Månadsrapport till nämnden i mars 2018

Relevanta dokument
Månadsrapport till nämnden i oktober 2017

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport per februari 2017

Tertialrapport 2 år 2011

Månadsrapport november 2016

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Månadsrapport november 2015

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Månadsrapport september 2011

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2010 SID 2 (14)

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport för juli 2013

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Månadsrapport för november 2009

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Månadsrapport mars 2016

Månadsprognos per mars 2013

Månadsrapport februari 2016

Godkännande av månadsrapport september 2016

Månadsprognos per mars 2014

Månadsrapport februari 2016 samt anmälan och beslut om delegation

Månadsprognos per februari 2013

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Godkännande av månadsrapport november 2016

Socialnämnden i Järfälla

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.

Nyckeltal till årsredovisningen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017

Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Lena Holmdahl Telefon:

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd

715 Skarpnäck

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Månadsrapport februari 2019

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Södermalms stadsdelsförvaltning. Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Nyckeltal

Organisation. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning år 2011 BILAGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS 9 STADSDELSFÖRVALTNING. Stadsdelsdirektör.

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2016

Månadsrapport september 2016

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorg

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2017

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 12 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Ekonomisk rapport april 2019

Bokslutsprognos

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Nyckeltal till årsredovisningen 2017 Stadsdelsnämnd 706 Bromma Data avser år 2017 Data för 2016 är med för att kunna se skillnad

Budget - Äldreomsorg

Månadsrapport per maj 2018

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Månadsrapport per februari 2017

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA

Månadsrapport november 2016

Åtgärder för budgetutfall i balans

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Ann-Christine Mohlin

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Bokslutsprognos

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport oktober 2015

Svar på revisionskontorets årsrapport 2017

Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd

Socialt projekt som innefattar jourhemsverksamhet, stödboende, socialtboende och arbetsmarknadsåtgärder i egen regi

Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 3, 2017

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Nyckeltal för Äldreomsorg

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Månadsrapport februari 2016

Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget

Förvaltningens förslag till beslut

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Tjänsteutlåtande Dnr /2016 Sida 1 (17)

Managementrapport 2014

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Nyckeltal för Äldreomsorg

Ansökan om medel för utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsföränd- ringar

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Månadsrapport för juli 2012

Utveckling av hemtjänsten

Remissvar på förslag till ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Transkript:

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen 2018-03-05 Sida 1 (9) Handläggare Sara Hallström Telefon: 08-508 03088 Till Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport till nämnden i mars 2018 Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner denna månadsrapport. Per Kjellander Stadsdelsdirektör Sara Hallström Avdelningschef Sammanfattning Sammantaget prognostiseras en i balans resultatöverföringar. Ärendet Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Syftet med månadsrapporten är att följa upp och prognostisera jämfört med för stadsdelsnämndens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål; Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen stockholm.se

Sida 2 (9) förutsättningar Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad drift för 2017 på netto 1 119,8 mnkr och en investerings på netto 12,0 mnkr. Den 15 februari fattade kommunstyrelsen i ärendet Avstämning av mål och, dnr 180-1880/2017 beslut om för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 17,7 mnkr i ökade driftmedel och 1,1 mnkr i ökade investeringsmedel, se vidare under respektive verksamhetsområde. per verksamhetsområde I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driften inklusive justeringar av kommunstyrelsen, beräknade, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad resultatöverföringar. en inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. mot Individ och familj 159,4 0,0 159,4 0,0 1,7 1,7 0,0 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder 118,2 0,0 118,2 0,0 0,0 Stadsdelsutveckling 78,7 0,0 78,7 0,0 0,0 varav kapitalkostnader stadmiljö 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 Förskola m.m. 275,4 0,0 275,4 0,0 7,9 7,9 0,0 Äldreomsorg 236,5 0,0 236,5-4,4-4,4 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 199,5 0,0 199,5 0,0 8,7 8,7 0,0 Socialpsykiatri 19,1 0,0 19,1 0,0 0,0 Nämnd och förvaltningsövergripande administration 50,7 0,0 50,7 4,4 4,4 Totalt 1137,5 0,0 1137,5 0,0 18,3 18,3 0,0 För året prognostiseras resultatöverföringar en i balans. erna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Sida 3 (9) Individ- och familj mot Barn och ungdom 95,3 95,3 0,0 0,0 Familjestöd 13,1 13,1 0,0 0,0 Bromstensgården 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 Missbruk/vuxna 37,5 37,5 0,0 0,0 OSA 4,6 4,6 0,0 0,0 Verksamhetsledning m.m. 8,9 8,9 0,0 0,0 Totalt 159,4 0,0 159,4 0,0 1,7 1,7 0,0 Verksamheten prognostiserar sammantaget en i balans. Barn och unga Enheten prognostiserar ingen mot. För närvarande prognostiseras ingen för placeringar för barn och unga. Det råder dock osäkerhet kring kostnadsutvecklingen. Det är främst ökade kostnader under 2017 för placeringar på HVB och köpta jourhem som kan nå samma kostnadsnivå 2018 och därmed påverka årets utfall. För ensamkommande barn prognostiseras för närvarande ingen mot när det gäller återsökningsbara kostnader. Det är dock svårt att periodisera årets kostnader och intäkter då många asylsökande ungdomar fyller 18 år samt att de lägre ersättningsschablonerna ger en helårseffekt 2018. För handläggningskostnader prognostiseras ingen. Enheten har uppnått en stabilitet på personalsidan och därmed kunnat avsluta kostsamma konsulter. Aktivt arbete med att behålla kompetens och skapa stabilitet kommer fortsätt att vara i fokus. Familjestöd Enheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster. Missbruk/vuxna För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. Den negativa n avser kostnaden för insatser för placeringar på stödboende.

Sida 4 (9) Resultatenhet Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgårdens har en om 1,7 mnkr. Enheten prognostiserar en i balans. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder mot Ekonomiskt bistånd 113,7 113,7 0,0 113,7 Arbetsmarknadsåtgärder 4,5 4,5 0,0 4,5 Totalt 118,2 0,0 118,2 0,0 0,0 0,0 118,2 Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar en i balans. Antal hushåll fortsätter att minska. Den preliminära siffran för antal hushåll för februari är 688, vilket är en minskning med 59 hushåll sedan februari 2017. Kostnaderna per hushåll är dock alltjämt ganska höga och överstiger snittet för hela staden med 9 procent. Till viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är betydligt högre jämfört med hela staden men också höga kostnader för tillfälliga externa boenden. Nämnden har av kommunstyrelsen i samband beviljats 2,1 mnkr för arbete med att förebygga och motverka hemlöshet. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamheten består av visstidsanställningar, så kallade stockholmsjobb, genom projektet snabbspåret. Under året prognostiseras 25 unika personer ha anställning genom snabbspåret. Dessa anställningar bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd.

Sida 5 (9) Stadsdelsutveckling mot Fält och fritid 32,3 32,3 0,0 Feriejobb 14,1 14,1 0,0 Medborgarkontor 5,3 5,3 0,0 Stadsmiljö, säkerhet 13,9 13,9 0,0 Kapitalkostnader stadsmiljö 4,9 4,9 0,0 Verksamhetsledning inkl SIG mm 13,1 13,1 0,0 Totalt 78,7 0,0 78,7 0,0 Verksamheten prognostiserar ingen jämfört med. Inom området finns kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga. Inom ramen för uppsökande fältarbete och trygghetsskapande verksamhet samverkar fältassistenter, medborgarvärdar och den sociala insatsgruppen. Inom avdelningen finns också handläggning av feriearbeten för ungdomar. Vidare finns också den verksamhet som ansvarar för all skötsel och underhåll av förvaltningens mark, parklekar och plaskdammar. Kommunstyrelsen har tilldelat nämnden 5,0 mnkr för demokratiarbete samt 5,0 mnkr för en trygghetssatsning i samarbete med Fryshuset. Nämnden tilldelas också 0,2 mnkr för fortsatt projektering av projektet god vattenstatus. För trygghetsskapande åtgärder avseende belysningsåtgärder i Hjulsta har nämnden beviljats 1,0 mnkr av kommunstyrelsen. Förskola m.m. mot Förskola inkl öppen förskola 239,5 239,5 0,0 7,9 7,9 0,0 Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten 35,9 35,9 0,0 0,0 Totalt 275,4 0,0 275,4 0,0 7,9 7,9 0,0 För verksamheten prognostiseras resultatöverföringar en i balans. Den senaste prognosen för genomsnittligt antal barn är 1 839 varav 788 små, 1050 stora och 1 barn i allmän

Sida 6 (9) förskola. För 2017 blev det genomsnittliga antalet barn 1815, vilket innebär att det under 2018 ser ut att bli ett trendbrott, med ett ökat antal barn fem års vikande siffror. Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,4 mnkr för Giftfri förskola. Sjukfrånvaron, kort och långtidssjukfrånvaro sammantaget, ligger nu på 8,7 procent, att jämföra med snittet för förvaltningen på 7,5 procent. Avdelningen förskola har under januari-februari ytterligare förbättrat sin andel inköp via e-handel jämfört med 2017. Andelen e-inköp under början av 2018 ligger för förskolan på 76 % vilket kraftigt drar upp förvaltningens snitt. Utförarenheter Förskolan har sju resultatenheter. en resultatöverföring är en i balans. Äldreomsorg mot Beställarenhet 195,5 195,5 0,0 Utförarenheter 26,1 26,1-3,4 Verksamhetsledning 14,9 14,9-1,0 Totalt 236,5 0,0 236,5-4,4 Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ om 4,4 mnkr. Ledningen prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr och utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 3,4 mnkr. Beställarenheten har erhållit medel för utveckling av multiprofessionella arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom och kognitiv svikt med 0,3 mnkr. Spånga-Tensta Hemtjänst har beviljats medel med 0,1 mnkr för specialiserade hemtjänstgrupper för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. En ansökan om stimulansmedel för ökad

Sida 7 (9) bemanning har även gjorts för Spånga-Tensta hemtjänst med 1,9 mnkr, dagverksamhet med 0,4 mnkr och träffpunkt för äldre med psykisks ohälsa med 1,1 mnkr. Antalet platser i heldygnsomsorg bedöms minska 2018. en för 2018 är 156,9 helårsplatser, en minskning med 12,7 helårsplatser jämfört med 2017 vilket kan hänföras till en förväntad minskning av de somatiska platserna. Beställarenheten arbetar långsiktigt med att skapa hållbara förutsättningar för att möjliggöra insatser i ordinärt boende, vilket kan medföra ett minskat behov av heldygnsomsorg. Till följd av detta förväntas antalet personer med insats hemtjänst i ordinärt boende att öka. Antalet personer med hemtjänst i servicehus bedöms dock minska. Efterfrågan på denna insats minskar och 2017 var antalet ansökningar 50 procent lägre jämfört med tidigare år. Det finns en överkapacitet av servicehuslägenheter inom staden. En bidragande orsak är utbyggnaden av seniorboenden. Verksamhetsledningens underskott om 1,0 mnkr beror på ökade kostnader för tomgångshyror vid Fristads servicehus samt även minskade intäkter från andra stadsdelsnämnder. Tensta servicehus avvecklades under slutet av 2016. Nämnden har fortfarande kostnader för kommunikationsytor som det inte är möjligt att särskilja vissa ytor. Förvaltningen avser att föreslå nämnden att söka medel för detta i samband med tertialrapport 1. Utförarenheter Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 3,4 mnkr exklusive eventuella stimulansmedel. Enheten har under 2017 påbörjat ett arbete med att se över schemaläggningen. Under 2018 kommer detta arbete att fortsätta för att därigenom möjliggöra en ökad produktivitet. Uppföljningen av planerad tid och utförd tid kommer fortlöpande att följas upp. För dagverksamheten prognostiseras en i balans. Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 10,57 procent för Spånga-Tensta Hemtjänst, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen.

Sida 8 (9) Stöd och service till personer med funktionsnedsättning mot Beställarenhet 193,50 193,5 0,0 0,0 Utförarenheter (resultatenheter) 0,0 0,0 8,7 8,7 0,0 Utförarenheter (ej resultatenheter) 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsledning m.m. 6,0 6,0 0,0 0,0 Totalt 199,5 0,0 199,5 0,0 8,7 8,7 0,0 För verksamhetsområdet prognostiseras en i balans. en för året är preliminär och baserar delvis på antalet prestationsjusterade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2018. Utförarenheterna För utförarenheterna prognostiseras ingen mot. Resultatenheterna bostäder med särskild service respektive daglig verksamhet har en ingående om 8,7 mnkr vilken prognostiseras oförändrad till 2019. Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro sammanslaget, var under de senast 12 månaderna 10,1 procent för bostäder med särskild service, 5,4 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatrin, 2,8 procent för restaurangerna och 10,1 procent för assistansen inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatrin. Socialpsykiatri mot Beställarenhet 17,1 17,1 0,0 Utförarenheter 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsledning m.m. 2,0 2,00 0,0 Totalt 19,1 0,0 19,1 0,0 För verksamhetsområdet prognostiseras en i balans. Utförarenheter Ingen mot prognostiseras.

Sida 9 (9) Nämnd och administration Ett överskott om 4,4 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs främst av den buffert (totalt 10,0 mnkr) som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Under nämnd och administration återfinns också den justering om 5,0 mnkr för trygghetssatsningar som nämnden beviljats av kommunstyrelsen. Av dessa medel ska 2,5 mnkr fördelas till berörda verksamheter för lönetillägg till personal inom trygghetsområdet under perioden 1 juli 2018-31 dec 2018. De resterande 2,5 mnkr ska användas till den särskilda satsning på strategiskt trygghetsarbete som bedrivas.