Månadsrapport november 2016

Relevanta dokument
Förvaltningens förslag till beslut

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Månadsrapport per maj 2018

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning, skrivelse från HSO Stockholms stad

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Månadsrapport för februari Till Socialnämnden. Förslag till beslut

Månadsrapport per februari 2017

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Månadsrapport november 2015

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport februari 2019

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds )

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Månadsrapport per september 2012

Ekonomi per oktober 2017

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Samordning mellan ensamkommande ungdomar på boenden och civilsamhället

Månadsrapport per mars 2015

Projekt samordning alternativa insatser ensamkommande över 18 år

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Fördelning av Socialstyrelsens stimulansbidrag för kunskapssatsning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning

Budgetuppföljningsprognos 1, 2017

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Socialnämnden

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Månadsrapport per februari 2015

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Fördelning av stimulansbidrag till äldreomsorgen

Nämndens årsredovisning 2017

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar

Idéburet offentligt partnerskap

Ändring i Skarpnäcks delegationsordning med anledning av ny förvaltningslag och kommunallag mm.

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

Lokaler för ensamkommande barn och lokaler för samlokalisering av dygnet runt vård för barn och familjer i behov av stöd och skydd

1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Riktlinje för ekonomistyrning

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) Svar på remiss från kommunstyrelsen ( /2016)

Villa Talita och Talita Center

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Uppföljningsrapport, november 2018

Månadsrapport september 2011

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Tjänsteutlåtande Dnr /2016 Sida 1 (17)

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Verksamhetsbidrag till brottsofferjourer 2017

Förstärkt gemensam inköps- och upphandlingsorganisation

Kommunernas arbete med att motverka akut hemlöshet fördelning av statsbidrag

Månadsrapport februari 2014

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

Månadsrapport till nämnden i mars 2018

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Uppföljningsrapport, februari 2019

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsföränd- ringar

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Transpersoner i Sverige Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor, (SOU 2017:92)

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Inrättande av akutboende för ankomst- och asylsökande barn med särskilda behov

Uppföljningsrapport, april 2018

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Självbestämmande och inflytande

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Yttrande över stadsrevisionens rapport "Ensamkommande flyktingbarn (10/2013)

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Bokslutsprognos

Kommunhuset, Västervik 5 november 2014 kl

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

Transkript:

Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 1.3.1-812/2015 Sida 1 (5) 2016-12-07 Handläggare Peter Svensson Telefon: 08 508 25 075 Till Socialnämnden 2016-12-13 Månadsrapport november 2016 Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner rapporten 2. Socialnämnden godkänner utbetalning av 5,6 mnkr till SHIS för bostadssocialt stöd för nyanlända. Gillis Hammar Förvaltningschef Peter Svensson Administrativ chef Sammanfattning Prognosen baseras på utfallet per 30 november. Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 19 mnkr. Överskottet beror framför allt på att avsatta medel för oförutsedda kostnader inte använts samt på att enheten för hemlösa visar ett stort överskott. Därutöver uppvisar flertalet verksamheter mindre överskott Socialförvaltningen Ekonomienheten Storforsplan 36, Farsta 106 64 Stockholm Telefon 08 508 25 075 Växel 08 508 25 000 peter.svensson@stockholm.se stockholm.se Mottagandet av nyanlända har skett med viss förskjutning under året. Det innebär att kostnaderna för försörjningsstöd vid Intro Stockholm kommer att vara mindre än beräknat. Vidare har inte tillgången på lägenheter via SHIS kommit upp i tänkt nivå vilket innebär att kostnader för bostadssocialt stöd visar ett överskott. Sammataget innebär detta ett överskott på ca 36 mnkr. Förvaltningen avser att föreslå nämnden att återredovisa dessa medel i samband med verksamhetsberättelsen.

Sida 2 (5) Bakgrund I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 30 november 2016. Ärendet Förändringar i budget Nämnden har enligt beslut i kommunstyrelsen fått en utökning av budgeten med 13,2 mnkr avseende ökade kostnader vid Intro Stockholm samt 4,3 mnkr för ökade kostnader vid LSS-kollo. Justeringen överensstämmer med de tillägg som nämnden begärde i tertialrapport 2. Månadsbokslut november 2015 november 2016 Riktvärde 91,7% Budget Utfall Förbrukn Budget Prognos Utfall Förbrukn Taxor och avgifter -44,9-45,4 101,0% -49,3-49,3-44,6 90,4% Hyresintäkter -32,5-25,0 76,8% -28,5-29,0-25,1 88,0% Bidrag,ersättningar -281,7-304,2 108,0% -675,9-714,0-605,7 89,6% Försäljning -372,7-366,5 98,3% -308,4-340,4-312,4 101,3% Övriga externa intäkter -5,7-20,1 349,9% -7,2-20,4-7,4 103,5% Summa intäkter -737,6-761,2 103,2% -1 069,3-1 153,1-995,2 93,1% Personalkostnader 523,7 482,6 92,2% 665,4 683,5 623,8 93,7% Lokalkostnader 131,3 125,3 95,5% 140,4 171,8 158,3 112,8% Ekonomiskt bistånd 42,4 44,0 103,7% 106,0 70,4 48,3 45,6% Entreprenad, köp av verks, konsulter 498,6 463,2 92,9% 590,6 587,5 534,9 90,6% Övriga kostnader 354,4 317,3 89,5% 547,2 564,7 425,1 77,7% Summa kostnader 1 550,4 1 432,5 92,4% 2 049,6 2 077,8 1 790,4 87,4% Netto 812,8 671,3 82,6% 980,3 924,8 795,2 81,1% Månadsbokslutet per november visar en förbrukning av budgeten på 81 % vilken kan jämföras med riktvärdet 91,7 %. Den låga förbrukningen beror till största delen på att kostnader för nyanlända inte ökat i samma utsträckning som budgeterat vilket beror på att motaggandet senarelagts under året. Därutöver har avsatta medel för oförutsedda kostnader inte behövts utnyttjats. Vidare visar flera enheter ett större eller mindre överskott.

Sida 3 (5) Prognos Verksamhetsområde Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Justering Justerad avvikelse Barn och ungdom 71,9 62,4 74,6-12,3-12,3 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 111,4 147,7 147,0 0,7 0,7 Hemlöshet och missbruk 259,2 298,6 272,3 26,3 26,3 Jour- och rådgivande verksamhet 57,4 140,2 111,5 28,7-26,5 2,2 Insatser mot våld i nära relationer 13,6 18,3 13,7 4,6 4,6 Strategi och utveckling 67,6 86,8 80,5 6,2 6,2 Övrig verksamhet 9,1 11,0 18,2-7,2-7,2 Ledning och administration 58,4 40,7 42,7-2,0-2,0 Stöd till utomstående organisationer 136,4 135,9 135,5 0,4 0,4 Omstrukturering 16,4 38,8 28,8 10,0-10,0 0,0 Nämnden totalt 801,4 980,3 924,8 55,5-36,5 19,0 Progonsen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer och visar att nämndens budget är i god balans och visar ett överskott på 19 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända. I stort sett samtliga verksamheter har en ekonomi i balans. De två verksamheter som står för en stor del av nämndens budget, enheten för hemlösa och boende- och behandlingsenheten, visar båda ett överskott. Av de 15,8 mnkr som finns budgeterat för oförutsedda kostnader har inget förbrukats vilket är en ytterligare förklaring till överskottet. I nämndens budget ingår medel för mottagande av nyanlända vilket inkluderar kostnader för försörjningsstöd samt initial samhällsvägledning. Budgeten för detta är beräknad på ett mottagande i den takt som förhandlats fram med migrationsverket. På grund av bristen på boenden har mottagandet förskjutits under året och koncentrerats till årets sista månader. Regeringen har också medgivit utsträckt tid mellan anvisningsbeslut och faktiskt inflyttning. Det innebär att merparten av det mottagandet som planerat för december kommer att ske under 2017. Den ekonomiska konsekvensen av detta är att kostnader för framför allt försörjningsstöd minskar under 2016. Prognosen visar ett överskott på ca 26 mnkr för detta. Vidare har tillgången på lägenheter via SHIS inte uppnått planerad nivå vilket innebär att den ersättningen för bostadssocialt stöd inte når budgeterad nivå utan visar ett överskott på ca 10 mnkr.

Sida 4 (5) I nämndens prognos förutsätts att dessa medel återredovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Utbetalning av medel till SHIS Nämnden har sedan budget 2015 i sitt uppdrag att tillhandahålla boenden, initial samhällsintroduktion, praktiskt stöd mm till nyanlända. För att fullgöra en del av uppdraget har nämnden samarbetat med SHIS avseende boende och bostadsstöd. I KF:s beslut 26 september 2016 förtydligades och utökas nämndens ansvar och SHIS utpekas som samarbetspartner i uppdraget. I samband med detta utökades även nämndens anslag med 32 mnkr vilket bland annat omfattar bevakning, bovärdar, hyresadministration m.m. vid boenden för nyanlända. SHIS har inkommit med faktura för perioden 1 oktober till 31 december på 5,6 mnkr. Förvaltningen bedömer kostnaden som rimlig. Avstämning mot faktiska kostnader för december kommer att göras i januari. Inhyrning av boenden för nyanlända Nämnden gav, 25 november 2016, förvaltningschefen en utökad delegation avseende inhyrning av lokaler för boenden för nyanlända. Hittills har inga inhyrningar gjorts som omfattas av denna särskilda delegation. Inom ramen för ordinarie delegation har följande inhyrningar gjorts: Eoshällsvägen, tillfälligt boende Gröndal, tillfälliga lägenheter i paviljonger Stiftelsen Stora Sköndal, 25 lägenheter Stiftelsen Stora Sköndal, 5 blockförhyrningar av studentrum/vandrarhemskaraktär Förvaltningschefen har också fåt delegation på att löpande teckna avtal med anledning av upphandling av boendeplatser vid vandrarhem. Hittills har följande avtal tecknats för 265 platser: Offensum AB, Skarpnäck, 35 platser Liljeholmens Akutboende AB, 45 platser Farsta Strand Hotel & Conference AB 185 Ärendets beredning t har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2016-12-07.

Sida 5 (5) Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningens månadsbokslut och prognos visar att det ekonomiska läget är i balans och föreslår nämnden att godkänna rapporten. Förvaltningschefen ges i uppdrag att verkställa betalning om 5,6 till SHIS avseende deras kostnader för boenden för nyanlända invandrare.