Nämndsplan 2019 Innehållande budget 2019

Relevanta dokument
Strategiska planen

Strategisk plan

Strategisk plan

Extra sammanträde, Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Kallelse Till ersättare och övriga för kännedom. Tid: , kl.

Reglemente för Pensionärsrådet i Härnösands kommun 2015

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Verksamhetsplan Målstyrning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Program. för vård och omsorg

Strategisk inriktning

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 76 Dnr KS/2017:144. Justering av målvärden kommunmål 2018

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Nämndsplan Socialnämnden. - Preliminär nämndsplan

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Program för digitalisering

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Riktlinjer för digitalt medborgarförslag för Ängelholms kommun

Styrdokument för Hammarö kommun

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Bostadsförsörjningsplan

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 2

Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden

Nämndsplan Socialnämnden

Riktlinjer för personalpolitik

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Budget 2016 och plan

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun

Plan för Social hållbarhet

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

Ansvarsprövning 2014

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön :30-14:30

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

Socialnämndens indikatorer Bilaga 1

Piteå kommuns styrande dokument

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning

Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Delårsrapport. Viadidakt

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Redovisningsreglemente

Policy för medborgardialog för Ängelholms kommun

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad äldreomsorg

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål Lokala värdighetsgarantier.


Instruktion för kommunchef

Tillgänglighetsplan

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

r 1 Friluftspolitisk policy KALK KOMMUN l Friluftspolitisk policy Allmänna i , 20 Kommunfullmäktige Dokumentnamn Beslutsinstans

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

TJÄNSTESKRIVELSE. Handlingsplan för en ekonomi i. balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

2017 Strategisk plan

Kommunkontoret, Silen, 3 maj kl

Tid: Måndag 21 mars 2016 kl. 08:15 OBS! studiebesök, Bergsjö skola efter lunch. Lunch kl. 11:30 på skolan.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Nämndens verksamhetsplan FOKUS-nämnden

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet

Transkript:

Nämndsplan 2019 Innehållande budget 2019 Dokumentnamn Nämndsplan 2019 Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad KS 2018/826 Beslutsinstans Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Version Ver 1 Senast reviderad 2018-11-20 Giltig till 2019-12-31

Föreliggande Nämndsplan för kommunstyrelsen är grundad på strategiska mål 2019-2021. Nämndsplanen avser i första hand 2019, men planeringshorisonten är, om ej annat särskilt anges, åren 2020 och 2021. Nämndsmål (kommunstyrelsen som nämnd) Från Strategiska mål till smål. Kompletteringar behöver göras av nämndsmål för Samhällsbyggnad och Intern service, detta görs till kommunstyrelsens sammanträde i december. Nämndsmålen kompletteras med indikatorer som redovisas till kommunstyrelsen i december. NÄMNDSMÅLEN MARKERAS PÅ DETTA SÄTT. Nämndsmål - Utbildning, kultur och fritid HÖG MÅLUPPFYLLELSE I SKOLAN MEDBORGARNA ÄR NÖJDA MED VERKSAMHETENS BEMÖTANDE GER ELEVER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FORTSATT ARBETE OCH/ELLER STUDIER FRÄMJA FÖRENINGSLIV OCH FOLKHÄLSA GODA UPPVÄXTVILLKOR FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Nämndsmål - Socialt stöd och omsorg INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN HANDLÄGGER ÄRENDEN ENLIGT GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TILLFÖRSÄKRAS JÄMLIKHET, DELAK- TIGHET OCH INFLYTANDE DEN ENSKILDES SITUATION FÖRBÄTTRAS GENOM KONTAKT MED INDIVID- OCH FAMILJE- OMSORGEN BRUKARNA SKA VARA NÖJDA ELLER MYCKET NÖJDA MED HEMTJÄNST OCH SÄRSKILT BOENDE MEDBORGAREN ÄR NÖJD MED VERKSAMHETENS BEMÖTANDE DELTAGARNA INOM SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAG OCH LSS ÄR DELAKTIGA I VERKSAMHETEN MÄNNISKORS ARBETSFÖRMÅGA, RESURSER OCH MÖJLIGHETER TILL EGEN FÖRSÖRJNING FRÄMJAS OCH UTVECKLAS

Nämndsmål - Samhällsbyggnad MEDBORGARNA HAR FÖRTROENDE FÖR KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVNING GER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET ATT ETABLERAS OCH UTVECKLAS ÖKA ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER

Nämndsmål Kommunkansli och intern service KOMMUNEN GER GOD SERVICE OCH ETT GOTT BEMÖTANDE FRÄMJA FÖRENINGSLIV OCH FOLKHÄLSA LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET KOMMUNENS LOKALER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT AV DE EGNA VERKSAMHETERNA KOMMUNENS VERKSAMHETER SKA FÅ ETT GOTT STÖD AV SERVICEFUNKTIONERNA Budget Grunden för respektive förvaltningsområdes budget är budget för 2018. Flera förvaltningsområden klarar inte av att bedriva förväntad inom budgetramen och följande utökningar föreslås: - Reducering inom utbildning, kultur och fritid med 1 mkr - Utökning socialt stöd och omsorg med 9,5 mkr som ska täcka kostnader för äldreomsorg (3,5 mkr), IFO (3,5 mkr) och gruppboende (2,5 mkr) - Utökning intern service med 1 mkr för att täcka driftkostnader för gruppboendet - Utökning av budget för kollektivtrafik med 200 tkr enligt underlag från Landstinget Dalarna, härrör sig främst till ökade kostnader för skolkort - Reducering av KS medel till förfogande med 1,4 mkr för 2019

Budget för 2019 fördelas enligt följande (tkr): Kommunstyrelsen Utbildning, kultur och fritid Socialt stöd och omsorg Samhällsbyggnad Kommunkansli, intern service o integration Kollektivtrafik Strategisk utveckling KS förfogande Anpassningskrav KOMMUNSTYRELSEN -3 041 tkr -85 342 tkr -156 371 tkr -12 278 tkr -72 023 tkr -4 140 tkr -1 000 tkr -600 tkr 10 344 tkr -324 451 tkr Förvaltningen har diskuterat och analyserat budgetfördelning 2019 i förhållande till prognosen per augusti för erna och konstaterar att åtgärder inte kan genomföras till årsskiftet för att klara en budget i balans för kommunstyrelsens er till 2019. Ledningsgruppen föreslår därför att det är av största vikt att vidta ett antal åtgärder och arbeta på ett strukturerat sätt för att nå en budget i balans, dessa är: Följa den framtagna åtgärdsplanen och komplettera med tidplan och förväntade effekter samt förankra den politiskt. Komplettera åtgärdsplanen med ytterligare möjliga åtgärder. Nulägesanalys genomförs i samband med delårsrapport och årsbokslut dessa ska användas för avstämning av erna och beslut måste ske om förändringar löpande. Genomgång av alla er med kommunstyrelsen/utskott/annat för att tydliggöra vilket uppdrag respektive förvaltningsområde ansvarar för. Vilka uppdrag är obligatoriska och vilka är frivilliga. Vissa obligatoriska uppdrag kan kanske utföras på annat effektivare sätt. Finns sk heliga kor måste dessa tydliggöras och prioriteras. Reflektera över vad SKLs analysgrupp rekommenderade 2008. Inför ordentliga budgetberedningar där respektive förvaltningsområde redovisar för förändrade budgetbehov, både positiva och negativa! Vi måste jobba uthålligt och göra lika år från år! I samband med överläggningar kring bokslut 2018 genomför vi en tvådagarsaktivitet med kommunstyrelsen och ledningsgruppen där vi måste komma fram till en gemensam bild över vart vi ska komma och vad som ska göras.