Delårsrapport 09 år 2012



Relevanta dokument
Delårsrapport 07 år 2009

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport Delårsbokslut januari oktober. Hälso och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader Alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 OKT alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 December alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter

LÄKARBESÖK 31 AUGUSTI

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAR alla specialiteter

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011

Delårsrapport. Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport. januari mars Jan mars 2013 Hälso och sjukvårdsnämnden. Dnr

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012

Delårsrapport 11 år 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

Delårsrapport Delårsbokslut januari - maj

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Delårsrapport 06 år 2013

Delårsrapport 02 Regionstyrelsen 2015

Månadsrapport maj 2016

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport juli 2012

Ortopedidagen

Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning)

Bokslutskommuniké 2016

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport maj 2015

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Månadsrapport Maj 2010

Delårsrapport 07 år 2015

Landstingsstyrelsen 28 oktober Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bente Transö

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen.

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015

Löftesfri garanti? En uppföljning av den nationella vårdgarantin. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 7 december 2017

Månadsrapport November 2010

Delårsrapport 02 år 2016

Alla operationer/åtgärder

VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet inom HU VT 15 tom HT 16

Månadsrapport mars 2016

Bokslutskommuniké 2015

Ett gott liv för alla i Östergötland

VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet LIU medfak vt-17, ht-17, vt-18

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Insamlingsstruktur för verksamhetsstatistiken

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport 03 år 2015

Årsredovisning 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus

Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Översikt av VRI-mätning 14 oktober 2015, Norrlands universitetssjukhus

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Månadsrapport september 2015

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Bokslutsrapport (preliminär)

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland

Månadsrapport november 2013

Översikt av VRI-mätning 14 oktober 2015, Västerbottens läns landsting

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal

Principer för vårdgivares kostnadsansvar för läkemedel, hjälpmedel och medicinsk service

DIVISION Landstingsdirektörens stab

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen - delårsrapport

Transkript:

BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens verksamhetsplan. Efter september görs delårsbokslut och det innehåller resultat till och med september. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport. Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Borin Biträdande landstingsdirektör/ Ekonomidirektör Bilaga 1: Fördjupade kommentarer delårsbokslut Postadress Gatuadress Telefon 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 010-103 70 00

Delårsrapport Januari september Hälso och sjukvårdsnämnden

DELÅRSRAPPORT januari september 2

DELÅRSRAPPORT januari september 1 Medborgarperspek vet Strategiska mål Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande strategiska mål i Medborgarperspektivet: Bra och jämlik hälsa Bra tillgänglighet till hälso- och sjukvård Trygg och likvärdig vård Nöjda patienter stor delaktighet Stort förtroende för hälso- och sjukvården Tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården har förbättrats från 3 283 som väntat för länge i september till 1 316 (15 procent i förhållande till totalt antal väntande) i september. Antalet som väntat för länge till behandling har minskat jämfört med motsvarande period och är i september innevarande år 1 069 väntande (18 procent). I denna delårsrapport bedöms strategin om bra tillgänglighet, medan resten bedöms i samband med årsredovisningen. U all

DELÅRSRAPPORT januari september 2

DELÅRSRAPPORT januari september 3 Processperspek vet Strategier Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande strategiska mål i Processperspektivet: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Effektiv hälso och sjukvård I denna delårsrapport redovisas delar av dessa strategiska mål, medan resten bedöms i samband med årsredovisningen. U all Vårdproduk on Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdstillfällen, läkarbesök och öppenvårdsbesök hos andra vårdgivarkategorier än läkare ökar. Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. Målet nås för följsamhet till klädregler men inte för hygienreglerna. Aktuella värden i september är 97 procent för klädreglerna och 81 procent för reglerna avseende hygienreglerna. Målet är 95 procent för båda. Se diagram i dokumentet Fördjupade kommentarer. Återinläggningar Vården av äldre mäts varje månad i vårdtid och återinläggningsfrekvensen för patienter över 80 år. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Den långsiktiga trenden är att vårdtiden sjunker, vilket också skett under senaste månaderna. Hittills under året har återinläggningarna minskat för gruppen jämfört med föregående år. Se diagram i dokumentet Fördjupade kommentarer. Pa entsäkerhet

DELÅRSRAPPORT januari september 4

DELÅRSRAPPORT januari september 5 Ekonomiperspek vet Strategier Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande strategier i Ekonomiperspektivet: Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Landstingets totala resultat till och med september är 498 mkr. Finansplanens helårsresultat ligger på 0 mkr. Intäkter och kostnader varierar dock under året. Översiktlig beskrivning av resultat i delårsbokslut januari till september (09) jämfört med budget, mkr DÅ09 DÅ09 Godkänt resultat Produktionsenheternas resultat (inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden) är 126 mkr, varav sjukvården står för minus 34 mkr. De landstingsgemensamma kostnaderna och intäkterna är netto mer positiva än föregående år men det beror dels på återbetalningen av 2007 och 2008 års premier för AFA-försäkringar och dels på de finansiella intäkterna som jämfört med föregående år är betydligt högre. Bokslut Nämnd/styrelse 114 120 0 55 Hälso och sjukvårds nämnden 107 112 0 49 Landstingsstyrelsen 4 8 0 6 Trafiknämnden 3 0 Verksamheten 12 13 63 161 PE sjukvård 34 57 65 174 PE övriga 46 44 2 13 PE:s resultat (inkl LS, HSN, TN) 126 107 63 106 Landstingsgemensamma intäkter/kostnader 372 196 63 365 (finansförv/pensionsförv) Totalt Resultat 498 303 0 259 Kostnadsutvecklingen för läkemedel under januari till och med september har varit 1,1 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. Läkemedelskostnader, miljoner kr tom sep 2 0 11 t o m sep Förändring Hälso och sjukvårdsnämnden Procentuell förändring föregående år Receptförskrivna läkemedel 637 660-23 -3,5% - varav allmänläkemedel 279 302-23 -7,6% - varav fokusläkemedel 7 8-1 -12,5% - varav klinikläkemedel 295 291 4 1,4% - varav solidariskt f inansierade/ ofördelade preparat 56 59-3 -5,1% Läkemedel via rekvisition 308 295 13 4,4% I delårsbokslut efter september redovisas ett positivt resultat på 107 miljoner kr. Delvis förklaras överskottet av att det finns ett överskott för ej utbetalda rörliga ersättningar och målrelaterade ersättningar till vårdgivarna samt att kostnader för privata vårdgivare är lägre än de förväntade för perioden. Detta beräknas till viss del vara bestående under året. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för, baserad på delårsbokslutet till och med augusti, visar på ett överskott på 20 miljoner kr och det är en förbättring jämfört med förra helårsbedömningen som gjordes i delårsrapport 03/.

DELÅRSRAPPORT januari september 6

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 1 Delårsrapport Fördjupade kommentarer U all januari september Hälso och sjukvårdsnämnden

Innehållsförteckning Medborgarperspek vet 1 Tillgänglighet 1 Processperspek vet 3 Observa onsstudier för hygienriktlinjer 3 Vård av äldre 3 Produk on 4 Ekonomiperspek vet 5 Hälso och sjukvårdsnämndens 5 delårsrapport jan ll och med september Bilagor 1. Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp 2. Tillgänglighet per verksamhetsområde inom specialiserad vård

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 4

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 1 Medborgarperspek vet Tillgänglighet Hittills under året har tillgängligheten har förbättrats kraftigt, under sommarmånaderna påverkades dock resultaten negativt av att delar av den planerade vården minskas under semesterperioden. Det gäller både tillgänglighet till besök och behandling. I jämförelse med semesterperioden förra året så är dock tillgängligheten bättre i år även under sommaren. Följande tabell visar resultaten per organisation den sista september.(alla specialiteter) Väntat mer än 60 dagar på besök och behandling (inkl enheter med Organisation 30 dagarsgräns) Alla besök Alla behandlingar Antal Andel Antal Andel Närsjukvården i Finspång 1 3% 0 0% Närsjukvården i centrala 8 3% 0 0% Närsjukvården i östra Östergötland 7 3% 0 0% Närsjukvården i västra Östergötland 28 6% 0 0% Hjärt och medicincentrum 482 23% 122 35% Figur 1 nedan visar att för besökstillgängligheten inom den specialiserade vården är det i september färre som väntar än motsvarande period. Som framgår av figuren hade 15 procent av patienterna väntat längre än 60 dagar i september. I september för ett år sidan hade 29 procent av patienterna väntat för länge och då var det dessutom nästan 2 000 fler som väntade. Tillgängligheten till behandling i september var bättre jämfört med för ett år sedan - vilket visas i figur 2 nedan. Antalet som väntat längre än 60 dagar var i augusti 1 069 (18 procent), dvs drygt 1 000 färre än. Barn och kvinnocentrum 34 4% 6 3% Centrum för kirurgi, ortopedi 458 24% 370 28% Sinnescentrum 253 10% 356 16% Medicinskt centrum Linköping 8 3% 11 5% Aleris Motala 37 6% 23 5% Privata psykiatriska enheter 0 0% 181 66% Totalt 1 316 14% 1 069 21% 12 000 Figur 1: Väntande patienter på besök inom specialiserad vård 10 000 8 000 6 000 11 373 10 149 9 418 9 300 8 573 8 011 8 439 7 288 8 437 9 103 8 743 9 258 9 588 4 000 2 000 3 283 1 951 1 766 1 482 1 221 841 664 613 614 846 1 669 2 038 1 316 0 09 71 % 10 81 % 11 81 % 12 84 % 01 86 % 02 90 % 03 92 % Väntat mer än 60 dagar besök 04 92 % 05 93 % 06 91 % 07 80 % Totalt väntande besök 08 76 % 09 85 % Figur 2: Väntande patienter på behandling inom specialiserad vård 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 6 772 2 123 6 324 6 132 6 347 6 182 5 972 1 490 1 196 1 166 1 391 1 185 5 715 5 239 4 793 4 750 897 840 796 830 5 490 5 869 1 529 1 690 5 513 1 069 0 09 69 % 10 76 % 11 80 % 12 82 % 01 77 % 02 80 % 03 84 % 04 84 % 05 83 % Väntat mer än 60 dagar behandling 06 83 % 07 71 % 08 70 % 09 82 %

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 2

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 3 Processperspek vet Observa onsstudier för hygienriktlinjer Varje månad görs drygt 3 000 observationer i verksamheten (i september cirka 2 900). Dessa observationer ligger till grund för sammanställda resultat. Målet för efterlevnaden av klädregler är 95 procent. Den samlade sjukvården når i aktuell månad målet, med 97 procent i utfall. Åtta av nio landstingsenheter och Aleris AB når målet för efterlevnaden av klädreglerna. Det är viktigt att notera att det sedan 2010 är mycket små förändringar mellan olika månader. Vård av äldre Målsättningen är att både vårdtiden och återinläggningarna inom 30 dagar för patienter över 80 år ska minska. Hittills under året har vårdtiden minskat med 3,9 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har återinläggningarna minskat med cirka 0,3 procentenheter. Den långsiktiga trenden är att vårdtiden minskar. Återinläggningar är ej sällan en följd av att vårdprogram följs där patient behandlas på två olika sjukhus inom samma vårdtillfälle. 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% Följsamhet - klädregler 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel återinläggningar patienter 80 år och äldre ackumulerade värden jan tom sep 2009-09 2010-09 -09-09 Klädregler Målvärde Linjär (Klädregler) Figur 3: Följsamhet till hygienriktlinjer - klädregler (källa: Observationsstudier, hygien på LISA) Figur 5: Återinläggningar inom 30 dagar för patienter 80 år och äldre (källa: Vårddatalagret) Målet för efterlevnaden av hygienregler är också 95 procent. Resultaten i denna indikator är sämre och är i aktuell månad 81 procent för den samlade sjukvården. Ingen enhet når denna månad målet. Även för detta mål har det varit kontinuerliga förbättrade resultat och resultaten har de senaste månaderna förändrats i liten omfattning. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% Följsamhet - hygienregler Hygienregler Målvärde Linjär (Hygienregler) Figur 4: Följsamhet till hygienregler (källa: Observationsstudier, hygien på LISA)

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 4 Produk on Produktionen fortsätter att öka även under. Tabellen visar att ökning sker för slutenvårdstillfällen, läkarbesök och besök hos andra vårdgivarkategorier. Även DRG-poängen 1) för slutenvård ökar. 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 DRG-vikt sv östgötar Mätvärden 2010 sep sep sep Procentuell förändring / Slutenvårdstillfällen 48 600 49 119 50 512 2,8% varav privata vårdgivare 1064 1008 1023 1,5% Läkarbesök 746 627 756 308 760 849 0,6% varav specialiserad vård 307 266 312 735 326 176 4,3% varav primärvård 336 743 347 483 340 914 1,9% varav privata vårdgivare 102 618 96 090 93 759 2,4% Övriga öppenvårdsbesök 1 343 224 1 396 108 1 444 816 3,5% varav specialiserad vård 421 375 437 378 467 057 6,8% varav primärvård 796 433 813 667 829 155 1,9% varav privata vårdgivare 125 416 145 063 148 604 2,4% Figur 6: DRG-vikt sluten vård för östgötar (källa: Vårddatalagret) Produktionsdata från vårddatalagret 1) Diagnosrelaterade grupper, DRG innebär att patienter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen ( case mix ) på olika sjukhus eller i olika landsting, vilket gör det relativt enkelt att göra jämförelser över tiden eller att jämföra kvaliteten på vården.

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 5 Ekonomiperspek vet Hälso och sjukvårdsnämndens delårsrapport januari ll och med september I delårsbokslut efter september redovisas ett positivt resultat på 107 miljoner kr. Delvis förklaras överskottet av ej utbetalda rörliga ersättningar och målrelaterade ersättningar till vårdgivarna samt att kostnader för privata vårdgivare är lägre än de förväntade för perioden. Detta beräknas till viss del vara bestående under året. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för, baserad på delårsbokslutet till och med augusti, visar på ett överskott med 20 miljoner kronor och det är en förbättring jämfört med delårsbokslut 03/. Tabellerna nedan visar Hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse per område jämfört med budget samt det ekonomiska utfallet per område. Område Helårsbedömning 08 Jan sep Resultat avvikelse mot budget, miljoner kr Jan sep Bokslut Regionsjukvård 3,0 2,2 2,0 2,2 Närsjukvård 9,0 21,0 22,0 24,5 Länssjukvård 13,0 27,4 16,8 17,7 Utomlänsvård 0,0 12,5 18,6 17,5 Privata vårdgivare 20,0 33,2 50,6 51,0 Tandvård 0,0 0,2 9,7 3,6 Ambulanssjukvård och sjukresor 0,0 9,3 9,2 1,2 Smittskyddsverksamhet 0,0 7,3 5,5 1,9 Solidariskt finansierade läkemedel 0,0 0,5 3,0 11,4 Övrigt 19,0 2,1 21,5 17,3 Totalt 20,0 106,7 111,7 49,1 Faktiskt utfall - HSN:s kostnader i miljoner kr (indexuppräkning är 2,5 %) Område Jan sep Jan sep Bokslut Bokslut 2010 Regionsjukvård 419 395 526 507 Närsjukvård 3 081 3 042 4 064 4 017 Länsövergripande sjukvård 2 191 2 016 2 696 2 590 Utomlänsvård 135 147 188 188 Privata vårdgivare 302 294 409 413 Tandvård 183 169 235 232 Ambulanssjukvård och sjukresor 158 148 211 205 Smittskydds verksamhet 27 26 40 37 Solidariskt finansierade läkemedel 79 64 94 78 Övrigt 49 62 132 124 Totalt 6 625 6 362 8 594 8 391 Nedan behandlas de olika områdena under egna rubriker. Regionsjukvård ( ll östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård är 555 miljoner kr för. Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under. Den enda del som är rörlig är vissa sällan förekommande åtgärder som är särskilt dyra och som ersätts särskilt. Totalt är 13 miljoner kr budgeterat för sådana kostnader. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger cirka 2,2 miljoner kr över den budgeterade nivån för perioden. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är 4 136 miljoner kr för och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, endast ca 161 miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu ej utbetalade och därför understiger kostnaden för närsjukvård budget med ca 21 miljoner kr. Från och med år innehåller överenskommelserna med vårdgivarna vitesbelopp (både inom närsjukvård och inom länssjukvård). Om

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 6 vårdgivaren inte uppfyller sitt utlovade mål för vård i rimlig tid dras ett vitesbelopp från den fasta ersättningen. Beloppets storlek beror på hur många patienter som har väntat för länge. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta närsjukvården under är 23 miljoner kr. De avdragna vitesbeloppen för vårdgivarna ger överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens budgetuppföljning. För perioden januari till och med juli har närsjukvårdsenheterna betalat ca 1,4 miljoner kr i vite. I tabellen nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela landstinget, endast kostnader för oplanerad utomlänsvård och primärvård samt läkemedel förskrivna utomläns påverkar hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi. Område tom sep Procentuell tom sep Förändring förändring föregående år Oplanerad utomlänsvård och primärvård 104 120 16 13,3% Läkemedel förskrivna utomläns 15 15 0 0,0% Remitterad specialistvård utomläns 67 63 4 6,3% Valfrihetsremiss 2 3 1 33,3% Vård enligt vårdgarantin 13 18 5 27,8% Summa utomlänsvård 201 219 18 8,2% Länssjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under, endast 46 miljoner kr av totalt 2 958 miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu ej utbetalade och därför understiger kostnaden för länsövergripande sjukvård budget med ca 27 miljoner kr. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta länssjukvården under är 71 miljoner kr. För perioden januari till och med juli har länssjukvårdsenheterna betalat ca 6,1 miljoner kr i vite. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 196 miljoner kr för och det är en nivåhöjning jämfört med år med ca 20 miljoner kr. Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger ca 13 miljoner kr under de budgeterade för perioden och förväntade kostnader för perioden januari till och med september har bokats upp. Detta ska ge en mer rättvisande bild av de förväntade faktiska kostnaderna, men innehåller ändå en viss osäkerhet då erfarenheten är att dessa kostnader är svåra att bedöma och ökar kraftigt i december. Jämfört med samma period är kostnaderna för utomlänsvård ca 12 miljoner kr lägre. Kostnader köpt utomlänsvård, miljoner kr Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 447 miljoner kr för och det är en nivåminskning jämfört med år med ca 25 miljoner kr. Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger ca 33 miljoner kr under den budgeterade nivån för perioden, vilket är 9/12- delar av budget. Jämfört med samma period är kostnaderna för privata vårdgivare ca 8 miljoner kr högre. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 244 miljoner kr för. Utfallet för tandvården för perioden är 183 miljoner kr, vilket är ca 0,2 miljoner kr över det beräknade för perioden. Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 223 miljoner kr för, och det är en nivåhöjning jämfört med år, framför allt beroende på hyresökningar på grund av nya ambulansstationer. Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är ca 9 miljoner kr lägre än den beräknade nivån för perioden januari till och med september. Jämfört med samma period ligger kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor ca 10 miljoner kr högre.

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september 7 Smi skyddsverksamhet Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 46 miljoner kr för. Kostnaderna avseende smittskyddsverksamhet ligger ca 7 miljoner kr under den budgeterade nivån för perioden januari till och med september. Solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 106 miljoner kr för och det är en nivåhöjning jämfört med år med ca 22 miljoner kr. Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger ca 0,5 miljoner kr över den beräknade nivån för perioden januari till och med september. Jämfört med samma period ligger kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel ca 11 miljoner kr högre. Kostnadsutvecklingen för läkemedel under januari till och med september har varit 1,1 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. De mest kostnadskrävande områdena under den senaste 12-månadersperioden är inom tumörer och rubbningar i immunsystemet 270 miljoner kr och inom nervsystemet 251 miljoner kr. I tabellen nedan visas totala kostnader för läkemedel för hela landstinget. Läkemedelskostnader, miljoner kr Övrigt tom sep tom sep Förändring Den totala budgeten för övrigt är 75 miljoner kr och underskottet inom detta område är ca 2 miljoner kr för perioden januari till och med september. I övrigt kan nämnas bland annat medel för vårdgarantisatsningar, beslutade av HSN i samband med överenskommelserna. I övrigt ingår även kostnader för bidrag till organisationer där den beslutade ersättningen i de flesta fall betalas ut i början av året och därför visar ett underskott för perioden, mm. Procentuell f ö ränd ring föregående år Receptförskrivna läkemedel 637 660-23 -3,5% - varav allmänläkemedel 279 302-23 -7,6% - varav fokusläkemedel 7 8-1 -12,5% - varav klinikläkemedel 295 291 4 1,4% - varav solidariskt finansierade/ ofördelade preparat 56 59-3 -5,1% Läkemedel via rekvisition 308 295 13 4,4%

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september Bilaga 8

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september Bilaga 1 Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp För hälso- och sjukvårdsnämnden är det viktigt att följa sjukdomsgrupper och det blir mer intressant då alla landsting redovisar kostnader på sjukdomsgrupper så jämförelser kan göras. Nedan följer en tabell på landstingets kostnader under januari till och med augusti (KPP är ännu inte uppdaterat med data för september) samt andel av kostnader fördelat på sjukdomsgrupper/ diagnoskapitel, jämfört med utfallet 2010 och. Med hjälp av KPP-data för varje produktionsenhet har ersättningen som HSN betalat ut fördelats på de olika diagnoskapitlen. Privata vårdgivare har fördelats enligt specialitet och utomlänsvård samt ambulans/sjukresor enligt de diagnoskapitel som redovisas på akutmottagningarna. Tabellen nedan visar Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader aktuell period fördelat på sjukdomsgrupper: jan aug, mkr jan aug, % jan dec, % jan dec 2010, % Sjukdomsgrupper/diagnoskapitel 1 Infektioner 109 1,9% 1,9% 1,9% 2 Tumörer 485 8,2% 8,1% 8,6% 3 Blodsjukdomar/Immunsystemrubbningar 34 0,6% 0,6% 0,6% 4 Endokrina sjukdomar 154 2,6% 2,6% 2,7% 5 Psykiska sjukdomar 579 9,8% 9,5% 9,4% 6 Nervsystemssjukdomar 172 2,9% 3,1% 2,8% 7 Sjukdomar i ögat 92 1,6% 1,7% 1,6% 8 Sjukdomar i örat 71 1,2% 1,1% 1,1% 9 Cirkulationsorganens sjukdomar 622 10,6% 10,4% 10,3% 10 Andningsorgansjukdomar 327 5,6% 5,3% 4,9% 11 Sjukdomar i matsmältningsorganen 438 7,4% 7,5% 7,5% 12 Hudsjukdomar 125 2,1% 1,9% 1,7% 13 Muskeloskeletala sjukdomar 471 8,0% 8,0% 6,9% 14 Sjukdomar i urin och könsorganen 170 2,9% 2,8% 3,8% 15 Graviditet och förlossningar 148 2,5% 2,6% 2,1% 16 Perinatala tillstånd 57 1,0% 1,0% 0,8% 17 Medfödda missbildningar 33 0,6% 0,5% 0,5% 18 Symtom och sjukdomstillstånd 414 7,0% 6,3% 5,2% 19 Skador och förgiftningar 418 7,1% 6,9% 6,8% 21 Faktorer av hälsobetydelse 436 7,4% 7,5% 6,5% Ej registrerat 530 9,0% 10,6% 14,3% Summa, mkr 5 885 100% 100% 100% Den tredje största gruppen är Ej registrerad diagnos och den återfinns till stor del inom primärvården där inte diagnos registreras för de sjukvårdande behandlingarna. Det pågår ett omfattande arbete med att öka primärvårdens diagnosregistrering. De största grupperna är Cirkulationsorganens sjukdomar och Psykiska sjukdomar. Rörelseorganens sjukdomar återfinns inom två grupper och de är Muskeloskeletala sjukdomar samt Skador och förgiftningar. Det är fortfarande svårt att fastställa orsaker till skillnader mellan åren eftersom gruppen Ej registrerad diagnos är så pass stor.

DELÅRSRAPPORT fördjupade kommentarer januari september Bilaga 2 Tillgänglighet inom specialiserad vård (alla besök och behandlingar) (Pa enter som väntat mer än 60 dagar) Besök Behandling Verksamhetsområde mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 Allergologi 62 68 52 47 90 81 86 Barnmedicin 8 14 7 7 5 6 0 Endokrinologi 16 19 21 19 24 45 15 Gastroenterologi 1 11 8 6 9 13 8 Geriatrik 0 1 0 1 0 1 0 Hematologi 4 0 0 1 5 1 1 Hudsjukvård 128 103 128 146 357 427 323 Infektionssjukvård 1 2 1 1 6 7 6 Kardiologi 17 29 15 14 54 43 17 Koagulationsmottagning 0 0 1 0 0 0 0 Lungmedicin 11 7 5 6 6 5 3 Medicin 4 0 2 0 0 1 1 Neurologi 14 15 6 18 27 14 9 Njurmedicin 3 3 2 1 7 1 0 Onkologi 0 0 0 0 1 2 1 Rehabiliteringsmedicin 0 1 0 0 4 7 0 Reumatologi 3 13 7 11 41 34 25 Smärtverksamhet 0 0 1 1 7 8 4 S:a medicinska specialiteter 272 286 256 279 643 696 499 0 0 0 0 0 0 0 Gynekologi 6 17 17 15 57 66 34 7 4 15 17 43 50 6 Handkirurgi 25 28 22 24 66 78 72 49 52 27 21 85 110 57 Hjärtsjukvård 76 78 71 71 100 119 106 Kirurgi 15 25 20 82 146 226 187 94 92 114 123 225 263 169 Kärlkirurgi 1 1 0 3 8 24 10 35 12 5 19 45 31 17 Neurokirurgi 3 3 6 2 6 3 5 8 8 9 6 17 18 6 Ortopedi 84 95 67 174 409 463 187 169 86 48 52 172 203 119 Ryggkirurgi 6 7 11 17 37 66 77 67 69 81 82 103 92 75 Plastikkirurgi 70 69 47 46 61 85 75 79 118 106 93 149 144 93 Urologi 19 14 13 36 81 68 49 31 24 20 18 61 83 37 Ögonsjukvård 30 35 50 59 58 54 48 39 49 39 39 87 86 40 Öron-näsa-halssjukvård 10 19 31 43 56 75 30 182 186 169 171 325 335 163 Hörcentral (hörselprov) 106 94 62 57 31 56 19 S:a kirurgiska specialiteter 375 407 346 558 1 016 1 264 793 836 778 704 712 1 412 1 534 888 Beroendevård 2 1 2 1 2 2 Barn- o ungdomspsykiatri 0 2 1 0 0 0 16 24 27 30 37 Flyktingmedicin 0 2 1 62 21 Habilitering 1 1 Neuropsykiatri barn 0 Neuropsykiatri vuxna 0 Ungdomshälsa/ungd.mottagn 1 2 Vuxenpsykiatri 13 18 9 8 9 9 0 55 64 75 95 115 127 144 TS-verksamhet VUP 0 2 0 Ätstörningsverksamhet 0 1 S:a psyk specialiteter 17 21 16 9 10 76 24 55 64 91 119 142 157 181 TOTALT 664 714 618 846 1 669 2 036 1 316 891 842 795 831 1 554 1 691 1 069