Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Relevanta dokument
Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

JUL Stockholms läns landsting i (D

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

JIL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Stockholms läns landsting

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Stockholms läns landsting

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Stockholms läns landsting 1(2)

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

*

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Stockholms läns landsting

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Stockholms läns landsting

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Stockholms läns landsting i (i)

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Tillväxt- och regionplanenämnden. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Stockholms lans landsting i (i)

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

MÅNADSRAPPORT Februari 2018

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden februari, mars och april 2011

Landstingsstyrelsens förvaltning

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Tertialrapport per april 2019 för regionstyrelsen

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

MÅNADSRAPPORT Mars 2018

MÅNADSRAPPORT STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

31 Stockholms läns landsting i (i)

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005

4 Årsrapport 2017 för Skadekonto LS

Ansökan ur miljöanslaget för projekt Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län fas 2

JL Stockholms läns landsting

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Stockholms läns landsting 1 (2)

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Remiss av förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen (KN 2017/707)

Anmälan av budget år 2005

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

b Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms

Transkript:

1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, -05-25 Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tertialrapport april Bilaga A Tertialrapport, TRN 0042 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna tertialrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för landstinget. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program, Miljöprogram 2017 2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant. Hanna Wiik Förvaltningschef Asif Chowdhury Controller

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TERTIALRAPPORT TRN 0042 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TERTIALRAPPORT April

2 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 Innehållsförteckning Inledning...3 Styrning, mål och uppdrag...3 Mål...3 Ekonomi... 4 Resultatutveckling och prognos... 4 Bemanningskostnader... 7 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans... 8 Investeringar... 8 Verksamhet... 8 Väsentliga händelser och verksamhetsförändringar... 8 Bemanning... 9 Sjukfrånvaro... 9 Väsentliga händelser, risker och åtgärder... 9 Ledningens åtgärder... 10 Nämnd-/styrelsebehandling... 10

3 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 Inledning Resultatutveckling 7 6 5 4 3 2 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2017 Nuvarande prognos Fg mån prognos Förvaltningen uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat per april på 6,11 miljoner kronor, vilket är högre jämfört med motsvarande period 2017 då resultatet var 3,49 miljoner kronor. Det positiva resultatet utgörs av lägre utfall för konsulter och utbetalning av bidrag, personal och övriga kostnader samt ett högre utfall för övriga intäkter än budgeterat per april. et för sammanlagda kostnader avseende konsulter, bidrag, personal och övriga kostnader med mera är lägre än budget motsvarande cirka 5,2 miljoner kronor. Intäkter som har förts över från 2017 till avseende Cykelkansliet medför att utfallet är högre än budget motsvarande cirka 0,9 miljoner kronor. Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett noll-resultat. Styrning, mål och uppdrag Mål Mål och indikator apr 2017 apr Prognos Mål LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI Ett resultat i balans Resultatet före omställningskostnader 1) 6,1 mkr 3,5 mkr Uppfylls 0 mkr

4 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 Förvaltningen redovisar för första tertialet år ett positivt resultat med 6,1 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på +/-0 miljoner kronor. Resultatet är högre än föregående år motsvarande cirka 2,6 miljoner kronor. I enlighet med landstingsfullmäktiges resultatkrav är prognosen för tillväxtoch regionplanenämnden ett nollresultat för helåret. Ekonomi Resultatutveckling och prognos Resultat (mkr) 1804 1804 Avvik AC-BU 1704 Förändr. 1804 1704 Prognos Avvik PR-BU Bokslut 2017 Övriga bidrag 0,1 0,1 0,0 0,1-0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 Verksamhetsanslag 57,1 57,1 0,0 56,3 0,0 171,3 171,3 0,0 168,7 Övriga intäkter 1,1 0,2 0,9 0,6 0,9 1,7 0,5 1,2 1,5 Verksamhetens intäkter 58,3 57,3 0,9 56,9 0,0 173,2 172,0 1,2 170,5 Bemanningskostnader -10,7-11,3 0,7-10,6 0,0-34,2-34,0-0,2-30,4 Lämnade bidrag -35,9-37,5 1,6-36,3 0,0-112,4-112,4 0,0-111,2 Lokal- och fastighetskostnader -1,1-0,8-0,2-0,8 0,3-3,1-2,5-0,6-2,4 IT- och telekostnader -0,4-0,8 0,4-0,7-0,4-2,4-2,4 0,0-2,0 Konsulter m.m. -0,9-3,0 2,1-1,4-0,4-9,4-9,1-0,3-12,1 Övriga kostnader -3,3-3,8 0,5-3,6-0,1-11,6-11,5-0,1-11,8 Verksamhetens kostnader -52,2-57,3 5,1-53,4 0,0-173,2-172,0-1,2-169,9 Avskrivningar Finansnetto Resultat 6,1 0,0 6,1 3,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5 Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget Intäkter från 2017 fördes över till avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan motsvarande cirka 0,9 miljoner kronor. Lägre utfall än periodiserad budget per april avseende bemanningskostnader (personal), konsulter och övriga kostnader. et för bidragskostnader är lägre än budget och orsaken är att färre beslut avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med april. Lokal- och fastighetskostnader är högre än budget eftersom nyttjandegraden av lokalytan har ökat, vilket har höjt lokalhyreskostnaden. Detta kan komma att justeras efter sommaren.

5 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 IT- och telekostnader är lägre än budget eftersom fakturor inte har inkommit för april. Kostnaderna förväntas vara i fas under senare delen av.

6 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år Övriga intäkter är högre jämfört med föregående år, vilket beror på en större överföring av intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan. Färre beslut avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med april. et per april för konsultkostnader är lägre än föregående år på grund av färre inkomna fakturor. Prognos i jämförelse med budget Det prognostiserade resultatet avser bland annat högre intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan med mera, som ska balansera de ökade kostnaderna inom bemanning (personal), konsulter, lokalkostnader och övriga kostnader. Konsultkostnader et för konsultkostnader är lägre än periodiserad budget per april på grund av att flera projekt är i en planeringsfas under våren. Helårsbudgeten uppgår till ca 9,1 miljoner kronor, vilket är en minskning med ca 0,8 miljoner kronor jämfört med 2017. Prognosen för konsultkostnader visar på en ökning motsvarande 0,3 miljoner kronor, vilket balanseras av högre övriga intäkter. Förvaltningen har genomfört konsultväxling till förmån för fler heltidsanställda under 2016 och 2017. I den mån det bedöms att behov finns för ytterligare personalförstärkning kan det bli aktuellt med ny konsultväxling.

7 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 Kostnadsutveckling 6,0% 4,0% 2,0% 1,7% 1,1% 3,3% 3,9% 4,7% 4,7% 3,2% 3,2% 2,0% 1,5% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1801 1802 1803 1804 PR -2,3% -5,8% -4,6% -4,0% BU -8,0% Kostnadsutveckling per månad (exkl. omställningsbidrag) Prognos Kostnadsutvecklingen visar en minskning med 2,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är att personalkostnaderna har minskat på grund av vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar. Långtidssjukrivningarna är inte arbetsrelaterade. Bidragskostnaderna är lägre än budget för och jämfört med föregående års utfall. Det har tagits färre beslut om regionalt hållbarhets och skärgårdsbidrag till och med april jämfört med 2017. Kostnader för konsulter är lägre än budget på grund av att flera projekt är i en planeringsfas under våren. Bemanningskostnader (mkr) Bemanningskostnader 1804 1804 Avvik AC-BU 1704 Förändr. 1804 1704 Prognos Avvik PR-BU Bokslut 2017 Summa personalkostnader -10,7-11,3 0,6-10,6 0,9% -34,2-34,0-0,2-30,4 varav förändring semoch löneskuld -0,3 0,0-0,3-0,4-17,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 varav lönekostnad -7,2-7,6 0,4-6,2 15,8% -22,8-22,7-0,1-20,3 varav sjuklönekostnad -0,1 0,0-0,1-0,1 0,0% 0,0 0,0 0,0-0,3 Inhyrd personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 varav övrig personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa bemanningskostnad -10,7-11,3 0,6-10,6 0,9% -34,2-34,0-0,2-30,4

8 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, är lägre än budgeterat. Sedan förvaltningen inrättades år 2015 så har det successivt inrättats tjänster genom konsultväxling. Tidigare vakanta tjänster, som har täckts av inhyrd personal har blivit tillsatta, därav finns inga kostnader för inhyrd personal under 2017. Främsta orsaken till att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror på vakanser och långtidssjukskrivningar. Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år Förvaltningen har utökat med personal, vilket bidrar till den något ökade kostnaden jämfört med 2017. Prognos i jämförelse med budget Prognos för lönekostnadsutvecklingen förväntas öka under året med cirka 0,2 miljoner kronor som balanseras av motsvarande intäkter. Helårsprognosen är en budget i balans. Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans Förvaltningen har inget åtgärdsprogram för. Investeringar Förvaltningen har ingen investeringsbudget för. Verksamhet Väsentliga händelser och verksamhetsförändringar Förvaltningen har inte genomfört några verksamhetsförändringar under.

9 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 Bemanning 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 Helårsarbeten 04 2017 04 04 Prognos Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget Antalet helårsarbeten prognostiseras att öka till 43 jämfört med budgeterade 41. I värdet för helårsarbeten ingår både närvaro och frånvaro i form av sjukskrivning, föräldraledighet m.m. Sjukfrånvaro Procentuell sjukfrånvaro 1804 1704 Förändr. 1804 1704 Prognos Avvik PR-BU Bokslut 2017 Procentuell sjukfrånvaro totalt 5,29 4,00 32,25% 0,00 0,00 5,39 varav kvinnor 6,07 5,44 11,58% 0,00 0,00 6,18 varav män 3,53 0,81 335,80% 0,00 0,00 3,63 Förvaltningen har utökat med personal, vilket bidrar till den ökade sjukfrånvaron jämfört med 2017. Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Väsentliga händelser, risker och åtgärder Förvaltningens prognos anges till ett nollresultat. En osäkerhetsfaktor är att beviljade hållbarhets- och skärgårdsbidrag av årets budget och även de som beviljats tidigare år inte alltid förbrukas av mottagaren, och då återförs till förvaltningens resultat.

10 (10) TERTIALRAPPORT TRN 0042 Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar. Som ett led i landstingsdirektörens uppdrag om effektivare landsting gör förvaltningen kontinuerligt behovsanalyser innan beslut tas om köp av konsulttjänster. Konsulttjänsterna omfattar avgränsade insatser i projekt som förvaltningen driver, beroende på vilken spetskompetens som är efterfrågad. Nämnd-/styrelsebehandling Tertialrapporten per april behandlas i tillväxt- och regionplanenämnden den 20 juni. Bilagor: A Uppdrag

1(1) Förvaltning/Bolag: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Bilaga A TRN -0042 ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG. BUDGET OCH LÖPANDE. SLL TERTIALRAPPORTERING APR. Ursprung LS-nummer Att-sats nummer/ Datum 2015 LS 1403-0399 TRN 2015-0116 Att-sats 25 att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som ska ersätta den nu gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010 Ansvarig nämnd/ styrelse TRN Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej) Delvis Kommentar Arbetet med RUFS 2050 har fortsatt genom att färdigställa ett planförslag (antagandehandling) samt ett särskilt utlåtande där remissynpunkterna sammanställs, analyseras och beaktas (utställningsutlåtande). Dessa behandlades och godkändes av TRN i februari. RUFS 2050 behandlas av Landstingsfullmäktige i juni. Unik LS 2017-0452 53 att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att färdigställa och genomföra vidare arbete kopplat till RUFS 2050 i samarbete med landstingets övriga nämnder och styrelser TRN Delvis Det vidare arbetet kopplat till RUFS 2050 utgörs bland annat av att färdigställa klimatfärdplanen, landsbygds- och skärgårdsstrategin samt godsstrategin, vilket följer fastlagd tidplan för beslut under. Arbetet med genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 inleds efter att RUFS 2050 antagits och vunnit laga kraft. Samarbete sker med landstingets nämnder och styrelser samt regionala aktörer. Unik Löpande 2016 LS 2015-0093 LS 1407-0877 LF 2016-03-15 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. TRN Delvis TRFs interna arbete med styrdokument för säkerhet prioriteras under. En säkerhetsanalys av verksamheten kommer genomföras (inleds före sommaren), därutöver ska arbetet anpassas utifrån den nya policyn och de underlag som erhålls av SLL Säkerhet och beredskap. 09:09 Löpande 2017 LS 2016-1489 2017-11-07 uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram TRN Delvis Vid behov får omprioritering göras i befintlig budget för alternativt tas med i budget 2019. 04:07