Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Kommunstyrelse och kommunledning
Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 2 Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Styrmodell -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------- 7 Uppdrag och verksamhet --------------------------------------------------------------------------------- 9 Organisation ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Verksamhetsmål 2019-2021 ---------------------------------------------------------------------------- 11 Aktivitetsplan 2019-2021 -------------------------------------------------------------------------------- 11 Driftbudget 2019 och plan 2020-2021 ----------------------------------------------------------------- 13 Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 -------------------------------------------------------- 14 1
Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november och de redovisas därefter för kännedom till fullmäktige. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning med prognos efter mars månad, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige. 2
Omvärldsanalys Befolkning och arbetsmarknad Befolkningssammansättningen, pris- och löneökningarna samt ett stort investeringsbehov är några av de stora ekonomiska utmaningar som Arvika kommun delar med de flesta andra kommuner. Verksamhetsmässiga utmaningar och satsningar för att öka attraktiviteten i form av förbättrade kommunikationer och infrastruktur, förbättrade förutsättningar för näringsliv och handel samt ökad bostadsproduktion delas även med flesta andra kommuner i riket. Närheten till Norge är en stor fördel för utvecklingen av kommunens arbetsmarknad, handel och näringsliv. Närheten innebär även en stark konkurrens om arbetskraften, inte minst när det gäller bristyrken inom vårdområdet. I dagsläget finns det uppskattningsvis ca 800 invånare i Arvika som veckopendlar till Norge. Stadens attraktivitet, utbildade människor, kollektivtrafik, tillgång på industrimark med mera, det vill säga hög kvalitet i kommunens verksamheter ger långsiktig framgång när det gäller den lokala arbetsmarknaden. Vid svängningar i konjunkturen är det extra viktigt att ha en god samverkan med stödjande aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Region Värmland och andra. Det är viktigt att upprätthålla ett gott dialogklimat med näringslivet och att eftersträva korta beslutsvägar. Dialogen syftar till att ständigt förbättra förutsättningarna att driva företag i Arvika. Relationerna med andra företagsstödjande organisationer såväl lokalt, regionalt som nationellt är viktiga att utveckla. Infrastruktur och kommunikation Bra förbindelser till andra orter är viktigt för en kommuns utveckling. Ett större arbetsmarknadsområde ger bättre förutsättningar att hitta ett jobb och för industrin att säkra sin kompetensförsörjning. Det ger även större möjligheter till studier. Arvika har bra väg- och tågförbindelser såväl till Karlstad som till Osloområdet. De banarbeten som startas i Norge kommer att försämra möjligheten för SJ att trafikera sträckan. Regionen kommer att ha svårt att på annat sätt möta behovet av transporter men gemensamma ansträngningar behöver göras. Att bidra till förbättringar av den statliga infrastrukturen och även verka för ökad trafikering av kollektivtrafik bidrar till utvecklingen i kommunen. Industrin är även beroende av tillförlitliga logistiklösningar. Bredbandsutbyggnaden ger möjligheter att bedriva företagande i stora delar av kommunen. Det ger också invånarna en infrastruktur för att konsumera tv, telefoni och internet. En bra infrastruktur för bredband ger också leverantörer, inklusive kommunen, möjligheter att leverera välfärdstjänster via internet. Bostäder och lokaler Det finns en efterfrågan på bostäder och därmed ett behov av nyproduktion. Målet i bostadsförsörjningsprogrammet är att 50 bostäder produceras per år. Inom kommunens lokalbestånd finns behov av utveckling, främst inom skolverksamheten. En ny förskola uppförs inom Viksområdet. Planering för en ny högstadieskola har påbörjats. Även inom vård- och äldreboenden finns behov av utveckling och modernisering, och planering för detta pågår. 3
Samhällsbyggnad/stadsplanering Inom stadsplaneringen pågår ett antal stora aktiviteter som kommer att forma staden för lång framtid. Den fördjupade översiktsplanen för hamnen håller på att slutföras. Samtidigt pågår, tillsammans med Trafikverket, en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för järnvägens korsningspunkter som syftar till att utreda förutsättningarna för planskild korsning/ar mellan centrum och hamnen. Tomtmark efterfrågas i sjönära lägen, bland annat som en effekt av tidigare LISarbete. Avvägningar behöver göras avseende behov av detaljplaner samt utbyggnad av kommunal infrastruktur. Digitalisering Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna och påverkar alla delar av samhället. Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling där vi drar nytta av modern informations- och kommunikationsteknik. Målet är att höja kvalitén i våra tjänster utan att öka kostnaderna. För att klara välfärdens framtida utmaningar, så som förändringar av demografin och ökad brist på arbetskraft, krävs att vi jobbar smartare med stöd av digitala lösningar. Digitalisering är ett verktyg för att ge ökade möjligheter till interaktivitet, kommunikation och demokratisering för att skapa ett hållbart samhälle och öka nyttan för invånare, personal och beslutsfattare. Folkhälsoarbete Kommunen, Landstinget och andra aktörer gör mycket för att förbättra folkhälsan. Samverkan mellan kommunen och Landstinget i Värmland sker bl.a. genom forumet Nya Perspektiv. Tillgänglig statistik visar dock att folkhälsoarbetet i kommunen behöver förbättras och det är framför allt samordning av alla aktiviteter samt planering av framtida insatser som behöver stärkas. Inom kommunledningens ram avsätts medel för att starta upp ett arbete med detta syfte. Personalförsörjning Statistik från SCB visar på en ökad efterfrågan av personer med gymnasial omvårdnadsutbildning i hela Sverige vilket också visar sig tydligt i Arvika. Arvika kommun har valt att arbeta efter Sveriges Kommuner och Landstings nio arbetsgivarstrategier, för att med rätt kompetens kunna attrahera, utveckla och behålla talanger i framtiden. Det kommer att behöva anställas en halv miljon nya medarbetare inom välfärden de närmaste tio åren. Detta beror på pensionsavgångar men även ökad efterfrågan. För att fortsatt kunna leverera tjänster med hög kvalitet till kommunens medborgare är det av största vikt att locka till sig nya medarbetare. Därför behöver vi som arbetsgivare arbeta ännu hårdare med att bli attraktiva. Det kan till exempel ske genom att visa på framtidsutsikter såsom karriärmöjligheter, god arbetsmiljö, löneutveckling och meningsfulla jobb där medarbetaren gör skillnad. En viktig satsning kommande år är projekt 100% Arvika som syftar till att erbjuda heltidstjänster. Att arbeta för att integrera nyanlända till det svenska samhället är en viktig fråga för att ta vara på den kompetens nyanlända har. Hälsotal Som arbetsplats har kommunen på senare år haft en negativ trend med ökad ohälsa. Flera aktiviteter samt projekt pågår för att förbättra förutsättningarna för chefer och medarbetare att öka hälsotalen. Där kan bland annat nämnas 100 % Arvika som är ett centralt avtal och skall leda fram till att alla på sikt ska ges möjlighet att arbeta heltid. Ytterligare prioriteringar kommer behöva göras avseende arbetsgruppers 4
storlek, ledarskapsutveckling, förebyggande insatser etc. 5
Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer. Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policies avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom delårsbokslut och årsredovisning. Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 6
Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Vision Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 7
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 8
Uppdrag och verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag. Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag. Kommunledning Kommundirektören har ett övergripande ansvar för att leda kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken. Centrala utvecklingsmedel och kommungemensamma investeringar i infrastruktur redovisas under kommunledning. Personalstaben Personalstaben omfattar enheterna löner, HR, Hälso- och Rehabilitering, Folkhälsa, samt IT-samordnare. Personalstaben har ett övergripande ansvarar för arbetet med att hantera alla löner och pensioner för koncernen. Det innefattar bl.a. att tillhandahålla system, utarbeta riktlinjer, processer samt genomföra utebetalningarna av löner och pensioner. Inom personalområdet erbjuds ett kvalificerat konsultativt stöd till alla verksamheter i koncernen i alla frågor rörande bl.a. lönesättning, arbetsrätt, rekrytering, ledarskap och rehabilitering. Detta för att hålla samman samt leda den övergripande framtagna personalidén så koncernen strävar mot att vara en attraktiv arbetsgivare. Ekonomistaben Ekonomistaben omfattar enheterna Upphandling, Redovisning och Verksamhetsstöd. Ekonomistaben har ett övergripande ansvar för processerna avseende ekonomistyrning, det vill säga budgetprocessen, delårsrapport, årsredovisningen samt den löpande uppföljningen och prognoser under året. Ekonomistaben hanterar även finansiering och placeringsfrågor för kommunen. Därutöver har Ekonomistaben genom Upphandlingsenheten ett ansvar för koncernens upphandlingar. Genom att erbjuda ett kvalificerat stöd till verksamheterna i frågor som rör redovisning, ekonomi- och verksamhetstyrning samt upphandling bidrar ekonomistaben till god ekonomisk hushållning i verksamheten samt säkerställer att gällande upphandlingslagstiftning efterlevs. 9
Organisation Politisk verksamhet I den politiska verksamheten ingår Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Revision, Stöd till politiska partier samt Myndighetsnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunens revision består av sju ledamöter. Revisionskonsulter biträder revisorerna i revisionsarbetet. Kommunledning Kommundirektören leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. 10
Verksamhetsmål 2019-2021 När det gäller verksamhetsmål för kommunstyrelsen och kommunledningen hänvisas till de övergripande målen i strategisk plan. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet. Det innebär också att kommunstyrelsen i den löpande verksamhetsuppföljningen kommer att följa upp de övergripande verksamhetsmålen i den strategiska planen. Aktivitetsplan 2019-2021 Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande 1. Framtidsgruppens arbete bidrar till att stärka och utveckla medborgardialogen. 2. Framtidsgruppernas medborgardialog, medborgarundersökningen, kundenkäter och fokusgrupper är några av de metoder vi använder och som skapar förutsättningar för brukarna att vara med och påverka den kommunala verksamheten. 3. Mångfald och jämställdhet utgör fokusområden inom all kommunal verksamhet. 4. Vi stärker dialogen med ungdomarna. 5. Vi arbetar kontinuerligt med effektiviseringar av den kommunala verksamheten för att skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla en god service till medborgarna. Medarbetare Tillväxt och utveckling 1. Vi arbetar med att utveckla såväl medarbetar- som ledarskapet för vara en attraktiv arbetsgivare. 2. Genom ledarutvecklingsprogram och förhållningssättet 7 Goda Vanor ökar vi våra ledares samt medarbetares förmågor till att främja medarbetares känsla av inflytande över verksamheten. Vi vill att det ska leda till en förbättring av den psykosociala arbetsmiljön. 3. Vidareutveckla arbetsmiljöarbetet för att kunna agera tidigt och därmed uppnå bättre hälsa. 4. Vi vill att alla medarbetare skall ges möjlighet att arbeta 100 % i Arvika. 5. Identifiera, sammanställa samt analysera den mängd information som finns för att på sikt förbättra folkhälsan i Arvika kommun. 1. Vi fortsätter arbetet med uppförande av översvämningsskydd. 2. Via vårt kommunala bolag Arvika Kommunnät AB bygger vi ut bredbandet i kommunen. 3. Vi fortsätter vårt arbete med att påverka statliga myndigheter och andra organisationer att satsa på en utvecklad infrastruktur och goda kommunikationer. 4. Vi arbetar för att stärka Arvikas roll och profil regionalt, nationellt och internationellt. Vi har ett stort utbyte med andra orter såväl 11
inom som utom landet och vi söker hela tiden möjligheter att via EU skapa möjligheter till ytterligare utveckling av vår verksamhet. 5. Vi utvecklar våra relationer och vårt samarbete med Norge i frågor som rör infrastruktur och näringslivsutveckling. Miljö Ekonomi 1. Vi stärker kommunens miljöprofil genom bl.a. ökad källsortering, fortsatt energieffektivisering, genom uppdrag till bolagen öka laddinfrastruktur för elfordon och vårt arbete med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. 1. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomisk stabilitet står i fokus. 2. Vi genomför kontinuerliga och noggranna uppföljningar av samtliga verksamheter och vidtar vid behov anpassningsåtgärder och omfördelning av resurser. 3. Vi ser till att våra uppföljningssystem ger oss tidiga varningssignaler vid befarade avvikelser. 12
Driftbudget 2019 och plan 2020-2021 Politisk verksamhet 2018 Budget, tkr 2019 Budget, tkr 2020 Plan, tkr 2021 Plan, tkr Intäkter 0 0 0 0 Kostnader - - - - Nettokostnad -24 287-11 182-10 884-10 884 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 24 287 11 182 10 884 10 884 Resultat 0 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Revision Delsumma 1 803 920 2 723 1 803 920 2 723 1 803 920 2 723 1 803 920 2 723 Valnämnd Delsumma 300 300 300 300 0 0 0 0 Kommunstyrelse Kommunstyrelse 4 019 4 014 4 016 4 016 Kommunstyrelse, välfärdsmiljarder 13 100 0 0 0 Stöd till politiska partier 645 645 645 645 Tillväxtskapande åtgärder 3 500 3 500 3 500 3 500 Delsumma 21 264 8 159 8 161 8 161 Summa 24 287 11 182 10 884 10 884 Kommunledning Personal Ekonomi 2018 Budget, tkr 2019 Budget, tkr 2020 Plan, tkr 2021 Plan, tkr Intäkter Kostnader - - - - Nettokostnad -42 905-78 737-109 557-140 528 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 42 905 78 737 109 557 140 528 Resultat 0 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Kommunledning Kommunledning 7 888 13 976 13 978 13 978 Ekonomistab 10 879 10 968 10 977 10 977 Personalstab 16 997 17 397 18 106 18 106 Delsumma 35 764 42 341 43 061 43 061 Pris- och löneökningar 7 141 36 396 66 496 97 467 Summa 42 905 78 737 109 557 140 528 13
Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 2018 Budget, tkr 2019 Budget, tkr 2020 Plan, tkr 2021 Plan, tkr Specifikation av investeringsprojekt Personal- och lönesystem 0 0 0 7 500 Medel till KS förfogande 2 000 2 000 2 000 2 000 Summa 2 000 2 000 2 000 9 500 14