Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period föregående år var 208 miljoner kronor. I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster avseende återbetalning AFA försäkring för 2004 (37 miljoner kronor) och statsbidrag för läkemedelskostnader 2014 för hepatit C (19 miljoner kronor). Om hänsyn tas till detta uppgår resultatet föregående år till 137 miljoner kronor. Kostnads- och intäktsutveckling Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) har i löpande priser ökat med 324 miljoner kronor (5,0 %). Verksamhetens intäkter har ökat med 94 miljoner kronor medan verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar har ökat med 418 miljoner kronor. På intäktssidan har bidragen ökat med 52 miljoner kronor varav 26 miljoner kronor är ersättningar från Migrationsverket. På kostnadssidan har personalkostnaderna ökat med 154 miljoner kronor. I övrigt kan noteras att läkemedelskostnaderna har ökat med 28 miljoner kronor, köp från bemanningsföretag har ökat med 34 miljoner kronor och köpta sjukvårdstjänster inom vårdval och tandvård har ökat med 43 miljoner kronor. Av ökningen på 34 miljoner kronor för köp från bemanningsföretag är 21 miljoner kronor för sjuksköterskor. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 398 miljoner kronor (6,1 %). Skatteintäkterna har ökat med 235 miljoner kronor medan de generella statsbidragen ökat med 163 miljoner kronor. Av statsbidragsökningen är 45 miljoner kronor från den extra ersättning landstinget erhållit för flyktingmottagande. Finansnetto Finansnettot har förbättrats mot föregående månad genom reavinster vid försäljningar inom pensionsmedelsportföljen på 22 miljoner kronor och uppgår nu till 56 miljoner kronor. Jämför med motsvarande period föregående år är det dock en försämring på 20 miljoner kronor. Försämringen beror i huvudsak på betydligt större realisationsvinster inom pensionsmedelsportföljen 2015. Periodresultat (justerat för jämförelsestörande poster) Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med samma period föregående år justerat för jämförelsestörande poster) (mkr) 250,0 Skatteintäkter och generella bidrag Verksamhetens nettokostnader 200,0 7,6% 150,0 100,0 5,3% 5,9% 6,1% 4,9% 5,0% 50,0 0,0 3,0% 2,9% 3,6% 3,8% -50,0 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2012 2013 2014 2015 2016 1 Utfall 201211 Utfall 201311 Utfall 201411 Utfall 201511 Utfall 201611
Arbetad tid Den totala arbetade tiden har ökat med 2,8 % för perioden januari november 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen har skett både för tid utförd av anställda och inhyrd personal. Jämfört med föregående år har timmarna utförda av inhyrda sjuksköterskor ökat med cirka 70 %. Beräknad kostnad för ökningen av den arbetade tiden uppgår till cirka 95 miljoner kronor. Tillgänglighet Resultatet för telefonkontakt samma dag med offentligt drivna vårdcentraler var 96 % och för läkarbesök inom 7 dagar 80 %. Från januari 2017 kommer resultat från samtliga vårdcentraler att redovisas, både med offentlig och privat drift. Vid specialistvården minskade antal väntande patienter för besök med närmare 100 patienter, medan väntande för åtgärd ökade med närmare 200 patienter. Vårdgarantin för besök nåddes av 16 av de 24 rapporterande verksamheterna. För landstinget totalt hade 91 % väntat mindre än 90 dagar för ett första besök i november (resultatet för riket var i oktober 78 %). För operation/åtgärd hade 77 % av patienterna väntat mindre än 90 dagar (resultatet för riket var i oktober 73%). De kliniker som klarade vårdgarantin var Kärlkirurgen, Ögonkliniken samt Hjärtsjukvården (elkonvertering vid förmaksflimmer). Vid Urologkliniken hade 37 % av patienterna väntat mindre än 90 dagar, vilket är en liten förbättring jämfört med oktober då resultatet var 36 %. Vid BUP fick 92 % av barnen/ungdomarna sitt första besök inom 30 dagar, och för fördjupad utredning/behandling var resultatet 81 %. De patienter som väntat mer än 30 dagar för fördjupad utredning har genom projektet en väg in minskat och resultatet har därmed blivit bättre. Tillgänglighetsdiagram finns i bilagorna. 2
Ekonomisk helårsprognos 2016 Helårsprognos utifrån utfallet t o m november Budgeterat helårsresultat 150 miljoner kronor 100 miljoner kronor Ekonomisk analys Resultatanalys Helårsprognosen utifrån utfallet t o m november är gjord utifrån en övergripande bedömning. tiserat resultat Landstingets ekonomiska resultat 2016 beräknas bli 150 miljoner kronor inom intervallet plus/minus 15 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 100 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster i prognostiserat resultat Inga jämförelsestörande poster finns eller prognostiseras för 2016. I 2015 års resultat ingår jämförelsestörande poster avseende återbetalning AFA försäkring för 2004 (37 miljoner kronor) och statsbidrag för läkemedelskostnader 2014 för hepatit C (19 miljoner kronor). Exklusive dessa intäkter uppgick resultatet 2015 till 116 miljoner kronor. Verksamheternas prognostiserade resultat Utifrån oktoberutfallet prognostiserade verksamheterna totalt ett underskott på 97 miljoner kronor. I det prognostiserade underskottet finns en obalans för Västmanlands sjukhus på 106 miljoner kronor och för Primärvård, psykiatri och habilitering (PPHV) på 34 miljoner kronor. För de vårdvalsfinansierade vårdcentralerna inom PPHV beräknas underskottet till 13,4 miljoner kronor. För övriga verksamheter beräknas totalt ett överskott på 43 miljoner kronor. tiserad nettokostnadsutveckling tiserad nettokostnadsutveckling (exklusive jämförelsestörande poster) uppgår till 4,7 %, varav 0,5 procentenheter beror på ökade kostnader för att hantera flyktingsituationen, vilka finansieras med statsbidrag. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen jämfört med nettokostnaderna i bokslut 2015 är 4,2 % exklusive kostnader för att hantera flyktingsituationen. Möjligheter och risker i prognosen Möjligheter till förbättrat resultat finns genom att realisationsvinsterna från förvaltarbyten i pensionsmedelsportföljen blir högre än prognostiserat. För vissa verksamheter kan resultatet bli bättre än vad det bedömts till. Risker i prognosen är främst att kostnader för den köpta vården och pensioner blir högre än beräknat. Avvikelse från budget i 2016 års prognostiserade resultat I sammanställningen nedan framgår avvikelsen för olika delar. Belopp i mkr Årets resultat Budgeterat resultat 100,0 Positiva avvikelser 170,8 Negativa avvikelser -120,8 tiserat resultat 2016 150,0 Verksamheternas prognostiserade resultat, oktober Skatteintäkter Positiva avvikelser Generella statsbidrag och utjämning 108,0 Finansnettoavvikelse centralt 5,6 Övriga gemensamma kostnader och intäkter 57,2 Negativa avvikelser -97,0-23,8 Totala avvikelser 170,8-120,8 Verksamheternas prognostiserade resultat utifrån oktoberutfallet beräknas till -97,0 miljoner kronor, se mer under rubriken Verksamhetens prognostiserade resultat. Skatteintäkterna beräknas bli 23,8 miljoner kronor lägre än budgeterat, se tabell på nästa sida. SKL presenterar nästa prognos 2016-12-21. Generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 108 miljoner högre än budgeterat, se tabell på nästa sida. Av erhållet statsbidrag för att hantera flyktingsituationen ingår tolv trettondelar i prognosen och kostnaderna finns bland Övriga gemensamma kostnader och intäkter. Förändringar jämfört med oktoberprognosen Förändringen jämfört med oktoberprognosen är att resultatet beräknas bli 25 miljoner kronor bättre. Orsaken till den förändrade prognosen är främst att utfallet till och med november indikerar att flera verksamheter (ej sjukvårdande) kommer att ha ett bättre resultat än vad de prognostiserade utifrån oktoberutfallet. 3
Skatter och stadsbidrag 2016 Belopp i mkr Budgeterat 2016 oktober november Avvikelse budget - prognos 2016 Preliminära månatliga skatteinb. 5 911,7 5 912,3 5 912,3 0,6 slutavräkning 2016-10,2-29,1-29,1-18,9 Slutavräkning 2015, justeringspost -5,5-5,5-5,5 Summa skatter 5 901,5 5 877,7 5 877,7-23,8 Inkomstutjämning 919,9 914,8 914,8-5,1 Kostnadsutjämning 199,1 200,2 200,2 1,1 Regleringsavgift -126,8-126,1-126,1 0,7 Statsbidrag för läkemedelsförmånen 606,0 667,8 667,8 61,8 Statsbidrag förstärkning HoS 26,8 26,9 26,9 0,1 Statsbidrag flyktingsituationen 49,4 49,4 49,4 Summa statsbidrag 1 625,0 1 733,0 1 733,0 108,0 Summa skatter och statsbidrag 7 526,5 7 610,7 7 610,7 84,2 Finansnettot beräknas bli 5,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Huvudorsaken till den positiva avvikelsen är framförallt lägre ränta på pensionsskulden. I nuläget (7 december) tål pensionsportföljen en börsnedgång på cirka 45 % innan nedskrivningar är aktuella. Likviditetsförvaltning Den höga investeringsnivån avseende framförallt fastigheter har medfört behov av lånefinansiering. Under november lånades 50 miljoner kronor upp, vilket innebär att låneskulden för närvarande uppgår till 400 miljoner kronor. Den sista november var skuldräntan i genomsnitt 1,2 %. Drygt hälften av lånen har rörlig ränta och en procents räntehöjning medför drygt 2,0 miljon kronor i stigande ränta på helårsbasis. Låneskulden förväntas uppgå till 400 miljoner kronor vid årets slut, vilket också är samma som vid årets början. Diagrammet visar likviditetsutvecklingen. Utöver den långfristiga låneskulden, som beskrivs ovan, lånar landstinget de helägda bolagens saldon samt nyttjar checkräkningskrediten vid behov. Genomsnittlig likviditetsportfölj 2012 2016 0-100 -200-300 -400 (mkr) Avvikelsen för Övriga gemensamma kostnader och intäkter uppgår till 57,2 miljoner kronor. Här ingår kostnader för att hantera flyktingsituationen vilka finansieras med statsbidraget. Varken statsbidraget eller dessa kostnader är budgeterade. I prognostiserat belopp ingår ett överskott inom anslaget till styrelsens förfogande samt den övergripande bedömningen. -500-600 2012 2013 2014 2015 2016 (prognos Q4) Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 4
Framtiden Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar i ekonomirapporten från oktober att kommuner och landsting står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna. Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå, omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Tillväxten av skatteunderlaget och statsbidragen kommer aldrig fullt ut täcka de nya möjligheter som ständigt kommer fram inom sjukvården eller de nya behov den demografiska utvecklingen innebär. Behov och produktion inom ekonomisk ram innebär ett ständigt utvecklingsarbete inom verksamheterna. Detta arbete behöver dels resultera i att den ryggsäck som finns med obalanser från tidigare år tas bort och dels att ofinansierade delar innevarande år hanteras. tiserat resultat utifrån novemberutfallet är 50 miljoner kronor bättre än budgeterat trots att kostnaderna ökar mer än beräknat i de sjukvårdande verksamheterna. Att prognostiserat resultat överstiger det budgeterade beror framförallt på högre statsbidrag än budgeterat samt överskott i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande. Resultaträkning Belopp i mkr 2015-01-01-2015-11-30 2016-01-01-2016-11-30 Bokslut 2015 Budget 2016 utifrån utfall t o m okt 2016 utifrån utfall t o m nov 2016 Verksamhetens intäkter 1 275,8 1 332,3 1 431,0 1 332,1 1 495,1 1 495,1 Verksamhetens kostnader - 7 523,7-7 928,8-8 325,9-8 560,6-8 775,4-8 750,4 Avskrivningar - 230,7-244,0-252,8-257,0-270,0-270,0 Verksamhetens nettokostnader -6 478,6-6 840,5-7 147,7-7 485,5-7 550,3-7 525,3 Skatteintäkter 5 152,3 5 387,5 5 625,3 5 901,5 5 877,7 5 877,7 Generella statsbidrag och utjämning 1 444,6 1 588,6 1 586,8 1 625,0 1 733,0 1 733,0 Finansiella intäkter 134,1 95,5 188,6 123,3 113,9 113,9 Finansiella kostnader - 58,3-39,2-80,0-64,3-49,3-49,3 Periodens/Årets resultat 194,1 191,9 173,0 100,0 125,0 150,0 5
Bilagor Totalt antal väntande för besök Totalt antal väntande exkl medicinskt orsakad väntan varav patientvald väntan 7000 6000 5439 5563 5505 5318 5326 5208 5240 5202 5901 6327 6407 6165 6039 5000 4000 3000 2000 1000 0 77 95 75 79 78 62 53 53 103 140 152 141 116 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 Totalt antal väntande för op/åtgärd Totalt antal väntande exkl medicinskt orsakad väntan varav patientvald väntan 4500 4000 3500 3349 3536 3601 3720 3506 3501 3336 3568 3988 3913 3778 3646 3827 3000 2500 2000 1500 1000 500 241 274 312 316 280 259 262 279 321 359 348 292 240 0 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 6
Allmän internmed Köping Allmän internmed Västerås Allmän internmed Sala Spec smärtmottagning Reumatisk sjukvård Njurmedicin Lungsjukvård Hematologi Cancersjukvård Kärlkirurgi Psykiatri - vuxna Psykiatri - barn Hudsjukvård Hjärtsjukvård Urologi Neurologi Kvinnosjukvård Barn- och ungdomsmedicin Ögonsjukvård Ortopedi Öron-näsa-halssjukvård Mitt Hjärta Allergisjukvård Allmän kirurgi Vårdgaranti November 2016 Besök 91% Andel patienter som väntat mindre än 90 dgr (exkl patientvald väntan) 74% 72% (51) (598) Siffrorna inom parentes avser antal patienter som väntat mindre än 90 dagar 100% (55) 100% (61) 100% (8) 100% (22) 100% (38) 100% (2) 100% (74) 100% (19) 100% (37) 100% (59) 99% (166) 99% (74) 99% (685) 99% (69) 99% (229) 98% (140 97% )(342) 96% (458) 95% (708) 90% (897) 88% (478) 83% (84) Bilagor 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vårdgaranti November 2016 Operation/åtgärd 77% Andel patienter som väntat mindre än 90 dgr (exkl patientvald väntan) Siffrorna inom parentes avser antal patienter som väntat mindre än 90 dagar Ögon Kärlkirurgi Hjärtsjukvård 100% (880) 100% (105) 100% (2) Handkirurgi 91% (145) Ortopedi Gynekologi 74% 79% (652) (141) Plastikkirurgi Öron, näs och hals 71% (5) 67% (201) Kirurgi 65% (331) Ryggkirurgi 59% (29) Urologi 37% (136) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7
Bilagor Tillgänglighetssatsning BUP Andel genomförda första besök inom 30 dagar 100% 90% 93% 96% 92% 92% 90% 86% 92% 80% 78% 70% 68% 71% 68% 62% 62% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 100% 90% 98% 100% 90% Tillgänglighetssatsning BUP Andel påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar 94% 91% 97% 92% 100% 80% 80% 81% 70% 60% 56% 57% 50% 40% 37% 30% 20% 10% 0% nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 8