Delårsrapport. Kollektivtrafiknämnden Mars Kollektivtrafiknämnden

Relevanta dokument
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport augusti 2017

5. Bokslutsdokument och noter

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport. Kollektivtrafiknämnden Augusti Kollektivtrafiknämnden

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Detaljbudget. Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden

Till Västtrafik: Kollektivtrafiknämnde ns uppdrag till Västtrafik Enligt beslut

Till Västtrafik: Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafiks Enligt beslut

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Årsredovisning. Kollektivtrafiknämnden

Redovisningsprinciper

Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen

Remiss - Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, Västra Götalandsregionen

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

Samordningsförbundet Kungälv

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Delårsrapport januari-juni 2013

Årsredovisning. Revisorskollegiet

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Ånge kommun Tekniska förvaltningva verksamhet. RESULTATRÄKNING (TKR) Not

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Årsredovisning 2011

Delårsrapport. Sahlgrenska I.C. Augusti Sahlgrenska I.C.

Årsredovisning för räkenskapsåret

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning 2015 Kollektivtrafiknämnden

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Ekonomiska rapporter

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Hillareds Fibernät Ek. För

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Detaljbudget. Naturbruk Naturbruk

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

BALANSRÄKNING

Göteborgs Symfoniker AB

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst

Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet

Göteborgs Symfoniker AB

Halvårsrapport

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Förvaltningsberättelse

Hillareds Fibernät Ek. För

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

RESULTATRÄKNING

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Almi Företagspartner AB Org.nr Koncernens resultaträkning Mkr januari - 30 juni

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Slättens Vind AB (publ) Org nr: Delårsrapport för perioden

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Transkript:

Delårsrapport Kollektivtrafiknämnden Mars 2018 Kollektivtrafiknämnden Delårsrapport Mars 2018

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och fokusområden... 5 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...6 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska...6 3.1.2 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen...6 3.1.2.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet...6 3.1.2.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad...7 3.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska...7 3.1.3.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar...7 3.1.3.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas...7 4 Ekonomiska förutsättningar... 8 4.1 Ekonomiskt resultat...8 4.1.1 SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling...8 4.1.2 Intäktsutveckling...9 4.1.3 Kostnadsutveckling...9 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...9 4.3 Eget kapital...10 4.4 Investeringar...10 5 Bokslutsdokument och noter... 11 6 Övrig rapportering... 14 6.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse...14 Bilagor Bilaga 1: Bokslutsdokumentation 740 1803 Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 2(14)

1 Sammanfattning De avläsningar som har gjorts för måluppfyllelse första kvartalet bedöms vara i linje med de som gjordes för helåret 2017. Regionfullmäktiges mål är i linje med trafikförsörjningsprogrammets mål och måluppfyllelsen är generellt god. De flesta mål mäts på årsbasis och analyser på kvartalsbasis är svåra att göra. Under första kvartalet 2018 har fokus varit på förankring av strategiska utvecklingsfrågor för kollektivtrafiken, genom kollektivtrafikråden där samtliga kommuner är representerade. Förslag till strategier är ute på remiss hos kollektivtrafikråden under våren 2018 är; Reviderad miljö-och klimatstrategi för kollektivtrafiken, samt Kollektivtrafik på jämlika villkor- med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna Samtidigt pågår summering och ställningstaganden kring de två samrådsremisser som varit ute under hösten 2017; Västtågsutredningen gällande mål om nya tågstopp, samt förslag till ny zonstruktur för biljettsortimentet under våren 2018. Den 10 april ställde sig regionfullmäktige bakom Målbild koll 2035 för storstadstrafiken i Göteborg, Mölndal, Partille. Kommunerna har också var för sig ställt sig bakom måldokumentet, vilket är en viktig förutsättning för det framtida genomförandet som innebär åtaganden för samtliga parter genom samhällsplanering, infrastruktur och trafikering. I januari justerade Västtrafik priserna med i genomsnitt 2,5 procent i enlighet med kollektivtrafiknämndens beslut. Västtrafik har även under första kvartalet upphandlat 40 nya tåg vilket är en viktig förutsättning för genomförandet av regionens långsiktiga målbilden för tågtrafiken; Målbild tåg 2035. Helårsprognosen för kollektivtrafiknämnden är utifrån marsbokslutet ett 0-reslutat kopplat till nämndens verksamhet, och därutöver +200 mnkr i överenstämmelse med nämndens detaljbudget 2018. Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 3(14)

2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden I januari justerade Västtrafik priserna med i genomsnitt 2,5 procent i enlighet med kollektivtrafiknämndens beslut. Västtrafik har även under första kvartalet upphandlat 40 nya tåg vilket är en viktig förutsättning för genomförandet av regionens långsiktiga målbilden för tågtrafiken; Målbild tåg 2035. Under första kvartalet 2018 har kollektivtrafiknämndens fokus varit på förankring av strategiska utvecklingsfrågor. Kollektivtrafiknämnden har i februari skickat ut en årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet på remiss till kollektivtrafikråden, där samtliga kommuner ingår. I samma utskick följde förslag på två strategier; reviderad miljö-och klimatstrategi för kollektivtrafiken, samt Kollektivtrafik på jämlika villkor- med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna. Viktiga strategiska dokument som beskriver hur mål i trafikförsörjningsprogrammet ska nås. Förslagen till nya strategier ersätter nu gällande strategier inom respektive målområde. Samtidigt pågår summering och ställningstaganden kring de två samrådsremisser som kollektivtrafiknämnden skickat ut under hösten 2017; Västtågsutredningen gällande mål om nya tågstopp, samt förslag till ny zonstruktur för biljettsortimentet. Den 10 april ställde sig regionfullmäktige bakom Målbild koll 2035 för storstadstrafiken i Göteborg, Mölndal, Partille. Kommunerna har också var för sig ställt sig bakom måldokumentet, vilket är en viktig förutsättning för det framtida genomförandet som innebär åtaganden för samtliga parter genom samhällsplanering, infrastruktur och trafikering. Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 4(14)

3 Mål och fokusområden 3.1Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Kollektivtrafiknämnden arbetar med målet inom trafikförsörjningsprogrammets Övergripande mål: Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland och resandet fördubblas, och; Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland Kollektivtrafikens marknadsandel ökade under 2017, till en nivå på 33 procent och avläsningen för första kvartalet bedöms vara i samma nivå. Målet i trafikförsörjningsprogrammet är att nå 33 procent på längre sikt, vilket var satt utifrån den tidigare nivån runt 27-28 procent. Bytet av undersökningsmetod måste beaktas i analys av måluppfyllelsen. En fortsatt ökning av marknadsandelen är angelägen för att avlasta städerna från trängsel och minska vägtrafikens miljöpåverkan. Resandet har förändrats positivt med sex procent sen i februari 2017. Bedömningen är att två till tre procent av förändringen är kopplade till nytt resanderäkningssystem. För årets två första månader ökade resandet totalt med sex procentfrämst med buss och spårvagn. Det ökade resandet och marknadsandelen bedöms vara en följd av fortsatta åtgärder som görs för att stimulera resandet, alltifrån utveckling av utbudet till informations- och marknadsinsatser. Bedömningen är att fördubblingsmålet till 2025 kan nås. För närvarande är resandet över målkurvan. Kollektivtrafikens marknadsandel är en större utmaning att förändra, men målet bedöms möjligt att nå långsiktigt. Hållbart resande väst är en verksamhet med riktade medel från kollektivtrafiknämnden för att arbeta med påverkansarbete och projekt som styr om människors vanor till ett mer hållbart resande. Hållbart resande väst har under första kvartalet fått relativt mycket positiv medial uppmärksamhet, med flera projekt som fallit väl ut. Exempel på projekt som fått genomslag är Vintercyklist, Cykelvänlig arbetsplats och Buss-o-hoj! (vikcykel ombord). Målbild Koll2035 Drygt 70 procent av alla kollektivtrafikresor görs i regionens storstadsområde. Arbetet med att ta fram en målbild för stomnätet, d.v.s. linjer och stråk med stort antal resande, leds av Stadstrafikforum Göteborg, Mölndal och Partille (GMP) som består av utsedda politiker från respektive kommun samt från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. Efter fyra års intensivt arbete godkände Stadstrafikforum i juni 2017 förslagshandlingen Målbild Koll2035, kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille för beslutsgång. Målbilden är nu antagen av kommunfullmäktige i Göteborg, Mölndal och Partille, samt av regionfullmäktige (10 april). Nu går arbetet in i nästa fas. Ett första steg är att göra en åtgärdsvalsstudie tillsammans med trafikverket för ett så kallat Metrobussystem. Ett bussystem med hög kapacitet och framkomlighet. Västtågsutredingen Västtågsutredningen är en utredning om nya tågstopp i Västra Götaland. En gedigen utredning har genomförts där 40 stationslägen har övervägts utifrån kriterier som är fastställda i regionfullmäktiges målbild för tågtrafiken Målbild tåg 2035. Efter utredning och remissrunda är tjänstemannaförslaget att Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om sju nya Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 5(14)

stationer, fördjupad utredning om station under NÄL samt mål om dubbelspår Göteborg- Stenungssund. Beslutsprocessen har inletts och fortgår under våren 2018. Kollektivtrafik och samhällsplanering Ett utvecklingsområde i trafikförsörjningsprogrammet handlar om att förbättra samverkan mellan kommunernas bebyggelseplanering/fysiska planering och kollektivtrafikplaneringen. En arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter, VGR och Västtrafik har påbörjat arbetet med att kartlägga parternas respektive processer och ta fram vägledande dokument som parterna kan använda för mer samordnad planering. Arbetet är ett långsiktigt och flerårigt utvecklingsarbete i flera steg. 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Kollektivtrafiknämnden arbetar med målet inom trafikförsörjningsprogrammets Delmål: Alla resenärsgrupper beaktas Ett utvecklingsarbete pågår för att ta fram en strategi för att beakta de sju diskrimineringsgrunderna i kollektivtrafikplaneringen. Under 2017 har dialog förts med Västra Götalandsregionens olika samråd för mänskliga rättigheter, Västtrafik och kollektivtrafikrådens tjänstemannanätverk. Arbetet har lett fram till ett förslag till strategi för hur kollektivtrafiknämnden och Västtrafik kan utveckla ett strukturerat arbetssätt för att bättre beakta social hållbarhet och de sju diskrimineringsgrunderna. Strategin är på remiss hos kollektivtrafikråden under våren och beslut om strategin planeras till hösten i kollektivtrafiknämnden. Strategin kommer att ersätta den nu gällande funktionshinderstrategin. I april får kollektivtrafiknämnden den årliga redovisningen av Västtrafiks arbete med att genomföra funktionshinderstrategin inom kollektivtrafiken. Ett viktigt åtgärdsområde har varit att snabba upp anpassningen av hållplatser ett område som kräver samverkan med kommuner och Trafikverket som väghållare och ansvariga för åtgärder i mark. Genom en noggrann kartläggning av bristerna hos de 800 största hållplatserna som Västtrafik genomfört bedöms förutsättningarna för ett effektivare genomförande öka. 3.1.2 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen 3.1.2.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Kollektivtrafiknämnden arbetar med målet inom trafikförsörjningsprogrammets Delmål: Attraktiv kollektivtrafik Andelen nöjda resenärer med Västtrafik som helhet ligger på 58 procent för de två första månaderna, vilket är något högre än nivån för 2017. Nöjdheten med den senaste resan ligger på 78 procent för de trå första månaderna, i nivå med resultatet för 2017. Observera att siffrorna är mer osäkra i början av året. Målet om en ökad nöjdhet bedöms som en utmaning att nå. Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 6(14)

Inom målet för attraktiv kollektivtrafik ligger arbetet med pris-och biljettsortiment. Under hösten inleddes dialog och samråd i de delregionala kollektivtrafikråden kring ett förslag till ny och förenklad zonstruktur för Västtrafik. Förslaget innebär att Västra Götaland skulle delas in i tre zoner istället för dagens över 70 zoner. Dialogen har dragit ut på tiden då alla delregioner inte har lyckats enas kring förslaget. Det är i dagsläget oklart när ett beslut kan fattas. Västtrafik arbetar på kollektivtrafiknämndens uppdrag för att successivt kunna sälja biljetter genom så kallad tredjepartsförsäljning. Det kommer på sikt att underlätta olika typer av paketerbjudande. Närmast i planeringen finns planer på samverkan mellan Parkeringsbolaget (Göteborg) och Västtrafik som pilotprojekt våren 2018. I januari höjdes priserna i kollektivtrafiken med i genomsnitt 2,5 procent. 3.1.2.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Se övrig text under kapitel 3. 3.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Kollektivtrafiknämnden arbetar med målet inom trafikförsörjningsprogrammets Delmål: Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken Utfasning av fossila drivmedel ingår i kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafiks och sker successivt genom respektive upphandling. Målet mäts på årsbasis och kan inte redovisas i marsrapporten. Införandet av förnybara drivmedel har under senare år skett i snabb takt. Ca 96 procent av trafiken körs redan nu med förnybara drivmedel (2017). De förnybara bränslena har dock olika CO2 utsläpp. Målet i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet är att uppnå en reduktion av koldioxid med 80 procent jämfört med 2006. Under 2017 har ett intensivt arbete gjorts för att ta fram ett förslag till reviderad miljö-och klimatstrategi för kollektivtrafiken. Strategin utgår från målen i trafikförsörjningsprogrammet samt VGRs miljöplan och klimatstrategin för Västra Götaland till 2030. Det innebär att hårdare krav på val av förnybara bränslen behöver ställas. El och biogas behöver öka. I stadstrafiken har införandet av elfordon också betydelse för bebyggelseutvecklingen då det innebär att trafikens buller kan minska. För närvarande är en revidering av miljö-och klimatstrategi för kollektivtrafiken på remiss hos kollektivtrafikråden. 3.1.3.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Se övrig text under kapitel 3. 3.1.3.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Se övrig text under kapitel 3. Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 7(14)

4 Ekonomiska förutsättningar Av kollektivtrafiknämndens budgetram om 4 600,3 mnkr går knappt 95 procent som ekonomiskt driftbidrag 4 365 mnkr, till utföraren kopplat till det uppdrag som nämnden beslutat. Av resterande 235,3 mnkr används 35,3 mnkr till nämndens egen verksamhet och 200 mnkr som ett budgeterat överskott. Förutsättningarna för överskottet realiserades i samband med beslut i Regionstyrelsen 2018-01-16, (RS 2017-04078), då RS godkänt Västtrafiks ABs begäran att få lösa upp 200 mnkr från bolagets obeskattade reserver. Detta innebar att 200 mnkr frigjordes i KTNs detaljbudget 2018, och ett budgeterat överskott för 2018 motsvarande samma belopp kunde realiseras. 4.1 Ekonomiskt resultat Resultatet för perioden är ett överskott på 53,5 mnkr, och en avvikelse motsvarande +3,5 mnkr i jämförelse med budgeten för perioden. Utbetalat driftbidrag till Västtrafik är 1 091 mnkr och ligger i paritet med avsatt budget. Fördelningen av nämndens egna resurser motsvarande 35,3 mnkr och budgeterade överskott 200 mnkr är för 2018, budget (år) period och utfall i mnkr: Prognos Budget Utfall Avvikelse Koncernkontor (14,2) 3,6 3,6 0,0 14,2 Strategiska utredningar (4,8) 1,2 0,6 0,6 4,8 Forskning/utveckling (8,0) 2,0 0,1 1,9 8,0 Hållbart resande väst (4,5) 1,1 0,2 0,9 4,5 Nämnd och samrådsforum (3,8) 0,9 0,8 0,1 3,8 SUMMA (35,3) 8,8 5,3 3,5 35,3 Budgeterat överskott (200,0)50,0 50,0 0,0 200,0 TOTALT (235,3) 58,8 55,3 3,5 235,3 4.1.1 SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1803 ( mnkr Budge t t.o.m. 1803 Utfall t.o.m. 1703 mnkr Avvik else utfall/ budge Förän dring utfall/ utfall Progn os per 1803 mnkr Budge t t.o.m. 1812 Utfall t.o.m. 1712 mnkr Avvik else progn os/ Förän dring progn os/ Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 8(14)

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat mnkr t mnkr % mnkr budge t mnkr utfall % Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna 0,2 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0 0,8 0,8 bidrag Övriga intäkter 0,2 0,0 0,0 0,2 0,7 0,0 1,0 0,7 Verksamheten intäkter 0,4 0,0 0,0 0,4 1,5 0,0 1,8 1,5 Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal Driftbidrag till utförare inom regionen Övriga lämnade bidrag Verksamhetsank nutna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och energikostnader Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -0,9-0,7-0,8-0,1-3,4-2,9-3,5-0,5-1 091,3-1 091,3-1 074,8 0,0-4 365,0-4 365,0-4 299,0 0,0 0,0-20,5 0,0 0,0 0,0-86,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,3 0,1-0,4-0,4-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4,2-7,9-4,7 3,6-31,4-31,4-23,9 0,0 Övriga kostnader -0,6-0,2 0,0-0,4 % -1,7-0,7-0,9-1,0 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% -0,1-0,1-0,1 0,0 Verksamhetens kostnader -1 097,0-1 100,1-1 101,0 3,1-0,4% -4 401,9-4 400,4-4 414,1-1,5 Regionbidrag 1 1 1 0,0 4 4 4 0,0 150,1 150,1 103,8 600,4 600,4 415,0 Finansiella intäkter/kostnade r m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 53,5 50,0 2,8 3,5 200,0 200,0 2,8 0,0 4.1.2 Intäktsutveckling Intäkterna under perioden är kopplade till två av nämndens projekt industridoktorand 0,2 mnkr respektive hållbart resande väst 0,2 mnkr. 4.1.3 Kostnadsutveckling Kostnadssidan speglar nämndens verksamhet. Verksamhetens kostnader har en totalt en avvikelse på 3,1 mnkr som till största delen är kopplade till övriga tjänster och konsultkostnader där budgeterad volym inte fullt ut nyttjats. 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämnden har och bedömer ingen ekonomisk obalans under verksamhetsåret 2018. 0,0 Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 9(14)

4.3 Eget kapital Kollektivtrafiknämnden hade vid ingången 2018 ett eget kapital motsvarande 45,2 mnkr. Med hänsyn till ovan redovisade prognos för 2018, kommer det utgående egna kapitalet 2018 att bli 245,2 mnkr 4.4 Investeringar Nämnden har för sin egen del ingen fastlagd investeringsbudget, och inga investeringar planeras under året. Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 10(14)

5 Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 407 0 Verksamhetens kostnader 2, 3-1 096 982-1 100 979 Avskrivningar och 4-13 -13 nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader -1 096 588-1 100 992 Erhållna/lämnade regionbidrag 1 150 101 1 103 759 Årets resultat 53 513 2 767 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat 53 513 2 767 Avskrivningar 4 13 13 Avsättningar -717 445 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 52 809 3 225 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 1 156 3 006-2 915-277 185 ÅRETS KASSAFLÖDE 51 050-270 954 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde 67 990 353 094 119 035 82 140 51 045-270 954 Differens -5 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Immateriella 0 0 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 5 205 218 Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 11(14)

Summa anläggningstillgångar Not Utfall Utfall 205 218 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 6 91 1 247 Likvida medel 119 035 67 990 Summa 119 126 69 237 omsättningstillgångar Summa tillgångar 119 331 69 455 Eget kapital Eget kapital 45 160 42 387 Årets resultat 53 513 2 773 Summa eget kapital 98 673 45 160 Avsättningar 7 14 616 15 333 Skulder Kortfristiga skulder 8 6 047 8 962 Summa skulder 6 047 8 962 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 119 336 69 455 Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1803 1703 Övriga bidrag, externt 209 0 Övriga intäkter, externt 198 0 Totalt 407 0 2. Verksamhetens 1803 1703 kostnader Personalkostnader 876 790 Lämnade bidrag, internt 1 091 250 1 095 050 Lämnade bidrag, externt 12 150 Lokal- och 5 0 energikostnader, internt Lokal- och -1 0 energikostnader, externt Material och varor, 0 15 internt Material och varor 0 247,externt Övriga tjänster, internt 3 640 3 486 Övriga tjänster, externt 48 1 211 Övriga kostnader, internt 78-13 Övriga kostnader, externt 524 43 Totalt 1 096 432 1 100 979 3. Personalkostnader, 1803 1703 detaljer Löner 573 322 Övriga personalkostnader 88 366 Sociala avgifter 215 102 Pensionskostnader 0 0 Totalt 876 790 4. Avskrivningar och 1803 1703 nedskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier 13 13 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 12(14)

Noter, tkr Totalt 13 13 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 13 13 5. Maskiner och 1803 1712 inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 607 607 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 607 607 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 389 334 Årets avskrivning och 13 55 nedskrivning Utgående ackumulerade 402 389 avskrivningar Utgående restvärde 205 218 6. Kortfristiga fordringar 1803 1712 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 0 437 Övriga fordringar, internt 13 11 Övriga fordringar, externt 78 799 Totalt 91 1 247 Ingående Årets Utgående 7. Övriga avsättningar värde avsättning värde Totalt 15 333 0 14 616 8. Kortfristiga skulder 1803 1712 Leverantörsskulder, 33 1 457 internt Leverantörsskulder, 464 2 946 externt Övriga upplupna 1 100 1 100 kostnader och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna 3 100 3 353 kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga 1 275 43 skulder, internt Övriga kortfristiga 75 63 skulder, externt Totalt 6 047 8 962 Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 13(14)

6 Övrig rapportering 6.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 4.5 Intern kontroll Kontrollmomenten enligt fastställd internkontrollplan kopplat till nämndens sammanträden och aktivitetsagenda har under perioden genomförts. Bl.a. stickprovskontroller rörande arvoden och reseräkningar som nämndens ledamöter lämnat in granskas. Dessa visar på god följsamhet till fastställda regler och rutiner Kollektivtrafiknämnden, Delårsrapport 14(14)