ÅRSREDOVISNING

Relevanta dokument
ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad

ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF LUNNA I SKOGHALL

Årsredovisning. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING 1 aug dec 2008

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL

ÅRSREDOVISNING HSB brf Hugin i Karlstad

HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015

HSB:s Brf Kullen i Huddinge

HSB:s Bostadsrättsförening. Aftonvägen i Tullinge

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

HSB Brf. Spegeln i Täby Årsredovisning 2013

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

ÅRSREDOVISNING HSB brf Karlberg i Grums ÖNSKAR BILD PÅ FÖRENINGEN. Hemsida:

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF JÄGAREN

Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

ÅRSREDOVISNING HSB brf Lunna i Skoghall

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING 2010 HSB BRF LUNNA I SKOGHALL

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Org.nr: Skövde G 2012 ISNING

HSB Brf Tre Källor i Norsborg

HSB Brf Snickaren i Tumba

HSB Brf Trångsund i Trångsund ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

HSB Brf Husbonden i Trångsund ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF BJÖRKNÄS

ÅRSREDOVISNING 2010/2011 HSB BRF KRUSBÄRET I HAMMARÖ

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr:

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning Foto: Åke Arell, 2005, Täby

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

ÅRSREDOVISNING HSB brf Karlberg i Grums.

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB BRF LUNNA I SKOGHALL

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flottiljen i Stockholm

Ann med hunden Hilma njuter av sommarkvällen på vår gräsmatta. ÅRSREDOVISNING 2011/2012 HSB BRF MÄSTAREN I ARVIKA

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 HSB BRF SPAKEN I ARVIKA

ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN. Org nr

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

ÅRSREDOVISNING 2013 BRF SLUSSEN 10 I KARLSTAD

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ängsö i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Nya Hettemarkshuset

Styrelsen för Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF KARLBERG I GRUMS

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Brf Buffeln 9

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 HSB BRF SOLDATTORPET I SKÅRE

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2016

ÅRSREDOVISNING. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017 Styrelsen har bestått av: Ekonomi. Föreningen har samtliga krediter i SEB och SHB med rörlig ränta

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Org.nr: Brf Planeten. - i Trollhättan

Brf. Fjällbjörken i Osthang

RESULTATRÄKNING

Årsredovisning för. Brf Midgård Räkenskapsåret

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) Resultaträkning Not

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning Årets resultat

Årsredovisning. Brf Sirius 31

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Å R S R E D O V I S N I N G

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF FABRIKEN I ARVIKA

ÅRSREDOVISNING 2010 HSB BRF BERGÅSEN

Årsredovisning för. Brf Mösseberg Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

HSB Brf Pargas Årsredovisning 2015

RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Summa intäkter

Bostadsrättsföreningen Gesundaplan Org nr ÅRSREDOVISNING 2016

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Å R S R E D O V I S N I N G. för. Bostadsrättsföreningen Alviken 13. Organisationsnummer:

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Brf Flaggan 9. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Betonggjutaren 4(12) Resultaträkning Not

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

RESULTATRÄKNING

Original. Brf Kullen Västra 42. Årsredovisning och revisionsberättelse för Räkenskapsåret

Nettoomsättning Bruttoresultat

Årsredovisning för. Brf Tor Räkenskapsåret

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Å R S R E D O V I S N I N G

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF SKIFTNYCKELN

Årsredovisning för räkenskapsåret

RESULTATRÄKNING Not

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF BERGÅSEN I SKOGHALL

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Å R S R E D O V I S N I N G

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript:

ÅRSREDOVISNING 2006-09-01-2007-08-31 HSB brf Lunna i Skoghall

Årsredovisningen är framställd av HSB Centrala Värmland i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. HSB Centrala Värmland bistår bostadsrättsföreningar - även andra än HSB bostadsrättsföreningar - och fastighetsbolag med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bland annat löpande bokföring, upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplaner. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade ISO 9001-14001. HSB Centrala Värmland ek för, Box 141, 651 04 KARLSTAD, tel. 054-19 84 00 Hemsida: www.hsb.se/cvarmland

HSB bostadsrättsförening Lunna i Skoghall Org nr 773200-1586 Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2006.09.01-2007.08.31. Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning Förvaltningsberättelse Stig Svensson Ing-Marie Lindvall Mats-Ola Persson Jan Ankarsund Lars Ohlsson Patrik Holmqvist ordförande v ordförande sekreterare v sekreterare ledamot ledamot Suppleanter har varit Anna Emmerfors John Karlsson I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Stig Svensson, Ing- Marie Lindvall och Mats-Ola Persson, samt suppleanten Anna Emmerfors.. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Stig Svensson, Mats-Ola Persson, Ing-Mari Lindwall samt Lars Ohlsson, två i förening. Revisorer Revisorer har varit Sven-Olof Eklund med Åke Andersson som suppleant samt BoRevision AB. Representanter för HSBs fullmäktige Föreningens representanter i HSB Centrala Värmlands fullmäktige har varit Stig Svensson med, Mats- Ola Persson, Ing-Marie Lindvall, Jan Ankarsund, Lars Ohlsson och Patrik Holmqvist som suppleanter. Föreningen var representerade på HSB Centrala Värmlands fullmäktigemöte 2007-04-26. Valberedning Föreningens valberedning har bestått av Gunborg Holmberg och Magnhild Larsson. Möten Ordinarie stämma hölls den 22 februari 2007. Under verksamhetsåret har 10 (8) protokollförda sammanträden hållits.

HSB bostadsrättsförening Lunna i Skoghall Org nr 773200-1586 Stadgar Föreningen har antagit HSB Riksförbunds korta normalstadgar för bostadsrättsförening 2003 med tillhörande komplement. Vicevärd och anställda HSB Centrala Värmland innehar vicevärdsskapet. Föreningen har ingen anställd personal. Förvaltning Styrelsen biträds i den ekonomiska/administrativa förvaltningen av HSB Centrala Värmland, vilka även utför fastighetsskötseln. Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 233 (233). Fastigheterna Fastigheternas registerbeteckning är Mörmon 51:1 samt Mörmon 4:5. Fastigheterna är taxerade som hyreshus med ett basvärde av kr 51.941.000 varav byggnadsvärde kr 42.231.000. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Inflyttningsår 1955 1957. Ombyggnad utförd 1989, med 1965 respektive 1967 som nytt skattemässigt värdeår. Byggnaderna består av 8 hus. Föreningens 252 bostäder fördelas på 54 st 1 RoK 1.870,0 M2 108 st 2 RoK 6.287,0 M2 69 st 3 RoK 4.701,5 M2 21 st 4 RoK 1.852,0 M2 252 st 14.710,5 M2 En bostad på 59,5 m2 är upplåten med hyresrätt. 14 uthyrningslokaler med totalt 354,4 m2, 45 garage samt 36 biluppställningsplatser ingår dessutom i föreningens fastighetsbestånd. Väsentliga händelser under året Underhåll/nyinvesteringar Ett torkrum har försetts med en avfuktare för torkning av tvätt Nya utomhusmöbler har införskaffats Projektering av nya p-platser Projektering av trapphusrenoveringar Radonmätningar i ett antal lägenheter och lokaler Underhållsplan Föreningen har underhållsplan, upprättad mars 2003. Besiktning av fastigeheterna har gjorts fortlöpande. Verksamheten i övrigt Under verksamhetsåret har 28 (32) lägenhetsöverlåtelser skett. Avgifter och hyror Under verksamhetsåret har avgifterna varit oförändrade. I genomsnitt utgående avgifter på balansdagen motsvarar kronor 483:-m2/år. Uppsägning av samtliga garage har skett för villkorsändring.

HSB bostadsrättsförening Lunna i Skoghall Org nr 773200-1586 Förväntad framtida utveckling Färdigställande av p-platser vid Vändgatan. Renovering av trapphus Avgifter och hyror Efter fastställd budget för verksamhetsåret 2007/2008 har styrelsen beslutat om höjning av avgifter och hyror med 4% f o m 1 januari 2008. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 2007 2006 2005 2004 2003 Nettoomsättning tkr 7 514 7 714 7 450 7.387 6.792 Rörelseresultat tkr 2 069 1 569 1 954 2.284 1.799 Resultat efter finansiella poster tkr 1 107 693 1 153 1.609 1.044 Balansomslutning tkr 49 650 48 994 49 280 31.599 29.848 Avgifts- och hyresbortfall % 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4 Förslag till behandling av årets resultat och dispositionsfond Förslaget till reservering underhållsfond enligt nedan följer antagen underhållsplan. Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat 2 704 377,06 Årets överskott 1 107 443,53 3 811 820,59 Styrelsen förslår följande disposition: Ianspråktagande från fond för yttre underhåll -109 068,00 Reservering till fond för yttre underhåll enligt plan 650 000,00 Balanserat resultat 3 270 888,59 3 811 820,59 Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

HSB brf Lunna i Skoghall Organisationsnummer 773200-1586 2006-09-01 2005-09-01 RESULTATRÄKNING 2007-08-31 2006-08-31 Not. Nettoomsättning 1 7 514 023,17 7 714 458,47 Fastighetskostnader Drift 2-4 364 429,04-4 229 385,60 Underhåll 3-109 068,00-955 805,00 Fastighetsskatt -175 012,00-191 448,00 Avskrivningar -796 612,00-768 416,00-5 445 121,04-6 145 054,60 Bruttoresultat 2 068 902,13 1 569 403,87 Rörelseresultat 2 068 902,13 1 569 403,87 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 99 664,40 26 820,21 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-1 061 123,00-903 146,00-961 458,60-876 325,79 Resultat efter finansiella poster 1 107 443,53 693 078,08 Årets resultat 1 107 443,53 693 078,08 4

HSB brf Lunna i Skoghall Organisationsnummer 773200-1586 BALANSRÄKNING 2007-08-31 2006-08-31 Anläggningstillgångar Not. Materiella anläggningstillgångar 6 Byggnader o mark 45 017 516,49 45 814 128,49 45 017 516,49 45 814 128,49 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i HSB 500,00 500,00 Summa anläggningstillgångar 45 018 016,49 45 814 628,49 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 7 23 819,50 37 968,00 Övriga fordringar 8 11 715,00 12 019,00 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 9 141 995,33 77 540,00 177 529,83 127 527,00 Kassa och bank 10 4 454 061,39 3 051 735,91 Summa omsättningstillgångar 4 631 591,22 3 179 262,91 SUMMA TILLGÅNGAR 49 649 607,71 48 993 891,40 5

HSB brf Lunna i Skoghall Organisationsnummer 773200-1586 BALANSRÄKNING 2007-08-31 2006-08-31 Eget kapital och skulder Not. Bundet eget kapital Insatser 386 405,00 386 405,00 Fond för yttre underhåll 10 659 307,54 11 493 112,54 Upplåtelseavgifter 105 000,00 105 000,00 11 150 712,54 11 984 517,54 Fritt eget kapital Dispositionsfond/bal.resultat 2 704 377,06 1 177 494,00 Årets resultat 1 107 443,53 693 078,06 3 811 820,59 1 870 572,06 Summa eget kapital 11 14 962 533,13 13 855 089,60 Skulder Skulder till kreditinstitut 12 33 306 722,00 33 834 349,00 Leverantörsskulder 40 863,00 78 759,00 Skatteskulder 77 872,00 73 048,00 Fond för inre underhåll 258 279,58 247 402,30 Övriga skulder 13 6 072,00 212,00 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 14 997 266,00 905 031,50 34 687 074,58 35 138 801,80 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 49 649 607,71 48 993 891,40 Poster inom linjen Ställda panter Fastighetsinteckningar, uttagna pantbrev 34 200 000,00 34 200 000,00 Lämnade som säkerhet för skuld till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

HSB brf Lunna i Skoghall Organisationsnummer 773200-1586 KASSAFLÖDESANALYS 2007-06-30 2006-06-30 (Indirekt metod) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 107 443,53 693 078,08 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 796 612,00 1 574 149,00 Nedskrivning av fastighet Eftergift från kreditgivare Årets skatt 0,00 0,00 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 904 055,53 2 267 227,08 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar -50 002,83-27 361,00 Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder 75 899,78-4 797 458,61 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 929 952,48-2 557 592,53 Investeringsverksamheten Investering i fastigheter 0,00-525 812,60 Investering i maskiner/inventarier Investeringar/försäljningar av finansiella anläggnin 0,00 45 000,00 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,00-480 812,60 Finansieringsverksamheten Amortering av skulder till kreditinstitut -527 627,00 3 773 437,00 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -527 627,00 3 773 437,00 Årets kassaflöde 1 402 325,48 735 031,87 Likvida medel vid årets början 3 051 735,91 2 316 704,04 Likvida medel vid årets slut 4 454 061,39 3 051 735,91 7

HSB brf Lunna i Skoghall Organisationsnummer 773200-1586 NOTER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed (BFN). Redovisnings- och värderingsprinciper Fastigheter Fastigheten avskrivs enligt en 60-årig progressiv plan som grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och motsvarar 1,3 % på anskaffningsvärdet, planen sträcker sig fram till år 2044. Övriga om och tillbyggnaders avskrivningsplaner lämnas upplysning om i not. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3% av taxeringsvärdet och med tillägg/avdrag för finansiella poster (samt ev tomträttsavgäld). Efter avräkning av eventuellt taxerat underskott sker beskattning med 28%. Föreningens taxerade underskott uppgick vid 2007 års taxering till 3.650 tkr, en minskning med 287 tkr jämfört med föregående år. Föreningen har tills vidare valt att i redovisning av underskottsavdrag frångå BFN AR 2001:1, något som dock inte inverkar negativt på lagens krav på den sk rättvisande bilden. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelse, revisor och vicevärd 2006/2007 2005/2006 Styrelsearvode 71 550,00 43 200,00 Förlorad arbetsförtjänst 5 636,00 2 087,15 Revisorsarvode 3 300,00 3 300,00 Sociala kostnader 22 615,40 14 097,00 Summa 103 101,40 62 684,15 Anställda Föreningen har inga anställda Not1 Nettoomsättning 2006/2007 2005/2006 Årsavgifter bostäder 7 113 603,96 7 113 603,96 Hyror 414 285,04 417 109,04 Övriga intäkter 36 458,45 251 729,75 Brutto 7 564 347,45 7 782 442,75 Avsättning till fond för inre underhåll -22 466,28-22 466,28 Avgiftsbortfall bostäder -9 660,00-26 849,00 Avgiftsbortfall lokaler 0,00-8 252,00 Hyresbortfall övrigt -18 198,00-10 417,00 Summa 7 514 023,17 7 714 458,47 8

HSB brf Lunna i Skoghall Organisationsnummer 773200-1586 Not2 Driftskostnader 2006/2007 2005/2006 Fastighetsskötsel enligt avtal 731 124,25 765 270,00 Fastighetsskötsel beställning 4 484,85 0,00 Reparationer 322 637,94 122 529,27 Försäkringsersättning skador -110 094,00 0,00 Uppvärmning 1 147 340,00 1 183 053,00 El 197 735,00 217 089,00 Vatten 656 535,00 581 860,00 Sophämtning 334 214,25 274 224,03 Övriga avgifter 231 949,05 291 402,76 Förvaltningskostnader 316 759,07 322 445,54 Förvaltningsarvode HSB enligt avtal 254 157,00 246 904,00 Tilläggstjänster administration 54 547,00 32 344,00 Revisionsarvode BoRevision 14 498,00 13 390,00 Föreningsavgifter 67 257,00 50 829,00 Övrigt 141 284,63 128 045,00 4 364 429,04 4 229 385,60 Not3 Not4 Not5 Not6 Underhåll Periodiskt underhåll 109 068,00 955 805,00 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter 99 453,40 26 634,21 Ränteintäkter skattekonto 211,00 186,00 99 664,40 26 820,21 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 181 972,00 1 003 246,00 Räntebidrag -120 849,00-100 100,00 1 061 123,00 903 146,00 Materiella anläggningstillgångar Föreningen äger fastigheterna Mörmon 4:5 och Mörmon 51:1. Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden 60 551 357,00 34 787 316,00 Reglering restvärdesavskrivning -1 458 916,00 Pågående nybyggnation 26 697 144,40 Årets investeringar 525 812,60 60 551 357,00 60 551 357,00 Ingående avskrivningar 14 737 228,51 13 968 812,51 Årets avskrivningar 796 612,00 768 416,00 15 533 840,51 14 737 228,51 Utgående planenligt restvärde 45 017 516,49 45 814 128,49 varav byggnader 44 661 916,49 45 458 528,49 varav mark 355 600,00 355 600,00 9

HSB brf Lunna i Skoghall Organisationsnummer 773200-1586 Specifikation byggnader Anskaffn Årets Ack Bokfört värde Bokfört värde Benämning/anskaffn. år värde avskr avskr 2007-08-31 2006-08-31 Fastigheter 32 438 784 743 196 15 320 177 17 118 607 17 861 803 Badrums o stamrenovering 27 222 957 27 222 957 27 222 957 Bredbandsinstallation 534 016 53 416 213 664 320 352 373 768 60 195 757 796 612 15 533 841 44 661 916 45 458 528 Mark 355 600 355 600 355 600 60 551 357 796 612 15 533 841 45 017 516 45 814 128 Avskrivning på byggnad har skett enligt 60 årig avskrivningsplan. Avskrivning bredband sker enligt planmässig avskrivning på 10 år. Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till kr 51.941.000 (38.777.000). Värdeår 1965 och 1967. Hustyp Byggnader Mark Totalt Bostäder/hyreshus 41 600 000 9 710 000 51 310 000 Lokaler 631 000 631 000 42 231 000 9 710 000 51 941 000 Not7 Not8 Not9 Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar 4 889,00 7 471,00 Avgiftsfordringar 18 930,50 30 497,00 Osäkra fordringar 0,00 0,00 23 819,50 37 968,00 Övriga fordringar Felaktigt betald faktura 0,00 515,00 Skattekonto 11 715,00 11 504,00 11 715,00 12 019,00 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Försäkringspremie 24 666,00 22 569,00 Kabel-tv 14 143,33 13 470,00 Förutbetald medlemsavg 25 767,00 15 724,00 Ränta 77 419,00 22 000,00 Förutbetald hyra lokal 0,00 3 777,00 141 995,33 77 540,00 Not10 Kassa och bank Handkassa 1 000,00 1 000,00 Swedbank Penningmarknadskonto 4 453 061,39 3 050 735,91 4 454 061,39 3 051 735,91 Not11 Förändring av eget kapital Insatser Upplåtelseavg Underh.fond Disp.fond/Bal.res Årets resultat Ingående kapital enl fastställd B386 405,00 105 000,00 11 493 112,54 1 177 494,00 693 078,08 Resultatdisp. enl. stämmobeslut 0,00-833 805,00 1 526 883,06-693 078,08 Årets resultat 1 107 443,53 Belopp vid årets utgång 386 405,00 105 000,00 10 659 307,54 2 704 377,06 1 107 443,53 10

ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen är resultatoch balansräkning samt tilläggsupplysningar med notförteckning, som i siffror visar verksamheten. Av notförteckningen framgår detaljinformation om vissa poster i resultatoch balansräkningen. Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och inriktning t.ex beskriver fastigheten, utfört underhåll under året, avgifter, ägarförhållanden, d.v.s antalet medlemmar med eventuella förändringar under året samt vilka som haft uppdrag i föreningen. Även väsentliga händelser i övrigt under räkenskapsåret och efter dess utgång fram till dess förvaltningsberättelsen upprättas ska tas med, liksom viktiga ekonomiska förhållanden som ej framgår av resultat- och balansräkningen. Även förväntad framtida utveckling belyses kort i förvaltnings-berättelsen. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla styrelsens förslag till föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas. RESULTATRÄKNINGEN: Visar vilka intäkter och kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott eller underskott. För en bostadsrättsförening gäller det inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader som förväntas uppkomma och dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras AVSKRIVNINGAR: Här redovisas årets kostnad för nyttjandet av föreningens anläggningstillgångar d.v.s byggnader och inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning. I not till byggnader och inventarier framgår den ackumulerade avskrivningen, d.v.s den totala avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader och inventarier som föreningen äger. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER: Antingen intäkter eller kostnader som inte är en del av den normala årliga verksamheten, t. ex nedskrivning av fastighetens värde, ränteeftergifter och låneeftergifter. BALANSRÄKNINGEN: Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättningstillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och upplåtelseavgifter, och fritt eget kapital som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år (dispositionsfond och balanserat resultat). Nya redovisningsregler medför att även Fond för yttre underhåll numera måste redovisas som bundet eget kapital. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Hit hör bland annat kortfristiga placeringar och vissa värdepapper. KASSA OCH BANK: Kontanter och banktillgodohavanden som snabbt kan omvandlas till pengar. SKULDER: Långfristiga skulder är skulder till kreditinstitut som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, t.ex fastighetslån. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t.ex leverantörsskulder. Numera redovisas även Fond för inre underhåll här. ANSVARSFÖRBINDELSER: Åtaganden för föreningen som inte redovisas som skuld eller avsättning. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som föreningsavgäld. LIKVIDITET: Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t.ex vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Täcks även fonderna in är likviditeten god. FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL: Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus. I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns för att trygga underhållet av föreningens hus. Genom nya redovisningsregler sker numera inte avsättning till yttre underhållsfond över resultaträkningen utan genom vinstdisposition, se styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. STÄLLDA PANTER: Avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet till kreditgivare för t.ex erhållna lån.

HSB brf Lunna i Skoghall KOSTNADER Procentuell fördelning 2007-08-31 2006-08-31 2007-08-31 2006-08-31 Underhåll 109 068 955 805 1,45 12,39 Va,el o värme 2 001 610 1 982 002 26,64 25,69 Fast.skötsel 731 124 765 270 9,73 9,92 Adm.kostn 254 157 246 904 3,38 3,20 Reparationer 322 638 122 529 4,29 1,59 Övr driftkostn 1 054 900 1 112 680 14,04 14,42 Fastighetsskatt 175 012 191 448 2,33 2,48 Avskrivning 796 612 768 416 10,60 9,96 Kapitalkostn 961 459 876 326 12,80 11,36 Årets resultat 1 107 444 693 078 14,74 8,98 TOTALT 7 514 023 7 714 458 100,00 100,00 Av en 100:a lapp i avgift fördelar sig varje krona enligt följande: 14,04 2,33 10,60 12,80 14,74 1,45 4,29 3,38 9,73 26,64 Underhåll Va,el o värme Fast.skötsel Adm.kostn Reparationer Övr driftkostn Fastighetsskatt Avskrivning Kapitalkostn Årets resultat

EGNA ANTECKNINGAR

EGNA ANTECKNINGAR