KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Borgen för lån till Kalmar FF Fastigheter AB Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 2. Information om sotning och brandskyddskontroll Föredragande: Thommie Andersson, sotarmästare 3. Information från Brottsofferjouren Föredragande: Christina Redevall, Brottsofferjouren 4. Kalmar kommuns ekonomirapport 2015 efter juni Beslutsnivå: Kommunstyrelsen Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 5. Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 efter juni Beslutsnivå: Kommunstyrelsen Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-08-19 KS 2015/0712 Kommunfullmäktige Borgen för lån till Kalmar FF Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att teckna borgen för lån på 26,0 miljoner kronor till Kalmar FF Fastigheter AB (org.nr. 556718-2794). Borgen ersätter den säkerhet som Kalmar FF Fastigheter AB ställt genom att spärra motsvarande 26,0 miljoner kronor av egna medel på konto i Swedbank. Bakgrund Kalmar FF (koncernen) presenterade för kommunstyrelsen den 7 april 2015 sitt bokslut för 2014 och budget för 2015. Resultatet för 2014 blev -8,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick till 48,7 miljoner kronor och likviditeten (kassa, bank) till 37,8 miljoner kronor. Av likviditeten utgör 26,0 miljoner kronor säkerhet för lån som är spärrade på konto i Swedbank. Den tillgängliga likviditeten uppgår därför till 11,8 miljoner kronor. Resultatbudgeten för 2015 är -5,0 miljoner kronor. Den mest osäkra posten i denna budget är spelarförsäljningar som uppgår till 8,0 miljoner kronor. Föreningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten för att den ska vara så kostnadseffektiv och ändamålsenlig som det är möjligt. Kostnaderna har minskat med 7 procent jämfört med 2012. Ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna har annonserats under året. Samtidigt har intäkterna, exklusive spelarförsäljningar, också minskat och då med 12 procent jämfört med 2012. Största intäktstappet är hänförligt till publikintäkter som minskat med 22 procent. Föreningen har i grunden en styrka och uthållighet i det egna kapitalet. Det faktum att 26,0 miljoner kronor av likviditeten är spärrad innebär att styrkan och uthålligheten i nuläget är starkt begränsad. Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 anette.mellstrom@kalmar.se
KS 2015/0712 2 (2) För att möjliggöra att föreningen fullt ut kan nyttja sitt egna kapital för verksamhetens fortsatta drift föreslås att kommunen ställer säkerhet i form av borgen för det lån som nu säkras av de spärrade medlen i Swedbank. Tidigare tecknad borgen för lån till Kalmar FF Fastigheter AB på 99,0 miljoner kronor har, efter amorteringar, minskat till 95,4 miljoner kronor per 2015-06-30. Urban Sparre ekonomichef
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2015-08-03 KS 2015/0004 50100 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns ekonomirapport 2015 efter juni Förslag till beslut Kommunstyrelsen upprepar uppmaningen till kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder så att budgeten för 2015 kan hållas och att dessa åtgärder ska rapporteras senast till uppföljningen efter augusti månad. Kommunstyrelsen fattar i övrigt inte något beslut med anledning av ekonomirapport 2015 efter juni månad. Bakgrund Årets första budgetuppföljning, efter april månad, redovisade en helårsprognos för årets resultat på 18,9 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 16,8 mnkr. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat redovisade 8,9 mnkr. Med anledning av budgetuppföljningen beslutade kommunstyrelsen att uppmana kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder så att budgeten för 2015 kunde hållas och att dessa åtgärder skulle rapporteras i uppföljningen efter juni månad. Någon sådan rapport har inte redovisats. I denna uppföljning, efter juni månad, har södermöre kommundelsnämnd och omsorgsnämnden reviderat sina tidigare utfallsprognoser. Södermöre kommundelsnämnd redovisar nu en prognos i enlighet med budget (+0,2 mnkr efter april månad). Omsorgsnämnden prognosticerade i apriluppföljningen ett underskott på 3,5 mnkr. Efter juni är prognosen ett överskott på 2,0 mnkr. Övriga nämnder redovisar inga förändringar av sina prognoser jämfört med april. Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en positiv förändring med 5,3 mnkr. Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 asa.bejvall@kalmar.se
KS 2015/0004 2 (2) För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en budgetavvikelse på 27,0 mnkr, en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med uppföljningen efter april månad. Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 15:18) beräknas en budgetavvikelse för skatter och kommunal utjämning på -9,3 mnkr, en försämring med 0,8 mnkr jämfört med prognosen efter april månad. För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 7,6 mnkr, en försämring med 0,2 mnkr jämfört med uppföljningen efter april månad. Efter juni månad uppgår investeringarna till 102,3 mnkr (114,9 mnkr juni 2014) Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter juni månad, en helårsprognos för årets resultat på 24,2 mnkr, en avvikelse mot budget på 22,1 mnkr. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 14,2 mnkr. Urban Sparre Ekonomichef
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-08-07 KS 2015/0225 50111 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 efter juni Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten per juni 2015. Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen. Förbrukningen efter juni uppgår till 44,3% jämfört mot riktvärdet 50,0%. Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per juni. I den prognos som lämnas redovisas inga avvikelser mot budget förutom avseende gymnasieförbundet som redovisar ett överskott med 400 tkr beroende på att antalet gymnasieungdomar blev lägre än beräknat. Kommentarer till respektive enhets utfall lämnas i bifogad ekonomisk sammanställning. Åsa Bejvall Controller Bilaga Ekonomisk sammanställning per juni 2015 Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 asa.bejvall@kalmar.se
Uppföljning efter juni 2015 ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR PROC.FÖRBR. PROGNOS AVVIKELSE KOMMENTAR TILL AVVIKELSE Ansvar 2015 Jan 15 - Juni 15 Riktv 50,0% KONCERNLEDNING 20 603,0 5 569,1 15 033,9 27,0% 20 603,0 0,0 KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET 73 379,0 13 908,0 59 471,0 19,0% 73 379,0 0,0 EKONOMIENHET 33 173,0 22 510,9 10 662,1 67,9% 33 173,0 0,0 PERSONALENHET 15 960,0 6 663,8 9 296,2 41,8% 15 960,0 0,0 KOMMUNHÄLSAN 8 557,0 3 718,2 4 838,8 43,5% 8 557,0 0,0 NÄRINGSLIVSENHETEN 8 834,0 4 261,8 4 572,2 48,2% 8 834,0 0,0 PROJEKT- O EXPL. ENHETEN -410,0-5 338,9 4 928,9 1302,2% -410,0 0,0 EXPLOATERINGSVERKSAMHET -30 000,0-8 762,6-21 237,4 29,2% -30 000,0 0,0 KOMMUNIKATIONSENHET 8 080,0 741,5 7 338,5 9,2% 8 080,0 0,0 BRANDKÅREN 42 332,0 20 741,8 21 590,2 49,0% 42 332,0 0,0 GYMNASIEFÖRBUNDET 277 889,0 138 873,3 139 015,7 50,0% 277 489,0 Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar 400,0 innebär en minskad kostnad med 400 tkr. Totaler 458 397,0 202 886,9 255 510,1 44,3% 457 997,0 400,0 KOMMENTARER TILL UTFALL - Koncernledningens låga förbrukningen beror på låga kostnader överlag. Inga medel har beviljats avseende "stiftelsepengarna" eller "Ännu bättre". - Kansli och omvärldsenhetens låga förbrukning beror på att efter omorganisationen tillhör AME, Inv.service och Kunskapsnavet denna enhet. Kunskapsnavet och invandrarservice har haft högre intäkter än kostnader hittills i år och gör att förbrukningen är låg. Övriga enheter i nivå med budget. - Ekonomienheten har en hög förbrukning då stor del av årsavgifter och bidrag till Destination Kalmar har betalats ut. - Personalenheten har en låg förbrukning då personaldelegationen och hälsofrämjande arbetet har låg förbrukning. - Kommunhälsans låga förbrukning beror på en vakant tjänst som endast delvis ersatts av konsult. - Pex har fått bidrag på 4,5 mnkr för åtgärder vid Vassmolösa Ångsåg samt sålt en tomträtt för 0,3 mnkr. - Kommunikationsenheten som har fått in intäkter avseende kontaktcenter för hela året.