Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet.



Relevanta dokument
Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Not Utfall Utfall Resultaträkning

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser.

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning 2014 Grebbestads folkhögskola

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder. All vår verksamhet skall genomsyras av vårt statliga och regionala uppdrag.

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

5. Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Triona AB. Kvartalsrapport för Triona AB 1(7) Kvartalsrapport

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT

BALANSRÄKNING

Hundstallet i Sverige AB

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Årsredovisning 2014 Agnesbergs folkhögskola

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Delårsrapport. För perioden

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

MVV International Aktiebolag Org.nr

Eskilstuna Ölkultur AB

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Delårsrapport. För perioden

Årsredovisning för räkenskapsåret

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr ÅRSREDOVISNING

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Granskning av årsredovisning 2009

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Statrådets förordning

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

8.5. Värdering av anläggningstillgångar

Delårsrapport tertial

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Årsredovisning. Marks Golfklubb

org.nr Fastställelseintyg

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr Räkenskapsår

Delårsrapport för räkenskapsåret

Årsredovisning och koncernredovisning

ÖJESTRAND GOLF CLUB. Org nr RESULTATRÄKNINGAR

Förslag till årsredovisning 2010

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Nettoomsättning Bruttoresultat

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Transkript:

Sida 1(23) Årsredovisning 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet. Vi har av staten tilldelats 5885 deltagarveckor, samt ytterligare 569 extra deltagarveckor på Allmän kurs som användes till nedastående verksamhet: Allmän kurs utgör ca hälften av verksamheten. Utöver kurserna på skolan bedrivs allmän kurs på Hässleholmen och Norrby. Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser. Skolan har även tilldelats medel för att i samarbete med Arbetsförmedlingen genomföra Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF) - 50 platser Etableringskurs för nyanlända med kort utbildningsbakgrund, en kombination av studier i svenska språket och arbetsförberedande och orienterande insatser. Dessutom har skolan examensrätt och extern finansering för SFI - Svenska för invandrare och genomför utbildning i svenska för av regionen rekryterade läkare. Utöver detta erbjöds möjlighet till konferenser och uppdragsutbildningar. På Fristads folkhögskola känner vi oro över den förändrade fördelningsmodellen beträffande anslag till alla folkhögskolor inom regionen. Dessutom sänktes regionbidraget med 250 tkr i våras. När våra intäkter minskar på det här viset, måste ekonomin anpassas, och vi har varit tvungna att se över personalkostnaderna. Detta medför negativa konsekvenser för såväl anställda som kursdeltagare. Genom en noggrann kostnadskontroll och genom att skaffa nya intäkter har vi kunnat bemöta ovannämnda intäktsneddragningar. Det ekonomiska resultatet visar på +50 tkr. Folkhögskolekansliet har under året arbetat med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett samverkansprojekt med personalstrategiska och RUN som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar kallat VIA. Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom arbetar folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser och arbetet med att fortbilda vårdanställda i svenska och samhällsorientering fortsätter och utvecklas. Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor

Sida 2(24) och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Regionens administrativa system är nu förberedda för den förändrade organisationen. 2. Verksamheten Skolans politiskt valda styrelse har fattat beslut om verksamhetens inriktning. Beslutet grundar sig på de uppdrag skolan fått av staten och regionens kulturnämnd. Verksamheten för Fristads folkhögskola består av allmän kurs och särskilda kurser. Skolan har tilldelats 5885 deltagarveckor, ytterligare 569 extra deltagarveckor på Allmän kurs, 50 platser på Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF), samt 20 platser på Etableringskurs. Utöver det bedriver skolan Svenska för invandrare (SFI) med egen betygsrätt och med extern finansiering. Utöver verksamheten planerad i budget har skolan under vårterminen genomfört svenskundervisning för av regionen rekryterade utländska läkare, och startade i november en första omgång av Etableringskursen. På behörighetsgivande allmän kurs studerade sammanlagt ca 100 kursdeltagare, därav 29 på Hässleholmen och 14 på Norrby. Skolan har särskilda kurser för personer med funktionsnedsättning: Växa, kurs för personer med lindrig utvecklingsstörning, Hälsa - må bättre, kurs för personer med långtids sjukdom, anpassningskurser för personer med synnedsättning. Genom att verksamheten är så mångfacetterad har vi skapat en naturlig mötesplats där olika grupper i samhället kan mötas. På skolan finns en mångfalds- och jämställdhetsplan som utvärderas årligen. Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och folkhögskoleförvaltningarna har formerna för en hälsogrupp tagits fram. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under våren 2015 och baseras på det arbete skolorna under 2014 arbetat fram inom de hälsoprojekt som bedrivits. 2.1 Regionfullmäktiges mål För skolan relevanta mål enligt nedan: Klimatpåverkan från transportsektorn: som ett av skolans miljömål jobbade vi under 2014 med att minska det totala antalet tjänsteresor, och minskningen blev 18% jämfört med föregående år.drivmedelsinköpen för våra fordon har under året generellt minskat, och minskning har varit mycket större än satt mål. Inköp av gas skulle minska med 17%, men minskade med 36%, och inköp av bensin skulle minska med 19%, men har minskat med 47%. Ortens grundskolor erbjuds möjlighet att använda skolans museum i sin utbildning. Visning av skolans museum har skett i samarbete med Fristads hembygdsförening.

Sida 3(24) Antal kursveckor i samverkan med Borås stad har ökats något. Samarbete med kommunen gällande Dagfolkhögskola på Hässleholmen fortsatte under 2014, där allmän kurs bedrevs. Dessutom slutfördes det s k Norrby-projektet i december 1014, där 14 deltagare med svenska som andraspråk bosatta på området Norrby i Borås under 1,5 års tid fick gå allmän kurs i kombination med praktik på företag. Rektorn ingår i styrgruppen och en lärarrepresentant i arbetsgruppen för det s k Utbildningsspåret, ett samarbete mellan arbetslivsförvaltningen, försörjningsenheten, arbetsförmedlingen och olika utbildningsanordnare vars syfte det är att samordna insatser för de personerna i kommunen som står längst ifrån arbetsmarknaden. Skolan ingår i tillgänglighetsdatabasen. Grundprincipen är heltidstjänster, men på grund av ansträngd ekonomi, måste vi erbjuda tidsbestämda deltidstjänster för tidbestämda projekt. Skolledningen har genomgått genusutbildning. Samverkansgrupp tillika arbetsmiljögrupp har kontinuerliga möten där delaktigheten genomlyses. Under pedagogiska möten och arbetsplatsträffar behandlas yrkesspecifika frågor. Kompetensutveckling sker via utvecklingssamtal med all personal. Folkhögskolorna är del av ett samverkansprojekt med personalstrategiska och RUN som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar kallat VIA. Syftet är att anställa unga arbetssökande inom regionens förvaltningar och samtidigt ge dem möjlighet till kompetensutveckling inom folkhögskolorna. På Fristads Folkhögskola är vi beredda att ta emot två ViA-ungdomar på skolan; en inom administration och en som elevassistent. Vid årets slut var denna placering dock ännu inte klar. Vi står även redo att ta hand den folkhögskoleförlagda delen inom ViA för en grupp med upp till 18 ungdomar så fort dessa är anställda inom regionens verksamheter i vårt område. Gruppen var dock inte igång vid årets slut då anställningarna inte var klara. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Verksamhet för barn ingår inte i vårt uppdrag, men vi ger ändå barn möjlighet att ta del av resurser på vårt museum. I samarbete med Fristads hembygdsförening erbjuds ortens grundskoleelever möjlighet att använda skolans museum. Fristads folkhögskola bedriver en allmän kurs i samarbete med Borås Stad och folkhögskolan på Hässleholmen. En ny allmän kurs genomfördes i samarbete med Borås Stad i kommundelen Norrby i Borås. Detta innebär att antal kursveckor som anordnas i samverkan har ökat. SFI-verksamhet bedrivs i samarbete med Borås Stad och Arbetsförmedlingen i Borås. SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, och Etableringskurs för nyanländabedrivs i

Sida 4(24) samarbete med Arbetsförmedlingen i Borås. Skolan ordnar varje år upp till 8 kulturkvällar som förutom skolans deltagare och personal som även är öppna för allmänheten. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Fristads folkhögskolas energi för uppvärmning och varmvatten köps från Borås Energi och Miljö. Andelen fossila bränslen var 9 %. Skolan har tre bilar. En av bilarna körs på fossilt bränsle, två med biogas. Vid eventuellt byte av fordon, kommer vi att välja ett fordon med förnybart drivmedel. Drivmedelsinköpen har under året generellt minskat, och minskning har varit mycket större än satt mål. Inköp av gas skulle minska med 17%, men minskade med 36%, och inköp av bensin skulle minska med 19%, men har minskat med 47%. Av inköpta drivmedel var målet att 93% skulle vara gas, men resultatet blev 82%. Då vi generellt sett har minskat resandet med bil/buss med 18%, slår det statistiskt hårdare när vi vid enstaka tillfällen blir tvungna att tanka bensin istället för gas. Målet var att öka andelen ekologiska livsmedel till 46%, vilket överträffades. Ekomatens andel av våra livsmedelsinköp är 51%, trots att befintliga upphandlingsavtal gör det svårt att öka andelen ekomat. Skolan har gjort en ordentlig genomgång av miljö- och hälsofarliga ämnen och rensat bort det som har varit möjligt. Alla inköp inom området går via regionens inköpsavdelning. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Fristads folkhögskola ingår i tillgänglighetsbasen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Grundprincipen på skolan är att erbjuda heltidsanställning till alla. Om någon så önskar kan man gå ner i tjänst. På grund av ansträngd ekonomi, måste vi tyvärr erbjuda tidbestämda deltidanställningar för tidbestämda projekt. Samverkansgrupp följer upp arbetsmiljöfrågorna regelbundet. Delaktighet skapas dels genom möten i med tydligt verksamhetsfokus (arbetslagsmöten för lärarna, kansli- resp köksmöte för servicepersonalen), och dels möten med samverkansfokus (pedagogmöte resp arbetsplatsträff för servicepersonalen). På utvecklingssamtalet diskuteras varje medarbetares kompetensutvecklingsbehov och - önskemål. Skolan ger möjlighet till deltagande på kurser och utbildningar inom vissa ramar.

Sida 5(24) 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Åtgärder kring för verksamheten relevanta uppdrag redovisas under varje rubrik. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Kulturnämnden förändrade fördelningsmodell med regionanslag till folkhögskolorna innebär en minskning av Fristads folkhögskolas anslag med 1, 167 miljoner kronor. Eftersom inte heller statens anslag helt täcker löne- och andra kostnadsökningarna, räknade vi med ett besparingskrav motsvarande ca 1,5 miljoner kronor inklusive kostnadsökningar. Detta bemöttes på två sätt: 1. genom att försöka öka omfattningen av konferens- och uppdragsverksamhet 2. genom att minska kostnaderna Vår verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att största delen av effektiviseringen måste ske inom personalområdet. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Den ekonomiska situationen med minskning av anslagen kräver ökad produktivitet och effektivitet. Vår verksamhet är personalintensiv, vilket innebär att en stor del av effektivitets- och produktivitetsökningar har skett inom det området. Administrationen har tidigare minskats ner kraftigt, vilket vi nu ser får negativa konsekvenser för den service vi kan erbjuda våra kursdeltagare och konferensgäster. Vi har också fått svårare att leverera statistik och rapporter inom utsatt tid. Inom kök och städ har vi under större delar av året av effektiviseringsskäl inte tagit in vikarier vid korttidsfrånvaro. Personalen börjar nu visa tecken på att de har påverkats av ständiga omstuvningar i schema och arbetsuppgifter under en lång tid - sämre tålamod, sämre bemötande kollegor emellan och känsla av uppgivenhet. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Fristads folkhögskola har av Folkbildningsrådet tilldelats 5885 deltagarveckor. I regeringens budgetförslag finns medel reserverade för extra platser på folkhögskolans allmänna kurs för att kunna möta efterfrågan, som har uppstått genom de studiemotiverande folkhögskolekurserna, SMF. Vår tilldelning blev 569 extra deltagarveckor varav 265 användes under våren. Totalt antal kursdeltagare har varit tillfredställande. Målet är att alla allmänkursdeltagare ska uppnå genomgången kurs, dvs. bedriva sina studier på godkänd nivå och få ett omdöme. För att nå detta mål har kursdeltagare erbjudits stödundervisning vid behov och egen mentor som följt och stöttat deltagaren i dennes studier. I samarbete med Arbetsförmedlingen har vi att genomfört så kallade SMF-kurser, studiemotiverande folkhögskolekurser med sammanlagt 47 deltagare.

Sida 6(24) Inom SFI, svenska för invandrare, har det varit ca 50 deltagare i genomsnitt. Utöver verksamheten planerad i budget har skolan under vårterminen genomfört svenskundervisning för av regionen rekryterade utländska läkare, och under höstterminen påbörjat Etableringskursen för nyanlända. Under året har vi genomfört sammanlagt 7 kulturkvällar som vänder sig till allmänheten. Skolans kursdeltagare erbjuds möjlighet att ta del av dessa. Under en av kvällarna inbjöds alla partier, som ingår i Borås kommunfullmäktige, till en miljödiskussion. Allmänkursdeltgare från åk 3 genomförde arrangemanget. Vi har också genomfört uppdragsutbildningar inom syntolkning och bemötande av personer med synskada för av kommuner anställd personal, samt fortbildningsinsatser för personliga assistenter inom Borås Assistans AB. 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Målet är att verksamheten ständigt förbättrar sitt miljöarbete och minskar sin miljöpåverkan. I april genomfördes en omfattande revision av vårt miljöledningsarbete, och vårt certifikat förnyades. Inom ramen för vårt miljöledningssystem sätts det upp ett antal konkreta miljömål för varje år. Dessa arbetas fram av personalgruppen, och förankras i samverkan. Resultaten för arbetet med 2014 års miljömål blev enligt nedan: 1. Minska elförbrukningen med 2% -minskade med 2,8% 2. Minska transporter totalt - minska de med 18% 3. Öka andelen tjänsteresor med kollektivtrafik - minskade med 2%, men samtidigt miskade antalet tjänsteresor generellt, vilket har påverkat resultatet 4. Öka andelen biobränsle i skolans fordon till 93% - nådde till 81% 5. Minska pappersförbrukning - minskade med 3% 6. Öka andelen ekologiska livsmedel - ökade från 46% till 51% Drivmedelsinköpen har under året generellt minskat, och minskning har varit mycket större än satt mål. Inköp av gas skulle minska med 17%, men minskade med 36%, och inköp av bensin skulle minska med 19%, men har minskat med 47%. Av inköpta drivmedel var målet att 93% skulle vara gas, men resultatet blev 82%. Då vi generellt sett har minskat resandet med bil/buss med 18%, slår det statistiskt hårdare när vi vid enstaka tillfällen blir tvungna att tanka bensin istället för gas. En miljösamordnare på halvtid har behövts och kommer att behövas i framtiden för att kunna hålla den nivå på miljöarbetet som krävs för certifieringen. Om anslag till skolan från regionen och staten fortsätter att minska och effektiviteringskrav ställs, kan vi bli tvungna att dra ner på personalresurserna som kan avsättas för miljöarbetet vilket i sin tur kommer att äventyra certifieringen.

Sida 7(24) 2.6 Prestationer Fristads folkhögskola tilldelades 5885 deltagarveckor samt 569 extra deltagarveckor för allmän kurs, vilket ger totalt 6454. Under vårterminen genomförde vi 3274 av dessa och resten under hösten. Då fyllnadsgraden för grupperna på allmänkurs och på synkurserna under höstterminen var lägre än budgeterad, omdisponerade vi resurserna och startade två nya kurser i början på oktober - dels en introduktionskurs som förbereder deltagare inför baskursen; dels en seniorkurs. Tack vare dessa åtgärder använde tilldelade resurser fullt ut. Ett mer långsiktigt arbete för att säkerställa att vi fyller platserna på våra utbildningar i framtiden inleddes under hösten, och har nu resulterat i ett förslag till nytt utbildningsutbud från hösten 2015 som ska läggas fram för styrelsen så snart som möjligt. För att vända den negativa trenden på synkurserna har ett heldagsmöte med cheferna för samtliga syncentraler ifrån vårt upptagningsområde genomförts, och anpassningar i kurserna gjorts för våren 2015. Det har dock blivit tydligt att det i dagsläge saknas en tydlig signal från förvaltningsledningen för HST om att synkurserna på folkhögskolan är en viktig resurs i rehabiliteringen och ska användas. SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, anordnas i samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras med extra anslag. Under året tog Arbetsförmedlingen 47 av våra beviljade 50 platser i anspråk. Etableringskurs för nyanlända anordnas också den i samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras med extra anslag. Under året tog Arbetsförmedlingen 17 av våra beviljade 20 platser i anspråk. Sfi finansieras med extra anslag. Under vårterminen låg deltagarantalet på Sfi över budget med närmare 60 deltagare i genomsnitt; under hösten låg det på budgeterade 50. Konferensverksamheten var mindre än budgeterat, och vi såg framförallt en minskning när det gäller konferenser med övernattning. Denna intäktsminskning parerade vi med att också hålla nere kostnaderna inom kök och städ. 3. Personal Folkhögskolekansliet har utökats med tre tjänster. Dessa är kopplade till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar kallat VIA. Medarbetarundersökningen hösten 2013 gav oss underlag att arbeta med fokus på målkvalitet, ledarskap och lärandemiljö. Vi har därför under 2014 arbetat med * kompetensutvecklingsinsatser för ledare, * fördjupat samtalet om de mål som verksamheten styrs av samt * arbetat för att identifiera områden i behov av utveckling av lärandemiljön för medarbetare.

Sida 8(24) Bildandet av kansliet har gjort att processen med att effektivisera arbetsuppgifter pågått. Dessa processer fortsätter under 2015. Ett påbörjat gemensamt handlingsplansarbetet med företagshälsovården är initierat. Detta fortsätter under 2015. På grund av minskat regionbidrag har det krävts effektiviseringar för att nå ett 0-resultat i budgeten. Detta innebar ökad gruppstorlek och sämre kvalité för den pedagogiska delen av verksamheten, och vikariestopp på servicesidan. Detta ökade risken för överansträngning av personalen, även om vi inte har sett några allvarliga följder av det än, men det är ingen hållbar situation i det långa loppet. Personalen har möjlighet att delta i planeringsarbete genom: Samverkansgrupp, pedagogiska råd, lärarlagsmöten, arbetplatsträff, kanslimöten och köksmöten. För närvarande är skolans personal medlemmar i Södra Älvsborgs sjukhus personalklubb. Folkhögskolornas gemensamma kansli kommer att se över friskvårdsinsatserna för personalen i framtiden. 3.2 Personalstruktur 2014 2013 Förändring antal Anställni ngar Tillsvidarea Visstidsan Timavl Sum Tillsvidarea Visstidsan Timavl Sum Tillsvidarea Timavl Sum nställd ställd önad ma nställd ställd önad ma nställd önad ma G Rehabilit ering och 0 0 0 0 1 0 0 1-1 0-1 förebygg ande I Utbildnin 29 g, kultur 5 1 35 29 5 1 35 0 0 0 och fritid J Teknik, hantverka 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 re K Kök, 11 städ, tvätt 0 0 11 11 0 3 14 0-3 -3 L Administ 7 0 0 7 7 0 0 7 0 0 0 ration Huvudgr 50 upp 5 1 56 51 5 4 60-1 -3-4 Antalet anställda har minskat med 4. 3 av dessa är timanställda inom kök, städ, tvätt som vi p g a bespraingskrav inte hade möjlighet att fortsätta anlita.

Sida 9(24) Under året har vi haft 3 pensionsavgångar (2 kvinnor, 1 man) bland pedagogerna och så har rektor (kvinna) gått i pension. En pedagog (man) har sagt upp sin tillsvidareanställning. Vid ersättning av dessa har mångfalds- och jämställdhetsaspekter beaktats, och vi har lyckats rekrytera två män och tre kvinnor). När det gäller pedagogtjänster var det betydligt fler kvinnor än män som sökte våra tjänster, varför det är en utmaning att försöka öka andelen män bland våra anställda - vilket vi eftersträvar. Det har också visat sig vid årets rekryteringar att det är svårt att hitta behöriga och kompetenta pedagoger inom det naturvetenskapliga området samt inom svenska som andraspråk. Inom svenska, engelska och det samhällsvetenskapliga området är tillgången på personal god. Då en del av vår pedagogiska verksamhet bedrivs och finanseras i projektform, kan vi endast erbjuda tidsbegränsade anställningar där. Det medför rekryteringssvårigheter, då det inte finns många arbetssökande pedagoger tillgängliga, och kompetent personal med tillvidareanställning hos annan arbetsgivare inte är villiga att ge upp en sådan tjänst för en tidsbegränsad anställning. Det blir också svårare att behålla de visstidsanställda medarbetarna ifall projektet förlängs, eftersom de kanske redan har fått ett annat arbete udner tiden. Ju fler projektfinanserade anställningar vi har, desto mer tid måste läggas på rektytering av personal - vilket tar lednignsresurser från den pedagogiska verksamheten. Husmor och biträdande rektor har beviljats särskilt avtalspension, vilket möjliggör att skapa en ny ledningsstruktur anpassad till att det nya folkhögskolekansliet nu tar över en del av skolans arbetsuppgifter och att vårt internat är så litet. De lämnar dock inte sina tjänster förrän i juni 2015. 3.4 Sjukfrånvaro Månad: 2014-12 Sjukfrånvaro Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön 2014-12 KvinnorMän Totalt Utbildning, kultur och fritid 2,1% 8,5% 4,4% Teknik, hantverkare 0,6% 0,6% Kök, städ, tvätt 3,1% 3,1% Administration 24,0% 1,6% 20,1% Totalt 5,6% 6,6%5,9%

Sida 10(24) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2014-12 2013-12 Kvinnor 5,6% 7,8% Män 6,6% 3,4% Totalt 5,9% 6,6% Andel långtidssjukfrånvaro 2014-12 2013-12 Andel Andel Kvinnor 53,3% 66,0% Män 39,8% 81,6% Totalt 48,8% 68,0% Totalt är sjukfrånvaron 5,9%, vilket är en minskning med 0,3% jämfört med förra året. Genom SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, personalklubb görs friskvårdsinsatser för hela personalen. 3.6 Jämställdhet och mångfald Fristads folkhögskola har en mångfalds och jämställdhetsplan som utvärderas årligen. Jämställdhets och mångfaldsaspekterna beaktas vid tjänstetillsättning, vid karriärutveckling och lönesättning. Vid lönerevision jämförs utvecklingen mellan kvinnor och män. På Fristads folkhögskola har vi jämställda löner. Kvinnor är överrepresentade bland de anställda. Underrepresentarad kön beaktas vid lika meriter. Månad: 2014-12 Löneskillnad Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Medellön Antal anställningar Personalgrupp Kvinnor/Män Andel Andel KvinnorMän Antal % kvinnor män Utbildning, kultur och fritid 28 609 28 120 101,7% 34 67,6% 32,4% Teknik, hantverkare 25 033 3 0,0% 100,0% Kök, städ, tvätt 22 409 11 100,0% 0,0% Administration 28 158 45 000 62,6% 7 85,7% 14,3% Totalt 26 836 28 664 93,6% 55 72,7% 27,3% Medellön månadsavlönade, 2014-122013-12 kr Kvinnor 26 836 26 533 Män 28 664 28 020 Totalt 27 310 26 938 Kvinnor/Män % 93,6% 94,7%

Sida 11(24) Fristads folkhögskolas jämställdhetsarbete ligger i mitten i jämförelse med regionens övriga verksamheter. Positivt utmärkande har varit jämställdhet beträffande löner, föräldradagar och ledningsgrupp. Däremot är könsfördelning och sjukfrånvaron inom olika yrkesgrupper fortfarande dålig. Månad: 2014-12 Könsfördelning Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola 2014-12 2013-12 Antal anställningar Antal Andel kvinnor Andel män Antal Andel kvinnor Andel män Rehabilitering och förebyggande 0 /0 /0 1 100,0% 0,0% Utbildning, kultur och fritid 35 68,6% 31,4% 34 67,6% 32,4% Teknik, hantverkare 3 0,0% 100,0% 3 0,0% 100,0% Kök, städ, tvätt 11 100,0% 0,0% 14 100,0% 0,0% Administration 7 85,7% 14,3% 7 85,7% 14,3% Totalt 56 73,2% 26,8% 59 74,6% 25,4% Styrelsen behandlar uppföljning av mångfalds- och jämställdhetsplanen årligen. En av två anställda i ledande befattning har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Den andra är relativt nyanställd, och ska genomgå genusutbildning under våren 2015. 3.7 Personalvolym Månad: 2014-12 Personalvolym Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Fristads folkhögskola Aktuell månad innevarande Aktuell månad föregående år Antal anställningar år KvinnorMän Totalt Kvinnor Män Totalt Rehabilitering och förebyggande 0 0 0 1 0 1 Utbildning, kultur och fritid 24 11 35 23 11 34 Teknik, hantverkare 0 3 3 0 3 3 Kök, städ, tvätt 11 0 11 14 0 14 Administration 6 1 7 6 1 7 Totalt 41 15 56 44 15 59 Personalvolymen har inte förändrats jämfört med förra året föruto när det gäller kök, tvätt, städ där vi har minskat med 3 personer. Dessa var timanställda. P g a besparingskrav använder vi inte längre timanställda som vikarier vid t ex sjukdom, utan arbetslaget täcker upp för

Sida 12(24) varandra. Det finns en ofrilvilligt deltidsanställd kvinna bland lärarpersonalen. När det tillfälligt fanns ett utökat tjänsteunderlag tack vare tidsbegränsade projekt, har personen haft en högre tjänstgöringsgrad under projektet. Orsaken till att inte personen kan erbjudas en heltidsanställning är att det saknas såväl ekonomiska resurser som arbetsuppgifter inom personens kompetensområde. 3.8 Bemanningsföretag Vi använder oss inte av något bemanningsföretag. 3.9 Personalkostnadsanalys Belopp 2014 2013 4031 OB-tillägg 50 887 54 968 4041 Mertid,komp, fyllnadstidsersät 36 574 55 316 4042 Enkel övertidsersättning 6 314 15 962 4043 Kvalificerad övertidsersättnin 27 916 73 832 Summa 121 692 200 077 Personalkostnaderna har minskat kraftigt jämfört med 2013. Det beror dels på att vi har bedrivit mindre verksamhet inom området kök, konferens och övernattning, och dels på att det p g a besparingskrav inte fanns ekonomiskt utrymme för att låta personalen arbeta övertid. 5. Ekonomi Regionbidraget sänktes med 250 tkr i våras, samtidigt som hyrorna bibehölls. Genom kostnadskontroll och genom att skaffa nya intäkter har vi kunnat bemöta intäktsneddragningarna. På inköpssidan har vi varit väldigt restriktiva, och inga vikarier togs in vid korttidsfrånvaro. Vi räknade upp priserna för kost och logi, och utöver budgeterade aktiviteter genomförde vi även en utbildning för av regionen rekryterade utländska läkare under vårterminen samt sökte och blev beviljade statsbidrag för etableringskurs. Det som till slut ledde till att vårt resultat ändå visade + 50 tkr var att bidraget från specialpedagogiska skolmyndigheten blev högre än budgeterat. Annars hade vårt resultat hamnat på - 50-100 tkr. På Fristads folkhögskola känner vi oro över den förändrade fördelningsmodellen beträffande anslag till alla folkhögskolor inom regionen i o m att folkhögskolekansliet ska finansieras inom ram, och neddragningar av regionbidraget. Statsbidraget som ska täcka kostnaderna för lärarlönerna räknas heller inte upp lika mycket som lönerna ökar. Dessa faktorer i kombination gör att vi hade en ansträngd ekonomi och ett minskat handlingsutrymme på skolan, vilket i förlängnignen kommer att medföra negativa konsekvenser för såväl våra anställda som våra kursdeltagare.

Sida 13(24) 5.1 Ekonomiskt resultat AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Tillväxt o Utveckling 791 Fristads folkhögskola Helena Löfgren 2015-01-14 15:07 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1412 1412 1312 utfall % Statsbidrag 18,0 16,7 16,8 1,2 6,8% Erhållna bidrag 12,0 12,0 12,8 0,0-6,3% Övriga intäkter 3,1 4,0 3,6-1,0-15,3% Verksamhetens intäkter 33,0 32,7 33,2 0,3-0,7% Personalkostnader -23,4-22,3-22,1-1,1 5,7% Övriga kostnader -9,3-10,1-10,4 0,8-10,5% Avskrivningar -0,3-0,3-0,3 0,0-4,9% Verksamhetens kostnader -33,0-32,8-32,8-0,2 0,5% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,1 0,0 0,4 0,1 Resultatet är 50 tkr bättre än budgeten. Intäkterna är 300 tkr högre än i budget. Däremot är kostnaderna 200 tkr lägre än i budget. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital för 2014 var 1030 tkr. Hemställan om att få använda 500 tkr av det egna kapitalet för att klara en budget i balans godkändes inte. Då skolan nu upphör att existera som egen förvaltning, tillfaller vårt egna kapital regionen. 5.4 Investeringar Inga större investeringar har gjorts under perioden. Däremot har vi påbörjat ett genomgång av lokalbehovet i samarbete med Västfastigheter, samt planerar för en renovering av personalutrymmena i matsalsbyggnaden och inköp av en

Sida 14(24) ny kopiator under 2015. 6. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Fristads folkhögskola 2015-01-14 15:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 33 006 33 234 Verksamhetens kostnader -32 727-32 561 Avskrivningar och nedskrivningar -254-267 Verksamhetens nettokostnader 25 406 Finansnetto 29 32 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 54 438 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 54 438 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 254 267 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 308 705 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 139 165 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 594 918

Sida 15(24) Kassaflöde från löpande verksamhet 1 041 1 788 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -17-22 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -400 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -417-22 ÅRETS KASSAFLÖDE 624 1 766 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 511-255 2 135 1 511 Kontroll av årets kassaflöde 624 1 766 Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar

Sida 16(24) - byggnader och mark 2 022 2 219 - maskiner och inventarier 81 138 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 2 103 2 357 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 301 440 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 2 135 1 511 Summa omsättningstillgångar 2 436 1 951 Summa tillgångar 4 539 4 308 Eget kapital Eget kapital 1 430 992 Bokslutsdispositioner -400 0 Årets resultat 54 438 Summa eget kapital 1 084 1 430 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 15 32 Kortfristiga skulder 3 440 2 846 Summa skulder 3 455 2 878 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 539 4 308 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Utfall Utfall 2014 2013 1. Verksamhetes intäkter i tkr Statsbidrag 17 145 16 008 Ersättning från deltagare 120 136 Personalanknutna statsbidrag 825 823 Driftbidrag 9 394 10 783 Hyresintäkter 1 156 1 464 Projektintäkter 1 867 1 321 Försäljning av övriga tjänster och material 1 483 1 657

Sida 17(24) Övriga intäkter 1 016 1 042 Totalt 33 006 33 234 2. Verksamhetens kostnader Personalkostnader -23 392-22 132 Verksamhetsanknutna tjänster -548-671 Material och varor -1 609-1 734 Lokal- och fastighetskostnader inkl energi och vatten -5 251-5 259 Köp av övriga tjänster och förbrukningsinventarier -1 927-2 765 Totalt -32 727-32 561 3. Anläggningstillgångar 2 103 2 357 Se spec ANL 4. Kortfristiga fordringar Kundfordringar 235 110 Momsfordran 66 55 Övriga kortfristiga fordringar 0 275 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 (spec för stora belopp och balanserade projektmedel) Totalt 301 440 5. Likvida medel Likvida medel, koncernbank 2 124 1 500 Kassa 11 11 Totalt 2 135 1 511 6. Avsättningar Avsättning (specificera) Totalt 7. Långfristiga skulder Ingående upptagna regionlån -32-54 Årets amortering 17 22 Totalt -15-32 8. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -281-459 Moms -43-38 Personalskulder -1 612-1 611

Sida 18(24) Övriga kortfristiga skulder (spec för stora belopp) -234-275 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader (spec för stora belopp) -1 270-463 Totalt -3 440-2 846 Specifikation på anläggningstillgångar Fristads folkhögskola 2015-01-14 15:05 Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 5 904 5 904 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0

Sida 19(24) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 904 5 904 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -3 685-3 488 Årets avskrivningar och nedskrivningar -197-197 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -3 882-3 685 Restvärde 2 022 2 219 Specifikation Maskiner och inventarier 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 5 411 5 411 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat -1 585 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 826 5 411 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -5 273-5 203 Årets avskrivningar och nedskrivningar -57-70 Sålt/utrangerat 1 585 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -3 745-5 273 Restvärde 81 138 Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden

Sida 20(24) Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Pågående investeringar 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0

Sida 21(24) Specifikation på anläggningstillgångar Fristads folkhögskola 2015-01-14 15:05 Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 5 904 5 904 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0

Sida 22(24) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 904 5 904 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -3 685-3 488 Årets avskrivningar och nedskrivningar -197-197 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -3 882-3 685 Restvärde 2 022 2 219 Specifikation Maskiner och inventarier 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 5 411 5 411 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat -1 585 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 826 5 411 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -5 273-5 203 Årets avskrivningar och nedskrivningar -57-70 Sålt/utrangerat 1 585 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -3 745-5 273 Restvärde 81 138 Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden

Sida 23(23) Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Pågående investeringar 1412 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0