Energikontoret Skånes strukturella utmaningar

Relevanta dokument
SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

Godkända kostnader i Mistras projekt

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

Kraftsamling Biogas II

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

FÖRSTÄRKT BASFINANSIERING AV FOURUM S VERKSAMHET 2016

En granskningsrapport har upprättats gällande första halvåret 2018.

Svar på remiss om budget för företagshälsovård

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018

Regionala utvecklingsnämnden

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen

Förslag till samverkansavtal kring kommungemensamt e-arkiv

Policy för intraprenad i Bollebygds kommun

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Helsingborg

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Energikontor Norra Småland

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016

Kommentarer till helårsbokslut

Delårsbokslut Kommunledningsstab

STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/

Prognos 1 avseende resultat 2017

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Ekonomisk rapport efter november

Använd kompetensen rätt breddad kompetensförsörjning. Förändrat arbetssätt inom Örebro kommun 14 mars 2018

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015

Madeleine. Dela upp gruppen utifrån verksamhetsområden vid ULG (utförarenhetens ledningsgrupp) i del av mötet med enhetschef.

Plan för hållbart boende

Exempel på godkända insatser

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

Utlysning: Digitala möten i offentlig verksamhet

BUDGETBEREDNINGEN FÖR PERIODEN SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

Resultat per april 2017

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013


Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Sysselsättningsverksamheten på Mediabox

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

Organisatorisk & social arbetsmiljö. Gunnar Sundqvist, utredare, SKL

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Lokal digital agenda för Bräcke kommun

Soci a l a i n veste r i n gsm ed e l

Beslutsunderlag för analys av nuläge

E-strategi för Strömstads kommun

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Budgetuppföljning och prognos efter september

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Stödberättigande utgifter

Konsekvensbeskrivning av införandet av doktorandtjänst från andra året

Yalla Trappan - vidare utveckling av syateljé i samverkan med IKEA

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin.

Viktig information kring förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Månadssammanställning

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

Protokoll vid AU-Möte Plats: AV Media Skåne Tid: Närvarande: Christer Grankvist, BrittMarie Hansson och Mikael Linden.

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Regional utvecklingsledare

Hantering av erbjudande om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

Kunskapens krona SULF:s lönepolitiska. program. SULF:s kongress 2018 Bilaga 17. Förbundsstyrelsens proposition

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Uppföljning av beslut om avveckling av Majorskan

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

Avsiktsförklaring 1 (2)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0016. Organisationsöversyn av tekniska kontoret.

Motion 2017:72 av Erika Ullberg m.fl. (S) om att införa extratjänster

Transkript:

Energikontoret Skånes strukturella utmaningar Bakgrund Energikontoret Skåne arbetar med energi- och klimatfrågor på bred front där de olika målgrupperna omfattar hela samhället, från kommuner, enskilda medborgare till företag. Finansieringen är till en stor del beroende av extern efterfrågan på Energikontorets insatser men det är allt svårare att finna finansiärer som kan tillhandahålla uppdrag, och då framförallt mer omfattande uppdrag. Till stora delar bedrivs därför verksamheten idag med hjälp av flera mindre projekt där både uppdragets omfattning och finansieringen är av liten omfattning och relativt kortsiktig. Detta är inte bara ett verksamhetsmässigt problem utan skapar otrygghet bland de anställda med arbetsmiljömässiga problem som följd. De senaste åren har antalet anställda varit tämligen stabil. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anställda 13 21 20 18 12 12 12 De finansiella förutsättningarna för verksamheten har diskuterats under en längre tid och det är nu klart att verksamheten kommer fortsätta minska i omfattning när efterfrågan på dess tjänster minskar. Detta beror i huvudsak på förändringar i omvärlden som till exempel tillgången till EU-finansiering där vi förmodligen går över till mer internationella samarbeten istället för lokala och regionala uppdrag. Även våra traditionella regionala parter som Region Skåne och Länsstyrelsen drar ner på extern finansiering. Nuläget Energikontoret Skåne har 2018 totalt 12 anställda plus en chef med budgetfördelning enligt nedan. Per den 1 januari 2019 har Energikontoret 10 anställda plus chef. Basfinansiering från Kommunförbundet Skånes medlemsintäkter: 1175 Tkr Avdelningschef + basmedel 100 Tkr Styrgrupp 475 Tkr Klimatsamverkan Skåne (KSS) 650 Tkr För att täcka tidigare minusresultat Totalt: 2400 Tkr Energikontoret Skåne har samverkansavtal med medlemsintäkter: 500 Tkr Samverkansavtal från kommunerna 400 Tkr Medlemsfinansiering Totalt: 900 Tkr 3300 Tkr Samlad bas- och avtalsfinansiering Energikontoret Skånes projekt: 12800 Tkr Projekt Total budget: 16100 Tkr Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700

Verksamheten minskar under 2019 Nuvarande prognos för verksamheten är att verksamheten har 10 anställda per den 1 januari 2019. I dagsläget finns pågående projektansökningar hos Energikontoret som är osäkra. Om inga nya projektuppdrag beviljas är konsekvensen som följer: Arbetsbrist från och med sommaren 2019 1 juli 2019 kommer fyra medarbetare sakna totalt 150 % av heltid i projekt. Det motsvarar 2 uppsägningar och motsvarande 1 miljon i underskott för andra halvåret 2019. Eventuell övertalighet måste hanteras senast sex månader innan projekt upphör på grund av uppsägningstider eftersom en sådan process påverkar hela Kommunförbundet Skåne. 1 januari 2020 har vi åtta anställda. Under 2020 kommer det minska ytterligare med 5,8 anställda (exklusive chef) när det nuvarande arbetsuppgifterna upphör. 1 januari 2021 har Energikontoret Skåne 2,2 anställda (exklusive chef). Det är i dagsläget osannolikt att inga nya utlysningar och projekt tillkommer perioden 2019-2020. Enligt analys från Energikontorets chef och ekonomiavdelningen är det realistiskt att anta att antalet anställda uppgår till 6 stycken per den 1 januari 2021 även ifall projektmedel beviljas i några av de nuvarande ansökningarna. Vad som gäller från 2021 framåt går i dagsläget inte att prognosticera. Antalet anställda per 1 januari 14 12 10 8 6 4 2 0 2018 2019 2020 2021 Prognos Beviljas Sannolik Prognos är om inga medel beviljas. Beviljad är ett best case scenario ifall nuvarande ansökningar beviljas. Avdelningschefens beskrivning är att det idag inte finns någon på avdelningen som kan arbeta offensivt och strategiskt med att söka nya verksamhetsområden. Avdelningschefen som har det strategiska utvecklingsansvaret upplever att dennes tid går i allt för stor utsträckning till arbetsledning och strategiska frågor för att kunna arbeta med offensiva utvecklingsfrågor. Utmaningar inför perioden 2019-2020 Verksamheten har gjort bedömningen att det i dagsläget är omöjligt att bedriva en offensiv verksamhet eftersom verksamheten är så pass pressad att det inte finns resurser att söka nya uppdrag och komma i kontakt med samarbetsparter. De stora strukturella förändringarna inom EU-området som troligen kommer ställer allt större krav på Kommunförbundet Skåne 2(4)

samarbete mellan länder men även på medfinansiering i form av såväl resurser som arbetstid. I annat fall riskerar efterfrågan på Energikontorets tjänster att leda till att verksamheten utarmas och ytterst riskeras. Handlingsalternativ Bibehållen organisation Om organisationen fortsätter med nuvarande struktur och arbetssätt pekar alla scenarion på att verksamheten minskar i omfattning. Risken för verksamheten är tvådelad: 1. Tillgången på projekt och extern finansiering minskar i omvärlden och fler konkurrerar om samma medel. Eftersom verksamheten är pressad kan den inte delta i konkurrensen och därför kan den inte ens delta i kampen om uppdrag. 2. Den externa finansieringen som verksamheten har tillgång till täcker inte de faktiska kostnaderna vare sig i lön eller omkostnader. För att täcka bristen kräver dessa uppdrag därför medfinansiering utöver det som redan tillskjuts från Kommunförbundets medlemsintäkter eller direkt från medlemmarna. Detta medför att antalet anställda måste minskas när arbetsuppgifterna minskar. I detta scenario riskerar vi en situation i enlighet med ovan prognos där vi endast har ett fåtal anställda kvar inom ramen för Energikontoret. Omstrukturering av arbetssätt och processer krävs Enligt den analys som gjorts av avdelningschef och ekonomiavdelningen skulle ytterligare tillskjutna pengar via till exempel extra rörelsekapital inte lösa problemet. Detta eftersom villkoren försämrats i de tillgängliga projekten till den punkt att verksamheten skulle tvingas förbruka medfinansieringen enbart för att hålla verksamheten flytande. Därför krävs det nu en tydlig omstrukturering av arbetssätt och organisation. För att säkra upp verksamheten krävs att vi arbetar på flera plan samtidigt. Ett tydligt utvecklingsområde är att inom Kommunförbundet Skåne nyttja de tydliga synergier och samarbetsvinster som finns inom organisationens egna ramar. Det finns i dagsläget flera kompetensområden som arbetar parallellt med varandra där mer samarbete kan bidra till nytta för Energikontoret. Att tydligare koppla ihop helheten inom Kommunförbundet Skåne kan vi även skapa en mer hållbar och, inför omvärldens fluktuationer, mer utvecklingsbar organisation. Detta är bedöms vara möjligt att uppnå inom existerande budgetramar. Enligt uppgift från Energikontoret beskriver en situation där det inte finns någon luft i systemet för att utveckla verksamheten och det finns ingen som kan ägna tid åt att söka nya samarbeten och nya uppdrag. Medarbetarna och avdelningschef beskriver en pressad arbetssituation som skapar en ohälsosam vardag men som också hindrar organisationen från att utvecklas till sin fulla potential. Den upplevda ohälsan har ökat och behov av olika HR-insatser inom avdelningen har ökat under senare år. Verksamhetsmässig utveckling inför kommande utmaningar Avdelningschef och ekonomiavdelningen har tagit fram följande upplägg som ett sätt att utveckla verksamheten och minimera de arbetsmiljömässiga utmaningarna som uppstår i en verksamhetsmässigt osäker miljö. Genom att omfördela roller och frigöra medarbetare från att enbart vara bundna till projekt skulle en mer offensiv utveckling vara möjlig. Detta Kommunförbundet Skåne 3(4)

förutsätter att kompetensen hos medarbetarna frigörs till strategiskt arbete i likhet med vad som görs i de övriga avdelningarna. Skapa utrymme för en senior expert med tydlig verksamhetsnära koppling, som kan arbeta med såväl projektutveckling och gå in i projekt som en form av medfinansiering i tid. Strategen kan även representera Kommunförbundet Skåne i regionala samverkansformer. Två koordinatorer för energikontorets olika verksamheter kan indelas i två olika sektorer, förnybar energi och energieffektivisering. Genom att tillsätta två områdessamordnare kan vi skapa två tydliga arbetsgrupper som tillsammans kan arbeta för att lösa arbetsfrågor och även se till att de enskilda medarbetarnas arbetsmiljö förbättras genom att de inte längre är ensamt ansvariga för sina uppdrag. Problematiken med ett individuellt ansvar som hamnar hos enskilda medarbetare är ett område som arbetsgivaren bedömer som särskilt angeläget. Medarbetarna beskriver också en situation där de upplever att de inte heller får det stöd de behöver från sin arbetsledning för att kunna lösa verksamhetsfrågor eftersom arbetsledningens fokus hamnar i ekonomi och andra mer övergripande frågor. En hållbar verksamhet med resurser Dagens organisation inom Energikontoret Skåne saknar en stabilitet och framförallt möjlighet att arbeta långsiktigt. För att kunna arbeta långsiktigt behöver en omstrukturering göras där verksamheten har en stabil grund att stå på. Genom att följa de förslag som verksamheten tagit fram kan en hållbar organisation uppnås inom budget. I förslaget har Energikontorets verksamhet ett antal fasta och sakkunniga medarbetare som inte är beroende av externa projekt. De externa projekten möjliggör inte heller för verksamheten att arbeta med andra uppgifter utanför projektens ramar varför fler projekt i sig inte är lösningen på den övergripande strategiska utmaningen. Önskade uppnådda effekter 1. Säkra verksamheten inför framtida utmaningar. 2. Allokera resurser enligt verksamhetens behov. 3. En förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. 4. Skapa utrymme för medarbetarna att arbeta mer offensivt och stärka den verksamhetsnära utvecklingsprocessen. Lund den 14 september 2018 Kommunförbundet Skåne 4(4)

Kommunförbundsgemensamma kostnader/oh 2018 Gemensamma kostnader på Kommunförbundet Skåne fördelas på basverksamhet och Projekt/samverkansuppdrag utifrån antal personer som arbetar inom respektive område. Detta är i linje med hur en intresseorganisation hanterar denna typ av kostnader. Nedan finns en tabell som visar vilka kostnader som hanteras på detta sätt samt belopp per anställd för 2018. De som arbetar i öppna landskap har en lägre kostnad än fast arbetsplats (75%). Gemensamma kostnader/oh 2018 per person per person fast plats (kr) landskap (kr) Lokalkostnader 44 085 33 064 Gemensamma fasta övriga kostnader 16 385 16 385 Gemensamma personalomkostnader 8 802 8 802 Gemensamma systemkostnader 32 620 32 620 Gemensamma personalkostnader 64 733 64 733 Avdelningschef 13 297 13 297 Styrelserum plan 4 6 873 6 873 Totalsumma: 186 795 175 774 Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700

Förteckning över vilka gemensamma kostnader/oh som ingår i respektive kostnadsgrupp i tabellen ovan: Lokalkostnader: Lokalhyra Lokalvård Försäkring Reparationer, underhåll Fasta övriga kostnader: Kaffemaskin Kopieringsmaskin Fika, frukt mm Postbox, posthämtning o lämning Avskrivning, möbler Kontorsmaterial Kommunikationsmaterial Gemensamma personalomkostnader: Personalaktiviteter Reseförsäkring Pacta Avonova-grundservice SKL avgift pensionsstiftelsen KPA Gemensamma systemkostnader: Webb Ekonom- och personalsystem IT-support helpdesk, licenser IT-kostnader Klientplattform-reinvestering Larm Gemensamma personalkostnader: Del av gemensam personal: Direktör Ekonomi, upphandling Kommunikation HR IT-strateg Komprimerat till 4.9 bef 2018 Kommunförbundet Skåne 2(2)