl nyckeltal (RS) Minskning av rehab konto (centralt) Skoldatatek, avslut samarbete länet Kultur vht, centralt konto internationellt utb grsk 200 Finns kvar 300 tkr i budget 300 Endast kvar 20% tj på Cmit 400 Enheterna får betala kulturvht från sin peng 100 Minskning av budget till 100 tkr (är idag 200 tkr) Hörsel klass 2 000 Nettokostnad för hörselklass Ta bort extra anslag till små grundskolor åk 1-åk 6 Små enheter, grundskola 1 000 Summa 8 100

Förslag nya hyresnivåer VEP 2017-2019 Lokalhyra 2016 utbildningsförvaltningen, Förslag ny fastställt 2010 Hyra 2016 hyra 2017 Höjning i % Undervisningslokal/klassrum kr/dag 300 320 6,7% Institutionslokaler för slöjd, bild, HK, musik och teknik kr/dag 365 400 9,6% Hortlax samlingssal kr/dag 1 000 1 050 5,0% Matsal kr/dag 300 350 16,7% Storkök kr/dag 765 800 4,6% Lilla samlingssalen Strömbacka upp till 4 timmar 2 100 2 200 4,8% Stora samlingssalen Strömbacka upp till 4 timmar 4 500 4 800 6,7% Strömbacka A-hallen Undantaget skolverksamh. 1 500 1 600 6,7% B-hallen och ordinarie föreningsverksamh 750 800 6,7% C-hallen 750 800 6,7% Cafeteria Kr/dygn 1 000 1 050 5,0% Höjning medelvärde 7,2%

Investeringar 2017-2019 (tkr) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Barn- och utbildningsnämnden, totalt 61 955 73 155 65 455 Skolstruktur 48 700 68 500 61 800 Åter och nyanskaffning inventarier fsk och grsk 2 700 1 000 Återanskaffning inventarier Strömbacka 3 000 3 000 3 000 1-1 datorer åk 7-9 7 100 Musikskolan instrument 0 200 200 Ospecade invest omfördelade från drift 455 455 455

Projekt 2015 2015 VT 2015 HT Förbrukat Ombyggnad Sjulnäskolans mellanstadie 0,5 mkr 7,4 mkr Fanns budget 4 mkr från 2014 Beslut i KS:AU efter upphandling Ombyggnad Sjulnäskolans kök 1,1 mkr 0,0 mkr Skjutsframåt beslut BUN Ombyggnad Roknäsgården för förskola 1,8 mkr Projektet påbörjat 2014 färdigställande underskott 800 tkr Förskola Trulle in i lillpiteskola rustning kök 2,5 mkr 0,4 mkr Gjort en avdelning till, ej gjort köket. Ombyggnad Munksunds förskola 2,7 mkr 11,0 mkr Total budget 12 mkr tot kostnad 13,1 Underskott 1,1 mkr Om och tillbyggnad av Munksundsskolan 4,0 mkr 7,5 mkr 4,3 mkr Har inte hunnit förbruka lika mycket som planerat. Anpassning Pitholmsskolan steg 2 0,1 mkr Åtgärder för att klara mellanstadiet från Strömnnäs och Munksund Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm 1,0 mkr 9,0 mkr 0,0 mkr Projektet förskjutet 1 termin Beslut i BUN Ombyggnad Strömnässkolan 6,5 mkr 8,7 mkr 14,9 mkr Här ligger vi i fas 15,2 mkr planerat 14,9 mkr förbrukat Munkberga Förskola 0,5 mkr Akuta åtgärder för att klara verksamheten ytterligare ca 5 år Anpassning freja för strömnäs 0,1 mkr Anpassning för att strömnässkolan ska finnas här tillfälligt. Ombyggnad särskolan i gamla matsalen Norrmalm 0,1 mkr 4,0 mkr 0,0 mkr Projektet blir inte av här finns andra lösningar Norrmalmsskolan Akuta åtg vent 0,8 mkr Akuta åtgärder för att klara verksamheten tills stora projektet Norrmalms/Christina är klart. Ombyggnad rönnen till förskola 4,6 mkr Utökning med 3 förskoleavdlningar Beslut BUN Hortlaxskolan utökning matsal del 1 2,5 mkr 0,9 mkr Har gjort en billigare lösning än en tillbyggnad delat i 2 etapper Porsnässkolan Anpassning för ÅK 4 0,3 mkr Anpasssningar för att rymma åk 4 från Backgårdsskolan Bergsvikens förskola Modul 0,3 mkr Delar av kostnad fr etablering av modul. Summa 17,3 mkr 32,8 mkr 47,5 mkr Summa äskande 50,1 mkr Beviljad budget 35,0 mkr Anslagsöverföring från 2014 10,3 mkr Budget 45,3 mkr Diff -2,2 mkr

Investeringar BUN 2014-2022 Förbrukat 2014 Förbrukat 2015 2016 VT 2016 HT 2017 VT 2017 HT 2018 VT 2018 HT 2019 VT 2019 HT 2020 VT 2020 HT 2021 2022 Summa Tidigare Status Område Projekt Västra Ombyggnad Sjulnäskolans mellanstadium 0,1 mkr 7,4 mkr 0,3 mkr 7,8 mkr 7,7 mkr Klart Ombyggnad Sjulnäskolans kök 1,1 mkr 2,0 mkr 3,1 mkr 3,1 mkr Ej startat Ombyggnad Roknäsgården för förskola 2,5 mkr 1,8 mkr 4,3 mkr 3,5 mkr Klart Anp. till förskola i Lillpite skola, rustning kök 0,4 mkr 0,1 mkr 0,5 mkr 2,5 mkr Klart Renovering kök lillpite 1,5 mkr 1,5 mkr 1,5 mkr Ej startat Tillbyggnad förskola vid Böle skola 16,0 mkr 16,0 mkr 0,0 mkr Ej startat Böle skola 12,0 mkr 12,0 mkr 12,0 mkr Ej startat Östra Pitholm Område Ombyggnad Munksunds förskola 0,2 mkr 11,0 mkr 0,8 mkr 12,0 mkr 10,9 mkr Klart Rivning, nybyggnation Munksunds skola 0,0 mkr 4,3 mkr 10,2 mkr 9,0 mkr 13,0 mkr 5,5 mkr 42,0 mkr 35,0 mkr Genomförande pågår Anpassning Pitholmsskolan steg 1 0,4 mkr 0,4 mkr 0,5 mkr Klart Anpassning Pitholmsskolan steg2 0,1 mkr 0,1 mkr 0,5 mkr Klart Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm 0,1 mkr 7,9 mkr 4,9 mkr 2,1 mkr 15,0 mkr 26,0 mkr Ej startat Strömnässkolan åk f 3 2,5 mkr 14,9 mkr 14,9 mkr 1,4 mkr 33,7 mkr 33,7 mkr Genomförande pågår Renovering Idrottsbyggnad Strömnäs 0,5 mkr 0,5 mkr 4,4 mkr Genomförande pågår Tillbyggnad förskola vid Strömnässkolan (4 grp) 5,0 mkr 10,0 mkr 15,0 mkr 0,0 mkr Ej Startat 1928 Freja (tillfällig lokal för Strömnässkolan) 0,6 mkr 0,1 mkr 0,7 mkr 0,5 mkr Klart 1930 Strömbackaskolan, flytt av vårdskolan 0,2 mkr 0,0 mkr 0,2 mkr 0,2 mkr Klart 1497 Munkberga förskola 0,5 mkr 0,5 mkr 0,5 mkr Klart Ombyggnad Strömnässkolan etapp 2 0,0 mkr 15,0 mkr Utgår Klubbgärdsskolan ombyggnad till förskola 0,0 mkr 7,5 mkr Utgår Östra Piteå C Öjebyn Område Norrmalm /särskolan 0,8 mkr 0,3 mkr 1,9 mkr 15,0 mkr 17,0 mkr 17,0 mkr 18,0 mkr 70,0 mkr 36,0 mkr Ej startat Ombyggnad särskolan i gamla matsalen Norrmalm 0,0 mkr 7,7 mkr Utgår Ombyggnad röda byggn. Rönnen till förskola 4,6 mkr 2,9 mkr 7,5 mkr 5,8 mkr Klart Matsal Christinaskolan 5,0 mkr 5,0 mkr 10,0 mkr 10,0 mkr Ej startat Renovering kök ca 10 mkr (reinvestering) Ej startat reinv Björklundaskolan, Solander m 10,9 mkr 12,8 mkr 23,7 mkr 23,7 mkr Ej startat Rivning ga sporthallen, mindre omb. Björklundahallen 1,0 mkr 1,0 mkr 0,0 mkr Ej startat Kullenskolan 10,0 mkr 4,3 mkr 14,3 mkr 14,3 mkr Ej startat Södra Område Hortlaxskolan utökning matsal steg 1 0,9 mkr 0,9 mkr 2,5 mkr Klart Hortlaxskolan utökning matsal steg 2 0,7 mkr 0,7 mkr 1,7 mkr Ej startat Åtgärder Hx området Blåsmark, Bergsviken 0,7 mkr 0,0 mkr 0,7 mkr 0,5 mkr Klart Tillbyggnad Bergsvikens förskola 0,3 mkr 2,0 mkr 6,0 mkr 8,3 mkr 0,0 mkr Ej startat Renovering Bergsvikens förskola (reinvestering) Ej startat reinv Norra Område Sjulsmarksskolan 2,0 mkr 5,0 mkr 7,0 mkr 7,0 mkr Ej startat Porsnäs anpassningar, utökning Matsal 0,3 mkr 0,3 mkr 0,0 mkr Klart Rosviksskolan 6,0 mkr 6,0 mkr 12,0 mkr 12,0 mkr Ej startat Backgårdsskolan (kan bli akut) 0,0 mkr 3,0 mkr 4,0 mkr 7,0 mkr 0,0 mkr Projektering pågår Backgårdsskolan Finansiering FSK och KS 2 mkr Summa 7,1 mkr 47,5 mkr 30,5 mkr 13,7 mkr 24,9 mkr 17,4 mkr 29,6 mkr 38,9 mkr 34,8 mkr 27,0 mkr 34,3 mkr 2,0 mkr 21,0 mkr 321,7 mkr 286,2 mkr Summa investering enligt plan 7,1 mkr 47,5 mkr 44,2 mkr 42,3 mkr 68,5 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 21,0 mkr Planerat Summa budget 17,4 mkr 45,3 mkr 40 2,2 = 37,8 mkr 40 6,4 = 33,6 mkr Budget Diff. 10,3 mkr 2,2 mkr 6,4 mkr 8,7 mkr Budget Äskande 48,7 mkr 68,5 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 21,0 mkr Äskande Ej Startat 1,1 mkr 19,8 mkr 61,4 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 5,0 mkr Ej startat Startat 43,1 mkr 28,9 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr Startat