DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Relevanta dokument
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Kvartalsrapport september med prognos

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Prognos 2, totalt Produktionen. Produktionskontoret

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Produktionen

UTREDNING OM LOKALBEHOVET FÖR FÖRSKOLOR OCH GRUND- SKOLOR I DANDERYDS KOMMUN

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning volymprognos 2011

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Budget 2016 med verksamhetsplan

Postlista för Barn- och utbildningsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Bildnings- och omsorgsförvaltningen Datum

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Eva Lannerö (KD) vice ordförande Gunvor Watz (M)

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Uppföljningsrapport per april 2019

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Kvartalsrapport och budgetprognos Verksamheten till och med september

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Prognos 3, 2012 totalt Produktionen

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Innehållsförteckning. 1 Produktionen... 3

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Kallelse till sammanträde 1(1)

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsrapport maj 2019

Reviderad budget Utbildningsnämnd

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 UN-2013/71

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport januari 2019

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Karl Persson (SD) Sebastian Ullström, sekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helén Källvik, ekonom

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/943-UAN-042 Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post:

Årsbokslut 2016 för utbildningsnämnden

Månadsrapport februari 2019

Kvartalsrapport mars och prognos

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ekonomi - resultat 2008

Dialogmöte Björketorp

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Barn- och utbildningsnämnden

Bokslutsprognos

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Delårsrapport Barn och Utbildningsnämnden BILAGA 1

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Dialogmöte. Habyskolan. 8 maj 2018

Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Svar på interpellationer från Mats Larsson (S) samt Fransisco Contreras (V) rörande föreslagna åtgärder för en budget i balans inom skolan.

Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars Barn- och Utbildningsnämnden

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Transkript:

Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för en successiv avveckling av paviljonger. Rosenvägens förskola kommer att byggas till med 40 platser vilket innebär att paviljongerna där kan avvecklas. Utbyggnaden beräknas vara klar till augusti 2010. et platser kommer att vara oförändrat. På förskolan Skogsgläntan planeras en tillbyggnad med plats två avdelningar för cirka 30 barn. Paviljongerna vid Enebydungen som för närvarande rymmer cirka 20 barn kan då avvecklas. Totalt innebär utbyggnaden av Skogsgläntan och Rosenvägen ett nettotillskott med 10 platser i Enebyberg. Nämnden har att yttra sig över eventuell projektering av ny förskola på Tranholmen. Paviljongen vid Majstigens förskola kommer att avvecklas till sommaren 2010. Paviljongerna vid Hildingavägens förskola och vid Norra Åsgård kommer att avvecklas senast sommaren 2010. Preliminärt kommer Norra Åsgård att vara klar januari 2010. Förskolan i Klingsta kommer att stå klar senast inför höstterminen 2011. I samband med Klingstas färdigställande kommer paviljongen vid Nora Herrgård samt lokalen vid Ridvägen att lämnas. Kontoret är också delaktigt i utbyggnad av Brageskolan och Fribergaskolan. Besparingar Första halvåret 2009 präglades i hög grad av den hastigt försämrade konjunkturen. Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att under året redovisa kostnadsanpassningar med effekt redan från hösten 2009. Kommunfullmäktige beslutade om regelförändringar för barn till föräldralediga inom förskola och fritidshem, nedläggning av parklek mm. Fullmäktige har vid sammanträdet i september beslutat att barn till föräldralediga har rätt till fritidshemsplats i begränsad omfattning och ersätts med hemvistpeng. Föräldrarna betalar oförändrad avgift. Barn- och utbildningsnämndens förslag till höjda avgifter för förskola 20 timmar antogs inte av fullmäktige utan avgifterna är oförändrade.

Uppdrag från KSAU I samband med budg genomgångar med ksau ombads förvaltningen att förtydliga hur avgiftsnivåerna ser ut i andra kommuner. Nedan följer en kartläggning av några grannkommuners peng- och avgiftskonstruktion. Peng per år Avgift per månad Danderyd 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år upp till 20 timmar 56 784 kr 44 112 kr 265 kr 0 kr 21 34 timmar 108 864 kr 75 576 kr 769 kr 504 kr 34 timmar o över 136 224 kr 95 124 kr 1 260 kr 995 kr Lidingö Upp till 3 år Över 3 år Upp till 3 år Över 3 år upp till 15 timmar 63 942 kr 47 577 kr 550 kr 995 kr över 15 timmar 131 755 kr 97 941 kr 1 260 kr 840 kr Nacka 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år 20 25 timmar 88 880 kr 69 300 kr 900 kr 700 kr 26-39 timmar 118 520 kr 98 910 kr 1 100 kr 900 kr 40 timmar o över 131 610 kr 113 840 kr 1 260 kr 1 060 kr Sollentuna 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år Upp till 15 timmar 62 400 kr 76 200 kr 945 kr 0 kr Över 15 timmar 114 200 kr 94 800 kr 1 260 kr 945 kr Stockholm 1-3 år 4-5 år Upp till 30 timmar 840 kr 0 kr Över 30 timmar 1 260 kr 840 kr Täby 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år Deltid 69 289 kr 52 818 kr 630 kr 630 kr Heltid 115 482 kr 88 030 kr 1 260 kr 945 kr Vallentuna 1-2 år 3-5 år 1-3 år 4-5 år En peng två avgifts 106 600 kr 86 600 kr 945 kr 0 kr nivåer 1 260 kr 945 kr Gemensam gymnasiepeng Förvaltningen har deltagit i KSL:s arbetsgrupp kring framtagandet av förslag till gemensam gymnasiepeng för Stockholm län. Det ekonomiska utfallet t o m september Budget Utfall 30/9 Avvikelse Intäkt Netto Intäkt Netto Intäkt Netto Nämnd och administration 0 5 240 5 240 1 5 374 5 373 1-134 -133 Barnomsorg 47 566 223 344 175 778 47 421 222 685 175 264-145 659 514 Grundskola 2 993 237 818 234 825 4 401 230 630 226 229 1408 7 188 8 596 Gymnasieskola 1 784 79 818 78 034 2 266 79 791 77 525 482 27 509 Vuxenutbildning 0 4 256 4 256 300 4 423 4 123 300-167 133 Särskola 309 8 785 8 476 148 8 821 8 673-161 -36-197 Övrigt 0 3 182 3 182 2 2 461 2 459 2 721 723

Totalt 69 945 747 404 677 459 54 539 554 185 499 646 1 887 8 258 10 145 Höstens inskrivningar inom grundskolan är i stort avklarade i och med skolvalet under tidig vår. Förskolan skriver in flertalet av höstens barn redan under försommaren medan antagningen till gymnasieskolan inte är klar förrän en bit in på hösten. Förväntat budgetutfall för helåret 2009 Budget Prognos helår 2009 Avvikelse Intäkt Netto Intäkt Netto Intäkt Netto Nämnd och administration 0 6 986-6 986 0 6 986-6 986 0 0 0 Barnomsorg 63 423 295 820-232 397 63 723 288 170-224 747 300 7 650 7 950 Grundskola 3 732 316 833-313 101 5 732 315 283-309 551 2 000 1 550 3 550 Gymnasieskola 2 378 106 334-103 956 3 478 111 464-107 986 1 100-5 130-4 030 Vuxenutbildning 0 5 675-5 675 5 975-5 675-300 -300 Särskola 412 11 713-11 301 412 12 363-11 951 0-650 -650 Övrigt 0 4 043-4 043 0 4 043-4 043 0 0 0 Totalt 69 945 747 404 677 459 73 345 744 284 670 939 3 400 3 120 6 520 Barnomsorg + 8 mkr Budget Prognos Avvvikelse barn pr barn barn per barn barn resp kostnad per barn i tkr Barn 1-2 år 680 121 815 kr 673 123 173 kr 7 1 358 kr -61 Barn 3-5 år 1 487 89 201 kr 1 439 86 812 kr 48-2 389 kr 7 720 Fritidshem F-klass 499 38 663 kr 481 38 718 kr 18 55 kr 670 Fritidshem år 1-3 1 254 37 928 kr 1 257 37 869 kr -3-59 kr -39 Fritidshem år 4-6 452 10 843 kr 437 10 865 kr 15 22 kr 153 Under tredje kvartalet har antalet barn med vårdnadsbidrag minskat eftersom de fått plats på förskola eller inom pedagogisk omsorg från och med höstterminen. Den genomsnittliga tiden som bidraget betalats ut är 3-4 månader. Ett fåtal familjer har bidraget under längre tid. et barn som får vårdnadsbidrag är för närvarande 11 st vilket innebär ökade kostnader med 0,2 mkr mer än budgeterat. Den nya befolkningsprognosen tyder på 7 färre barn 1-2 år samt 48 färre barn 3-5 år. Tillsammans med något förändrade val av kategorier innebär det en positiv avvikelse med 7,7 mkr. Anslaget för barn med behov av särskilt stöd inom förskola och pedagogisk omsorg väntas överskrida budget med 0,9 mkr. Anledningen är fler barn med stora funktionshinder. Barn i behov av särskilt stöd har tillförts 300 tkr från Socialförvaltningen.

Grundskola DANDERYDS KOMMUN + 3,6 mkr Budget Prognos Avvikelse per per i tkr elever elev elever elev elever F-klass 499 31 892 kr 474 31 892 kr 25 797 År 1-6 2 721 63 520 kr 2 709 63 520 kr 12 762 År 7-9 1 360 75 518 kr 1 360 75 518 kr 0 0 Summa 4 580 4 543 1 560 Färre elever i f-klass och år 1-6 innebär en positiv avvikelse med 1,6 mkr. Sedan 2008 får kommunen ett statsbidrag för skolgång för barn till diplomater och forskare. Statsbidraget var inte budgeterat för 2009 och innebär ett intäktstillskott med 2 mkr. Gymnasieskola -4 mkr Budget Prognos Avvikelse Danderyds gymnasium Kommunala skolor Fristående skolor elever per elev elever per elev I tkr 680 72 211 kr 591 74 323 kr 5 203 173 89 321 kr 133 100 325 kr 2 146 480 84 158 kr 617 84 942 kr -11 993 Intagningen till gymnasieskolan är ännu inte helt klar. Preliminärt väntas antalet Danderyds elever på Danderyds gymnasium sjunka från budgeterade 680 elever till 590 elever. Det totala antalet platser på Danderyds gymnasium har dock ökat inför läsåret 09/10. Läsåret 08/09 var 43 % av eleverna från Danderyd. Läsåret 09/10 kommer 39 % av eleverna från Danderyd. et elever som väljer andra kommuners skolor sjunker medan antalet elever i fristående skolor ökar. Intagningsstatistiken visar att medianvärdet för intagning på programmet ligger på 230 för SP och 285 på NV programmet. Det är något högre än föregående år. Den genomsnittliga kostnaden per elev ökar på samtliga skolor p g a dyrare programval. Arbete med en gemensam programpeng i regionen pågår i KSL:s regi. En remiss med förslag kommer att behandlas av nämnden under hösten. Förslaget kan, om det antas, träda ikraft tidigast fr o m 2010 men mer sannolikt är att det inte blir förrän fr o m höstterminen 2010. De förändrade programvalen tillsammans med en liten elevökning innebär en negativ avvikelse med 4,6 mkr. Det ökade antalet elever i andra kommuners skolor och friskolor innebär kraftigt ökade kostnader för SL-kort, en negativ avvikelse med 0,5 mkr. en för elever i behov av särskilt stöd ökar med 0,1 mkr mer än budgeterat. Fler elever i friskolor innebär ökade intäkter för momskompensation. Anslaget för inköp av datorstöd för utbetalning av peng till gymnasieelever kommer inte att tas i anspråk under året. Tillsammans blir det en positiv avvikelse med 1,3 mkr. Särskola -0,7 mkr Ökade kostnader för elever i särskola och någon ytterligare elev innebär en negativ avvikelse med 0,7 mkr.

Vuxenutbildning -0,3 erna för vuxenutbildning beräknas öka med 0,3 mkr. Fler studerande på framförallt gymnasial vuxenutbildning är orsak till underskottet. Nämnden föreslås besluta att stoppa antagningen. Beslut att stoppa antagningen har även tagits av de övriga samarbetskommunerna Täby, Vallentuna och Vaxholm. Övrigt 0 Åtgärder med anledning av särskilda uppdrag Arbetet med uppföljning av internkontroll planen pågår enligt tidsatt plan.