Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Relevanta dokument
Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Bokslutsprognos

Budgetmotion

Budgetuppföljning 1. Budgetuppföljning 1, Köpings kommun

Bokslutsprognos

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Bokslutsprognos

Budget 2018 och plan

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

Budgetrapport

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Granskning av delårsrapport 2015

BOKSLUTSRAPPORT 2011

Boksluts- kommuniké 2007

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos

Ekonomisk rapport april 2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Granskning av delårsrapport 2014

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt - Blågröna Växjös budget för 2019

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Mål- och resursplan 2019

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Granskning av delårsrapport 2016

Introduktion ny mandatperiod

Granskning av delårsrapport 2016

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Bokslutsprognos per

Oppositionens budgetförslag Gullspångs kommun

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Månadsrapport februari

Granskning av delårsrapport

Kvartalsrapport mars med prognos

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

Sammanträdesprotokoll (6)

Bokslutsprognos

Granskning av delårsrapport

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Ekonomisk rapport per

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Strategisk plan

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

Månadsrapport september 2015

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Delårsrapport 31 augusti 2011

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243

Granskning av delårsrapport

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Uppföljning per

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober (3)

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Granskning av delårsrapport 2016

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

1 September

Rambudgetförslag för Köpings kommun 2018

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Granskning av delårsrapport 2014

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Ekonomisk rapport per

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Budget 2015 och plan

Granskning av delårsrapport

Sammanträdesdatum Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Andreas Trygg (V) Daniel Åkervall (MP)

Granskning av delårs- rapport 2012

Kommunstyrelsen

Delårsrapport tertial

Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Transkript:

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade på stora underskott i driftbudgeten för 2017 (cirka 25 mkr) samt ännu större underskott vid slutet på 2020 (70 mkr), har den ekonomiska bilden för Köpings kommun klarnat ringa under första kvartalet av 2017. Underlaget för budgetberedningen i maj påvisade 44 mkr i 2016 års resultat, vilket efter avsättning av 8 mkr som finansiellt resultatsmål ger tillgängliga medel på 36 mkr. Förbättringen av den ekonomiska bilden beror delvis på LSS- utjämningen, ökade fastighetsavgifter samt utdelningen från Västra Mälardalens Energi och Miljö men också besparingar i kommunens olika verksamheter. Den i Sverige pågående samhällsutveckling som i större del avspeglas i Sveriges kommuner visar också för Köpings del stora ekonomiska utmaningar. Enligt SKLs bedömningar kommer antalet barn och äldre i Sverige att öka i fortsättningen men inte följas av lika stor ökning av skatteunderlaget, vilket kommer bli ohållbart på sikt. Med befolknings ökning av ovan nämnda åldrar kommer kostnaderna för välfärden öka parallellt. Den största orsaken till den utvecklingen är ökad nettomigration samt att generationen av fyrtiotalister närmar sig åldrar då de är i behov av äldreomsorg. För perioden 2017-2020 beräknas tillväxten i skatteunderlaget att minska medan kostnader kopplade till den demografiska bilden fortsätta att öka. Även ökade investeringar kommer att medföra ökningar av lån och medföljande lånekostnader samt stigande räntor. Brist på personal inom vissa yrken resulterar i höjda lönekostnader vid rekrytering och ökning av hyrpersonal. Med tanken på de rådande omständigheter krävs det återhållsamhet samt rätt fördelning av tillgängliga resurser. Vi vill därmed föreslå att det finansiella resultatmål höjs från 0,5% till 1,5% av skatter och bidrag. Vi vill också att den kommunala skatten förblir oförändrad (22,16kr) under 2018.

I följd av att tre av nämnderna prognostiserar stora underskott i slutet av 2017 och var under budgeterade under längre tid vill vi anslå 6 mkr till vård- och omsorgsnämnden, 4 mkr till social-och arbetsmarknadsnämnden samt 6,5 till kommundelsnämnden. Vi anser att förskolestadiet spelar stor roll i barnets utveckling och det är av stor vikt att barnet känner sig tryggt och får den hjälp och uppmärksamhet det behöver. Vi vill behålla mindre barngrupper och anslår därför 2,0 mkr av tillgängliga medel till barn och utbildningsnämnden. Köpings kommun har som mål att alltid kunna erbjuda minst 20 stycken byggklara småhustomter per år som är fördelade på olika områden. Vid förra årets slut har tillgängligheten på lediga tomter under året minskat från 10 till 3 och kön vuxit till 80 stycken personer. För att kunna uppfylla målet och få Köpings kommun att växa genom att erbjuda attraktiva hustomter anslår vi 3,5 mkr till miljö-och byggnadsnämnden. Med anledning av de stora satsningar och investeringar i Köpings hamn vill vi att dess förvaltning fungerar bra och effektivt. Vi vill anslå stadsarkitekts kontorets markavdelning 1,3 mkr. År 2018 är ett valår i Sverige och valnämnden håller ansvaret för förtidsröstning, utökade öppettider samt obligatorisk utbildning av alla valförrättare. Vi anslår 0,4 mkr till valnämnden. Eftersom kultur och tradition är är alltid nära för oss Sverigedemokrater vill vi anvisa 1,0 mkr till kultur- och fritidsnämnden för att hålla svensk kultur och tradition levande för både gamla och nya medborgare.

Sammanfattning: Tillgängliga medel enligt redovisning (maj 2017): 44,0 mkr Justering av personalkostnadsökningar: 3,0 mkr Justering av befolkningstillväxt (+100 personer): 3,0 mkr +50,0 mkr Driftsbudget 2018: Kommunfullmäktige: Kommunstyrelse: Valnämnd: 0,4 mkr Överförmyndarnämnd: Stadskansliet: 1,1 mkr Drätselkontoret: 0,3 mkr Tekniska kontoret: 0,4 mkr Miljö- och byggnadsnämnden: 3,5 mkr Stadsarkitektkontoret markavdelning: 1,3 mkr Barn- och utbildningsnämnden: 2,0 mkr Vård-och omsorgsnämnden: 6,0 mkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 4,0 mkr Kultur- och fritidsnämnden: 1,0 mkr Kommundelsnämnden: 6,5 mkr -26,5 mkr Överskott: Finansiellt resultatmål: 1,5% av skatter och bidrag 23,5 mkr +23,5 mkr

Kopings kommun står de stundande åren inför stora investeringar. Den största som berör Köpings hamn är redan påbörjad och arbetet med projektering av det nya sim- och idrottshallen är också igång. Flertal av Köpings skolbyggnader är föråldrade där renovering eller behov av nya lokaler kommer att finnas. Då de stora investeringar finansieras av lån är det av vikt att prioritera de löpande investeringar inom olika verksamheter. Investeringsbudget 2018 (ramförslag exklusive idrottshall och hamnivesteringar) : Stadskansliet: Drätselkontoret: 1,1 mkr 0,1 mkr Tekniska kontoret: 25,0 mkr Miljö- och byggnadsnämnden, stark: Stark- mark: 0,3 mkr 6,6 mkr Miljö- och byggnadsnämnden, miljökontoret: 1,0 mkr Barn- och utbildningsnämnden: Vård- och omsorgsnämnden: Social- och arbetsmarknadsnämnden: Kultur- och fritidsnämnden: Kommundelsnämnden: Investeringsreserv: 4,5 mkr 3,6 mkr 0,3 mkr 4,0 mkr 1,6 mkr 15,0 mkr 63,1 mkr Avgiftsfinansierad investeringsbudget 2018: De avgiftsfinansierade investeringar ska bekostas med abonnent avgifter. Dessa investeringar prognostiseras att uppgå till 33,3 mkr under 2018 och avser VA-anläggningar.