Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting

Relevanta dokument
1 (10) RAPPORT LS Stockholms läns. då ökning- ringsbehov inom. hälso- och. verksamhet detta inom. för en kon- grad. Med.

Månadsrapport per september 2013, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2013 för Stockholms läns landsting. att godkänna månadsrapporten per november samt prognos för helåret 2013

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting 1 (2) * 006 i. Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

Stockholms läns landsting

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Månadsrapport SEPTEMBER

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Anmälan av budget år 2005

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Perioden januari november i korthet

Resultatet för perioden uppgår till 331 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är 71 miljoner kronor.

Månadsrapport OKTOBER

*

Stockholms läns landsting 1(2)

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Stockholms läns landsting 1 (2)

Resultatet för perioden uppgår till 259 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -73 miljoner kronor.

4 Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting LS

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting 1(2)

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Månadsrapport per september 2017

Månadsrapport per juli 2018

Landstingets finanser

Månadsrapport per oktober 2017

Månadsrapport per november 2017

Månadsrapport per juli 2017

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Resultatet för perioden uppgår till miljoner kronor. Budgeterat resultat uppgår till är 665 miljoner kronor.

Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport november 2013

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per september 2018

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Stockholms läns landsting 1(2)

Årsrapport per 31 december 2015, Landstingshuset Stockholm AB

Anmälan av lokala nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2013

b Stockholms läns landsting

Månadsrapport per maj 2014 för Stockholms läns landsting

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Stockholms lans landsting i (i)

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2014 för Stockholms läns landsting. att godkänna månadsrapporten per mars samt prognos för helåret 2014

Stockholms läns landsting Delårsrapport Januari-augusti 2013

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Månadsrapport mars 2013

Periodrapport OKTOBER

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS

Månadsrapport November 2010

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

X Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Stockholms läns landsting i (i)

Tertialrapport för Stockholms läns landsting per april 2013

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport Maj 2010

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Delårsrapport per augusti 2013, Stockholms läns landsting

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting

Periodrapport Maj 2015

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport juli 2012

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Månadsrapport mars 2014

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Transkript:

1 (10) Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på 300 miljoner kronor. Landstinget finansieras huvudsakligen av skatteintäkter. Skatteintäkternas utveckling är avgörande för landstingets verksamhet och möjligheten att genomföra landstingets omfattande investeringsplaner. Under 2013 förväntas de samlade skatteintäkterna öka med 4,0 procent vilket är en ökning jämfört med året innan då ökningen var 2,6 procent. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 500 1 000 1 500 Resultatutveckling, Mkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2012 Ack utfall 2013 Månadens prognos Periodiserad budget Föregående månads prognos Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2013 är omfattande och årets prognos uppgår till nästan 11 miljarder kronor. Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet, investeringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader. Satsningarna syftar till att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet på längre sikt. Samtidigt innebär detta att ett systematiskt gemensamt arbete krävs, med lösningar och arbetssätt inom landstingets samtliga verksamheter, för att skapa förutsättningar för en kontrollerad kostnadsutveckling. Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stockholms läns landsting i hög grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att sänka den diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen. Sänkningen leder till ökade kostnader under 2013 med cirka 1,6 miljarder kronor. AFA Försäkring har beslutat att återbetala tidigare inbetalda försäkringspremier motsvarande 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet

2 (10) personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Verksamhetens kostnader har per den sista november ökat med 4,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 4,8 procent. Det är till stor del bemanningskostnader 1, kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande. I det fall verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningskostnader summeras får man nettokostnader. Nettokostnaderna ökar för perioden med 4,4 procent och i prognosen med 5,1 procent vilket är högre än ökningen för de samlade skatteintäkterna. Detta är inte en hållbar utveckling över tid. Målsättningen är att ha en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt trots den påverkan som omvärldsfaktorer kan ha på landstingets verksamhet och ekonomi. Genom en ekonomi i balans möjliggörs att satsningar kan genomföras och fullföljas vilka krävs för att tillgodose en växande befolknings krav på en väl fungerande vård och kollektivtrafik. För att klara detta krävs en ekonomisk beredskap med en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effektiviseringar planeras och genomförs. Perioden i korthet Resultatet uppgår till 1 244 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt av ökade pensionskostnader med 1 564 miljoner kronor och positivt av återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt av realisationsvinster om 348 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Skatteintäktsprognosen för 2013 visar på samlade skatteintäkter om 61 865 miljoner kronor, 4,0 procent högre än 2012 och 4 miljoner kronor högre än budgeterat. Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, prognostiserar ett negativt resultat för 2013. Kollektivtrafiken redovisar i sin prognos fortsatt ett intäktstapp för resenärsavgifterna med 417 miljoner kronor jämfört med budget. Investeringarna uppgick till 9 604 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 10 889 miljoner kronor vilket är 5 240 miljoner kronor lägre än årsbudget. Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för såväl mottagning som för behandling under november månad. 1 Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.

3 (10) Resultat Resultatet per november uppgick till 1 244 (2 670) miljoner kronor, vilket är 145 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och 1 425 miljoner kronor lägre än föregående år. I resultatet ingår ökade pensionskostnader med 1 564 miljoner kronor, intäkter för återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt realisationsvinster på 348 miljoner kronor. Resultatet har försämrats med 68 miljoner kronor mellan oktober och november. Årets prognostiserade resultat uppgår till 300 miljoner kronor vilket är 225 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det prognostiserade resultatet är oförändrat jämfört med föregående månad. Nuvarande prognos baserar sig på skatteintäktsprognos 4. Det har framkommit information om att skatteunderlaget för 2012 har justerats ned vilket kommer att minska landstingets skatteintäkter för 2013 vilket kommer att beaktas i årsbokslutet. 2 081 Resultatutveckling, Mkr 627 1 113 4 16 153 96 225 1 296 1 261 1 425 Verksamhetens intäkter Samlade skatteintäkter 2 685 Verksamhetens kostnader Förändring utfall jämfört med motsvarande period föregående år Avskrivningar Finansnetto Prognosavvikelse jämfört med budget Resultat Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att diskonteringsräntan sänks med 0,75 procentenheter vilket påverkar hela landstings- och kommunsektorn. Diskonteringsräntan tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Diskonteringsräntan ändras då marknadsräntorna är över eller under ett fastställt intervall. På grund av det låga ränteläget har marknadsräntorna passerat den nedre gränsen av intervallet vilket föranleder en sänkning av diskonteringsräntan och medför ökade kostnader 2013 för Stockholms läns landsting med 1 564 miljoner kronor. Dessutom medför förändringen en ökning av pensionsåtagandet med 2 047 miljoner kronor, för den del som redovisas utanför balansräkningen.

4 (10) AFA Försäkrings styrelse har fattat beslut om återbetalning av AFA-premier för åren 2005 och 2006 vilket har ökat intäkterna med 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Realisationsvinster om 348 miljoner kronor har intäktsförts under 2013, framförallt beroende på försäljning av Beckomberga. Den största delen av försäljningen omfattar de centrala delarna av det före detta sjukhuset inklusive ett markområde med en potentiell byggrätt. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har kommit in med en prognos som för landstingsdelen är något förbättrad jämfört med föregående månads prognos. Det prognostiserade resultatet för landstingsdelen är 2 miljoner kronor. Mkr Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändr. jan nov 2013 jan nov 2012 % 2013 2013 2012 13 12 % Verksamhetens intäkter 16 555 15 928 3,9 18 338 17 224 1 113 17 630 4,0 Verksamhetens kostnader 66 138 63 453 4,2 73 475 73 491 16 70 077 4,8 varav Bemanningskostnader 23 578 22 797 3,4 26 299 26 247 53 25 166 4,5 Köpt hälso och sjukvård, tandvård 14 389 13 541 6,3 15 829 15 512 317 14 841 6,7 Köpt trafik 11 059 10 589 4,4 12 160 12 294 134 11 604 4,8 Övriga kostnader 17 111 16 527 3,5 19 187 19 438 251 18 467 3,9 Avskrivningar 3 255 3 103 4,9 3 593 3 497 96 3 408 5,4 Verksamhetens nettokostnader 52 839 50 628 4,4 58 731 59 764 1 033 55 855 5,1 Skatteintäkter 52 933 50 319 5,2 57 745 57 475 270 54 800 5,4 Generella statsbidrag 4 254 4 384 3,0 4 641 4 992 351 4 773 2,8 Utjämningssystemet 477 74 521 605 84 80 Summa samlade skatteintäkter 56 710 54 629 3,8 61 865 61 862 4 59 493 4,0 Finansiella intäkter 77 69 11,4 103 94 9 108 4,7 Finansiella kostnader 2 704 1 400 93,1 2 938 1 667 1 271 1 763 66,7 Finansnetto 2 627 1 331 97,3 2 834 1 573 1 261 1 654 71,3 Resultat 1 244 2 670 53,4 300 525 225 1 984 84,9 Resultat enligt balanskrav Resultat 1 244 2 670 300 525 1 984 RIPS ränta / Räntekostnad pensioner bolag 1 564 1 564 369 Reavinster 348 74 348 216 Reserverat eget kapital 2 100 Resultat enligt balanskrav 2 460 2 596 1 516 525 37 Intäkter Verksamhetens intäkter uppgick till 16 555 (15 928) miljoner kronor vilket är 627 miljoner kronor, 3,9 procent, högre än för samma period 2012. Prognosen för verksamhetens intäkter är 18 338 miljoner kronor vilket är 4,0 procent högre än 2012 och 1 113 miljoner kronor högre än budget. AFA Försäkrings styrelse har beslutat om återbetalning av premier för åren 2005 och 2006 på totalt 529 miljoner kronor vilket ingår i intäkterna. I föregående års intäkter ingick återbetalning för AFA Försäkring för åren 2007 och 2008 på motsvarande 560 miljoner kronor.

5 (10) I intäkterna ingår realisationsvinster om 348 miljoner kronor där merparten härrör från försäljningen av Beckomberga. Under 2012 uppgick realisationsvinsterna till totalt 216 miljoner kronor. Periodens resenärsavgifter har minskat med 20 miljoner kronor, 0,3 procent, jämfört med 2012. Minskningen av resenärsavgifter för perioden beror delvis på lägre intäkter för remsa/reskassa till följd av förändrade redovisningsprinciper samt den förändrade rutinen vid köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land. Intäkterna för resenärsavgifter inom kollektivtrafiken prognostiseras fortsatt att understiga budget med 417 miljoner kronor, huvudsakligen SL-biljetter. Ett för högt antagande i budgeten beräknas stå för 167 miljoner kronor av avvikelsen. Budgeten för 2013 är baserad på en resandeökning på 3,9 procent medan prognosen visar på en resandeökning på 1,9 procent. Dessutom förväntas intäkterna bli lägre till följd av tidigare nämnda ändrade redovisningsrutiner för Reskassa vilket motsvarar 175 miljoner kronor samt ändrade rutiner för köp av sms-biljetter som står för 60 miljoner kronor. Resterande del av avvikelsen förklaras bland annat av problem med Access-utrustningen. Specialdestinerade bidrag har ökat med totalt 62 miljoner kronor vilket framförallt beror på högre intäkter för Kömiljarden i samband med en slutlig avräkning för 2012 vilken kvalificerade landstinget för ytterligare 45 miljoner kronor som utbetalats 2013. Stockholms läns landsting har under perioden januari till november 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning. Även för behandling uppnåddes nivån under november månad. Intäkter för Kömiljarden prognostiseras till 208 miljoner kronor jämfört med budgeterade 200 miljoner kronor. Enligt den senaste skatteintäktsprognosen 2 för 2013 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 56 710 miljoner kronor vilket är en ökning med 2 081 miljoner kronor, 3,8 procent, jämfört med motsvarande period 2012. För helåret 2013 prognostiseras skatteintäkterna bli 61 865 miljoner kronor. Det är en ökning med 4,0 procent, jämfört med utfallet 2012 och 4 miljoner kronor högre än budgeterat. Skatteverket har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2012 enligt 2013 års taxering. Såväl rikets som länets skatteunderlag för 2012 har justerats ned jämfört med tidigare skatteunderlagsprognos vilket kommer att minska landstingets skatteintäkter för 2013. Förändringen uppskattas att vara cirka 90 miljoner kronor. Nästkommande skatteintäktsprognos publiceras under januari månad och effekten beaktas i årsbokslutet. 2 Skatteintäktsprognos 4, 2013-10-25.

6 (10) Kostnader Kostnadsutveckling, procent 4,3 4,5 4,5 3,4 6,7 6,3 6,0 4,4 4,8 5,3 3,5 3,9 Bemanningskostnader Köpt hälso och sjukvård, tandvård Köpt trafik Övriga kostnader Budgeterad kostnadsutveckling Periodens kostnadsutveckling Prognostiserad kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader för perioden januari-november uppgick till 66 138 (63 453) miljoner kronor och är 4,2 procent högre än för motsvarande period 2012. Prognosen för verksamhetens kostnader är 73 475 (70 077) miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än 2012 och 16 miljoner kronor lägre än årets budget. Det är till stor del bemanningskostnaderna som driver kostnadsutvecklingen och de svarar för 36 procent av verksamhetens kostnader. För januari-november uppgick bemanningskostnaderna till 23 578 miljoner kronor, en ökning med 781 miljoner kronor, 3,4 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 2013 prognostiseras bemanningskostnaderna att öka med 4,5 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli 53 miljoner kronor högre än budget. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,2 procent. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 1,0 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,2 procent. De största volymökningarna står Danderyds Sjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde och hälso- och sjukvårdsnämnden för medan Karolinska Universitetssjukhuset står för den största minskningen. En del av volymökningarna beror på tillkommande verksamhet. I bemanningskostnaderna ingår inhyrd personal vilka har ökat med 2,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På helårsbasis förväntas kostnaden för inhyrd personal uppgå till 321 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 1 procent av de totala bemanningskostnaderna. Föregående år uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 335 miljoner kronor. Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 14 389 miljoner kronor, en ökning med 6,3 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. En förklaring till kostnadsökningar mellan åren är förändrade vårdvolymer. Antalet läkarbesök prognostiseras öka med 1,3 procent. En del av ökningen av läkarbesöken beror på fler enheter, bland annat genom vårdval och att nya mottagningar har öppnat. Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med 0,7 procent. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras att för helåret öka med 6,7 procent jämfört med föregående år och bli 317 miljoner kronor, 2,0 procent, högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av kostnadsökningar för externt köpt geriatrik och somatisk specialistvård till följd av utökat vårdval inom flera områden.

7 (10) Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till 11 059 miljoner kronor, en ökning med 4,4 procent. Kostnadsökningen jämfört med motsvarande period 2012 beror på helårseffekter av trafikförändringar till exempel pendeltåg till Arlanda och Uppsala vilka genomfördes under 2012 samt indexuppräkning av tecknade avtal. Prognosen för helåret visar en ökning med 4,8 procent jämfört med föregående år. Prognosen är 117 miljoner kronor, 1,1 procent, lägre än budget för köpt kollektivtrafik på land. Avvikelsen förklaras bland annat av att indexuppräkning av avtal bedöms understiga budget, till stor del beroende på den allmänna prisutvecklingen. Dessutom kommer kostnaden för biljettkontroller bli lägre beroende på ett nytt avtal. I trafikavtalen ingår incitament för att entreprenören ska nå den avtalade kvalitetsnivån. Dessa kostnader beräknas understiga budget eftersom entreprenören inte uppnått de avtalade kvalitetsnivåerna. Kostnaderna för köpt kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning prognostiseras att bli 13 miljoner kronor lägre än budget beroende på färre antal färdtjänstresor. Läkemedelskostnaderna uppgick för perioden till 5 570 miljoner kronor, en minskning med 2,2 procent jämfört med motsvarande period 2012. På helårsbasis prognostiseras kostnaderna att minska med 1,0 procent. Prognosen pekar mot ett överskott jämfört med budget på 232 miljoner kronor. Minskningen av kostnaderna beror på ett aktivt arbete med den Kloka listan som medför ett utbyte av originalpreparat mot billigare läkemedel samt på patentutgångar av dyra läkemedel. Landstingsfullmäktige beslutade, LS 1306-0827, att godkänna förtida avslut av leasingarrangemang avseende 111 tunnelbanevagnar av typen C20 och 22 tvärbanevagnar av typen A32, med konsekvens att borgensansvar kvarstår samt att kostnader på cirka 90 miljoner kronor belastar landstinget. Kostnaden kommer att belasta koncernfinansiering i årsbokslutet. Avskrivningskostnaderna uppgick per den sista november 2013 till 3 255 miljoner kronor och har ökat med 153 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna är 96 miljoner kronor högre än budget beroende på en för låg budgetering i förhållande till andelen färdigställda investeringar. Den prognostiserade ökningen jämfört med helår 2012 uppgår till 5,4 procent. Den största delen av kostnadsökningen mellan åren beror på investeringar inom kollektivtrafiken, till exempel upprustning av tunnelbanelinjen mellan Gullmarsplan och Hagsätra som avslutades i början av 2013 till en total kostnad på cirka 1,1 miljarder kronor. Dessutom har det gjorts aktiveringar avseende de nya X60-vagnarna till pendeltågstrafiken. Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader och uppgick till -2 627 miljoner kronor vilket är 1 296 miljoner kronor sämre än för motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot 2013 uppgår till -2 834 miljoner kronor vilket är 1 261 miljoner kronor sämre än budgeterat. Anledningen till den stora ökningen av de finansiella kostnaderna är den sänkta diskonteringsräntan som tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Dessa kostnader har ökat med 1 564 miljoner kronor. Samtidigt prognostiseras räntekostnader för lån och finansiell leasing till att bli 276 miljoner kronor lägre än budget beroende

8 (10) dels på lägre investeringsvolymer under 2012 och 2013 och ett därmed reducerat lånebehov, dels fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat. Investeringar Investeringsbudgeten för 2013 har utökats med 152 miljoner kronor till följd av fullmäktiges beslut den 19 mars 2013, Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS), LS1302-0194, LS1202-0263, med anledning av bland annat tillagningskök och monteringsstål i bjälklag för medicinteknisk utrustning. Budgeten uppgår till 16 129 miljoner kronor. Per den sista november uppgick investeringarna till 9 604 miljoner kronor eller 60 procent av den budgeterade årsvolymen. Prognosen på 10 889 miljoner kronor innebär ett utfall som är 5 240 miljoner kronor lägre än årsbudget. Prognosen är något högre än föregående prognos från oktober. Mkr Utfall Utfall Prognos Budget Bokslut Upparbetningsgrad % 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012 jan nov jan nov % % Vård inkl fastigheter (LFS) 1 729 1 783 2 068 3 402 2 106 51 70 NKS 2 900 2 203 3 282 3 443 2 563 84 75 Trafik 4 549 3 513 4 991 8 691 4 328 52 70 Citybanan 369 309 427 427 317 86 75 Övrigt 57 58 121 167 74 34 25 Totala investeringar SLL koncernen 9 604 7 867 10 889 16 129 9 389 60 68 Avvikelsen inom trafiken förklaras av senareläggningar orsakade av överklaganden i planprocesser och förskjutningar i tid av ett flertal större objekt. Tunnelbanans Röda linje påverkas av försenad byggstart av Norsborgsdepån till följd av att entreprenaden har överklagats till förvaltningsrätten samt att leveransen av signalsäkerhetssystemet försenades. För Spårväg City och program Pendeltåg har det gjorts en ny bedömning av medelsbehovet för 2013. Till följd av den prognostiserade avvikelsen beslutade trafiknämnden vid sammanträdet den 1 oktober 2013, att hemställa om justering av 2013 års budget samt omfördelning till åren 2016-2018, LS 1310-1227. Hemställan godkändes av landstingsfullmäktige den 3 december och kommer att inarbetas i samband med årsbokslutet. Större avvikelse inom vården redovisas för Landstingsfastigheter Stockholm där prognosen är 1 283 miljoner kronor lägre än budgeten. Främsta förklaringen till avvikelsen är senareläggningar till följd av längre planeringsprocesser samt samordning med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer det ingångna OPS-avtalet såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Under 2013 har landstingsfullmäktige fattat beslut om ett antal ändringar och tilläggsarbeten, så kallade tilläggsavtal till OPS-avtalet, samt beslutat att utöka 2013 års budget med 152 miljoner kronor. Inom nybyggnation i Stockholms läns landstings regi har det tillkommit byggnadsinventarier för att möjliggöra installation av medicinteknisk utrustning samt en anslutningsavgift för media (värme, vatten och avlopp) till den nya anläggningen.

9 (10) 2013-12-20 LS 1312-1575 Finansiering Stockholms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på upptagna lån för finansiering av investeringa ar. Koncernens likviditet uppgick per den sista november till 3 108 miljoner kronor vilket är 1 708 miljoner kronor lägre än vid årets början, beroende på investeringar under året. Prognosen för 2013 visar på en likviditet på 1 7000 miljoner kronor. En viss förfinansiering av landstingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt. Landstingets räntebärandee skulder var per den sista november 29 024 vilket är en minskning med 1 820 miljoner kronorr jämfört med årets början. Beroende på lägre investeringar än planerat har en större andel av nvesteringarna kunnat finansierass med egna likvida medel. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 28 874 mil- joner kronor vid årets utgång.

10 (10) Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL Resultat per november 2013 (Mkr) Resultat Resultat Period Prognos Prognos Budget Avvikelse Resultat Justerat 2013 2012 Budget helår helår helår prognos helår resultat jan nov jan nov jan nov nov okt 2013 budget 2012* 2012** Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning 73,8 54,1 0,5 37,0 32,0 0,0 37,0 62,8 62,8 Skadekontot 7,1 4,8 0,7 6,9 5,0 0,0 6,9 0,0 0,0 Koncernfinansiering 280,3 851,0 805,3 783,3 744,5 141,7 925,0 1 111,9 528,6 Nya Karolinska Solna 49,7 1,7 0,0 47,0 58,0 0,0 47,0 11,2 11,2 Landstingsstyrelsen totalt 149,8 898,6 805,1 692,5 649,6 141,7 834,2 1 185,9 602,6 Hälso och sjukvården Hälso och sjukvårdsnämnden 239,7 361,2 12,7 250,0 250,0 0,0 250,0 428,7 428,7 Stockholms läns sjukvårdsområde 168,7 236,6 101,2 75,3 75,3 75,3 0,0 109,7 109,7 Karolinska Universitetssjukhuset 26,1 116,4 106,8 28,2 38,2 58,2 30,0 35,3 35,3 Södersjukhuset AB 36,8 48,7 18,8 96,0 96,0 0,0 96,0 166,3 25,4 Danderyds Sjukhus AB 14,1 64,5 19,1 58,0 68,0 12,0 70,0 74,9 34,1 TioHundra AB 10,0 1,4 0,9 15,2 12,4 0,0 15,2 26,7 26,7 Södertälje Sjukhus AB 3,1 0,9 11,0 8,0 14,0 5,2 13,2 23,8 2,4 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 11,6 4,5 5,3 5,0 5,5 9,9 4,9 30,7 7,2 Akutsjukhusen totalt 20,0 236,4 151,2 154,0 157,7 65,4 219,5 287,1 7,6 Folktandvården Stockholms Län AB 161,3 141,8 28,6 110,0 110,0 20,0 90,0 78,2 114,5 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 0,1 5,6 0,3 2,3 1,8 0,7 3,0 1,2 1,1 Stockholm Care AB 4,5 2,2 3,8 4,9 4,8 4,1 0,8 0,6 1,8 Hälso och sjukvården totalt 554,1 983,8 272,5 283,9 280,6 165,5 118,4 331,2 663,4 Trafik AB Storstockholms Lokaltrafik 113,7 271,9 86,9 7,6 7,6 0,0 7,6 55,2 129,3 Färdtjänstverksamhet 12,4 9,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 Färdtjänstavdelningen 1) 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 15,9 Trafikförvaltningen 1) 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Waxholms Ångfartygs AB 17,0 8,1 3,5 7,6 7,6 0,0 7,6 5,9 7,3 Trafiknämnden totalt 98,0 278,0 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 130,1 Fastigheter Locum AB 31,6 9,5 1,6 7,4 7,4 5,0 2,4 25,2 6,7 Landstingsfastigheter Stockholm 700,8 498,0 229,7 604,9 567,2 234,9 370,0 428,0 428,0 Fastigheter totalt 732,4 507,6 231,2 612,4 574,6 239,9 372,5 402,7 434,7 Övriga MediCarrier AB 3,5 10,2 0,1 1,7 0,3 0,3 1,4 8,4 8,4 Kulturnämnden 4,3 3,7 0,5 0,4 0,4 0,0 0,4 0,3 0,3 Patientnämnden 0,4 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 Landstingsrevisorerna 3,6 3,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Landstingshuset i Stockholm AB 27,1 8,9 23,6 46,7 46,7 25,7 21,0 65,3 65,3 AB SLL Internfinans 9,0 8,6 2,8 9,3 9,0 3,0 6,3 9,8 10,0 Övriga totalt 6,3 17,3 17,8 35,9 37,8 22,4 13,5 46,6 46,3 Justering kompensation AFA 143,4 Koncernjusteringar 15,9 15,7 0,0 132,1*** 132,1 0,0 132,1 55,9 55,9 S:a resultat samtliga resultatenheter 1 244,2 2 669,6 1 389,6 300,0 300,0 525 224,7 1 983,8 1 983,8 *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. **Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader. ***Avser justering inom Lisab koncernen. I moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB finns nedskrivningar som påverkar bolagets prognos negativt. Dessa ska inte vara med på koncernnivå och därför görs en koncernjustering. För koncernen som helhet är effekten av nedskrivningarna noll. Prognosen för Landstingshuset i Stockholm AB påverkas positivt av återbetalningen ifrån AFA på ca 111 mkr. 1) Från och med 1 januari 2013 gäller en ny organisation inom Trafiknämnden med Trafikförvaltningen. Färdtjänstavdelningen avskaffas. Den nya organisationen har ej beaktats i slutlig budget 2013 vilket förklarar avvikelserna ovan. Kommentar Prognoserna har förändrats marginellt i november. Karolinska Universitetssjukhuset försämrar sin prognos med 10 miljoner och Danderyds Sjukhus AB förbättrar prognosen med lika mycket. Landstingsfastigheter Stockholm förbättrar prognosen med ca 38 miljoner medan Koncernfinansiering försämrar prognosen med ca 39 miljoner. Totalt är prognosen oförändrad på 300 miljoner.