Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Relevanta dokument
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Uppföljning volymprognos 2011

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Trelleborg3000, v 1.0,

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Kvartalsrapport september med prognos

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport februari 2019

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Bidrag till fristående verksamhet Regnbågen

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Månadsrapport maj 2019

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

1. Principer för resursfördelningsmodell

Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om bidrag till fristående verksamhet Kalmar Waldorfskola

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

Ersättning till Friskolor

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477

Budgetrapport

2

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Resursfördelning Ale

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Månadsrapport februari 2015

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Internbudget Inför VEP såg man i våras kommande volymökning motsvarande 12,4 mkr till 2018

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Budget 2016 med verksamhetsplan

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola år 2017

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

Grundbelopp till Internationella Engelska skolan i Falun Ab 2018

Granskning av delårsrapport 2016

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Budget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC)

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund

Valnämnden /1. Tid: 14 januari 2014 kl. 16:00 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs. Föredragningslista

Delårsuppföljning augusti 2016

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

RESURSFÖRDELNING TILL FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, FRITIDSHEM OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA BUDGETÅRET 2007

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

Uppföljning per

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7-400

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Transkript:

1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till 1 468,6 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader förväntas öka med 5 % jämfört med budget 2017 (1 398,4 mnkr) exklusive ombudgetering. Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2018. De väsentliga kostnadsförändringarna är ökade kostnader för volymer (antal barn och elever), löne- och prisuppräkning, och för tillskott i form av statsbidrag. Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna förslaget till årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden. Ärende Driftbudget Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till 1 468,6 mnkr (netto). Förändringarna i budgeten 2018 jämfört med 2017 framgår av nedanstående sammanställning. Budget 2018 jämfört med 2017 Totalt (mnkr) Budget 2017 exkl. ombudgetering* -1 398,4 Löne- och prisuppräkning -35,4 Statsbidrag -6,1 Volymer -28,7 Budget 2018-1 468,6 *Budget 2017 är exklusive ombudgetering på 12,4 mnkr

2(5) Nämndens nettokostnader beräknas öka med 5 % jämfört med budget 2017 (1 398,4 mnkr) exklusive ombudgetering. Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2018. De väsentliga kostnadsförändringarna är ökade kostnader för volymer (antal barn och elever), löne- och prisuppräkning, och för tillskott i form av statsbidrag. Budgetens fördelning per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning. Budget för 2017 och helårsprognosen per september 2017 finns med som jämförelse. Nettokostnad per verksamhet (exkl. kommunala skolor) Budget Prognos Budget (mnkr) 2018 2017 2017 Öppen förskola -4,1-4,1-4,1 Förskola -419,4-393,4-412,7 Pedagogisk omsorg -3,7-3,8-5,0 Fritidshem -152,4-148,7-149,2 Förskoleklass -51,7-47,5-48,7 Grundskola -809,2-753,3-752,5 Särskola -28,1-26,6-26,0 Summa nettokostnader -1 468,6-1 377,4-1 398,2 Budgeten 2018 är minskad med 0,2 mnkr genom ombudgetering. Prognosen är per september 2017. Budgeterad nettokostnad per verksamhet fördelat per volym och anslag framgår av nedanstående sammanställning. Den kommunala verksamheten i egen regi har en budgeterad nettokostnad på noll, då de totala kostnaderna ska finansieras med bidragsbelopp i form av peng. Nettokostnad Budget 2018 (mnkr) Volym grundbelopp Volym tilläggsbelopp Anslag Totalt Öppen förskola -4,1-4,1 Förskola -384,7-21,6-13,1-419,4 Pedagogisk omsorg -3,4-0,3-3,7 Fritidshem -134,7-14,7-3,0-152,4 Förskoleklass -46,2-4,4-1,1-51,7 Grundskola -700,3-53,9-55,0-809,2 Särskola -14,9-8,4-4,8-28,1 Summa nettokostnader -1 284,2-103,0-81,4-1 468,6 Budget grundskola volym grundbelopp innehåller statsbidrag för lovskola, utökad undervisningstid i matematik, betygsättning moderna språk, skolstart vid 6 års ålder, nyanlända elever i grundskolan, höjda kunskapskrav, öppen redovisning på skolenhetsnivå, prao i årskurs 8 och 9, Läsa skriva räkna garanti och utveckling nationella prov.

3(5) Volym grundbelopp och särskola Beräkningen av antalet barn och elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2017. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksamheten baseras på en bedömning utifrån tidigare års utfall. Den största förändringen finns inom grundskola där antalet elever i denna åldersgrupp beräknas öka det kommande året enligt befolkningsprognosen. Grundbelopp Budget Prognos Budget Antal barn och elever 2018 2017 2017 Förskola 4 026 3 899 4 033 Pedagogisk omsorg 38 38 54 Fritidshem 5 149 4 978 4 954 Förskoleklass 1 049 1 030 1 034 Grundskola 9 642 9 142 9 091 Särskola 53 52 46 Volym tilläggsbelopp Kostnaderna för tilläggsbelopp baseras på hur många barn som går i verksamheten idag tillsammans med en bedömning om kommande år. Anslag Den del av nämndens budget som finansieras med ett fast anslag innehåller öppna förskolan och kostnader gemensamma för hela nämnden så som barnoch skolvalssystem, kommunens tillsynsansvar för förskola och pedagogisk omsorg och övrig administration. Budgeten innehåller också kostnader för myndighetsutövning, skolskjuts och specialpedagogiskt stöd. Budgeten för elevhälsa och modersmål finansieras till övervägande del med intäkter från skolorna men en mindre del av anslag. Täbys kommunala verksamhet Den kommunala verksamheten består av de kommunala skolorna och fyra kommunala förskolor. Verksamheten finansieras med bidrag i form av peng liksom de fristående verksamheterna. Skolornas budget består till största delen av löne- och lokalkostnader. Skolorna betalar så kallad kapacitetshyra som baseras på möjlig kapacitet av antal elever i respektive skola. Täbys kommunala verksamhet budgeterar en omslutning på 653,1 mnkr för 2018. Nedanstående sammanställning visar prognos antal barn och elever samt intäkter för verksamheten.

4(5) Täbys kommunala verksamhet Antal barn i Förskola Budget 2018 Antal elever (Fklass- årsk 9) Intäkter (mnkr) Vallatorpsskolan 577 51,1 Myrängen 306 26,9 Löttinge RE 122 321 47,0 Viggby RE 594 46,6 Näsbydal RE 789 69,8 Ellagårdsskolan 452 40,8 Näsbypark RE 1 055 96,8 Skarpängskolan 454 37,3 Rösjöskolan 486 45,8 Brink RE 113 348 46,8 Skolhagen 374 29,6 Byle RE 68 507 56,6 Kyrkskolan RE 531 52,6 Totalt 303 6 694 653,1 Prognostiserade intäkter är enhetens totala intäkter för alla verksamheter. RE är en resultatenhet och innehåller mer än en enhet (förskola eller skola). Nyckeltal nettokostnad per barn och elev Nettokostnaden per barn och elev framgår av nedanstående sammanställning. Uppräkning av budgetramar 2018 sker främst inom förskola och grundskola, vilket påverkar ökningen av nettokostnad per barn och elev. Nettokostnaden per elev i särskolan påverkas av elevernas behov av stöd och kan variera mellan åren. Nettokostnad per barn och elev (kr) Budget Prognos Budget 2018 2017 2017 Förskola -104 177-100 888-102 342 Pedagogisk omsorg -97 129-100 934-91 886 Fritidshem -29 595-29 867-30 126 Förskoleklass -49 244-46 155-47 116 Grundskola -83 922-82 399-82 800 Särskola -527 952-511 723-566 605 Nettokostnad per barn och elev är beräknad med utgångspunkt från den totala nettokostnaden för verksamheten exklusive Täbys kommunala verksamhet och ombudgetering dividerat med antalet barn och elever. Förändringar av antalet barn och elever i åldersgrupperna påverkar utfallet vid en jämförelse mellan åren.

5(5) Investeringsbudget Investeringsbudgeten innehåller investeringar i skolor och förskolor samt verksamhetsanpassningar och inventarier. Av investeringsbudgeten utgör 5,0 mnkr barn- och grundskolenämndens inventariebudget. Resterande investeringar ansvarar kommunfastigheter för. Investeringar Budget (mnkr) 2018 Ny skola och förskola 163,0 Tillbyggnader/ombyggnader 219,0 Utredning och rivning 20,0 Verksamhetsanpassningar 5,0 Inventarier mm 5,0 Justering** -123,6 Summa investeringar 288,4 ** = Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Patrik Forshage Utbildningschef