Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren

Relevanta dokument
Skadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Stockholms läns landsting

Anmälan av budget år 2005

Landstingets finanser

4 Årsrapport 2017 för Skadekonto LS

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

Stockholms läns landsting

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Landstingsrådsberedningen LS Skadekonto överlämnar härmed årsrapporten för perioden 1 januari-31 december 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - ÅRSREDOVISNING PER

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Stockholms läns landsting 1 (2)

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

5. Bokslutsdokument och noter

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Periodrapport OKTOBER

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Stockholms läns landsting

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Delårsrapport augusti 2017

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Almi Företagspartner AB Org.nr Koncernens resultaträkning Mkr januari - 30 juni

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Periodrapport Maj 2015

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

b Stockholms läns landsting

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Stockholms lans landsting i (i)

Framtidenkoncernen mars 2019 utfall

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Delårsrapport. För perioden

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/ /

Delårsrapport. För perioden

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

Rullande tolv månader.

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Stockholms läns landsting

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar:

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2)

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr (8)

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

JUL Stockholms läns landsting i (D

bokslutskommuniké 2012

Transkript:

t Budget 2007 samt planering för åren 2008-2009. Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...2 2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...2 3. MÅL OCH UPPDRAG...2 4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL...2 4.1. NÄRMARE OM VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR...2 5. VERKSAMHETENS EKONOMI...3 5.1. ANTAGANDEN I BUDGET 2007...3 5.2. RESULTATRÄKNING...4 5.3. BALANSRÄKNING...5 5.4. INVESTERINGAR...5 6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2007...6 7. PERSONAL...6 8. MILJÖ...6 9. IT...6 10. ÖVRIGT...6 1 (6)

Budgetunderlag 2007 1. Sammanfattning Försäkringspremierna för landstingets förvaltningar och bolag sänktes kraftigt 2001-2002. I budget 2003 höjdes åter premierna. För budgetperioden 2004 höjdes premien ytterligare med anledning av att det prognostiserade skadeutfallet låg betydligt över utrymmet i budgeten. I samband med de sparbeting som ålagts flera verksamheter under de senaste åren har premien till skadefonden varit oförändrad vilket lett till att del av upparbetat eget kapital har använts. Ej heller för 2006 höjdes premierna till skadefonden varför ett negativt utfall budgeterades. Från och med 2007 föreslås åter full finansiering av skadefonden. Under 2006 och 2007 pågår utvärdering av skadefonden i sin nuvarande form. 2. Verksamhetsidé och vision t är landstingets egen försäkringslösning. t administreras av Landstingsstyrelsens förvaltning. Inom t hanteras uppkomna skador och kostnader relaterade till dessa. Verksamheten finansieras av utfakturerade försäkringspremier. Eventuella överskott/underskott av verksamheten påverkar skadefonden. 3. Mål och uppdrag Skadefondens uppdrag är att minimera landstingets totala försäkringskostnader genom att vara landstingets försäkringslösning. 4. Verksamhetens omfattning och innehåll Samtliga landstingets förvaltningar och bolag exklusive trafikbolagen ingår i t. 4.1. Närmare om verksamhetsförändringar Under 2006 och 2007 pågår utvärdering av skadefonden i sin nuvarande form. 2 (6)

5. Verksamhetens ekonomi 5.1. Antaganden i budget 2007 0,0% mellan Budget 2006 och Preliminär budget 2007-0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Årsarbetare Personalkostnader Inhyrd personal Bemanningskostnader Köpt trafik Rep./Underhåll Övriga kostnader Totala kostnader -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% -4,5% -5,0% Premierna för återförsäkring har minskat vilket ger ett visst genomslag i de budgeterade totala kostnaderna för 2007. Utdebiterade försäkringspremier höjs med 72% 2007 med anledning av att full finansiering av skadefonden föreslås. Försäkringspremiehöjningen har förankrats ute i organisationen. 3 (6)

5.2. Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) Budget 2007/BT07 Prognos 2006juli/Pr0 6 Bokslut 2005/AC05 BT07/PR06 BT07/AC05 VERKSAMHETENS INTÄKTER Patientavgifter / trafikantavgifter* Sålda primärtjänster ** Hyresintäkter Erhållna bidrag 0 0 0 Övriga intäkter 12 7 7 74% 72% S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 7 7 74% 72% Varav internt SLL 12 7 7 74% 74% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader 0 0 0 Köpta primärtjänster *** Läkemedel Lämnade bidrag 0 0 0 Återförsäkringspremier -9-9 -10-1% -6% Övriga tjänster 0 0 0 0% 0% Övriga kostnader, skadeeersättningar -4-4 0-3% 1750% S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER -13-13 -10-2% 29% Varav internt SLL -10-10 -10 0% -3% Avskrivningar 0 0 0 Finansnetto 1 1 1 0% -17% ÅRETS RESULTAT 0-6 -2 Personalekonomi t har inga anställda. 4 (6)

5.3. Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) BT0712 (Frango) PR0612 (Frango) AC0512 (Frango) BT07/PR06 BT07/AC05 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 0 0 0 Omsättningstillgångar 32 32 38 0% -16% varav kassa och bank 30 30 37 0% -18% S:A TILLGÅNGAR 32 32 38 0% -16% EGET KAPITAL Eget kapital 32 32 41 0% -21% varav årets resultat 0-6 -2 Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) SKULDER Långsfristiga skulder Kortfristiga skulder 0 0 0 S:A SKULDER & EGET KAPITAL 32 32 41 0% -21% Det egna kapitalet, reservfonden, beräknas t o m utgången av 2006 ha sjunkit till 32 mkr. Beslut fattades när t bildades 1993 att reservfonden skulle uppgå till maximalt 50 mkr. I samband med fastställande av budget för 2002 beslutades att fonden kan uppgå till maximalt 55 mkr. 5.4. Investeringar Investeringar (Mkr) BU 2006 BT 2007 P 2008 P 2009 P 2010 P 2011 Maskiner / Inventarier 0 0 0 0 0 0 Ombyggnation externt förhyrd lokal 5 (6)

6. Risker/möjligheter år 2007 Rapporterade skador för perioden 2003-2005 var små. Under 2006 har anmälts större fuktskador vid Danderyds sjukhus. Ärendet är under utredning. Vidare förväntas återförsäkringspremierna minska något under 2007. 7. Personal t har inga anställda. 8. Miljö Beträffande miljö hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning. 9. IT Beträffande IT hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning 10. Övrigt Budget i sammanfattning för perioden 2006 2009. (Belopp i mkr) Budget 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Omsättning 7 12,2 12,2 12,2 Skadefonden(resultat) -5,7 0 0 0 Göran Stiernstedt 6 (6)