Ett minskande utbildningsuppdrag REKTOR I ORKANEN 29 NOV vad betyder det för Malmö högskola?

Relevanta dokument
Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

& ANALYS STATISTIK. Fler studenter men oförändrad forskningsvolym

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

Grundförutsättningar

Sverige ska vara ett land som håller ihop

Rapport uppföljning av Strategisk utbildningsplanering

INTERN UPPFÖLJNING FÖR 2014

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för

Manual till den ekonomiska mallen

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén

Fortsatt fler betalande studenter 2017

Utbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag NLU

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Manual till den ekonomiska mallen

Kallelse till ledningsråd

T Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund

Riksdagen, regeringen och Regeringskansliet

Lärosätenas årsredovisningar: Färre helårsstudenter trots pågående utbyggnad

Riksdag, regering och Regeringskansliet. Mikaela Staaf Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten 26 oktober 2016

Verksamhetsplan för

Analys av årsredovisningen 2014

Marie Kahlroth Analysavdelningen. Statistisk analys /7

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Utveckling av ledningen av utbildning, forskning och samverkan vid Malmö högskola

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Ekonomi och forskningsfinansiering

Manual till den ekonomiska mallen

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Hur många platser finns det i högskolan?

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Doss 112 Dnr 2596/97

Högskolan som både myndighet och akademi TIM EKBERG

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

Beslut. Malmö högskolas övergripande verksamhetsplan 2013

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR STRATEGI-, UTREDNINGS- OCH OMSTÄLLNINGSARBETET

STRUT. SOU 2019:6 En långsiktig, sammanhållen och dialogbaserad styrning

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT17 DESIGN AV LINN VARME UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 HÖGSKOLANS EKONOMI OCH FINANSIERING

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Analys av remiss angående högskolestiftelser

Department meeting, CSEE, June 1, 2010

SUHF-modellen i verkligheten

BESLUT 1(5) UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

MAH / Styrelsen. Anders Rubin Kommunalråd Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

FS Bilaga p 6

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Långsiktig budgetering med nyckeltal vid Luleå tekniska universitet

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Investeringar för Sverige

Utmaningsdriven innovation strategier och prioriteringar

ANALYS AV ÅRSREDOVISNINGAR 2016

Anvisningar för hantering av beställd utbildning samt mall för överenskommelse... 1 Innehållsförteckning... 1

PF3-1/1516. Forskning för en högskola som håller ihop

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

BESLUT. myndighetskapital.

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

Kommentarer till helårsbokslut

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Forsknings- och utbildningsnämndens kvalitetsprogram Fastställt av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2014/159.

Budgetpropositionen 2017/18:1

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

BUDGETUNDERLAG

Högskolornas forum för redovisningsfrågor

Ekonomi och forskningsfinansiering

Rektor i Orkanen 12 september Stefan Bengtsson Malmö högskola

Regeringen och Regeringskansliet

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Föreläsning om universitetsekonomi 8/5 2019! Maria Andersson, ekonomipedagog Lyceum

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Avdelning: , Institution: Laboratoriemedicin i Lund. 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. Betänkande av styr och resursutredningen (SOU2019:6)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Rapport från expertgruppen för forskningspolitik

Offentlig ekonomi Statlig sektor 9 Statlig sektor I detta kapitel redovisar vi den statliga verksamheten enligt årsredovisningen för staten. Dessutom

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Transkript:

REKTOR I ORKANEN 29 NOV 2012 Ett minskande utbildningsuppdrag vad betyder det för Malmö högskola?

BAKGRUND UTVECKLING PÅ LÅNG OCH KORT SIKT Kort sikt (1-3 år): Utbildningsuppdraget från Regeringen minskar bland annat pga borttagande av tillfälliga platser. Kostnader kommer ikapp (och förbi) intäkterna. Inga signaler från regeringen om ökande anslag. Tillgången på sökbara forskningsbidrag ökar. Längre sikt (3-10 år): Fortsatt avreglering, ökad uppföljning och ökad konkurrens. Strategiarbete och profilering ger Malmö högskola en tydligare roll i universitets- och högskolelandskapet. En efterfrågan på den typ av lärosäte (mång- fler-, tvärvetenskapligt och samhällsengagerat) som Malmö högskola är. Vår plats i Malmö är en stor fördel.

BUDGETPROPOSITIONEN 2013 För hela UoH sektorn: Besparingarna och neddragningen av utbildningsvolymen i BP2012 ligger fast. Neddragningen görs långsammare genom vissa tillfälliga platser 2013-2015. Stor ökning av resurserna till forskning fram till 2016. För Malmö högskola: Få tillfälliga platser (3500 kkr 2013). Endast för ett år. Malmö högskola (som vanligt) vinnare i omfördelningen av forskningsanslag, men små summor som omfördelas (500 kkr 2013). Medel kommer att fördelas på kvalitet i samverkan. Oklart hur. Flera forskningssatsningar via de statliga forskningsfinansiärerna ger möjligheter för högskolan (hållbar stadsutveckling, det åldrande samhället,.).

MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNING VOLYM OCH FINANSIERING 860,000 Finansiering av utbildning (kkr) 840,000 820,000 800,000 780,000 760,000 740,000 720,000 Ca 50 miljoner kr Ofinansierat (finansieras via myndighetskapital) Anslagssparande Takbelopp 700,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INTÄKTS- OCH KOSTNADSUTVECKLING 2000-2015 1600 FakLska värden 2000-2011, tendens 2012-2015 Intäkter och kostnader ( milj kr) 1400 1200 1000 800 600 400 Intäkter Kostnader 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VAD HÄNDER OM VI INTE GÖR NÅGOT? Intäkter och kostnader hela högskolan (kkr) 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0-100,000 Intäkter Kostnader Myndighetskapital - 200,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TREND KOSTNADSUTVECKLING 2009-2016 Intäkter och kostnader hela högskolan (kkr) 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Avskrivningar Övrigt Lokal Personal Intäkter

SUMMERING 2012 Minskande utbildningsuppdrag från Regeringen. Vi utbildar 2012 långt över vårt utbildningsuppdrag från Regeringen. Möjlighet att öka forskningsbidragen. Möjlighet att öka uppdragsutbildningen. Malmö högskolas intäkter kommer i bästa fall att vara ganska konstant de kommande åren, men med en annan mix av utbildning och forskning. Automatiska kostnadsökningar måste hanteras inom en ekonomi som inte växer. 1600 1400 Intäkter och kostnader ( milj kr) 1200 1000 800 600 400 200 0 Intäkt er 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VAD HAR VI GJORT HITTILLS? Arbete med ny strategisk plattform för att ge underlag till framtida vägval. Utredning av verksamhetsstödet. Utveckling av verksamhetsstödet för att stödja tillväxt inom forskning och uppdragsutbildning. Ny verksamhetsplaneringsprocess. Strategisk utbildningsplanering inför 2013. Införandet av interna takbelopp för fakulteternas utbildningsuppdrag. Infört anställningsstopp för först TA-personal och sedan för lärare.

VAD BEHÖVER VI GÖRA NU? Anpassa kostnaderna till de förväntade intäkterna. Bestämma utbildningsvolym och utbildningsutbud 2014. Analysera konsekvenser. Fortsätta stödja tillväxt inom forskning och uppdragsutbildning. Bredda vår finansieringsbas. Skapa utrymme för strategiska satsningar. Se över och anpassa kostnaderna för verksamhetsstödet. Analysera konsekvenser. Se över och reducera lokalkostnaderna. Analysera konsekvenser. Identifiera de verksamheter där kostnaderna behöver sänkas. Kostnadssänkningarna riskerar att leda till en arbetsbristsituation.

MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNING VOLYM OCH FINANSIERING 860,000 Finansiering av utbildning (kkr) 840,000 820,000 800,000 780,000 760,000 740,000 720,000 Ca 50 miljoner kr Ofinansierat (finansieras via myndighetskapital) Anslagssparande Takbelopp 700,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

STRATEGISK UTBILDNINGSPLANERING 2014 Mah:s totala planeringsutrymme 640,1 mkr Varav av regeringen prioriterad utbildning 259 mkr Strategisk po- 100 mkr

STRATEGISK UTBILDNINGSPLANERING 2014 - KRITERIER Studenternas val Arbetsmarknadens behov Kvalitet Anslag avsedda för högskoleutbildning ska inte användas för utbildning som skulle kunna ges i annan form Av Regeringen prioriterade utbildningar ska särskilt beaktas (lärare, vård- och ingenjörsutbildningar) Malmö högskolas profilering och strategi

INDIREKTA KOSTNADER Indirekta kostnader = allt som är OH-finansierat = allt verksamhetsstöd + ledningsfunktioner + BIT + lokaler Inför 2013: De gemensamma funktionerna (GF, BIT, Kommunikationsavdelningen och Rektors kansli) får inte kosta en större andel av högskolans omsättning 2013 än 2012. De totala indirekta kostnaderna behöver beaktas. Det är summan av dessa som är det viktiga. Mah- OH Det är summan av de indirekta kostnaderna som är vik6g Fakultets- OH InsLtuLons- OH Forskning och utbildning

NÄR HÄNDER VAD? 17 januari 2013: Fakulteterna lämnar sina förslag till hur ett reducerat utbildningsutbud för 2014 kan se ut. 21 januari samt 5 februari, 2013: Diskussioner mellan rektor och fakultetsledningar kring fördelning av den strategiska utbildningspotten om 100 miljoner. Mitten/slutet av februari: Underlag för beslut om utbildningsuppdrag 2014 klart. Översyn av kostnader för verksamhetsstöd och lokaler sker parallellt med utbildningsplaneringen. Analys rörande eventuell uppkommen arbetsbrist klar i slutet av februari. Samverkan med arbetstagarorganisationerna sker kontinuerligt både på fakultets- och högskolegemensam nivå. Information kommer att ske regelbundet.

NYTT REKTOR I ORKANEN I ANDRA HALVAN AV FEBRUARI