Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden.

Relevanta dokument
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Nämndsbudget

Sammanträde med Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Ärende: Ärende 8 Dnr Förslag till yttrande: Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden

Måldokument Utbildning Skaraborg

Bidrag till måluppfyllelse

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Mål och budget

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Utbildningsförvaltningen Delårsrapport 2014

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Förvaltningens kommentarer till kommunledningskontorets förslag

Kompetens- och arbetslivsnämnden

KALLELSE. Datum

Årsrapport nämnder. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden

Aktuellt inom Utbildning, Integration och Arbetsmarknad

Delårsrapport. Viadidakt

Utbildningsförvaltningens kommunikationsstrategi. Version

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Ekonomisk rapport april 2019

Protokoll. Utbildningsnämnden

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna inför 2010

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

Utkast till egeninitierat remissvar Gymnasieutredningen

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO

Tkr Budget Prognos 2 Budget

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015

GYMNASIENÄMNDEN. Viktigare händelser 2012

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR

Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen (U 2017:01) Dir. 2017:125. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till text i årsredovisningen

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

5 Tertialrapport för arbetsmarknadsnämnden AMN

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Allianspartiernas tilläggs- och ändringsförslag inför budget 2017:2 i Utbildningsnämnden *

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Svensk författningssamling

Europeiska socialfonden

Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 2019

Måldokument Utbildning Skaraborg

Region Gotlands styrmodell

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 26 november 2014, 73

Budgetrapport

Gemensam antagning i gymnasiesärskolan - Vad innebär det?

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Teknik och innovationer

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration

Olar Skinnars

SKAPAD AV

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

BUNS STYRKORT

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Barn- och ungdomsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

Jämtlands Gymnasieförbund

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN Utbildningsnämnd

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux.

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

ETABLERING I UTVECKLING 2020 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ANTAGEN AV UN DNR UN UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Protokoll. Utbildningsnämnden

Transkript:

UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Resultat från årsredovisningen I Alingsås ska utbildning ge kunskaper för en dynamisk framtid. Utbildningsnämnden måste öka andelen elever och studerande som fullföljer sin utbildning i riktning mot vidare studier och arbetsliv. Effektiva, riktade och omfattande insatser som kan ge resultat krävs på gymnasiet för att nå detta mål. De senaste årens ökande utflöde av elever, med årliga besparingar i befintlig organisation, har påverkat skolans möjligheter att nå målen. Den motsatta tendens som nu börjar synas ska framöver visa sig i förändrad måluppfyllelse inom detta område. Utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott på -3,3 mnkr för år 2012, i huvudsak på grund av omställningskostnader för gymnasieskolan samt ökade interkommunala kostnader för utresande elever. 2. Bidrag till måluppfyllelsen Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden. Konjunkturen har medfört ett ökat tryck på vuxenutbildningens verksamhet i hela Sverige. Behovet av insatser från Vuxnas lärande kommer att ställa krav på flexibilitet i organisationen. Framtiden gällande vuxnas lärande är att gå från utbud till efterfrågan och organisationen behöver se över hur en ren beställarorganisation skall utformas. En särskild utredning gällande ökad valfrihet och individuella anpassning av utbildning i svenska för invandrare genomförs nationellt. Förstärkningar kommer att genomföras i form av satsningar på ytterligare utbildningsinsatser inom yrkeshögskolan och yrkesvux. Fler platser på yrkeshögskolan tillförs för att ytterligare öka möjligheten till utbildning inom det reguljära utbildningssystemet för dem som inte söker sig till högskolestudier. Statens satsningar på vuxenutbildning är ytterligare ett bevis på att vuxna människor ständigt måste beredas möjlighet att få ställa om. Nya utmaningar och förutsättningar ställer krav, som med befintlig kompetens är svåra att hantera. Strategisk kompetensförsörjning är av vikt för att framstå som en professionell organisation som ger kommunmedborgarna bästa möjliga förutsättningar att trivas i staden. Vuxenstuderande kommer att ställa krav på flexibla utbildningslösningar som passar deras sociala situation. Vuxnas lärande bidrar till arbetet med energi- och klimatfrågor genom att anordna utbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande. När det gäller gymnasieskolan är en utmaning som nämns i omvärldsanalysen att bibehålla och erbjuda en bredd i utbudet när elevkullarna minskar. Anpassningar i organisationen har gjorts för att lyckas med detta och med en svag ökning av andelen alingsåselever som väljer hemkommunens skola kan antalet studerande blir stabilare. Att tillse att kommunens gymnasieskola har hög kvalité och är en angelägenhet för att skapa tillväxt i kommunen är en annan utmaning. Fler unga som väljer att studera på hemmaplan kan generera fler som i vuxen ålder känner tillhörighet i kommunen och väljer att bosätta sig här. Med koppling till strategin gällande Alingsås som handelsstad ska satsningar göras på gymnasiet för att öka attraktiviteten på Handelsprogrammet samt Restaurang och Livsmedelsprogrammet, båda yrkesprogram med vikande elevunderlag. Ett utökat

samarbete med näringslivet ingår i satsningen. Teknikprogrammet kommer att ansöka om att få bli Teknikcollege. Gymnasieskolan ska öka elevernas måluppfyllelse, så att en högre andel avslutar sin utbildning med fullständigt slutbetyg. En insats är att skapa en effektiv och tydligt organisation för studiesupport och särskilt stöd. Lärarnas uppdrag har också tydliggjorts och detta arbete är fortgående. En satsning ska påbörjas med utbildning på hemmaplan för ungdomar med stort behov av särskilt stöd under sin gymnasieutbildning, en mänsklig och ekonomisk vinst. På senare tid och i en framtida prognos kommer Alingsås kommun ta emot ett större antal flyktingar från helt andra samhällsförutsättningar än de vi har i Sverige. Bland annat innebär det att många är analfabeter och ensamstående föräldrar med barn. Det ställer andra krav på kommunen i sitt mottagande och utökade resurser hos aktörerna som de nyanlända kommer i kontakt med, bland annat skolan. Även en förtätning i samarbetet med Socialförvaltningen avseende det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kring barn och ungdomar för att stärka föräldrarollen behövs. I de utmaningar som nämns i omvärldsanalysen är den mentala välfärden av vikt. Att känna att man förstår hur det svenska samhället fungerar och känna att man ges de förutsättningar man behöver som nyanländ för att komma in i samhället är betydande i välfärden. Med anledning av detta är Integrationsavdelningens indikator Informationsspridning i kommunen avseende brukarnas livsvillkor skall öka av största vikt. Det behövs en ökad förståelse hos olika aktörer av vad de kan möta för behov hos målgruppen. Hand i hand med detta går utbildningsnämndens åtagande att skapa ett gott bemötande och goda samtal. Målet i etableringslagstiftningen avseende det antal som skulle ha gått till jobb eller utbildning har ej nåtts. Många står långt ifrån arbetsmarknaden och det ställer högre krav på kommunen angående deras försörjning. Dessa förutsättningar kräver en utvärdering av hur framtida flyktingmottagande i Alingsås kommun ska se ut. Situationen skapar förväntningar på Integrationsavdelningen och på dess samverkan med samhällsaktörer. Nya arenor behöver utvecklas och befintliga behöver förbättras. 3. Resurser - Personal Utbildningsförvaltningen ser i nuläget inga större förändringar när det gäller kompetensbehov under de närmast kommande åren. Det är inga stora utvecklingsprojekt eller liknande som direkt påverkar förvaltningens verksamheter. Vad som ligger närmast i tid är lärarlegitimationerna där ett arbete pågår med att kartlägga vilka kompetenser lärarna vid Alströmergymnasiet har, vilka kompetenser som försvinner vid pensionsavgångar samt vilka behov som finns utifrån nämndens åtaganden för att därefter kunna identifiera ett eventuellt gap. Förvaltningen har deltagit i projektet Avanto där fokus varit på att starta upp ett arbete med kompetensförsörjningsplan för förvaltningen. Under hösten kommer förvaltningen att arbeta vidare med detta med utgångspunkt i omvärldsbevakning och åtaganden. Förvaltningens arbete med handlingsplan när det gäller den psykosociala arbetsmiljön pågår. De områden som identifierades utifrån resultatet från medarbetarenkäten 2011 är:

APT: Där bl a en översyn av samverkansavtalet skulle ske. Detta är klart, dock inget nytt lokalt samverkansavtal då avvaktan sker i väntan på det nya centrala avtalet som beräknas vara klart någon gång under senare delen av 2013. Arbetsbelastning: Uppföljning och en ansats till identifiering av vari belastningen består skedde i den mindre medarbetarenkäten hösten 2012. Förvaltningen lade till öppna frågor i enkäten som fokuserade på arbetsbelastning. Organisation: Respektive chef arbetar med detta på verksamhetsnivå då det handlar om ledarskap och tydlighet. När det gäller personalens arbete på Integrationsavdelningen förskjuts detta från handläggning av försörjningsstöd till mer praktiskt integrationsarbete. Det kan bli aktuellt att utöka resursen för mottagande av ensamkommande flyktingbarn med ytterligare en socialsekreterare. Ekonomisk ram Bokslut 2012 2013 Verksamhetens intäkter 43 108 27 379 27 413 28 359 29 331 Verksamhetens kostnader -214 078-212 637-215 505-221 963-228 472 Avskrivningar -2 420-1 654-1 046-1 074-1 237 Verksamhetens nettokostnader -173 390-186 912-189 138-194 678-200 378 Kommunbidrag 169 540 186 761 188 890 194 560 200 400 Finansnetto 564 151 248 118-22 Resultat före extraordinära poster -3 286 0 0 0 0 Extraordinära poster Förändring av eget kapital -3 286 0 0 0 0 Eget kapital vid årets slut 0 0 0 0 0 Investeringar 2017 2018 Inventarier 874 885 850 810 920 IT-utrustning 489 515 335 379 235 Summa 1363 1400 1185 1189 1155

Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Bokslut 2012 2013 Kostnader Nämnd -719-711 -725-747 -770 Förvaltningskontor -3 827-6 989-7 641-8 874-9 141 Alströmergymnasiet -112 846-103 160-103 637-105 756-108 929 Alströmer: Interkommunalt -40 430-54 900-57 197-58 903-60 670 Gymnasiesärskolan -15 866-14 142-14 481-14 916-15 363 Vuxnas lärande -24 766-23 893-24 405-25 138-25 892 Integrationsavdelningen -18 250-8 292-8 538-8 793-9 055 Ensamkommande flyktingar -2 370 Summa -216 704-214 457-216 624-223 127-229 820 Intäkter Nämnd 0 0 0 0 0 Förvaltningskontor 57 0 0 0 0 Alströmergymnasiet 5 430 618 637 656 675 Alströmer: Interkommunalt 10 259 9 900 10 197 10 503 10 818 Gymnasiesärskolan 6 325 5 310 5 469 5 634 5 802 Vuxnas lärande 3 896 3 147 3 241 3 339 3 439 Integrationsavdelningen 17 912 7 951 8 190 8 435 8 686 Ensamkommande flyktingar 770 Kommunbidrag 169 540 186 761 188 890 194 560 200 400 Summa 213 419 214 457 216 624 223 127 229 820 Netto -3 285 0 0 0 0 År är ramen uppräknad med 2 %. En fortsatt satsning på höjda lärarlöner med 3 % även år innebär en kostnadsökning för utbildningsförvaltningen med ca 500 tkr. För detta saknas ramtäckning. Integrationsavdelningens kostnader har till största delen täckts av bidrag som erhållits från Migrationsverket. Enligt nya regelverk har bidragen från Migrationsverket till kommunerna minskat. Detta innebär på sikt, enligt prognos, att tilldelad ram behöver utökas fr o m om verksamheten bedrivs i nuvarande omfattning. Riksdagen har beslutat om utvidgad målgrupp för samhällsorientering. Kommunen är från och med 1 maj 2013 skyldig att erbjuda samhällsorientering till en större målgrupp av nyanlända invandrare. Medel har tillförts det allmänna statbidraget från och med år 2013. För Alingsås Kommun ca 160 tkr. Hänsyn har inte tagits till detta vid ramberäkningen.

Lokaler Utbildningsnämnden fastställde 2013-04-02, UN 16, lokalförsörjningsplan för 2013. Av denna framgår att nämnden har effektiviserat lokalanvändandet. Inga lokalprojekt pågår för närvarande. Under år kommer hantverksprogrammets lokaler att användas av socialnämnden till ett center för integration och rehabilitering. Om detta projekt inte förlängs efter kommer lokalerna inte att nyttjas. 4. Förväntat resultat och konsekvensbeskrivning Antalet elever i gymnasieåldrarna minskar något under åren och för att öka igen år. Samtidigt är det en större andel elever som startar om sin gymnasieutbildning och studerar ett fjärde år, därmed har nämnden ökade kostnader. Den föreslagna ramen för perioden skapar förutsättningar för att bibehålla programutbudet, men framförallt ger det möjlighet för gymnasieskolan att ta de krafttag årsredovisningen påtalar och som ska till för att höja kvaliteten och öka elevernas måluppfyllelse samt därmed förbättra indikatorn avseende elever med fullständiga slutbetyg. I förlängningen kan detta även leda till att fler elever väljer en utbildning på hemmaplan och att de interkommunala kostnaderna minskar. Elevantalet på gymnasiesärskolan sjunker, men andelen som går på ett Individuellt program och är i behov av mycket stort stöd och hjälp under skoldagen ökar. Detta gör att det minskade kommunbidraget kan komma att få konsekvenser i den dagliga verksamheten.