Budget 2017, plan

Relevanta dokument
DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

Budget 2017, plan




Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess.

Äskande om medel till lokaler för förskoleverksamheten

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Personalavdelningen D.nr: 15/231, 024

Bilaga 1 Årshjul och anvisningar för planering och uppföljning år 2018

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: 15/ Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

Budgetprocess och sammanträdesplan Budget 2020 plan

Styrmodell Söderköpings kommun. Antagen KF

Utvecklingsplan Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Delårsrapport tertial

Riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013.

Målstyrning enligt. hushållning

Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 25 maj 2016, klockan Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM FÖR MELLERUDS KOMMUN

Delårsrapport tertial Dals-Eds kommun

Britta Carlén och Kenneth Bergslätt

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 22 april 2015, klockan

DALS-EDS KOMMUN. Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN KF

Styrmodell för Varbergs kommun - Vision, mål och ramstyrning

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Resursfördelning Ale

FOKUS-förvaltningen Datum: Björn Lindeberg D.nr:

111 Dnr 00005/2017. Omsorgsnämnden beslutar 1. Förslag till driftbudget samt investeringsbudget för godkänns.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Jonas Månsson D.nr:

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Bilaga 1 Årshjul och anvisningar för år 2016

Budgetrapport

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH UNDERSÖKNINGAR ÅR 2014 (valår) KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Policy för verksamhet- och ekonomistyrning


Tidplan ekonomiprocess 2018 Ärende 7 KS 2017/313

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Britta Carlén och Anders Schagerholm

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson

Budgetuppföljning Barns lärande Dnr KS2018/269/03

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden , samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 154 Dnr KS/2018:263. KS integrationsråd 14 em

(5) Rum 119, kommunhuset. Sture Johansson, socialchef, Gunilla Samuelsson, adm. chef, Eva Palmér Forsberg, förvaltningsassistent

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Ansvarsprövning 2014

Socialnämnden Protokoll

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda Kenneth Erlandsson, ekonomichef

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Revisionsrapport. Granskning av. Budgetuppföljning och prognos. Bollnäs kommun Barn- och utbildningsnämnden. December 2005

Processplan - verksamhet och ekonomi 1. Vilhelmina kommun. Processplan. Verksamhets- och ekonomistyrning

Socialnämndens detaljbudget 2016

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH UNDERSÖKNINGAR ÅR 2016 KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Riktlinjer Mål och resultat styrmodell

Anvisningar till nämndernas verksamhetsplaner inför 2017

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Status utbyggnad / försäljning av tomter Årbol

Ann-Christine Mohlin

Styrprinciper för Melleruds kommun

114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden

EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR

Verksamhetsplan

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

Regler för mål- och resultatstyrning

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

RIKTLINJE. Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för arbete mot diskriminering. 63 Dnr 2018/00214

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Budgetramar

Ledning och styrprinciper

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Klockan , Mäntsälä, Kommunhuset

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH UNDERSÖKNINGAR ÅR 2018 KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Hearing om kommunstyrelsens hantering av budgetprocessen. Skurups kommun

Lantmäterinämnden 22 november 2017

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige )

Styrmodell. Antaget av Kommunfullmäktige, 68/

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Transkript:

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-01-08 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak innebar att processen tidigarelades genom att budget med skattesats samt taxor och avgifter beslutas innan sommaren. Inför budgetprocessen 2015 genomfördes ytterligare ett nytt arbetssätt med syfte att så långt det är möjligt säkerställa att de ekonomiska resurserna fördelas utifrån kända behov, ambitionsnivåer och övriga krav. Nämnder och förvaltningar tog därför fram en behovsanalys och en inventering av samtliga verksamhetsområden som överlämnades till budgetberedningen i samband med boksluts- och budgetdialogen 2015-04-08. Behoven hade där specificerats utifrån volymförändringar samt ambitionsnivåer och eventuella övriga förändringar. Den tidigare resursfördelningsmodellen hade byggt på kostnadsutjämningens prislappar för de olika demografiska grupperna där förändringarna inom dessa jämfördes mellan åren. Detta fick sedan genomslag i tilldelningen inom verksamhetsområdena barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, IFO samt äldreomsorg. Utöver detta jämfördes också verksamheternas nettokostnader med de s.k. standardkostnaderna och de politiska ambitionerna vägdes in. Det konstaterades att det var stora differenser mellan den tidigare använda resursfördelningsmodellen och de behov som verksamheterna beskrev i inkomna behovsanalyser. Förklaringarna till detta skulle kunna vara att ingångsvärdena i budget inte varit rätt från början, att några större merkostnader inte har uppstått tidigare då man inrymt ökningen i befintliga grupper (resurserna har använts till andra verksamheter), de verkliga kostnaderna per individ skiljer sig från prislapparna, etc. Vad orsakerna till de stora skillnaderna i verkligheten består av är något som förhoppningsvis kommer att visas i den genomlysning som nu genomförs bl.a. av SKL inom ramen för det uppdrag som Kommunfullmäktige givit. Inför budgetbeslutet 2016 användes därför i huvudsak den tidigare resursfördelningsmodellen med vissa hänsyn till verksamheternas behovsanalys, samtidigt konstaterades att ytterligare anpassningar behövde göras för att uppnå ekonomisk balans bl.a. genom ett anpassningskrav för IFO-verksamheten. Det fanns också ett förslag att Kommunfullmäktige skulle tilldela ramar per verksamhetsområde istället för per nämnd, detta genomfördes dock inte utan skulle utredas vidare. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 212000-1413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-01-08 Lars Hustoft D.nr: Uppdrag till förvaltningarna inför budgetdialogen 9 mars 2016 (behandlas av FOKUS- och socialnämnden 23 februari samt Plan- och byggnadsnämnden 8 mars) Samtliga verksamhetsansvariga skall rapportera in i rapporten Verksamhetens budget och mål 2017 i Stratsys under punkt 4 VERKSAMHETSBESKRIVNING med dess underrubriker 4.1 till 4.6. Rapporten hittas i nuläget i versionen Planering 2016. Respektive ekonom samt övriga centrala stödfunktioner är behjälpliga i arbetet med att ta fram underlag för att underlätta för verksamhetsansvarig och förvaltningschef i detta arbete. Syftet med rapporteringen är att budgetberedningen skall kunna få ett så bra underlag som möjligt från förvaltningarna utifrån nuvarande kända förutsättningar. Detta tillsammans med de kända finansiella förutsättningarna och politiska ambitionerna kommer sedan ligga till grund för dialogen kring och beslutet av tilldelningen av resurserna i Kommunfullmäktige i juni. Rapporten kommer att vara ett levande dokument under budgetprocessen och kommer slutligen att utgöra underlaget till respektive nämnd och sedermera informationen till Kommunfullmäktige i höst. Tveka inte att höra av er till mig eller respektive ekonom om ni har frågor kring processen, mallar, underlag etc! I tjänsten Lars Hustoft, Ekonomichef Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 212000-1413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se

DALS-EDS KOMMUNS ÖVERGRIPANDE PROCESSER JANUARI - JUNI 2016 KATEGORI Årsbokslut Medarbetare Budget Uppföljning MBL AKTIVITET Bokslutsberedning med KS-au Årsbokslut verksamhet samt Årsbokslut nämnd Årsredovisning Senast genomförande av lönedialog Förslag ny lön lämnas av chef till personalavdelningen senast Avstämning mellan arbetsgivare och fackliga organisationer senast Ny lön meddelas av chef till medarbetare senast Inledande arbete med visions- o målarbete samt finansiella mål Övergripande- samt finansiella mål Skatteunderlags- o befolkningsprognos samt resursberäkning Presentation av verksamheternas behovsanalys för planperioden Boksluts- och budgetdialog Preliminärt förslag till Budget/plan 2017-2019 remitteras till nämnderna Information till KPR o KHR Presentation av konsekvenser och åtgärder av föreslagna ramar o mål Framtagande av förslag till taxor och avgifter Muntlig avstämning med nämnderna om remitterat förslag MFF remitterar folkhälsobudgeten till nämnderna för förslag på insatser Information till de politiska grupperna Budget/plan 2017-2019, taxor o avgifter samt skattesats Månadsuppföljning 1 per februari Månadsuppföljning 2 per mars Månadsuppföljning 3 tertial 1 delårsrapport Månadsuppföljning 4 per maj MBL 19 info av budgetförslag MBL 11 förhandling av budgetförslag JANUARI FEBRUARI MARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 KS-au info KS-au KS KF Soc/FOKUS-au Soc/FOKUS-nämnd Plan- o byggnämnd FOKUS-au 26 januari, FOKUS-nämnd utgår i januari Fotnot: 12 januari inget FOKUS-au, 26 januari FOKUS-au istället för FOKUS-nämnd samt 31 maj FOKUS-au istället för 7 juni

APRIL MAJ JUNI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DALS-EDS KOMMUNS ÖVERGRIPANDE PROCESSER JULI - DECEMBER 2016 KATEGORI Medarbetare Uppföljning Budget MBL AKTIVITET Senast genomförande av medarbetarsamtal Månadsuppföljning 3 tertial 1 delårsrapport Månadsuppföljning 4 per maj Månadsuppföljning 5 per juli Månadsuppföljning 6 tertial 2 delårsbokslut Månadsuppföljning 7 per september Månadsuppföljning 8 per oktober Nämndernas verksamhetsplan inkl detaljbudget fastställs Budget- och bokslutsdialog Information till de politiska grupperna Information till KPR och KHR MFF beslutar om folkhälsobudget Budgetdialog MBL 19 info av resp nämnds vht-plan samt detaljbudget MBL 11 förhandling av resp nämnds vht-plan samt detaljbudget MBL 19 info av kommunstyrelsens vht-plan samt detaljbudget MBL 11 förhandling av kommunstyrelsens vht-plan samt detaljbudget JULI AUGUSTI SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 KS-au info KS-au KS KF Soc/FOKUS-au Soc/FOKUS-nämnd Plan- o byggnämnd

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31